• Tidak ada hasil yang ditemukan

JUMLAH PROGRAM 209.266.489 1.900.120.383 86,01 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 270.000.000 265.802.000 98,45 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 66.542.000 64.054.300 96,26 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

303.978.000 295.182.851 97,11 4 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000 14.900.000 99,33

JUMLAH SKPD 655.520.000 639.939.151 97,62

SKPD : DINAS PJPR

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 190.695.000 95,35 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 17.200.000 17.000.000 98,84 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.025.691.000 1.012.791.500 98,74 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 22.000.000 18.055.650 82,07 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 2.846.500 56,93 10 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 10.000.000 10.000.000 100 11 Pengembangan Website Dinas PJPR 57.000.000 40.602.500 71,23

JUMLAH SKPD 1.336.891.000 1.291.991.150 97,77

JUMLAH PROGRAM 1.992.411.000 1.931.930.301 97,72

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE (%) SKPD : DINAS PJPR

1 Sosialisasi PJU dan Reklame 76.794.800 4.708.200 6,13

2 Asuransi Kecelakaan Kerja Pegawai Dinas PJPR 50.000.000 48.101.000 96,20

JUMLAH PROGRAM 126.794.800 52.809.200 41,65

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25.000.000 24.151.000 96,60 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 25.000.000 24.449.950 97,80 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 13.257.500 12.500.000 94,29 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25.000.000 24.999.900 100,00 5 Penyusunan pelaporan target pendapatan 74.700.000 74.699.900 100,00 6 Penyusunan RKA dan DPA Murni 15.000.000 14.820.000 98,80 7 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 44.400.000 37.400.000 84,23 8 Penyusunan RKA dan DPA Perubahan 15.000.000 14.999.900 100,00 9 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 21.000.000 20.999.650 100,00

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE (%) 10 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung

Jawaban)

21.000.000 20.559.700 97,90 11 Penyusunan Renja 21.000.000 21.000.000 100,00 12 Perencanaan Program Kegiatan DTKP 35.000.000 34.760.000 99,31 13 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DTKP 40.000.000 40.000.000 100,00 14 Penyusunan Laporan CALK 20.000.000 19.999.900 100,00 JUMLAH SKPD 395.357.500 385.339.900 97,47

SKPD : DINAS PJPR

15 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 9.000.000 8.120.000 90,22 16 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 9.000.000 8.120.000 90,22 17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000 17.914.500 89,57 19 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 25.650.000 24.240.000 94,50 20 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 7.000.000 4.774.000 68,20 21 Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 9.000.000 6.195.000 68,83 22 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung

Jawaban)

9.000.000 6.024.000 66,93 23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8.000.000 5.306.300 66,33 24 Penyusunan kua/ppa, rka dan dpa skpd 20.000.000 16.110.000 80,55

JUMLAH SKPD 116.650.000 96.803.800 82,99

JUMLAH PROGRAM 512.007.500 482.143.700 94,17

Anggaran program pelaksanaan UrusanPenataan Ruang

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE (%)

SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan

1 Inventarisasi dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perkotaan

193.000.000 143.708.000 74,46 2 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar

Budaya

150.000.000 145.353.900 96,9 3 Pembuatan Peta Planning Kota Semarang 150.000.000 141.575.000 94,38 4 Peningkatan Pelayanan Informasi KRK 200.000.000

185.353.000

92,68 5 Labelisasi Bangunan Cagar Budaya 150.000.000

58.976.000

39,32 6 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan

Rejomulyo dan Sekitarnya

300.000.000 271.366.800

90,46 7 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kali

Semarang

300.000.000 275.407.000 91,8 8 Penyusunan Raperda RDTRK 750.000.000 685.243.000 91,37 9 Penyusunan Naskah Akademis Perda PSU 50.000.000 48.639.000 97,28

JUMLAH SKPD 2.243.000.000 1.955.621.700 87,19

SKPD : BAPPEDA

9 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1.147.625.000 916.988.750 79,9

JUMLAH SKPD 1.147.625.000 916.988.750 79,9

JUMLAH PROGRAM 3.390.625.000 2.872.610.450 84,72

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTA SE (%)

SKPD : Dinas Tata Kota dan Perumahan

1 Proses Pengukuran dan Penandaan Keterangan Rencana Kota

100.000.000 97.840.000 97,84 2 Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung 200.000.000 200.000.000 100 3 Pengawasan dan Pengendalian Bangunan serta Tempat

