PROGRAM/KEGIATAN
LINGKUNGAN BLHD
b. Laporan hasil kegiatan c. Pengujian kualitas air dan udara
a. 12 pengaduan b. 1 dokumen c. 36 sampel air, 36 titik udara
60.000.000 -
Outcome : Meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha
50%
Output : - 220.000.000
1.08.1.08.01.01.16.21. Penanganan Limbah Batu Alam a. Sampling air limbah batu alam
b. Sosialisasi pilot project IPAL batu alam
c. Pilot project IPAL batu alam
a. 4 sampel air limbah b. 2 kali c. 2 unit
220.000.000 -
Outcome : Peningkatan kualitas air permukaan 75%
- 1.024.592.600 1.08.01.02. BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN BLHD
1.024.592.600 -
- 200.000.000 1.08.1.08.01.02.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
200.000.000 -
Output : - 200.000.000
1.08.1.08.01.02.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan a. Laporan hasil pemantauan kualitas
lingkungan b. Jasa publikasi
c. Laporan akhir analisis kualitas lingkungan Kabupaten Cirebon periode 2010-2015
d. Laporan akhir perhitungan produksi biomassa untuk kesuburan tanah e. Sosialisasi kualitas lingkungan
a. 1 buku b. 1 paket c. tidak ada d. tidak ada e. 40 orang 200.000.000 -
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Kualitas lingkungan dapat diketahui dan dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan
100%
- 529.592.600
1.08.1.08.01.02.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 529.592.600 -
Output : - 209.000.000
1.08.1.08.01.02.17.01. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
a. Bibit pohon yang ditanam b. Pembuatan sumur resapan c. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi konservasi mata air d. Publikasi konservasi di media elektronik a. 5000 batang b. 10 unit c. 100 orang d. tidak ada 209.000.000 -
Outcome : Terjaganya fungsi kawasan resapan sumber-sumber mata air
100%
Output : - 130.000.000
1.08.1.08.01.02.17.02. Pantai dan Laut Lestari a. Persemaian bibit mangrove
b. Penanaman mangrove hasil dari persemaian
c. Tersedianya bibit mangrove
a. 36000 propagul b. 18000 batang c. 18000 batang
130.000.000 -
Outcome : a. Tertanamnya mangrove sebagai upaya untuk pelestarian ekosistem pantai
b. Memiliki ketersediaan mangrove untuk ditanam pada tahun selanjutnya
a. 100% b. 100%
Output : - 50.000.000
1.08.1.08.01.02.17.05. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim a. Peserta peningkatan kapasitas
masyarakat dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim
b. Film dokumenter/iklan layanan masyarakat
a. 60 orang b. 1 buah
50.000.000 -
Outcome : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
100%
Output : - 60.000.000
1.08.1.08.01.02.17.07. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
a. Laporan inventarisasi keanekaragaman hayati b. Penanaman sekitar DAS
a. 1 buku b. 290 batang
60.000.000 -
Outcome : Terjaganya DAS dari erosi dan tersedianya data keanekaragaman hayati
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 80.592.600
1.08.1.08.01.02.17.17. Pengembangan Masjid Berwawasan Lingkungan a. Tersedianya instalasi penampung limbah air wudhu sebagai sarana penyiram tanaman sekitar b. Penyusunan DED instalasi pemanfaatan air bekas wudhu
a. 1 unit b. tidak ada
80.592.600 -
Outcome : Termanfaatkannya limbah air wudhu sebagai alternatif pengganti air bersih untuk digunakan menyiram tanaman sekitar
50%
- 86.000.000 1.08.1.08.01.02.18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya
Alam
86.000.000 -
Output : - 86.000.000
1.08.1.08.01.02.18.07. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
a. Penanaman mangrove b. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengendalian kerusakan pantai
c. Pembuatan papan informasi d. Pengadaan alat kebersihan untuk desa pesisir e. Tidak ada a. tidak ada b. 80 orang c. tidak ada d. 1 paket e. 100 orang 86.000.000 -
Outcome : a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian kerusakan pantai
b. Terjaganya mangrove yang ada di daerah pesisir
c. Terbantunya sarana kebersihan untuk desa pesisir
a. 100% b. tidak ada c. tidak ada
- 164.000.000 1.08.1.08.01.02.23. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan
Laut
164.000.000 -
Output : - 164.000.000
1.08.1.08.01.02.23.01. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut a. Penanaman mangrove dan tanaman pesisir pantai
b. Laporan kajian teknis DED alat pemecah ombak budidaya perikanan
a. 7200 batang b. 1 buku
164.000.000 -
