• Tidak ada hasil yang ditemukan

KOPERASI DAN UKM 1 15 01 Pelayanan Administrasi

WILAYAH   VIII   BLANG PIDIE)

KOPERASI DAN UKM 1 15 01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1 15 01 01 Penyediaan jasa surat 

menyurat

tersedianya jasa surat 

menyurat

      13.698.500      100   %         19.950.000           1.907.990         2.047.680        2.803.000,00         11.865.000         18.623.670  93,35       32.322.170  Dinas Koperasi dan 

UKM 1 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik

tersedianya jasa 

komunikasi, sumberdaya air 

dan listrik

      144.479.699      100   %         532.700.000         37.398.550        122.556.479        134.239.087,00         136.498.167        430.692.283  80,85        575.171.982  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 01 05 Penyediaan jasa jaminan 

barang milik daerah

tersedianya jasa jaminan 

barang milik daerah

       ‐      100   %         5.000.000        ‐         1.777.760        2.021.760,00         3.799.520  75,99       3.799.520  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 

kantor

      197.754.000         ‐           ‐         197.754.000  Dinas Koperasi dan 

UKM 1 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedinya alat tulis kantor       87.715.000      100   %         103.385.500         122.000        49.788.000        958.000,00         31.686.000         82.554.000  79,85        170.269.000  Dinas Koperasi dan 

UKM 1 15 01 11 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

tersedianya  barang cetakan 

dan penggandaan

      26.856.000      100   %         27.068.600        ‐         2.340.000         ‐           16.933.600         19.273.600  71,20       46.129.600  Dinas Koperasi dan 

UKM 1 15 01 12 Penyediaan komponen  instalasi listrik/penerangan  kantor tersedinya komponen  instalasi listrik/penerangan  kantor

      132.341.500      100   %         20.434.400        ‐        308.000,00         19.889.000         20.197.000  98,84        152.538.500  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 01 13 Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

tersedianya  peralatan dan 

perlengkapan kantor

      448.597.000      100   %         601.219.500       129.758.000        37.810.000          12.000.000,00         127.570.000        307.138.000  51,09        755.735.000  Dinas Koperasi dan 

UKM 1 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang‐

undangan

tersedianya  bahan bacaan 

dan peraturan perundang‐

undangan

      49.610.000      100   %         23.519.453           1.330.000         3.325.000        2.905.000,00         7.560.000  32,14       57.170.000  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 01 17 Penyediaan makan dan 

minum

tersedianya makan dan 

minum

      44.522.500        ‐         3.885.000         ‐           3.885.000        48.407.500  Dinas Koperasi dan 

UKM 1 15 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

terlaksananya rapat‐rapat 

koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah

      106.572.375      100   %         160.366.000        ‐         ‐         ‐           55.994.847         55.994.847  34,92        162.567.222  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 01 19 Penyediaan jasa keamanan 

kantor

tersediaan jasa keamanan 

kantor

      90.750.000        ‐         ‐           ‐        90.750.000  Dinas Koperasi dan 

UKM 1 15 01 22 Peningkatan pelayanan  administrasi perkantoran adanya peningkatan  pelayanan administrasi  perkantoran

      360.956.000      100   %         492.377.000           8.150.000        136.983.000        228.272.050,00         563.927.225        937.332.275  190,37       1.298.288.275  Dinas Koperasi dan 

UKM

      80,86 

SR 1 15 02 Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 1 15 02 07 Pengadaan Perlengkapan 

Gedung Kantor

tersedianya Perlengkapan 

Gedung Kantor

      167.609.000      100   %         100.669.500         48.400.000         ‐        189.620.000,00        238.020.000  236,44        405.629.000  Dinas Koperasi dan 

UKM 1 15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala  Kenderaan Dinas/Operasional tersedinya pemeliharaan  rutin/berkala kendaraan  dinas/operasional

      78.076.000      100   %         78.200.000         10.961.000          50.255.900,00         61.216.900  78,28        139.292.900  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

tersedinya perlengkapan 

gedung kator

      43.116.000      100   %         28.000.000        ‐         ‐           26.555.000         26.555.000  94,84       69.671.000  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 02 42 Rehabilitasi sedang/Berat 

Rumah Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung 

kantor

      281.225.500      100   %         370.400.000       297.621.000        65.345.000        207.860.000,00         165.626.000        736.452.000  198,83       1.017.677.500  Dinas Koperasi dan 

UKM       152,10  SR 1 15 03 Peningkatan  Disiplin Aparatur Predikat kinerja Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rata‐rata capaian kinerja (%) Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K  Rp.  K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian  Kinerja dan  Realisasi Anggaran  No Kode Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan Indikator Kinerja  Program  (Outcome)/Kegiatan  (output) Target RPJMD  s.d tahun 2017  (akhir periode)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 

s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD  Penanggung  Jawab I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD 

Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja  dan Realisasi Anggaran 

RKPD Tahun 2014   (%)

Realisasi Kinerja dan  Anggaran RPJMD s/d Akhir 

Tahun 2014 

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K

2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100

1 15 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Perlengkapannya  tersedianyabeserta perlengkapannya pakaian dinas 

      54.670.000         73.200.000        ‐        73.139.000         ‐           24.679.000         97.818.000  133,63        152.488.000  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 03 Pengadaan pakaian khusus 

hari‐hari tertentu

tersedinya  pakaian khusus 

hari‐hari tertentu

      5.907.000         61.000.000         ‐           ‐  0,00       5.907.000  Dinas Koperasi dan 

