WILAYAH VIII BLANG PIDIE)
KOPERASI DAN UKM 1 15 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 15 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
13.698.500 100 % 19.950.000 1.907.990 2.047.680 2.803.000,00 11.865.000 18.623.670 93,35 32.322.170 Dinas Koperasi dan
UKM 1 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
144.479.699 100 % 532.700.000 37.398.550 122.556.479 134.239.087,00 136.498.167 430.692.283 80,85 575.171.982 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 01 05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
‐ 100 % 5.000.000 ‐ 1.777.760 2.021.760,00 3.799.520 75,99 3.799.520 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
197.754.000 ‐ ‐ 197.754.000 Dinas Koperasi dan
UKM 1 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedinya alat tulis kantor 87.715.000 100 % 103.385.500 122.000 49.788.000 958.000,00 31.686.000 82.554.000 79,85 170.269.000 Dinas Koperasi dan
UKM 1 15 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
26.856.000 100 % 27.068.600 ‐ 2.340.000 ‐ 16.933.600 19.273.600 71,20 46.129.600 Dinas Koperasi dan
UKM 1 15 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor tersedinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
132.341.500 100 % 20.434.400 ‐ 308.000,00 19.889.000 20.197.000 98,84 152.538.500 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
448.597.000 100 % 601.219.500 129.758.000 37.810.000 12.000.000,00 127.570.000 307.138.000 51,09 755.735.000 Dinas Koperasi dan
UKM 1 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang‐
undangan
49.610.000 100 % 23.519.453 1.330.000 3.325.000 2.905.000,00 7.560.000 32,14 57.170.000 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 01 17 Penyediaan makan dan
minum
tersedianya makan dan
minum
44.522.500 ‐ 3.885.000 ‐ 3.885.000 48.407.500 Dinas Koperasi dan
UKM 1 15 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terlaksananya rapat‐rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
106.572.375 100 % 160.366.000 ‐ ‐ ‐ 55.994.847 55.994.847 34,92 162.567.222 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 01 19 Penyediaan jasa keamanan
kantor
tersediaan jasa keamanan
kantor
90.750.000 ‐ ‐ ‐ 90.750.000 Dinas Koperasi dan
UKM 1 15 01 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran adanya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
360.956.000 100 % 492.377.000 8.150.000 136.983.000 228.272.050,00 563.927.225 937.332.275 190,37 1.298.288.275 Dinas Koperasi dan
UKM
80,86
SR 1 15 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 15 02 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor
167.609.000 100 % 100.669.500 48.400.000 ‐ 189.620.000,00 238.020.000 236,44 405.629.000 Dinas Koperasi dan
UKM 1 15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional tersedinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
78.076.000 100 % 78.200.000 10.961.000 50.255.900,00 61.216.900 78,28 139.292.900 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
tersedinya perlengkapan
gedung kator
43.116.000 100 % 28.000.000 ‐ ‐ 26.555.000 26.555.000 94,84 69.671.000 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 02 42 Rehabilitasi sedang/Berat
Rumah Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
281.225.500 100 % 370.400.000 297.621.000 65.345.000 207.860.000,00 165.626.000 736.452.000 198,83 1.017.677.500 Dinas Koperasi dan
UKM 152,10 SR 1 15 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Predikat kinerja Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata‐rata capaian kinerja (%) Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 15 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya tersedianyabeserta perlengkapannya pakaian dinas
54.670.000 73.200.000 ‐ 73.139.000 ‐ 24.679.000 97.818.000 133,63 152.488.000 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 03 Pengadaan pakaian khusus
hari‐hari tertentu
tersedinya pakaian khusus
hari‐hari tertentu
5.907.000 61.000.000 ‐ ‐ 0,00 5.907.000 Dinas Koperasi dan
UKM
66,82
SR 1 15 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1 15 05 01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Kualitas pelayanan Adm
perkantoran
‐ 37.096.000 ‐ ‐ ‐ 27.205.400 27.205.400 73,34 27.205.400 Dinas Koperasi dan