Outcome : Pulihnya ekosistem mangrove sebagai perlindungan daerah pantai dari abrasi
100%
- 45.000.000 1.08.1.08.01.02.25. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 45.000.000
1.08.1.08.01.02.25.01. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
a. Laporan monitoring kegiatan pertambangan
b. Monitoring kegiatan pertambangan c. Rapat koordinasi
a. 1 buku b. 51 kali c. 6 kali
45.000.000 -
Outcome : Termonitornya pelaksanaan kegiatan pertambangan
100%
- 2.197.913.500
1.08.01.03. BIDANG TATA LINGKUNGAN BLHD 2.197.913.500 -
- 1.362.913.500
1.08.1.08.01.03.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.362.913.500 -
Output : - 250.000.000
1.08.1.08.01.03.15.05. Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan a. Pembangunan alat biogas dan pembentukan kelompok pengelola biogas
b. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi biogas
c. Pelatihan penerapan teknologi biogas dari sampah
d. Pelaksanaan sosialisasi penanganan limbah feses ternak sapi
e. Pelatihan penerapan teknologi biogas dari limbah feses ternak sapi f. Penyusunan DED penanganan limbah feses ternak sapi
g. Pengadaan alat penanganan limbah feses ternak sapi
a. tidak ada b. tidak ada c. tidak ada d. 1 kali, 50 orang e. 2 kali, 50 orang f. 1 dokumen g. 1 unit 250.000.000 -
Outcome : Termanfaatkannya sampah organik dari kotoran sapi dan sampah pasar menjadi sumber energi alternatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 1.112.913.500
1.08.1.08.01.03.15.11. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
PIS:
a. Pelaksanaan bintek pengelolaan sampah
b. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah
c. Pemberian stimulan
d. Pameran produk daru ulang sampah e. Pembentukan kelembagaan bank sampah
PIK:
a. Pelatihan pengelolaan persampahan b. Pemberian stimulan
c. Pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan
kelembagaan bank sampah 13 kecamatan PIS: a. 5 kali, 30 org b. 5 kali, 30 org c. 5 paket d. 1 kali e. 5 lokasi PIS: a. 13 kecamatan b. 12 paket, 9 kecamatan c. 930 orang 1.112.913.500 -
Outcome : Berkurangnya timbunan sampah dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah
100%
- 625.000.000 1.08.1.08.01.03.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
625.000.000 -
Output : - 350.000.000
1.08.1.08.01.03.16.07. Pengkajian Dampak Lingkungan a. Pengkajian daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon
b. Penyusunan database dokumen lingkungan yang berbasis sistem informasi
a. 1 dokumen b. 1 dokumen
350.000.000 -
Outcome : a. Tersedianya dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon b. Tersedianya database dokumen lingkungan yang berbasis sistem informasi
a. 100% b. 100%
Output : - 75.000.000
1.08.1.08.01.03.16.13. Koordinasi Penyusunan AMDAL a. Pembahasan dokumen lingkungan
UKL/UPL dan Amdal b. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman penyusunan dokumen lingkungan
a. 35 kali b. 60 pelaku usaha
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Meningkatnya pelayanan tim teknis dan kesekretariatan Amdal terhadap pelaku usaha
100%
Output : - 200.000.000
1.08.1.08.01.03.16.14. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
a. Dokumen SOP produksi bersih industri batik, ikan pari dan ikan pindang
b. Sosialisasi SOP produksi bersih industri batik, ikan pari dan ikan pindang
c. Pengadaan serta pelatihan IPAL batik, ikan pari dan ikan pindang d. Pelaksanaan sosialisasi penanganan limbah tahu
e. Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan IPAL tahu
f. Pendampingan operasional IPAL tahu g. Pengadaan IPAL tahu
h. Penyusunan DED penanganan limbah tahu a. tidak ada b. tidak ada c. tidak ada d. 2 kali, 40 orang e. 4 kali, 40 orang f. 3 kali g. 1 unit h. 1 dokumen 200.000.000 -
Outcome : Meningkatnya kapasitas dan peranserta pelaku usaha dalam penerapan pengendalian lingkungan
50%
- 210.000.000 1.08.1.08.01.03.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 210.000.000
1.08.1.08.01.03.19.01. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
a. Pelatihan pengelolaan lingkungan di sekolah
b. Bintek Adiwiyata pembinaan 10 sekolah sebagai prasyarat Adiwiyata mandiri
c. Stimulan dalam bentuk barang yang diberikan kepada sekolah
d. Pembinaan calon sekolah Adiwiyata mandiri
e. Pembinaan Adiwiyata tingkat Nasional
f. Pembinaan Adiwiyata tingkat Kabupaten
g. Pelatihan pengelolaan lingkungan sekolah
h. Pelaksanaan bintek adiwiyata mandiri
