Terlaksananya pencegahan dan penaggulangan penyakit menular
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.1.02.01.01.22. Kesehatan Meningkatnya mutu dan Capaian Program :
layanan kesehatan
10.573.152.300,00
Input : Tersedianya Dana 9 kab/kota 9.556.471.400,00 Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
1.02.1.02.01.01.22.06. 12.162.118.540,00
Output : 1. Tersedianya bahan insektisida dan larvasida P2DBD
2. Tersedianya bahan larvasida Malaria
3. Tersedianya bahan operasional kegiatan
4. Tersedianya konsumsi untuk rapat
5. Tersedianya Bimtek 7 penyakit 6. Tersedianya sero survey 7. Tersedianya VAR dan SAR
2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 9 kab/kota 2000 sampel 100%
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Outcome : 1. Meningkatnya cakupan penemuan TBC
2. Menurunnya angka kematian akibat diare saat KLB 3. Meningkatnya cakupan penemuan pneumonia Balita 4. Menurunnya angka kesakitan Malaria (API)/1000 pddk 5. Menurunnya prevalensi penyakit kusta
6. Menurunnya angka kematian DBD
7. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat ART (Anti Retroviral Therapy)
8. Menurunnya angka kematian akibat rabies 80% <1% 80% < 1 per 1.000 pddk < 1 per 10.000 pddk 1 % 85 % 0%
Input : Tersedianya Dana 9 kab/kota 419.238.000,00 Peningkatan Imunisasi
1.02.1.02.01.01.22.08. 519.238.000,00
Output : 1. Terlaksananya rapat perencanaan dan evaluasi 2. Tersedianya alat suntik dalam keadaan baik dan cukup 3. Terlaksananya perjalanan dinas ke 9 kab/kota
4. Tercapainya imunisasi dasar lengkap
5. tercapainya imunisasi lanjutan pada Batita 4 kali 1 paket 9 kab/kota 95% 80%
Outcome : UCI DESA 100%
Input : Tersedianya Dana 9 kab/kota 185.603.400,00 Peningkatan surveillance epideminologi
dan penanggulangan wabah
1.02.1.02.01.01.22.09. 185.603.400,00
Output : 1. Terlaksananya rapat
perencanaan dan evaluasi program surveilans
2. Terlaksananya monev surveilans dan penanggulangan KLB
4 kali
9 kab/kota
Outcome : 1. Tertanganinya kejadian luar biasa < 24 jam
2. AFP Rate anak usia < 15 tahun
100% 2/100.000
Input : Tersedianya Dana 9 kab/kota 411.839.500,00 Peningkatan Surveilans Epidemiologi
dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular
1.02.1.02.01.01.22.21. 511.839.500,00
Output : 1. Tersedianya alat dan bahan POSBINDU
2. Terlaksananya skrining faktor risiko PTM
3. Terlaksananya monev PTM
1 paket 6 kali 9 kab/kota
Outcome : 1. Jumlah desa yang memiliki POSBINDU PTM
2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans faktor risiko PTM
3. Jumlah Kab/Kota yang memiliki Perda KTR 157 posbindu 100% 100 % 1.657.782.300,00 100% Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.01.01.23. Kesehatan Meningkatnya mutu dan Capaian Program :
layanan kesehatan
1.657.782.300,00
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 1.235.853.500,00 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.01.23.02. 1.359.438.900,00
Output : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan fasyankes primer - 23 di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Pertama. - 25 di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Lanjutan - SPM Rumah sakit di 14 RS Pemerintah - SP2RS di 51 RS Pemerintah dan Swasta - 36 Tenaga kesehatan teladan di puskesmas - 9 puskesmas berprestasi - 8 fasyankes primer terakreditasi
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Outcome : - Terlaksananya pembinaan akreditasi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan fasyankes primer
- Terlaksananya regionalisasi sistem pelayanan kesehatan rujukan terstruktur dan berjenjang di PPK pertama dan lanjutan. - Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Rumah Sakit.
- Tersusunnya laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS).
- Tersusunnya laporan Bank Darah.