UKM
‐ 73,34 ‐ ‐
1 15 20 Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1 15 20 01 Perencanaan pembangunan
koperasi dan UKM
terencananya
pembangunan koperasi dan
UKM
1.259.858.700 209.500.000 275.924.100 185.168.000,00 652.277.500 1.322.869.600 2.582.728.300 Dinas Koperasi dan
UKM
‐ ‐ ‐
1 15 21 Pengembangan dan
Pembinaan Koperasi dan UKM
Pengembangan Dan
Pembinaan Koperasi Dan
Ukm 1 15 21 03 Fasilitasi Akses Permodalan
untuk Koperasi dan UKM
adanya fasilitasi Akses
Permodalan untuk Koperasi
dan UKM
1.017.500.450 2.344.561.000 18.500.000 ‐ 866.638.253,00 446.617.180 1.331.755.433 56,80 2.349.255.883 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 21 04 Fasilitasi Pengembangan
Usaha bagi Koperasi
Adanya fasilitasi
Pengembangan Usaha bagi
Koperasi
14.061.975 8.858.563.600 18.500.000 ‐ 4.749.193.741,00 5.025.777.200 9.793.470.941 110,55 9.807.532.916 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 21 05 Fasilitasi Pengembangan
Usaha bagi UMKM
adanya fasilitas
pengembangan usaha bagi
UMKM
4.339.606.030 23.251.612.069 11.100.000 ‐ ################ 19.137.156.417 34.451.321.497 148,17 38.790.927.527 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 21 06 Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Koperasi dan
UKM
adanya pelatihan
Peningkatan Kompetensi
Koperasi dan UKM
813.479.250 1.605.175.000 617.120.000 646.398.600 278.403.700,00 172.861.100 1.714.783.400 106,83 2.528.262.650 Dinas Koperasi dan
UKM
1 15 21 07 Pembinaan Kelembagaan
Koperasi
adanya pembinaan
Kelembagaan Koperasi
814.883.300 1.234.612.500 14.800.000 458.861.500 128.037.900,00 703.250.100 1.304.949.500 105,70 2.119.832.800 Dinas Koperasi dan
UKM
105,61
SR 1 15 Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 1 15 Fasilitasi Pengembangan
Usaha Bagi Koperasi
3 Unit 480.000.000 ‐ ‐ 0,00 ‐ Dinas Koperasi dan
UKM
‐ ‐ ‐ ‐
PENANAMAN MODAL
1 16 01 Pelayanan Administrasi Tercapainya kelancaran
1 16 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Benda‐benda Pos lainnya
dan Pengiriman Paket
100 % 9.033.914 100 % 38.000.000 1.896.980 3.073.330 149.760,00 43.158.000 0 48.278.070 127,05 57.311.984 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Utility
Kantor
100 % 246.551.274 100 % 502.000.000 69.098.681 35.130.589 74.847.947,00 133.115.580 0 312.192.797 62,19 558.744.071 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Kebersihan Kantor 100 % 99.948.000 100 % 26.400.000 4.982.000 2.400.000 7.526.000,00 8.126.000 0 23.034.000 87,25 122.982.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Penyediaan ATK 100 % 80.847.000 100 % 85.210.500 ‐ ‐ 36.586.000,00 35.832.000 0 72.418.000 84,99 153.265.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 11 Penyediaan Barang cetakan
dan penggandaan
Barang Cetakan dan
penggandaan
100 % 100.111.000 100 % 102.400.000 ‐ ‐ 46.405.000,00 54.462.000 0 100.867.000 98,50 200.978.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 12 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Barang Kebutuhan Penerangan Kantor 100 % 19.972.500 100 % 25.000.000 4.875.000 ‐ 5.544.000,00 10.826.000 0 21.245.000 84,98 41.217.500 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Tersedianya Perataran dan
Perlangkapan Kantor
100 % 250.719.000 100 % 1.744.960.000 94.440.000 541.370.500 823.204.500,00 68.665.000 0 1.527.680.000 87,55 1.778.399.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang
undanagn
Terpenuhinya Pengadaan
Surat Kabar dan majalah
100 % 23.080.000 100 % 25.000.000 3.410.000 3.580.000 8.170.000,00 9.350.000 0 24.510.000 98,04 47.590.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Terlayani Kebutuhan Makan
dan Minum Rapat
koordinasi
100 % 36.667.000 100 % 60.790.000 5.470.000 15.504.000 6.601.000,00 31.287.000 0 58.862.000 96,83 95.529.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Keikutsertaan Pada Rapat‐ rapat Koordinasi, Konsultasi
dengan BKPM dan Instansi
Terkait
100 % 235.306.000 100 % 269.200.000 18.996.700 78.437.200 19.429.600,00 85.937.800 0 202.801.300 75,33 438.107.300 Badan Investasi dan Promosi Aceh 1 16 01 19 Penyediaan jasa keamanan
kantor