Usaha

200.000.000 169.904.000 84,95 4 Sosialisasi Perda Bangunan dan Perda HO 75.000.000 75.000.000 100 5 Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan Perijinan IMB 179.000.000 174.389.400 97,42 6 Pembuatan dan Updating Database IMB dan HO 100.000.000 88.418.000 88,42 7 Penyusunan Pedoman Teknis Ijin Gangguan 100.000.000 92.660.600 92,66 8 Kerjasama Pengelolaan Kawasan dalam Penataan Ruang 50.000.000 49.720.000 99,44

3. Program Pengelolaan Reklame

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTA SE (%) SKPD : DINAS PJPR

1 Updating Database Reklame 100.000.000 85.619.000 85,62

2 Penandaan Reklame 33.515.000 17.825.000 53,19

3 Intensifikasi Penagihan Tunggakan Reklame 80.000.000 73.235.000 91,54 4 Monitoring dan Pemantauan Titik Reklame 215.250.000 150.225.400 69,79 5 Pengendalian Reklame dan PJU 364.045.000 197.323.000 54,20 6 Pengadaan Truck dan Pick Up Wasdal Reklame 504.391.000 486.741.788 96,50 7 Kajian tentang Tata Letak Reklame di Kota Semarang 50.000.000 45.252.000 90,50

JUMLAH PROGRAM 1.347.201.000 1.056.221.188 78,40

5.7. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD.Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

5.8. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2014, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2014 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

5.9. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait Urusan Wajib Penataan Ruang pada tahun 2014 yaitu :

1. Masih banyaknya kegiatan pembangunan di Kota Semarang yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW Kota Semarang, selain itu juga banyaknya perencanaan pembangunan di Kota Semarang yang belum teridentifikasi dalam Perda RTRW.

2. Banyaknya SKPD dan pihak swasta yang terkait dalam kegiatan perubahan iklim sehingga banyak kegiatan yang membutuhkan perencanaan yang

panjang dan komitmen bersama. Hal ini yang menjadi kendala karena pada pelaksanaan banyak dari tim yang terdiri dari Stakeholder dan beberapa SKPD tidak hadir dalam setiap kegiatannya.

3. Banyaknya kegiatan yang yang perlu mendapatkan rekomendasi dari Tim BKPRD belum terselesaikan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada pada masing-masing tim.

4. Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan umum.

5. Sedangkan kendala yang menyebabkan pendapatan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame menurun adalah:

- Ijin titik Reklame tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang belaku, serta beberapa ijin yang saat ini masih dalam proses.

- Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga titik reklame yang berada di lahan Bina Marga, Jasa Marga dan Jalan Nasional tidak boleh lagi dipungut retribusi sewa lahan.

- Dicabutnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, sehingga pemasangan reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi dipungut retribusi.

- Diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- bagian Jalan, sehingga tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota.

5.10. TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib penataan ruang, rencana tindak lanjut yang akan ditempuh adalah : 1. Perlu adanya review pada perda No 14 tahun 2011 tentang RTRW pada tahun

2015 sesuai dengan ketentuan pelaksaan review RTRW minimal setiap lima tahun sekali guna meningkatkan kualitas dari perda tersebut;

2. Penyusunan jadwal kerja dan anggaran yang lebih detail pada kegiatan koordinasi tata ruang dan perubahan iklim;

3. Perlunya peningkatan kegiatan koordinasi untuk dapat memberikan keluaran berupa dokumen dan pentahapan yang lebih jelas guna meningkatkan kualitas kinerja pada kegiatan tata ruang dan lingkungan hidup.

4. Sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari maraknya pemasangan reklame dan penerangan jalan umum illegal.

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk menambah pendapatan agar sesuai atau melebihi target yang telah ditentukan adalah melakukan Intensifikasi, yaitu dengan penambahan titik reklame baru di lahan Pemerintah Kota Semarang, penyederhanaan proses perijinan titik reklame, dan rencana penggatian Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaran Reklame

5.11. PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan atas pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang tahun anggaran 2014 adalah :

1. Penghargaan Utama Lomba Krenova Provinsi Jawa Tengah dengan temuan “Dispenser Tenaga Matahari”, dan sebagai penemu Andika Jaka Saputra Dkk, Pelajar SMKN 7 Semarang.

2. Penghargaan Labdhakretya Anugrah Iptek Kreativitas – Inovasi Masyarakat Tingkat Nasional dengan temuan “Emergency Power Plan ALBATEC Teknologi (Energi listrik nyaman dan ramah lingkungan), sebagai penemu Bp. Albasori, S.Pd Pengajar SMKN 7 Semarang.