i. Pembentukan duta bakti lingkungan j. Pelaksanaan kemah bakti lingkungan k. Pemberian stimulan a. 4 kali, 30 orang b. 4 kali, 30 orang c. 15 paket d. 2 sekolah e. 4 sekolah f. 13 sekolah g. 2 kali, 30 orang h. 5 kali, 20 orang i. 40 orang, 1 kali j. 15 sekolah k. 16 sekolah 210.000.000 -
Outcome : a. Terbentuknya sekolah Adiwiyata mandiri tingkat Nasional dan Kabupaten b. Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan
c. Diterima dan dipahaminya pesan-pesan lingkungan di sekolah
a. 100% b. 100% c. 100%
- 1.105.345.000
1.20.03.01. BAGIAN UMUM SETDA 1.105.345.000 -
- 1.105.345.000
1.08.1.20.03.01.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.105.345.000 -
Output : - 1.105.345.000
1.08.1.20.03.01.24.06. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tertatanya taman yang ada di gedung
kantor setda
100 1.105.345.000 -
Outcome : terpenuhinya penataan taman gedung setda
100
- 16.201.427.850
1.09. PERTANAHAN 16.201.427.850 -
- 15.020.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8
- 15.000.000.000 1.09.1.03.03.01.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
15.000.000.000 -
Output : - 15.000.000.000
1.09.1.03.03.01.16.01. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
-pembelian lahan - inventarisisasi tanah timbul
10 Ha 15.000.000.000 -
Outcome : Terintarisirnya pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
100%
- 20.000.000
1.09.1.03.03.01.17. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 20.000.000 -
Output : - 20.000.000
1.09.1.03.03.01.17.01. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Terfasilitasinya konflik/ sengketa di bidang pertanahan
20% 20.000.000 -
Outcome : Terselesaikannya sengketa di bidang 60%
- 1.181.427.850
1.20.03.11. BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA 1.181.427.850 -
- 1.092.327.450 1.09.1.20.03.11.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.092.327.450 -
Output : - 1.092.327.450
1.09.1.20.03.11.16.01. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Tersertifikatnya tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam sertifikat hak pakai dan terdapat patok batas serta papan nama kepemilikan serta terpenuhinya pembayaran PBB SPPT
1 Paket 1.092.327.450 -
Outcome : Tercapainya Bukti Kepemilikan, Pengamanan dan Pembayaran Kewajiban PBB
100%
- 89.100.400
1.09.1.20.03.11.17. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 89.100.400 -
Output : - 89.100.400
1.09.1.20.03.11.17.01. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Laporan Hasil Penyelesaian Konflik Aset Daerah
1 Laporan 89.100.400 -
Outcome : Terfasilitasinya Konflik Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon
100%
- 5.596.747.788
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.596.747.788 -
- 2.596.035.900
1 2 3 4 5 6 7 8
- 1.475.104.343
1.10.1.10.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.475.104.343 -
Output : - 300.000.000
1.10.1.10.01.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa Telepon, Internet, AIR, dan Listrik
100% 300.000.000 -
Outcome : Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik tepat waktu
100%
Output : - 10.560.000
1.10.1.10.01.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perpanjangan dan Pergantin STNK Kendaraan Operasional
22 unit roda 2 6 unit roda 4
10.560.000 -
Outcome : Menunjang Operasional Pegawai 100%
Output : - 63.480.000
1.10.1.10.01.00.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan/Service Peralatan Kerja yang Rusak 3 msn tik,23 AC, 65 komputer, 65 printer, 1 msn fotocopy, 1 genset 63.480.000 -
Outcome : Memperlancar Kegiatan Dinas 100%
Output : - 305.435.303
1.10.1.10.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
75 jenis ATK 305.435.303 -
Outcome : menunjang Aktivitas Dinas 100%
Output : - 159.966.900
1.10.1.10.01.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Kebutuhan Cetakan Dinas 25 jenis 159.966.900 -
Outcome : Menunjang Aktivitas Dinas 100%
Output : - 12.387.000
1.10.1.10.01.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya Alat-alat Kelistrikan 11 jenis 12.387.000 -
Outcome : Memperlancar Kegiatan Dinas 100%
Output : - 450.000.000
1.10.1.10.01.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Inventaris Kantor
100% 450.000.000 -
Outcome : Menunjang Aktivitas Dinas 100%
Output : - 3.036.000
1.10.1.10.01.00.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Kantor 5 Jenis
Peralatan Rumah Tangga