80.300.000 ‐ 80.300.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 01 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 100 % 442.300.000 71.675.000 106.350.000 106.450.000,00 144.225.000 0 428.700.000 96,93 428.700.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh Predikat kinerja
Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja
Rata‐rata capaian kinerja (%) Rata‐rata capaian kinerja (%) Rata‐rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Predikat kinerja Rata‐rata capaian kinerja (%)
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2014 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K 2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100 90,88 SR
1 16 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
prasarana aparatur daerah
1 16 02 02 Pengadaan peralatan studio
dan komunikasi
288.140.000 ‐ 288.140.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 02 Pengadaan kendaraan dinas
operasional
100 % 500.000.000 ‐ 0 ‐ 0,00 ‐ Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
100.519.776 100 % 191.260.000 25.145.507 45.118.500 19.742.600,00 89.359.000 0 179.365.607 93,78 279.885.383 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
79.809.000 100 % 193.000.000 1.350.000 89.851.000 15.360.000,00 86.293.000 0 192.854.000 99,92 272.663.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala
taman, tempat parkir dan
halaman kantor
100 % 50.000.000 ‐ ‐ 37.500.000,00 12.500.000 0 50.000.000 100,00 50.000.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 02 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
352.518.000 100 % 698.700.000 336.918.000 ‐ 342.328.000 0 679.246.000 97,22 1.031.764.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
78,18 SR 1 16 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya kelancaran administrasi dan operasional kantor 1 16 03 Program Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Tercapainya disiplin yang
baik
100 % 100 % 80.000.000 ‐ 84.000.000 ‐ 1.000.000 0 85.000.000 106,25 85.000.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
1 16 03 Pengadaan pakaian KORPRI 100 % 29.000.000 ‐ ‐ 29.000.000,00 29.000.000 100,00 29.000.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh 1 16 03 Pengadaan pakaian khusus
har‐hari tertentu
100 % 29.000.000 ‐ ‐ 29.000.000,00 0 29.000.000 100,00 29.000.000 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
102,08 R
1 16 15 Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi 1 16 15 07 Pengawasan dan Evaluasi
Kinerja dan Aparatur Badan
Penanaman Modal Daerah.
Penguatan Kelembagaan
dgn Kab/kota dan
mendampingi tamu/instasi
terkait, Analisis jabatan
100 % 112.208.733 100 % 510.578.600 118.001.832 44.392.333 104.883.200,00 174.079.612 0 441.356.977 86,44 553.565.710 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
1 16 15 08 Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Terlaksananya Pemantauan,
Pembinaan, Pengawasan
dan fasilitasi pelaksanaan Penanaman Modal
100 % 431.550.833 100 % 654.020.000 9.370.000 126.545.500 161.894.267,00 180.979.356 0 478.789.123 73,21 910.339.956 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
1 16 15 Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia guna
peningkatan pelayanan
investasi.
Terlaksananya Kegiatan
Bimbingan/sosialisasi
Ketentuan/Pelaksanaan
penanaman Modal, dan
Bimtek Kursus singkat
100 % 515.207.301 100 % 345.350.000 58.848.900 199.090.700 ‐ 8.738.800 0 266.678.400 77,22 781.885.701 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
1 16 15 Peningkatan promosi,
kerjasama investasi dan
pengembangan potensi
unggulan daerah
Marketing Investasi
Indonesia 4 lokasi, Aceh
Business Forum 3 Lokasi,
GPID 2 Lokasi, PRJ, Penang
Fair, jakarta Profil Investasi,
Kakao, karet, dan perikanan, display
elektronik investasi aceh,
rak display promosi
Investasi 2 lokasi
100 % 5.227.047.299 100 % 10.186.615.000 388.672.600 2.225.915.709 1.717.305.743,00 3.740.473.218 0 8.072.367.270 79,24 13.299.414.569 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
79,03 SR
1 16 16 Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi 1 16 16 06 Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal
a. Jumlah buku Peningkatan
Penyebaran Informasi
Proses‐Prosedur Perizinan
dan Peraturan Perundang‐
undangan Penanaman
Modal, b. Jumlah
judul Buku Regulasi
Pelayanan Periziznan
Penanaman Modal.