UKM

      66,82 

SR 1 15 05 Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 1 15 05 01 Pendidikan dan pelatihan 

formal

Kualitas pelayanan Adm 

perkantoran

       ‐         37.096.000        ‐         ‐         ‐           27.205.400         27.205.400  73,34       27.205.400  Dinas Koperasi dan 

UKM

      ‐          73,34        ‐          ‐   

1 15 20 Perencanaan Pembangunan 

Ekonomi

1 15 20 01 Perencanaan pembangunan 

koperasi dan UKM

terencananya 

pembangunan koperasi dan 

UKM

        1.259.858.700       209.500.000        275.924.100        185.168.000,00         652.277.500         1.322.869.600        2.582.728.300  Dinas Koperasi dan 

UKM

      ‐          ‐          ‐   

1 15 21  Pengembangan dan 

Pembinaan Koperasi dan UKM

 Pengembangan Dan 

Pembinaan Koperasi Dan 

Ukm 1 15 21 03 Fasilitasi Akses Permodalan 

untuk Koperasi dan UKM

adanya fasilitasi Akses 

Permodalan untuk Koperasi 

dan UKM

        1.017.500.450           2.344.561.000         18.500.000         ‐        866.638.253,00         446.617.180         1.331.755.433  56,80       2.349.255.883  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 21 04 Fasilitasi Pengembangan 

Usaha bagi Koperasi

Adanya fasilitasi 

Pengembangan Usaha bagi 

Koperasi

      14.061.975           8.858.563.600         18.500.000         ‐     4.749.193.741,00         5.025.777.200         9.793.470.941  110,55       9.807.532.916  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 21 05 Fasilitasi Pengembangan 

Usaha bagi UMKM

adanya fasilitas 

pengembangan usaha bagi 

UMKM

        4.339.606.030         23.251.612.069         11.100.000         ‐  ################          19.137.156.417           34.451.321.497  148,17       38.790.927.527  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 21 06 Pelatihan Peningkatan 

Kompetensi Koperasi dan 

UKM

adanya pelatihan 

Peningkatan Kompetensi 

Koperasi dan UKM

      813.479.250           1.605.175.000       617.120.000        646.398.600        278.403.700,00         172.861.100         1.714.783.400  106,83       2.528.262.650  Dinas Koperasi dan 

UKM

1 15 21 07 Pembinaan Kelembagaan 

Koperasi

adanya pembinaan 

Kelembagaan Koperasi

      814.883.300           1.234.612.500         14.800.000        458.861.500        128.037.900,00         703.250.100         1.304.949.500  105,70       2.119.832.800  Dinas Koperasi dan 

UKM

      105,61 

SR 1 15 Pengembangan Sistem 

Pendukung Usaha Bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah 1 15 Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Bagi Koperasi

        3   Unit         480.000.000         ‐           ‐  0,00       ‐  Dinas Koperasi dan 

UKM

      ‐           ‐          ‐          ‐   

PENANAMAN MODAL

1 16 01 Pelayanan Administrasi  Tercapainya kelancaran 

1 16 01 01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Benda‐benda Pos lainnya 

dan Pengiriman Paket

100 %       9.033.914      100   %         38.000.000           1.896.980         3.073.330        149.760,00         43.158.000  0       48.278.070  127,05       57.311.984  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Utility 

Kantor

100 %       246.551.274      100   %         502.000.000         69.098.681        35.130.589          74.847.947,00         133.115.580  0       312.192.797  62,19        558.744.071  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor

Kebersihan Kantor 100 %       99.948.000      100   %         26.400.000           4.982.000         2.400.000        7.526.000,00         8.126.000  0       23.034.000  87,25        122.982.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Penyediaan ATK 100 %       80.847.000      100   %         85.210.500        ‐         ‐          36.586.000,00         35.832.000  0       72.418.000  84,99        153.265.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 11 Penyediaan Barang cetakan 

dan penggandaan

Barang Cetakan dan 

penggandaan

100 %       100.111.000      100   %         102.400.000        ‐         ‐          46.405.000,00         54.462.000  0       100.867.000  98,50        200.978.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 12 Penyediaan Komponen  Instansi Listrik/penerangan  bangunan kantor Tersedianya Barang  Kebutuhan Penerangan  Kantor  100 %       19.972.500      100   %         25.000.000           4.875.000         ‐        5.544.000,00         10.826.000  0       21.245.000  84,98       41.217.500  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 13 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan kantor

Tersedianya Perataran dan 

Perlangkapan Kantor

100 %       250.719.000      100   %           1.744.960.000         94.440.000        541.370.500        823.204.500,00         68.665.000  0       1.527.680.000  87,55       1.778.399.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang 

undanagn

Terpenuhinya Pengadaan 

Surat Kabar dan majalah

100 %       23.080.000      100   %         25.000.000           3.410.000         3.580.000        8.170.000,00         9.350.000  0       24.510.000  98,04       47.590.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 17 Penyediaan makanan dan 

minuman

Terlayani Kebutuhan Makan 

dan Minum Rapat 

koordinasi

100 %       36.667.000      100   %         60.790.000           5.470.000        15.504.000        6.601.000,00         31.287.000  0       58.862.000  96,83       95.529.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah

