• Tidak ada hasil yang ditemukan

10.573.152.300,00 9 kab/kota

Dalam dokumen Tabel Program Kegiatan Prioritas Tahun 2016 (Halaman 40-46)

Terlaksananya pencegahan dan penaggulangan penyakit menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.01.22. Kesehatan Meningkatnya mutu dan Capaian Program :

layanan kesehatan

10.573.152.300,00

Input : Tersedianya Dana 9 kab/kota 9.556.471.400,00 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

1.02.1.02.01.01.22.06. 12.162.118.540,00

Output : 1. Tersedianya bahan insektisida dan larvasida P2DBD

2. Tersedianya bahan larvasida Malaria

3. Tersedianya bahan operasional kegiatan

4. Tersedianya konsumsi untuk rapat

5. Tersedianya Bimtek 7 penyakit 6. Tersedianya sero survey 7. Tersedianya VAR dan SAR

2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 9 kab/kota 2000 sampel 100%

5

6

7

8

2

1

3

4

9

Outcome : 1. Meningkatnya cakupan penemuan TBC

2. Menurunnya angka kematian akibat diare saat KLB 3. Meningkatnya cakupan penemuan pneumonia Balita 4. Menurunnya angka kesakitan Malaria (API)/1000 pddk 5. Menurunnya prevalensi penyakit kusta

6. Menurunnya angka kematian DBD

7. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat ART (Anti Retroviral Therapy)

8. Menurunnya angka kematian akibat rabies 80% <1% 80% < 1 per 1.000 pddk < 1 per 10.000 pddk 1 % 85 % 0%

Input : Tersedianya Dana 9 kab/kota 419.238.000,00 Peningkatan Imunisasi

1.02.1.02.01.01.22.08. 519.238.000,00

Output : 1. Terlaksananya rapat perencanaan dan evaluasi 2. Tersedianya alat suntik dalam keadaan baik dan cukup 3. Terlaksananya perjalanan dinas ke 9 kab/kota

4. Tercapainya imunisasi dasar lengkap

5. tercapainya imunisasi lanjutan pada Batita 4 kali 1 paket 9 kab/kota 95% 80%

Outcome : UCI DESA 100%

Input : Tersedianya Dana 9 kab/kota 185.603.400,00 Peningkatan surveillance epideminologi

dan penanggulangan wabah

1.02.1.02.01.01.22.09. 185.603.400,00

Output : 1. Terlaksananya rapat

perencanaan dan evaluasi program surveilans

2. Terlaksananya monev surveilans dan penanggulangan KLB

4 kali

9 kab/kota

Outcome : 1. Tertanganinya kejadian luar biasa < 24 jam

2. AFP Rate anak usia < 15 tahun

100% 2/100.000

Input : Tersedianya Dana 9 kab/kota 411.839.500,00 Peningkatan Surveilans Epidemiologi

dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular

1.02.1.02.01.01.22.21. 511.839.500,00

Output : 1. Tersedianya alat dan bahan POSBINDU

2. Terlaksananya skrining faktor risiko PTM

3. Terlaksananya monev PTM

1 paket 6 kali 9 kab/kota

Outcome : 1. Jumlah desa yang memiliki POSBINDU PTM

2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans faktor risiko PTM

3. Jumlah Kab/Kota yang memiliki Perda KTR 157 posbindu 100% 100 % 1.657.782.300,00 100% Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.1.02.01.01.23. Kesehatan Meningkatnya mutu dan Capaian Program :

layanan kesehatan

1.657.782.300,00

Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 1.235.853.500,00 Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

1.02.1.02.01.01.23.02. 1.359.438.900,00

Output : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan fasyankes primer - 23 di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Pertama. - 25 di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Lanjutan - SPM Rumah sakit di 14 RS Pemerintah - SP2RS di 51 RS Pemerintah dan Swasta - 36 Tenaga kesehatan teladan di puskesmas - 9 puskesmas berprestasi - 8 fasyankes primer terakreditasi

5

6

7

8

2

1

3

4

9

Outcome : - Terlaksananya pembinaan akreditasi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan fasyankes primer

- Terlaksananya regionalisasi sistem pelayanan kesehatan rujukan terstruktur dan berjenjang di PPK pertama dan lanjutan. - Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Rumah Sakit.

- Tersusunnya laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS).

- Tersusunnya laporan Bank Darah.

- Terlaksananya Lomba Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas - Terlaksananya Lomba Puskesmas Berprestasi

100%

Input : Tersedianya Dana Denpasar 45.098.500,00 Pembangunan dan pemutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan

1.02.1.02.01.01.23.03. 55.000.000,00

Output : Tersedianya Profil Kesehatan Provinsi Bali dan 9 Kab/Kota

100%

Outcome : Persentase Kab/Kota Membuat Profil Kesehatan

100%

Input : Tersedianya Dana Denpasar 254.876.900,00 Monitoring dan Evaluasi Standar

Perencanaan Program di Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.01.23.05. 265.000.000,00

Output : - Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan standar program kesehatan kab/kota

- Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan program kesehatan dengan kab/kota