100 % 302.126.550 100 % 730.453.600 41.110.000 105.424.600 159.499.883,00 205.225.267 0 511.259.750 69,99 813.386.300 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
- 69,99 - - SR
1 16 17 Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata‐rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 16 17 01 Kajian Potensi Sumber Daya
yang terkait Investasi
Terlaksanannya Kajian
Investasi Pariwisata banda
aceh, aceh Besar dan
Sabang
100 % 263.413.200 75 % 300.000.000 ‐ 85.171.200,00 0 85.171.200 28,39 348.584.400 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
- 28,39 - SR 1 16 18 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 16 18 01 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Terpenuhinya Perencanaan Pengembangan Ekonomi di
Bidang Penanaman Modal
di Aceh
100 % 755.485.767 100 % 1.352.603.000 108.194.300 313.951.517 143.410.000,00 520.708.600 0 1.086.264.417 80,31 1.841.750.184 Badan Investasi
dan Promosi Aceh
- 80,31 SR
KEBUDAYAAN
1 17 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
20 Kegiatan 364.000.000 46.148.000 100 % 50.000.000 7.003.900 14.750.000 6.400.000 13.281.304 41.435.204 82,87 87.583.204 24,06 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya
komunikasi,listrik dan
sumber daya air
20 Kegiatan 5.838.000.000 596.759.554 100 % 673.598.425 146.578.138 164.940.175 166.620.983 247.214.083 725.353.379 107,68 1.322.112.933 22,65 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 Kegiatan 611.000.000 99.717.900 100 % 114.513.500 9.303.000 8.651.500 84.650.000 102.604.500 89,60 202.322.400 33,11 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya pengadaan
barang cetakan dan
penggandaan
20 Kegiatan 379.000.000 68.580.000 100 % 100.000.000 11.531.800 14.217.000 23.675.000 39.550.000 88.973.800 88,97 157.553.800 41,57 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya penerangan
listrik kantor yang memadai
5 Kegiatan 271.000.000 179.215.925 100 % 279.579.723 4.844.500 158.455.000 74.490.000 237.789.500 85,05 417.005.425 153,88 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kelancaran Adm tercapai 5 Kegiatan 2.230.000.000 303.457.000 7 Unit 583.515.000 44.860.000 50.600.000 490.975.000 586.435.000 100,50 889.892.000 39,91 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman
15 Kegiatan 383.000.000 33.087.500 100 % 59.100.000 2.597.500 3.948.500 16.726.000 50.345.500 73.617.500 124,56 106.705.000 27,86 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 18 Rapat‐rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat‐
rapat koordinasi
20 Kegiatan 2.968.000.000 374.198.399 100 % 480.060.000 86.956.043 91.664.330 97.312.260 194.179.551 470.112.184 97,93 844.310.583 28,45 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 19 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Kegiatan 7.929.000.000 1.279.460.000 271.200.000 609.170.550 13.020.000 391.838.000 1.285.228.550 100,45 1.285.228.550 16,21 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Pemenuhan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Demi Kelancaran Pelaksanaan Tugas
5 Kegiatan 719.000.000 661.438.000 ‐ ‐ 661.438.000 91,99 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan
Kantor
4 Kegiatan 835.000.000 717.498.350 ‐ ‐ 717.498.350 85,93 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
2.000.000 24.300.000 ‐ ‐ 3.270.000 1.400.000 4.670.000 19,22 6.670.000 MAA 1 17 01 02 Penyediaan jasa komunikasi;
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
119.167.443 1.171.500.000 25.943.394 37.879.844 45.340.890 43.342.820 152.506.948 13,02 271.674.391 MAA
1 17 01 03 Penyediaan Jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
38.800.000 4.082.000 26.396.000 ‐ 18.420.000 48.898.000 126,03 48.898.000 MAA
1 17 01 07 Pelayanan Jasa Administrasi
Keuangan
100 % 11.838.631.461 1.909.045.200 ‐ ‐ 1.909.045.200 16,13 MAA
1 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
7.375.000 ‐ ‐ 7.375.000 MAA 1 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 30.634.400 79.071.000 ‐ 13.615.200 ‐ 17.092.700 30.707.900 38,84 61.342.300 MAA 1 17 01 11 Penyediaan Barang cetakan
dan Penggandaan
tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