Keikutsertaan Pada Rapat‐ rapat Koordinasi, Konsultasi 

dengan BKPM dan Instansi 

Terkait

100 %       235.306.000      100   %         269.200.000         18.996.700        78.437.200          19.429.600,00         85.937.800  0       202.801.300  75,33        438.107.300  Badan Investasi  dan Promosi Aceh 1 16 01 19 Penyediaan jasa keamanan 

kantor

      80.300.000         ‐        80.300.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 01 Peningkatan pelayanan 

administrasi perkantoran

100 %     100   %         442.300.000         71.675.000        106.350.000        106.450.000,00         144.225.000  0       428.700.000  96,93        428.700.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh Predikat kinerja

Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja

Rata‐rata capaian kinerja (%) Rata‐rata capaian kinerja (%) Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Predikat kinerja Rata‐rata capaian kinerja (%)

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K  Rp.  K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian  Kinerja dan  Realisasi Anggaran  No Kode Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan Indikator Kinerja  Program  (Outcome)/Kegiatan  (output) Target RPJMD  s.d tahun 2017  (akhir periode)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 

s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD  Penanggung  Jawab I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD 

Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja  dan Realisasi Anggaran 

RKPD Tahun 2014   (%)

Realisasi Kinerja dan  Anggaran RPJMD s/d Akhir  Tahun 2014  12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 90,88 SR

1 16 02 Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan 

prasarana aparatur daerah 

1 16 02 02 Pengadaan peralatan studio 

dan komunikasi

      288.140.000         ‐         288.140.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 02 Pengadaan kendaraan dinas 

operasional

    100   %         500.000.000         ‐    0        ‐  0,00       ‐  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional

      100.519.776      100   %         191.260.000         25.145.507        45.118.500          19.742.600,00         89.359.000  0       179.365.607  93,78        279.885.383  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala 

perlengkapan gedung kantor

      79.809.000      100   %         193.000.000           1.350.000        89.851.000          15.360.000,00         86.293.000  0       192.854.000  99,92        272.663.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala 

taman, tempat parkir dan 

halaman kantor

    100   %         50.000.000        ‐         ‐          37.500.000,00         12.500.000  0       50.000.000  100,00       50.000.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 02 Rehabilitasi sedang/berat 

rumah gedung kantor

      352.518.000      100   %         698.700.000        336.918.000         ‐           342.328.000  0       679.246.000  97,22       1.031.764.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

78,18 SR 1 16 03 Peningkatan  Disiplin Aparatur Tercapainya kelancaran  administrasi dan  operasional kantor 1 16 03 Program Pakaian Dinas 

beserta Perlengkapannya

Tercapainya disiplin yang 

baik

100 %     100   %         80.000.000        ‐        84.000.000         ‐           1.000.000  0       85.000.000  106,25       85.000.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

1 16 03 Pengadaan pakaian KORPRI     100   %         29.000.000        ‐         ‐          29.000.000,00         29.000.000  100,00       29.000.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh 1 16 03 Pengadaan pakaian khusus 

har‐hari tertentu

    100   %         29.000.000        ‐         ‐          29.000.000,00  0       29.000.000  100,00       29.000.000  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

102,08 R

1 16 15  Peningkatan Promosi dan 

Kerjasama Investasi 1 16 15 07 Pengawasan dan Evaluasi 

Kinerja dan Aparatur Badan 

Penanaman Modal Daerah.

Penguatan Kelembagaan 

dgn Kab/kota dan 

mendampingi tamu/instasi 

terkait, Analisis jabatan

100 %       112.208.733      100   %         510.578.600       118.001.832        44.392.333        104.883.200,00         174.079.612  0       441.356.977  86,44        553.565.710  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

1 16 15 08 Peningkatan Kegiatan 

Pemantauan, Pembinaan, dan 

Pengawasan Pelaksanaan  Penanaman Modal

Terlaksananya Pemantauan, 

Pembinaan, Pengawasan 

dan fasilitasi pelaksanaan  Penanaman Modal

100 %       431.550.833      100   %         654.020.000           9.370.000        126.545.500        161.894.267,00         180.979.356  0       478.789.123  73,21        910.339.956  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

1 16 15 Peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia guna 

peningkatan pelayanan 

investasi.

Terlaksananya Kegiatan 

Bimbingan/sosialisasi 

Ketentuan/Pelaksanaan 

penanaman Modal, dan 

Bimtek Kursus singkat

100 %       515.207.301      100   %         345.350.000         58.848.900        199.090.700         ‐           8.738.800  0       266.678.400  77,22        781.885.701  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

1 16 15 Peningkatan promosi, 

kerjasama investasi dan 

pengembangan potensi 

unggulan daerah

Marketing Investasi 

Indonesia 4 lokasi, Aceh 

Business Forum 3 Lokasi, 

GPID 2 Lokasi, PRJ, Penang 

Fair, jakarta Profil Investasi, 

Kakao, karet, dan  perikanan, display 

elektronik investasi aceh, 

rak display promosi 

Investasi 2 lokasi

100 %         5.227.047.299      100   %         10.186.615.000       388.672.600           2.225.915.709     1.717.305.743,00         3.740.473.218  0       8.072.367.270  79,24       13.299.414.569  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

79,03 SR

1 16 16  Peningkatan Iklim Investasi 

dan Realisasi Investasi 1 16 16 06 Penyederhanaan Prosedur 

Perizinan dan Peningkatan 

Pelayanan Penanaman Modal

a. Jumlah buku Peningkatan 

Penyebaran Informasi 

Proses‐Prosedur Perizinan 

dan Peraturan Perundang‐

undangan Penanaman 

Modal,       b. Jumlah 

judul Buku Regulasi 

Pelayanan Periziznan 

Penanaman Modal.