- Terlaksananya Lomba Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas - Terlaksananya Lomba Puskesmas Berprestasi
100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 45.098.500,00 Pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.01.23.03. 55.000.000,00
Output : Tersedianya Profil Kesehatan Provinsi Bali dan 9 Kab/Kota
100%
Outcome : Persentase Kab/Kota Membuat Profil Kesehatan
100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 254.876.900,00 Monitoring dan Evaluasi Standar
Perencanaan Program di Bidang Kesehatan
1.02.1.02.01.01.23.05. 265.000.000,00
Output : - Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan standar program kesehatan kab/kota
- Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan program kesehatan dengan kab/kota
9 kab/kota
Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan program kesehatan
9 kab/kota
Input : Tersedianya Dana Denpasar 41.953.400,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.01.23.06. 50.000.000,00
Output : - Tersedianya Buku Lakip - Tersedianya Dokumen LKPJ - Tersedianya Dokumen LPPD - Tersedianya Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2016
100%
Outcome : Data dan Informasi Kesehatan Buku Lakip 35 Buku
LKPJ 5 Dokumen LPPD 5 Dokumen 100%
Input : Tersedianya Dana Denpasar 80.000.000,00 Pengkajian aspek - aspek
pembangunan kesehatan
1.02.1.02.01.01.23.07. 90.000.000,00
Output : Terlaksananya Pengkajian di Bidang kesehatan
9 Kab/kota
Outcome : Dimanfaatkannya Hasil Pengkajian untuk Perencanaan di Bidang Kesehatan
9 Kab/Kota
109.928.000,00 100%
Terayominya Masyarakat Bali dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.01.28. Kesehatan Meningkatnya mutu dan Capaian Program :
layanan kesehatan
109.928.000,00
Input : Tersedianya Dana Denpasar 109.928.000,00 kemitraan asuransi kesehatan
masyarakat
1.02.1.02.01.01.28.01. 125.000.000,00
Output : - Terkoordinasinya Program JPKM - Frekwensi Pelaksanaan Monitoring Program JPKM ke 9 Kab/Kota
- Terlaksananya Evaluasi Program JPK
9 Kab/Kota
Outcome : Meningkatnya Kepesertaan JPKM menjadi Universal Coverage di tahun 2019
9 Kab/Kota
492.950.000,00 60 %
Meningkatnya yankes lansia Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
1.02.1.02.01.01.30. Kesehatan Meningkatnya derajat Capaian Program :
kesehatan masyarakat
492.950.000,00
Input : Tersedianya Dana provinsi 179.332.000,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan
kesehatan
5
6
7
8
2
1
3
4
9
Output : Tereviewnya program intelegensia bagi petugas
Tersedianya buku pribadi lansia Tersedianya Kohort lansia Terbinanya petugas
120 or 10.000 buah 750 buah 9 kab/kota
Outcome : Meningkatnya cakupan yankes
lansia
60 %
Input : Tersedianya Dana Provinsi 313.618.000,00 Pelayanan Kesehatan Lansia
1.02.1.02.01.01.30.08. 400.000.000,00
Output : Terorientasinya senam lansia Tersedianya PMT Lansia Tersedianya VCD lansia Terbinanya petugas 132 or 500- paket 1500 buah 9 kab/kota
Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia
60 %
1.159.419.900,00 98 %, 40 % , 60 %
Meningkatnya cakupan persalinan oleh nakes Meningkatnya cakupan deteksi risti oleh nakes
Meningkatnya cakupan persalinan oleh masyarakat Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1.02.1.02.01.01.32. Kesehatan Meningkatnya Capaian Program :
perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kesehatan
1.159.419.900,00
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 198.806.100,00 Peningkatan Kemampuan Teknis
Pelayanan PONEK di Rumah Sakit
1.02.1.02.01.01.32.06. 218.686.710,00
Output : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
13 Rumah Sakit
Outcome : Terlaksananya pertemuaan koordinasi rujukan PONED-PONEK. Meningkatnya kapasitas tim PONEK di Rumah Sakit. Terlaksananya evaluasi PONEK di RSUD
27,1%
Input : Tersedianya Dana provinsi dan kabupaten 689.568.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu,
Anak, KB dan Reproduksi
1.02.1.02.01.01.32.07. 700.000.000,00
Output : Tereviewnya program PPIA Peningkatan pengetahuan konselor sebaya
Terpilihnya juara dokci tk prov Terbinanya petugas
Tereviewnya program kohort anak Tereviewnya program kohort ibu
270 or 160 or 3 or 9 kab/kota 120 or 120 0r Outcome : k1 k4
Deteksi risti oleh nakes Deteksi risti oleh masy
98 % 96 % 40 % 60 %
Input : Tersedianya Dana Provinsi Bali 271.045.800,00 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan
Bayi
1.02.1.02.01.01.32.08. 298.150.380,00
Output : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
9 RSUD 8 RS Swasta
Outcome : Terlaksananya pembinaan Gerakan Rumah Sakit Sayng Ibu dan Bayi di RS Swasta. Terlaksananya lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di RSUD dan RS Swasta
100%
123.386.850,00 50%
Persentase Hotel dan Restaurant yang memenuhi standar kesehatan Kesehatan Wisata
1.02.1.02.01.01.42. Kesehatan Meningkatnya mutu dan Capaian Program :
layanan kesehatan
123.386.850,00
Input : Tersedianya Dana 9 Kabupaten/Kota 123.386.850,00 Pengawasan Kualitas Lingkungan Di
Tempat-Tempat Umum
1.02.1.02.01.01.42.01. 135.705.735,00
Output : 1. terperiksanya sampel kualitas lingkungan di kawasan objek wisata
2. terlaksananya Pembinaan/ evaluasi kesehatan lingkungan di TTU (objek wisata)
1 paket
9 kabupaten/kota
Outcome : meningkatnya % Hotel dan Restaurant yang memenuhi standar kesehatan
50%
5.436.372.114,00