25.643.950 135.965.000 ‐ 6.290.000 ‐ 6.140.750 12.430.750 9,14 38.074.700 MAA
1 17 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan
34.803.000 628.618.000 430.000 3.188.000 ‐ 3.618.000 0,58 38.421.000 MAA
1 17 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
35.840.500 ‐ 10.714.500 ‐ 4.380.500 15.095.000 42,12 15.095.000 MAA 1 17 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‐
undangan
tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangan‐
undangan
8.400.000 20.880.000 3.950.000 25.189.980 140.000 51.680.000 80.959.980 387,74 89.359.980 MAA
1 17 01 16 Penyediaan bahan logistik
kantor
tersedianya bahan logistik
kantor
16.050.000 433.580.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 16.050.000 MAA 1 17 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya makan dan
minuman
4.050.000 414.720.000 ‐ 2.422.500 ‐ 11.000.000 13.422.500 3,24 17.472.500 MAA
Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 17 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terselenggaranya rapat‐
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
323.875.530 14.947.000.000 ‐ ‐ 0,00 323.875.530 MAA
1 17 01 20 Penyediaan Jasa Dokumentasi
Kantor
tersedianya penyediaan
jasa dokumentasi kantor
30.280.000 437.000.000 13.226.000 9.650.000 14.000.000 36.876.000 8,44 67.156.000 MAA 1 17 01 21 Penyediaan Jasa Hari‐hari
Besar 3.603.486.879 ‐ ‐ 3.603.486.879 MAA 1 17 01 22 Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran tersedianya pelayaan admisterasi perkantoran 126.591.900 238.500.000 9.900.000 38.400.000 26.400.000 83.040.000 157.740.000 66,14 284.331.900 MAA - 72,37 48,48 SR
1 17 02 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 17 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Kelancaraan tugas Adm
perkantoran
5 Kegiatan 364.000.000 177.159.000 100 % 209.280.000 ‐ 113.590.000 113.590.000 54,28 290.749.000 79,88 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas terpelihara 95 Unit 718.000.000 224.722.276 1 keg 117.600.000 26.903.500 20.584.400 26.091.000 59.303.062 132.881.962 112,99 357.604.238 49,81 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Kelancaraan tugas Adm
perkantoran
10 Kegiatan 327.000.000 98.355.000 100 % 71.400.000 14.650.000 9.110.000 10.780.000 60.400.000 94.940.000 132,97 193.295.000 59,11 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 02 42 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
40 Kegiatan 6.467.000.000 1.030.905.000 100 % 2.094.000.000 6.000.000 198.347.700 144.845.000 933.056.300 1.282.249.000 61,23 2.313.154.000 35,77 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 17 02 03 Pembangunan Gedung Kantor tersedianya gedung kantor 544.000.000 ‐ 30.000.000 36.245.000 144.980.000 211.225.000 38,83 211.225.000 MAA 1 17 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya pengadaan kendaraan dinas/Operasional 880.000.000 ‐ ‐ ‐ 0 ‐ 0,00 ‐ MAA 1 17 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 146.425.000 21.000.000 ‐ ‐ 21.000.000 14,34 21.000.000 MAA
1 17 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
tersedianya Perralatan
Gedung Kantor
208.362.000 924.015.000 ‐ 175.850.000 69.570.000 12.400.000 257.820.000 27,90 466.182.000 MAA
1 17 02 13 Pengadaan Komputer 143.282.000 ‐ ‐ 143.282.000 MAA
1 17 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor tersedianya rutin/berkala gedung kantor 619.319.384 104.000.000 22.480.000 83.900.000 ‐ 106.380.000 102,29 725.699.384 MAA 1 17 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional tersedinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 55.639.800 1.034.178.000 15.972.000 15.972.000 15.972.000 64.878.000 112.794.000 10,91 168.433.800 MAA 1 17 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur 4.500.000 ‐ ‐ 4.500.000 MAA 1 17 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 14.500.000 ‐ ‐ 14.500.000 MAA 1 17 02 33 Pemeliharaan Rutin/berkala
taman tempat parkir dan
halaman kantor
tersedinya pemeliharaan
rutin/berkala taman tempat
parkirdan halaman kantor
177.100.000 483.000.000 ‐ ‐ 119.940.000 119.940.000 24,83 297.040.000 MAA
1 17 02 Penunjang dan Pembinaan