100 %       302.126.550      100   %         730.453.600         41.110.000        105.424.600        159.499.883,00         205.225.267  0       511.259.750  69,99        813.386.300  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

- 69,99 - - SR

1 16 17  Penyiapan Potensi 

Sumberdaya, Sarana dan 

Prasarana Daerah

Rata-rata capaian kinerja (%)

Rata‐rata capaian kinerja (%)

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K  Rp.  K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian  Kinerja dan  Realisasi Anggaran  No Kode Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan Indikator Kinerja  Program  (Outcome)/Kegiatan  (output) Target RPJMD  s.d tahun 2017  (akhir periode)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 

s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD  Penanggung  Jawab I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD 

Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja  dan Realisasi Anggaran 

RKPD Tahun 2014   (%)

Realisasi Kinerja dan  Anggaran RPJMD s/d Akhir 

Tahun 2014 

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K

2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100

1 16 17 01 Kajian Potensi Sumber Daya 

yang terkait Investasi

Terlaksanannya Kajian 

Investasi Pariwisata banda 

aceh, aceh Besar dan 

Sabang

100 %       263.413.200        75   %         300.000.000        ‐          85.171.200,00  0       85.171.200  28,39        348.584.400  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

- 28,39 - SR 1 16 18 Perencanaan Pembangunan  Ekonomi 1 16 18 01 Perencanaan Pengembangan  Penanaman Modal Terpenuhinya Perencanaan  Pengembangan Ekonomi di 

Bidang Penanaman Modal 

di Aceh

100 %       755.485.767      100   %           1.352.603.000       108.194.300        313.951.517        143.410.000,00         520.708.600  0       1.086.264.417  80,31       1.841.750.184  Badan Investasi 

dan Promosi Aceh

- 80,31 SR

KEBUDAYAAN

1 17 01 Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 1 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Tersedianya jasa surat 

menyurat

20 Kegiatan        364.000.000        46.148.000      100   %         50.000.000           7.003.900        14.750.000        6.400.000         13.281.304         41.435.204  82,87       87.583.204  24,06 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik Tersedianya 

komunikasi,listrik dan 

sumber daya air

20 Kegiatan        5.838.000.000        596.759.554      100   %         673.598.425       146.578.138        164.940.175        166.620.983         247.214.083        725.353.379  107,68       1.322.112.933  22,65 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 Kegiatan        611.000.000        99.717.900      100   %         114.513.500           9.303.000         8.651.500        84.650.000        102.604.500  89,60        202.322.400  33,11 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 11 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

Tersedianya pengadaan 

barang cetakan dan 

penggandaan

20 Kegiatan        379.000.000        68.580.000      100   %         100.000.000         11.531.800        14.217.000        23.675.000         39.550.000         88.973.800  88,97        157.553.800  41,57 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 12 Penyediaan komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

Tersedianya penerangan 

listrik kantor yang memadai

5 Kegiatan        271.000.000        179.215.925      100   %         279.579.723         4.844.500        158.455.000         74.490.000        237.789.500  85,05        417.005.425  153,88 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 13 Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

Kelancaran Adm tercapai 5 Kegiatan        2.230.000.000        303.457.000          7   Unit         583.515.000        44.860.000        50.600.000         490.975.000        586.435.000  100,50        889.892.000  39,91 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 17 Penyediaan makanan dan 

minuman

Tersedianya makanan dan 

minuman

15 Kegiatan        383.000.000        33.087.500      100   %         59.100.000           2.597.500         3.948.500        16.726.000         50.345.500         73.617.500  124,56        106.705.000  27,86 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 18 Rapat‐rapat kordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rapat‐

rapat koordinasi

20 Kegiatan        2.968.000.000        374.198.399      100   %         480.060.000         86.956.043        91.664.330        97.312.260         194.179.551        470.112.184  97,93        844.310.583  28,45 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 19 Peningkatan Pelayanan  Administrasi Perkantoran Terlaksananya Peningkatan  Pelayanan Administrasi  Perkantoran

4 Kegiatan        7.929.000.000           1.279.460.000       271.200.000        609.170.550        13.020.000         391.838.000         1.285.228.550  100,45       1.285.228.550  16,21 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan Pemenuhan  Penyelenggaraan  Administrasi Keuangan  Demi Kelancaran  Pelaksanaan Tugas

5 Kegiatan        719.000.000        661.438.000         ‐         ‐         661.438.000  91,99 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan 

Kantor

4 Kegiatan        835.000.000        717.498.350         ‐         ‐         717.498.350  85,93 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

tersedianya jasa surat 

menyurat

      2.000.000         24.300.000        ‐         ‐        3.270.000         1.400.000         4.670.000  19,22       6.670.000  MAA 1 17 01 02 Penyediaan jasa komunikasi; 

sumber daya air dan listrik

tersedianya jasa 

komunikasi, sumberdaya air 

dan listrik

      119.167.443           1.171.500.000         25.943.394        37.879.844        45.340.890         43.342.820        152.506.948  13,02        271.674.391  MAA

1 17 01 03 Penyediaan Jasa peralatan 

dan perlengkapan kantor

tersedianya jasa peralatan 

dan perlengkapan kantor

       38.800.000           4.082.000        26.396.000         ‐         18.420.000         48.898.000  126,03       48.898.000  MAA