9 kab/kota

Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan program kesehatan

9 kab/kota

Input : Tersedianya Dana Denpasar 41.953.400,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.1.02.01.01.23.06. 50.000.000,00

Output : - Tersedianya Buku Lakip - Tersedianya Dokumen LKPJ - Tersedianya Dokumen LPPD - Tersedianya Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2016

100%

Outcome : Data dan Informasi Kesehatan Buku Lakip 35 Buku

LKPJ 5 Dokumen LPPD 5 Dokumen 100%

Input : Tersedianya Dana Denpasar 80.000.000,00 Pengkajian aspek - aspek

pembangunan kesehatan

1.02.1.02.01.01.23.07. 90.000.000,00

Output : Terlaksananya Pengkajian di Bidang kesehatan

9 Kab/kota

Outcome : Dimanfaatkannya Hasil Pengkajian untuk Perencanaan di Bidang Kesehatan

9 Kab/Kota

109.928.000,00 100%

Terayominya Masyarakat Bali dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.01.28. Kesehatan Meningkatnya mutu dan Capaian Program :

layanan kesehatan

109.928.000,00

Input : Tersedianya Dana Denpasar 109.928.000,00 kemitraan asuransi kesehatan

masyarakat

1.02.1.02.01.01.28.01. 125.000.000,00

Output : - Terkoordinasinya Program JPKM - Frekwensi Pelaksanaan Monitoring Program JPKM ke 9 Kab/Kota

- Terlaksananya Evaluasi Program JPK

9 Kab/Kota

Outcome : Meningkatnya Kepesertaan JPKM menjadi Universal Coverage di tahun 2019

9 Kab/Kota

492.950.000,00 60 %

Meningkatnya yankes lansia Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.01.30. Kesehatan Meningkatnya derajat Capaian Program :

kesehatan masyarakat

492.950.000,00

Input : Tersedianya Dana provinsi 179.332.000,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan

kesehatan

5

6

7

8

2

1

3

4

9

Output : Tereviewnya program intelegensia bagi petugas

Tersedianya buku pribadi lansia Tersedianya Kohort lansia Terbinanya petugas

120 or 10.000 buah 750 buah 9 kab/kota

Outcome : Meningkatnya cakupan yankes

lansia

60 %

Input : Tersedianya Dana Provinsi 313.618.000,00 Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.01.30.08. 400.000.000,00

Output : Terorientasinya senam lansia Tersedianya PMT Lansia Tersedianya VCD lansia Terbinanya petugas 132 or 500- paket 1500 buah 9 kab/kota

Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia

60 %

1.159.419.900,00 98 %, 40 % , 60 %

Meningkatnya cakupan persalinan oleh nakes Meningkatnya cakupan deteksi risti oleh nakes

Meningkatnya cakupan persalinan oleh masyarakat Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1.02.1.02.01.01.32. Kesehatan Meningkatnya Capaian Program :

perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kesehatan

1.159.419.900,00

Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 198.806.100,00 Peningkatan Kemampuan Teknis

Pelayanan PONEK di Rumah Sakit

1.02.1.02.01.01.32.06. 218.686.710,00

Output : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

13 Rumah Sakit

Outcome : Terlaksananya pertemuaan koordinasi rujukan PONED-PONEK. Meningkatnya kapasitas tim PONEK di Rumah Sakit. Terlaksananya evaluasi PONEK di RSUD

27,1%

Input : Tersedianya Dana provinsi dan kabupaten 689.568.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu,

Anak, KB dan Reproduksi

1.02.1.02.01.01.32.07. 700.000.000,00

Output : Tereviewnya program PPIA Peningkatan pengetahuan konselor sebaya

Terpilihnya juara dokci tk prov Terbinanya petugas

Tereviewnya program kohort anak Tereviewnya program kohort ibu

270 or 160 or 3 or 9 kab/kota 120 or 120 0r Outcome : k1 k4

Deteksi risti oleh nakes Deteksi risti oleh masy

98 % 96 % 40 % 60 %

Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 271.045.800,00 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan

Bayi

1.02.1.02.01.01.32.08. 298.150.380,00

Output : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

9 RSUD 8 RS Swasta

Outcome : Terlaksananya pembinaan Gerakan Rumah Sakit Sayng Ibu dan Bayi di RS Swasta. Terlaksananya lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di RSUD dan RS Swasta

100%

123.386.850,00 50%

Persentase Hotel dan Restaurant yang memenuhi standar kesehatan Kesehatan Wisata

1.02.1.02.01.01.42. Kesehatan Meningkatnya mutu dan Capaian Program :

layanan kesehatan

123.386.850,00

Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 123.386.850,00 Pengawasan Kualitas Lingkungan Di

Tempat-Tempat Umum

1.02.1.02.01.01.42.01. 135.705.735,00

Output : 1. terperiksanya sampel kualitas lingkungan di kawasan objek wisata

2. terlaksananya Pembinaan/ evaluasi kesehatan lingkungan di TTU (objek wisata)

1 paket

9 kabupaten/kota

Outcome : meningkatnya % Hotel dan Restaurant yang memenuhi standar kesehatan

50%

5.436.372.114,00

Dalam dokumen Tabel Program Kegiatan Prioritas Tahun 2016 (Halaman 40-46)