Kelembagaan tersedinyapenunjangan dan pembinaan kelembagaan 314.700.000 10.714.095.000 ‐ ‐ 0,00 314.700.000 MAA - 48,38 56,14 SR 1 17 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 1 17 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1160 Stell 1.347.000.000 145.335.000 ‐ 25.900.000 171.235.000 171.235.000 12,71 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 03 04 Pengadaaan Pakaian KORPRI 290 Stell 264.000.000 109.747.000 ‐ ‐ 109.747.000 41,57 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
53.548.000 466.650.000 ‐ 3.600.000 40.500.000 47.875.000 91.975.000 19,71 145.523.000 MAA
- 19,71 27,14 SR
1 17 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1 17 05 01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Peningkatan SDM karyawan
tercapai
25 Kegiatan 1.734.000.000 24.017.400 100 % 100.000.000 22.760.000 10.194.600 930.000 10.540.000 44.424.600 44,42 68.442.000 3,95 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 05 24 Peningkatan Kegiatan Keagamaan Terlaksananya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
20 Kegiatan 434.000.000 63.248.000 100 % 76.550.000 11.750.000 36.000.000 14.490.000 62.240.000 81,31 125.488.000 28,91 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 17 05 24 Penyelenggaraaan kegiatan keagamaan terlaksananya kegiatan keagamaan 42.800.000 ‐ 10.000.000 10.000.000 37.758.000 57.758.000 134,95 57.758.000 MAA 1 17 05 32 Pendidikan dan pelatihan
teknis
terlaksananya pendidikan
dan pelatihan teknis
20.420.000 166.750.000 ‐ 4.500.000 25.795.000 5.120.000 35.415.000 21,24 55.835.000 MAA
- 70,48 16,43 SR
1 17 15 Pengembangan Nilai Budaya
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%)
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 17 15 01 Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
Terlaksananya Pelestarian
dan aktualisasi adat budaya
daerah
17 Kegiatan 17.221.000.000 4.996.594.563 37.250.000 193.722.800 18.300.000 113.800.000 325.822.800 874,69 5.322.417.363 30,91 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 15 11 Pelatihan Upacara Adat Terlaksananya kegiatan
pelatihan upacara adat,
kelembagaan adat, design
arsitektur, upacara
seumuleng dan uroe gantoe
750 Orang 1.520.000.000 151.051.000 100 % 36.580.000 18.736.000 2.000.000 167.440.000 188.176.000 514,42 339.227.000 22,32 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 15 12 Pengumpulan dan Ganti Rugi
Koleksi Museum
Terkumpulnya koleksi
museum dan terdatanya
data koleksi yang ada di
tangan masyarakat
1000 Buah 6.105.000.000 132.410.000 100 % 189.972.109 12.600.000 7.400.000 9.250.000 430.680.000 459.930.000 242,10 592.340.000 9,70 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 15 13 Pameran bersama tingkat
nasional dan regional, pameran keliling dan
temporer
Terlaksananya pameran
bersama tk.nasional, regional, temporer dan
keliling
21 Kali 1.757.000.000 495.943.900 100 % 77.530.000 8.203.600 152.255.600 120.051.900 115.051.200 395.562.300 510,21 891.506.200 50,74 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 15 09 Pegelaran,Pameran Seni Sesumatera (PPSS) Terwujudnya Pegelaran,Pameran Seni Sesumatera (PPSS)
970 Orang 2.007.000.000 351.209.100 5.550.000 3.700.000 5.550.000 122.659.000 137.459.000 488.668.100 24,35 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 15 10 Pagelaran dan Pameran Seni
Temu Taman Budaya Se ‐
Indonesia
Terwujudnya Pagelaran dan
Pameran Seni Temu Taman
Budaya Se ‐ Indonesia
135 Orang 875.000.000 44.645.500 12.017.100 117.086.200 129.103.300 173.748.800 19,86 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 15 Survey dan Perekaman
digitalisasi Naskah ‐ Naskah
Kuno
Terlaksananya Survey dan
Perekaman digitalisasi
Naskah ‐ Naskah Kuno
12520 Buah 2.279.000.000 11.900.000 15.860.000 32.163.000 87.785.000 147.708.000 147.708.000 6,48 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 15 06 Pelatihan Peradilan Adat terlaksananya pelatihan
peradilan adat
100 % 2.860.964.000 148.739.000 100 % 1.000.000.000 85.470.000 192.272.857 153.782.714 306.028.572 737.554.143 73,76 886.293.143 30,98 MAA 1 17 15 07 Penerbitan Majalah dan Buku‐
buku tentang Adat dan adat
istiadat
terlaksananya penerbitan
majalah dan buku‐buku
tentang adat dan istiadat