1 17 01 07 Pelayanan Jasa Administrasi 

Keuangan

100 %      11.838.631.461          1.909.045.200         ‐         ‐        1.909.045.200  16,13 MAA

1 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor

      7.375.000         ‐         ‐        7.375.000  MAA 1 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor       30.634.400         79.071.000        ‐        13.615.200         ‐         17.092.700         30.707.900  38,84       61.342.300  MAA 1 17 01 11 Penyediaan Barang cetakan 

dan Penggandaan

tersedianya barang cetakan 

dan penggandaan        

25.643.950         135.965.000        ‐         6.290.000         ‐         6.140.750         12.430.750  9,14       38.074.700  MAA

1 17 01 12 Penyediaan komponen 

instalasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor

tersedianya komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan

      34.803.000         628.618.000         430.000         3.188.000         ‐         3.618.000  0,58       38.421.000  MAA

1 17 01 13 Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan 

perlengkapan kantor

       35.840.500        ‐        10.714.500         ‐         4.380.500         15.095.000  42,12       15.095.000  MAA 1 17 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang‐

undangan

tersedianya bahan bacaan 

dan peraturan perundangan‐

undangan

      8.400.000         20.880.000           3.950.000        25.189.980         140.000         51.680.000         80.959.980  387,74       89.359.980  MAA

1 17 01 16 Penyediaan bahan logistik 

kantor

tersedianya bahan logistik 

kantor

      16.050.000         433.580.000         ‐         ‐         ‐  0,00       16.050.000  MAA 1 17 01 17 Penyediaan makanan dan 

minuman

tersedianya makan dan 

minuman

      4.050.000         414.720.000        ‐         2.422.500         ‐         11.000.000         13.422.500  3,24       17.472.500  MAA

Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Predikat kinerja

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K  Rp.  K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian  Kinerja dan  Realisasi Anggaran  No Kode Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan Indikator Kinerja  Program  (Outcome)/Kegiatan  (output) Target RPJMD  s.d tahun 2017  (akhir periode)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 

s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD  Penanggung  Jawab I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD 

Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja  dan Realisasi Anggaran 

RKPD Tahun 2014   (%)

Realisasi Kinerja dan  Anggaran RPJMD s/d Akhir 

Tahun 2014 

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K

2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100

1 17 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

terselenggaranya rapat‐

rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

      323.875.530         14.947.000.000         ‐         ‐  0,00        323.875.530  MAA

1 17 01 20 Penyediaan Jasa Dokumentasi 

Kantor

tersedianya penyediaan 

jasa dokumentasi kantor

      30.280.000         437.000.000         13.226.000         9.650.000        14.000.000         36.876.000  8,44       67.156.000  MAA 1 17 01 21 Penyediaan Jasa Hari‐hari 

Besar         3.603.486.879         ‐         ‐        3.603.486.879  MAA 1 17 01 22 Peningkatan Pelayanan  Adminitrasi Perkantoran tersedianya pelayaan  admisterasi perkantoran       126.591.900         238.500.000           9.900.000        38.400.000        26.400.000         83.040.000        157.740.000  66,14        284.331.900  MAA - 72,37 48,48 SR

1 17 02 Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 1 17 02 07 Pengadaan perlengkapan 

gedung kantor

Kelancaraan tugas Adm 

perkantoran

5 Kegiatan        364.000.000        177.159.000      100   %         209.280.000         ‐         113.590.000        113.590.000  54,28        290.749.000  79,88 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas terpelihara 95 Unit        718.000.000        224.722.276          1   keg         117.600.000         26.903.500        20.584.400        26.091.000         59.303.062        132.881.962  112,99        357.604.238  49,81 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala 

perlengkapan gedung kantor

Kelancaraan tugas Adm 

perkantoran

10 Kegiatan        327.000.000        98.355.000      100   %         71.400.000         14.650.000         9.110.000        10.780.000         60.400.000         94.940.000  132,97        193.295.000  59,11 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 02 42 Rehabilitasi sedang/berat 

rumah gedung kantor

Terpeliharanya gedung  kantor

40 Kegiatan        6.467.000.000          1.030.905.000      100   %           2.094.000.000           6.000.000        198.347.700        144.845.000         933.056.300         1.282.249.000  61,23       2.313.154.000  35,77 Dinas Kebudayaan  dan Pariwisata 1 17 02 03 Pembangunan Gedung Kantor tersedianya gedung kantor        544.000.000        ‐        30.000.000        36.245.000         144.980.000        211.225.000  38,83        211.225.000  MAA 1 17 02 05 Pengadaan Kendaraan  Dinas/Operasional tersedianya pengadaan  kendaraan  dinas/Operasional        880.000.000        ‐         ‐         ‐  0        ‐  0,00       ‐  MAA 1 17 02 07 Pengadaan Perlengkapan  Gedung Kantor tersedianya Perlengkapan  Gedung Kantor        146.425.000         21.000.000         ‐         ‐         21.000.000  14,34       21.000.000  MAA

1 17 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor

tersedianya Perralatan 

Gedung Kantor

      208.362.000         924.015.000        ‐        175.850.000        69.570.000         12.400.000        257.820.000  27,90        466.182.000  MAA

1 17 02 13 Pengadaan Komputer       143.282.000         ‐         ‐         143.282.000  MAA