100 % 627.397.088 105.612.000 101 % 1.429.350.000 17.299.980 105.750.000 123.049.980 8,61 228.661.980 36,45 MAA
1 17 15 08 Penunjang dan Pembinaan
MAA Kab/Kota dan
Perwakilan
Tersedianya Dana
Penunjang dan Pembinaan
MAA Kab/Kota dan
Perwakilan
100 % 1.050.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 15 11 Pelatihan Upacara Adat Terlaksananya Pelatihan
Upacara
100 % 540.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 15 18 Pelatihan dan Pembinaan
Kelembagaan Adat Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Adat 100 % 810.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA 1 17 15 Pembinaan Gampong Percontohan Adat Terlaksananya Pembinaan Gampong Percontohan Adat 100 % 2.214.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 15 Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa
dan Elektronik
Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat
100 % 775.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 15 Penyusunan Regulasi Tentang
Adat dan Adat Istiadat
Terlaksananya Penyusunan
Regulasi tentang Adat dan Adat Istiadat
100 % 390.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 15 21 Rapat kerja MAA terlaksananya rapat kerja
MAA
100 % 445.000.000 162.710.000 ‐ 125.908.900 125.908.900 77,38 125.908.900 28,29 MAA
1 17 15 Musyawarah Besar MAA 2013 Terlaksananya Musyawarah
Besar MAA
100 % 191.100.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 15 Penelitian tentang Adat dan
Adat Istiadat
Terlaksananya Penelitian
tentang Adat dan Adat
Istiadat
100 % 565.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 15 23 Pengadaan Khasanah Adat
dan Adat Istiadat
Terlaksananya Pengadaan
Khasanah Adat dan Adat
Istiadat
100 % 1.130.000.000 10.064.290.000 ‐ ‐ 10.064.290.000 890,65 MAA
1 17 15 Pembuatan Film Dokumenter
dan CD/DVD tentang Adat dan
Adat Istiadat
Adanya Film Dokumenter
dan CD/DVD tentang Adat
dan Adat Istiadat
100 % 550.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 15 Rapat Koordinasi Sekretaris
MAA
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Sekretaris MAA
100 % 660.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA - 328,74 54,80 SR 1 17 16 Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 17 16 18 Penyusunan, pengendalian
dan evaluasi program
Tersedianya perencanaan
dan evaluasi program/keg
46 kab/Kota 4.553.000.000 422.635.152 100 % 777.410.000 43.429.000 50.035.600 158.842.775 176.205.900 428.513.275 55,12 851.148.427 18,69 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 19 Pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana/prasarana taman ratu
safiatuddin Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman Ratu Safiatuddin
5 Paket 4.000.000.000 3.607.741.000 100 % 200.000.000 199.700.000 ‐ 199.700.000 99,85 3.807.441.000 95,19 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 16 21 Pemugaran benda‐benda
arkeologi, benda cagar budaya
Peninggalan sejarah
Terlaksananya
pemeliharaan dan
pelestarian situs CB
peninggalan sejarah dan
arkeologi
92 Situs 46.000.000.000 3.755.939.200 100 % 6.019.024.616 5.369.985 1.519.204.000 1.414.611.830 1.644.129.545 4.583.315.360 76,15 8.339.254.560 18,13 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 3 4 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran No Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD s.d tahun 2017 (akhir periode)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s/d Tahun Lalu (2013) K K Unit SKPD Penanggung Jawab I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014
Realisasi Kinerja Pada Triwulan … Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2014
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 K
2 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5*100
1 17 16 02 Pelestarian Fisik Dan
Kandungan Bahan Pustaka
Termasuk Naskah Kuno
Terlaksananya Pelestarian
Fisik Dan Kandungan Bahan
Pustaka Termasuk Naskah
Kuno
8656 Paket 8.961.000.000 105.530.000 2.800.000 13.450.000 76.478.894 14.878.000 107.606.894 213.136.894 2,38 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 16 04 Sosialisasi Pengelolaan
Kekayaan Budaya Lokal
Daerah
Terlaksanya Sosialisasi
Pengelolaan Kekayaan
Budaya Lokal Daerah