1 17 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala  Gedung Kantor tersedianya rutin/berkala  gedung kantor       619.319.384         104.000.000         22.480.000        83.900.000         ‐        106.380.000  102,29        725.699.384  MAA 1 17 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala  Kendaraan Dinas/Operasional tersedinya pemeliharaan  rutin/berkala kendaraan  dinas/operasional       55.639.800           1.034.178.000         15.972.000        15.972.000        15.972.000         64.878.000        112.794.000  10,91        168.433.800  MAA 1 17 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala  Meubeleur       4.500.000         ‐         ‐        4.500.000  MAA 1 17 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala  Peralatan Kantor       14.500.000         ‐         ‐        14.500.000  MAA 1 17 02 33 Pemeliharaan Rutin/berkala 

taman tempat parkir dan 

halaman kantor

tersedinya pemeliharaan 

rutin/berkala taman tempat 

parkirdan halaman kantor

      177.100.000         483.000.000        ‐         ‐         119.940.000        119.940.000  24,83        297.040.000  MAA

1 17 02 Penunjang dan Pembinaan 

Kelembagaan tersedinyapenunjangan dan  pembinaan kelembagaan       314.700.000         10.714.095.000         ‐         ‐  0,00        314.700.000  MAA - 48,38 56,14 SR 1 17 03 Peningkatan  Disiplin Aparatur 1 17 03 02 Pengadaan pakaian dinas 

beserta perlengkapannya

1160 Stell        1.347.000.000        145.335.000         ‐         25.900.000        171.235.000         171.235.000  12,71 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 03 04 Pengadaaan Pakaian KORPRI 290 Stell        264.000.000        109.747.000         ‐         ‐         109.747.000  41,57 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 03 02 Pengadaan pakaian dinas 

beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas 

beserta perlengkapannya

      53.548.000         466.650.000        ‐         3.600.000        40.500.000         47.875.000         91.975.000  19,71        145.523.000  MAA

- 19,71 27,14 SR

1 17 05 Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 1 17 05 01 Pendidikan dan pelatihan 

formal

Peningkatan SDM karyawan 

tercapai

25 Kegiatan        1.734.000.000        24.017.400      100   %         100.000.000         22.760.000        10.194.600         930.000         10.540.000         44.424.600  44,42       68.442.000  3,95 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 05 24 Peningkatan Kegiatan  Keagamaan Terlaksananya pelaksanaan  penyelenggaraan kegiatan  keagamaan

20 Kegiatan        434.000.000        63.248.000      100   %         76.550.000        11.750.000        36.000.000         14.490.000         62.240.000  81,31        125.488.000  28,91 Dinas Kebudayaan  dan Pariwisata 1 17 05 24 Penyelenggaraaan kegiatan  keagamaan  terlaksananya kegiatan  keagamaan         42.800.000        ‐        10.000.000        10.000.000         37.758.000         57.758.000  134,95       57.758.000  MAA 1 17 05 32 Pendidikan dan pelatihan 

teknis

terlaksananya pendidikan 

dan pelatihan teknis

      20.420.000         166.750.000        ‐         4.500.000        25.795.000         5.120.000         35.415.000  21,24       55.835.000  MAA

- 70,48 16,43 SR

1 17 15  Pengembangan Nilai Budaya

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%)

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K  Rp.  K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian  Kinerja dan  Realisasi Anggaran  No Kode Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan Indikator Kinerja  Program  (Outcome)/Kegiatan  (output) Target RPJMD  s.d tahun 2017  (akhir periode)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 

s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD  Penanggung  Jawab I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD 

Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja  dan Realisasi Anggaran 

RKPD Tahun 2014   (%)

Realisasi Kinerja dan  Anggaran RPJMD s/d Akhir 

Tahun 2014 

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K

2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100

1 17 15 01 Pelestarian dan aktualisasi 

adat budaya daerah

Terlaksananya Pelestarian 

dan aktualisasi adat budaya 

daerah

17 Kegiatan      17.221.000.000          4.996.594.563         37.250.000        193.722.800        18.300.000         113.800.000        325.822.800  874,69       5.322.417.363  30,91 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 15 11 Pelatihan Upacara Adat Terlaksananya kegiatan 

pelatihan upacara adat, 

kelembagaan adat, design 

arsitektur, upacara 

seumuleng dan uroe gantoe

750 Orang        1.520.000.000        151.051.000      100   %         36.580.000        18.736.000        2.000.000         167.440.000        188.176.000  514,42        339.227.000  22,32 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 15 12 Pengumpulan dan Ganti Rugi 

Koleksi Museum

Terkumpulnya koleksi 

museum dan terdatanya 

data koleksi yang ada di 

tangan masyarakat

1000 Buah        6.105.000.000        132.410.000      100   %         189.972.109         12.600.000         7.400.000        9.250.000         430.680.000        459.930.000  242,10        592.340.000  9,70 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 15 13 Pameran bersama tingkat 

nasional dan regional,  pameran keliling dan 

temporer

Terlaksananya pameran 

bersama tk.nasional,  regional, temporer dan 

keliling

21 Kali        1.757.000.000        495.943.900      100   %         77.530.000           8.203.600        152.255.600        120.051.900         115.051.200        395.562.300  510,21        891.506.200  50,74 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 15 09 Pegelaran,Pameran Seni  Sesumatera (PPSS) Terwujudnya  Pegelaran,Pameran Seni  Sesumatera (PPSS)

970 Orang        2.007.000.000        351.209.100           5.550.000         3.700.000        5.550.000         122.659.000        137.459.000         488.668.100  24,35 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 15 10 Pagelaran dan Pameran Seni 