3610 Orang 5.189.000.000 414.265.000 80.150.000 24.914.000 105.064.000 519.329.000 10,01 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 05 Pengelolaan dan
Pengembangan Pelestarian
Peningkatan Sejarah
Purbakala,Museum dan
Peninggalan Bawah Air
Terlaksananya Pengelolaan
dan Pengembangan
Pelestarian Peningkatan
Sejarah Purbakala,Museum
dan Peninggalan Bawah Air
525 Kegiatan 15.750.000.000 375.653.850 75.600.000 110.880.000 75.600.000 175.880.000 437.960.000 813.613.850 5,17 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 16 20 Registrasi dan
Pendokumentasian Objek
Peninggalan Sejarah Dan
Purbakala
Terlaksananya Registrasi
dan Pendokumentasian
Objek Peninggalan Sejarah
Dan Purbakala
147 Situs 525.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 23 Lomba Bahasa, Membaca
hikayat, Pantun,Puisi,Cerita
Rakyat dan Penghargaan
Karya Sastra
Terlaksananya Lomba
Bahasa, Membaca hikayat,
Pantun,Puisi,Cerita Rakyat
dan Penghargaan Karya
Sastra
1250 Orang 1.500.000.000 8.565.520 191.742.660 50.897.000 251.205.180 251.205.180 16,75 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 16 25 Penyusunan Nilai ‐ Nilai
Budaya dan Pembinaan Sadar
Etika, Adat Pada Masyarakat
Melalui Media Cetak Dan
Elektronik
Adanya Pemahaman Umum
Tentang Etika,Adat dan
Budaya Dalam Masyarakat
5 Kegiatan 1.000.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 16 26 Penulisan/Penerbitan Buku
Kamus dan Karya Sastra
Lainnya
Terlaksananya
Penulisan/Penerbitan Buku
Kamus dan Karya Sastra Lainnya
2650 Buku 1.514.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 29 Partisipasi Pada Seminar, even
Bahasa,Sastra,Seni Dan
Budaya
Terselenggaranya
Partisipasi Pada Seminar,
even Bahasa,Sastra,Seni
Dan Budaya
400 Orang 2.000.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 16 30 Festival dan Lomba Karya Seni Terselenggaranya Festival
dan Lomba Karya Seni
15 Kali 3.000.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 31 Pelatihan Kesenian Bagi Guru
dan Pelatih Sanggar
Peningkatan SDM Guru
Seniman dan Pelatih Seni
2100 Orang 2.564.000.000 98.738.700 14.170.000 ‐ 3.090.000 115.998.700 115.998.700 4,52 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 32 Penelitian dan Seminar
Perkembangan Penggunaan
Bahasa Daerah Sebagai
Muatan Lokal
Terlaksananya Penelitian
dan Seminar Perkembangan
Penggunaan Bahasa Daerah
Sebagai Muatan Lokal
1150 Orang 1.404.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1 17 16 33 Penelitian dan Pemetaan Seni
Budaya Tradisional
Terlaksananya
Pengumpulan Data Jenis Kesenian Daerah Budaya
Tradisional
690 Orang 843.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 35 Penyediaan Bahan Bacaan
Tentang Sejarah
Adanya Penyediaan Bahan
Bacaan Tentang Sejarah
7510 Buku/Bua h 3.291.000.000 42.145.900 ‐ ‐ 42.145.900 1,28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 17 16 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Terbangunnya Kerjasama
Antar Stake holder Kesenian
1500 Orang 1.831.000.000 160.322.800 ‐ 160.322.800 160.322.800 8,76 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 Penataan gua Jepang Kec.
Muara Satu(MIGAS)
1.000.000.000 ‐ ‐ 0,00 ‐ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 Penyusunan Profil
Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Aceh Jaya(MIGAS)
200.000.000 ‐ ‐ 0,00 ‐ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 Penataan Museum Kabupaten
Aceh Jaya(MIGAS)
400.344.616 ‐ ‐ 0,00 ‐ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 Pengadaan Instalasi air dan
listrik Museum Kabupaten
Aceh Jaya(MIGAS)
100.000.000 ‐ ‐ 0,00 ‐ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 Pengadaan Meubeler
Museum Kabupaten Aceh
Jaya(MIGAS)
72.000.000 ‐ ‐ 0,00 ‐ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 Pembangunan Pintu gerbang
Jalan Makam Sultan
Malikussaleh Kota Gedong
Kec. Samudera
200.000.000 ‐ ‐ 0,00 ‐ Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 1 17 16 14 Rekruitment Pembacaan Narit
Maja/Seumapa
Tersedianya Pembaca
Nazam yang Spontanitas
100 % 785.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 16 Penyusunan Qanun/Perda Terlaksananya Penyusunan
Qanun tentang Adat dan
Adat Istiadat
100 % 645.000.000 ‐ ‐ ‐ 0,00 MAA
1 17 16 Rapat Koordinasi Dalam
Rangka Penegakan Kembali
Hukum Adat
Terlaksananya Rapat