Temu Taman Budaya Se ‐ 

Indonesia

Terwujudnya Pagelaran dan 

Pameran Seni Temu Taman 

Budaya Se ‐ Indonesia

135 Orang        875.000.000        44.645.500        12.017.100        117.086.200        129.103.300         173.748.800  19,86 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 15 Survey dan Perekaman 

digitalisasi Naskah ‐ Naskah 

Kuno

Terlaksananya Survey dan 

Perekaman digitalisasi 

Naskah ‐ Naskah Kuno

12520 Buah        2.279.000.000         11.900.000        15.860.000        32.163.000         87.785.000        147.708.000         147.708.000  6,48 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 15 06 Pelatihan Peradilan Adat   terlaksananya pelatihan 

peradilan adat

100 %        2.860.964.000        148.739.000   100   %           1.000.000.000         85.470.000        192.272.857        153.782.714         306.028.572        737.554.143  73,76        886.293.143  30,98 MAA 1 17 15 07 Penerbitan Majalah dan Buku‐

buku tentang Adat dan adat 

istiadat

terlaksananya penerbitan 

majalah dan buku‐buku 

tentang adat dan istiadat

100 %        627.397.088        105.612.000   101   %           1.429.350.000        17.299.980         105.750.000        123.049.980  8,61        228.661.980  36,45 MAA

1 17 15 08 Penunjang dan Pembinaan 

MAA Kab/Kota dan 

Perwakilan

Tersedianya Dana 

Penunjang dan Pembinaan 

MAA Kab/Kota dan 

Perwakilan

100 %        1.050.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 15 11 Pelatihan Upacara Adat Terlaksananya Pelatihan 

Upacara

100 %        540.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 15 18 Pelatihan dan Pembinaan 

Kelembagaan Adat Terlaksananya Pelatihan  dan Pembinaan  Kelembagaan Adat 100 %        810.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA 1 17 15 Pembinaan Gampong  Percontohan Adat Terlaksananya Pembinaan  Gampong Percontohan  Adat 100 %        2.214.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 15 Sosialisasi Hukum Adat/Adat  Istiadat Melalui Media Massa 

dan Elektronik

Terlaksananya Sosialisasi  Hukum Adat

100 %        775.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 15 Penyusunan Regulasi Tentang 

Adat dan Adat Istiadat

Terlaksananya Penyusunan 

Regulasi tentang Adat dan  Adat Istiadat

100 %        390.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 15 21 Rapat kerja MAA terlaksananya rapat kerja 

MAA

100 %        445.000.000         162.710.000         ‐         125.908.900        125.908.900  77,38        125.908.900  28,29 MAA

1 17 15 Musyawarah Besar MAA 2013 Terlaksananya Musyawarah 

Besar MAA

100 %        191.100.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 15 Penelitian tentang Adat dan 

Adat Istiadat

Terlaksananya Penelitian 

tentang Adat dan Adat 

Istiadat

100 %        565.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 15 23 Pengadaan Khasanah Adat 

dan Adat Istiadat

Terlaksananya Pengadaan 

Khasanah Adat dan Adat 

Istiadat

100 %        1.130.000.000        10.064.290.000         ‐         ‐        10.064.290.000  890,65 MAA

1 17 15 Pembuatan Film Dokumenter 

dan CD/DVD tentang Adat dan 

Adat Istiadat

Adanya Film Dokumenter 

dan CD/DVD tentang Adat 

dan Adat Istiadat

100 %        550.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 15 Rapat Koordinasi Sekretaris 

MAA

Terlaksananya Rapat 

Koordinasi Sekretaris MAA

100 %        660.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA - 328,74 54,80 SR 1 17 16  Pengelolaan Kekayaan  Budaya 1 17 16 18 Penyusunan, pengendalian 

dan evaluasi program

Tersedianya perencanaan 

dan evaluasi program/keg

46 kab/Kota        4.553.000.000        422.635.152      100   %         777.410.000         43.429.000        50.035.600        158.842.775         176.205.900        428.513.275  55,12        851.148.427  18,69 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 19 Pemeliharaan dan rehabilitasi 

sarana/prasarana taman ratu 

safiatuddin Terlaksananya  pemeliharaan dan  rehabilitasi  sarana/prasarana taman  Ratu Safiatuddin

5 Paket        4.000.000.000          3.607.741.000      100   %         200.000.000        199.700.000         ‐        199.700.000  99,85       3.807.441.000  95,19 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 16 21 Pemugaran benda‐benda 

arkeologi, benda cagar budaya 

Peninggalan sejarah

Terlaksananya 

pemeliharaan dan 

pelestarian situs CB 

peninggalan sejarah dan 

arkeologi

92 Situs      46.000.000.000          3.755.939.200      100   %           6.019.024.616           5.369.985           1.519.204.000          1.414.611.830         1.644.129.545         4.583.315.360  76,15       8.339.254.560  18,13 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K  Rp.  K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian  Kinerja dan  Realisasi Anggaran  No Kode Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program / Kegiatan Indikator Kinerja  Program  (Outcome)/Kegiatan  (output) Target RPJMD  s.d tahun 2017  (akhir periode)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 

s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD  Penanggung  Jawab I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD 

Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran RKPD Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja  dan Realisasi Anggaran 

RKPD Tahun 2014   (%)

Realisasi Kinerja dan  Anggaran RPJMD s/d Akhir 

Tahun 2014 

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K

2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100

1 17 16 02 Pelestarian Fisik Dan 

Kandungan Bahan Pustaka 

Termasuk Naskah Kuno

Terlaksananya Pelestarian 

Fisik Dan Kandungan Bahan 

Pustaka Termasuk Naskah 

Kuno

8656 Paket        8.961.000.000        105.530.000           2.800.000        13.450.000        76.478.894         14.878.000        107.606.894         213.136.894  2,38 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 16 04 Sosialisasi Pengelolaan 

Kekayaan Budaya Lokal 

Daerah

Terlaksanya Sosialisasi 

Pengelolaan Kekayaan 

Budaya Lokal Daerah

3610 Orang        5.189.000.000        414.265.000        80.150.000         24.914.000        105.064.000         519.329.000  10,01 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 05 Pengelolaan dan 

Pengembangan Pelestarian 

Peningkatan Sejarah 

Purbakala,Museum dan 

Peninggalan Bawah Air

Terlaksananya Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Pelestarian Peningkatan 

Sejarah Purbakala,Museum 

dan Peninggalan Bawah Air

525 Kegiatan      15.750.000.000        375.653.850         75.600.000        110.880.000        75.600.000         175.880.000        437.960.000         813.613.850  5,17 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 16 20 Registrasi dan 

Pendokumentasian Objek 

Peninggalan Sejarah Dan 

Purbakala

Terlaksananya Registrasi 

dan Pendokumentasian 

Objek Peninggalan Sejarah 

Dan Purbakala

147 Situs        525.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 23 Lomba Bahasa, Membaca 

hikayat, Pantun,Puisi,Cerita 

Rakyat dan Penghargaan 

Karya Sastra

Terlaksananya Lomba 

Bahasa, Membaca hikayat, 

Pantun,Puisi,Cerita Rakyat 

dan Penghargaan Karya 

Sastra

1250 Orang        1.500.000.000         8.565.520        191.742.660         50.897.000        251.205.180         251.205.180  16,75 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 16 25 Penyusunan Nilai ‐ Nilai 

Budaya dan Pembinaan Sadar 

Etika, Adat Pada Masyarakat 

Melalui Media Cetak Dan 

Elektronik

Adanya Pemahaman Umum 

Tentang Etika,Adat dan 

Budaya Dalam Masyarakat

5 Kegiatan        1.000.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 16 26 Penulisan/Penerbitan Buku 

Kamus dan Karya Sastra 

Lainnya

Terlaksananya 

Penulisan/Penerbitan Buku 

Kamus dan Karya Sastra  Lainnya

2650 Buku        1.514.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 29 Partisipasi Pada Seminar, even 

Bahasa,Sastra,Seni Dan 

Budaya

Terselenggaranya 

Partisipasi Pada Seminar, 

even Bahasa,Sastra,Seni 

Dan Budaya

400 Orang        2.000.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 16 30 Festival dan Lomba Karya Seni Terselenggaranya Festival 

dan Lomba Karya Seni

15 Kali        3.000.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 31 Pelatihan Kesenian Bagi Guru 

dan Pelatih Sanggar

Peningkatan SDM Guru 

Seniman dan Pelatih Seni

2100 Orang        2.564.000.000         98.738.700        14.170.000         ‐         3.090.000        115.998.700         115.998.700  4,52 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 32 Penelitian dan Seminar 

Perkembangan Penggunaan 

Bahasa Daerah Sebagai 

Muatan Lokal

Terlaksananya Penelitian 

dan Seminar Perkembangan 

Penggunaan Bahasa Daerah 

Sebagai Muatan Lokal

1150 Orang        1.404.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata

1 17 16 33 Penelitian dan Pemetaan Seni 

Budaya Tradisional 

Terlaksananya 

Pengumpulan Data Jenis  Kesenian Daerah Budaya 

Tradisional

690 Orang        843.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 35 Penyediaan Bahan Bacaan 

Tentang Sejarah

Adanya Penyediaan Bahan 

Bacaan Tentang Sejarah

7510 Buku/Bua h        3.291.000.000        42.145.900         ‐         ‐        42.145.900  1,28 Dinas Kebudayaan  dan Pariwisata 1 17 16 Membangun Kemitraan  Pengelolaan Kebudayaan  Antar Daerah Terbangunnya Kerjasama 

Antar Stake holder Kesenian

1500 Orang        1.831.000.000        160.322.800         ‐        160.322.800         160.322.800  8,76 Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 Penataan gua Jepang  Kec. 

Muara Satu(MIGAS)

         1.000.000.000         ‐         ‐  0,00       ‐  Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 Penyusunan Profil 

Kebudayaan dan Pariwisata  Kab. Aceh Jaya(MIGAS)

       200.000.000         ‐         ‐  0,00       ‐  Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 Penataan Museum Kabupaten 

Aceh Jaya(MIGAS)

       400.344.616         ‐         ‐  0,00       ‐  Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 Pengadaan Instalasi air dan 

listrik Museum Kabupaten 

Aceh Jaya(MIGAS)

       100.000.000         ‐         ‐  0,00       ‐  Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 Pengadaan Meubeler 

Museum Kabupaten Aceh 

Jaya(MIGAS)

       72.000.000         ‐         ‐  0,00       ‐  Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 Pembangunan Pintu gerbang 

Jalan Makam Sultan 

Malikussaleh Kota Gedong 

Kec. Samudera

       200.000.000         ‐         ‐  0,00       ‐  Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 1 17 16 14 Rekruitment Pembacaan Narit 

Maja/Seumapa

Tersedianya Pembaca 

Nazam yang Spontanitas

100 %        785.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 16 Penyusunan Qanun/Perda Terlaksananya Penyusunan 

Qanun tentang Adat dan 

Adat Istiadat

100 %        645.000.000         ‐         ‐        ‐  0,00 MAA

1 17 16 Rapat Koordinasi Dalam 

Rangka Penegakan Kembali 

Hukum Adat

Terlaksananya Rapat 

Dokumen terkait