3.036.000 -
Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100%
Output : - 21.695.040
1.10.1.10.01.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Surat Kabar Berlangganan 3 media 21.695.040 -
Outcome : Menunjang kelancaran Kegiatan Dinas 100%
Output : - 32.266.080
1.10.1.10.01.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan Minum Harian,
Rapat, Tamu
3 jenis 32.266.080 -
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 116.278.020
1.10.1.10.01.00.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
12 Bulan 116.278.020 -
Outcome : Menunjang Aktivitas Dinas 100%
- 1.000.976.918
1.10.1.10.01.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.000.976.918 -
Output : - 30.000.000
1.10.1.10.01.00.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Motor Dinas 2 unit 30.000.000 -
Outcome : Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional
100 %
Output : - 162.423.078
1.10.1.10.01.00.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 unit 162.423.078 -
Outcome : Tercipatanya Suasana Kantor yang Nyaman
1 unit
Output : - 109.771.200
1.10.1.10.01.00.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bahan Bakar untuk Kendaraan Dinas 28 unit 109.771.200 -
Outcome : Menunjang Operasional 100%
Output : - 500.000.000
1.10.1.10.01.00.02.42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Bangunan Gedung yang Representatif 1 unit 500.000.000 -
Outcome : Terwujudnya Pelayanan Prima 100%
Output : - 198.782.640
1.10.1.10.01.00.02.48. Pemeliharaan dan Penataan Arsip Administrasi Kependudukan Tersimpannya Dokumen Arsip Digital 60.000 berkas 198.782.640 - Outcome : Terlaksananya Tertib Dokumen
Kedinasan
100%
- -
1.10.1.10.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -
- 48.402.240
1.10.1.10.01.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48.402.240 -
Output : - 48.402.240
1.10.1.10.01.00.05.09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepegawaian Dokumen IKM dan Dokumen Monev 2 Dokumen 48.402.240 -
Outcome : Terevaluasinya Kegiatan Dinas Secara Berkala
100%
- 44.611.560 1.10.1.10.01.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
44.611.560 -
Output : - 24.069.360
1.10.1.10.01.00.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lapran Bulanan, Triwulan dan LAKIP 1 Dokumen 24.069.360 -
Outcome : tersedianya Laporan Kinerja Dinas 100%
Output : - 10.272.120
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
100%
Output : - 10.270.080
1.10.1.10.01.00.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun CALK dan Laporan Realisasi Anggaran 1 Dokumen 10.270.080 -
Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
100%
- 26.940.840
1.10.1.10.01.00.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 26.940.840 -
Output : - 26.940.840
1.10.1.10.01.00.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Penyusunan Dokumen Perencanaan
RENSTRA,RENJA,RKA dan DPA
3 Dokumen 26.940.840 -
Outcome : Tersusunnya RENSTRA,RENJA,RKA dan DPA
100%
- 1.500.000.000
1.10.01.01. BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK DISDUKCAPIL 1.500.000.000 -
- 1.500.000.000
1.10.1.10.01.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.500.000.000 -
Output : - 1.300.000.000
1.10.1.10.01.01.15.08. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Terbitnya KTP-EL dan KK 240.000 KTP-EL 225.000 KK
1.300.000.000 -
Outcome : Tertibnya Administrasi Kependudukan 100 %
Output : - 200.000.000
1.10.1.10.01.01.15.16. Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk Surat Keterangan Pindah Datang 27.000 Lembar 200.000.000 -
Outcome : Tertibnya Administrasi Mutasi dan Mobilisasi Penduduk
100 %
Output : - -
1.10.1.10.01.01.15.18. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan - 126 orang - -
Outcome : - 100%
- 810.000.000
1.10.01.02. BIDANG PENCATATAN SIPIL DISDUKCAPIL 810.000.000 -
- 810.000.000
1.10.1.10.01.02.18. Program Pelayanan Pencatatan Sipil 810.000.000 -
Output : - 810.000.000
1.10.1.10.01.02.18.01. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil Pelayanan Administrasi Akta-Akta Catatan Sipil
60.000 Lembar 810.000.000 -
Outcome : Meningkanya Mutu Pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil
100 %
- 690.711.888
1.10.01.03. BIDANG PENDATAAN DAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DISDUKCAPIL
1 2 3 4 5 6 7 8
- 390.711.888
1.10.1.10.01.03.16. Penyelenggaraan SIAK Online 390.711.888 -
Output : - 390.711.888
1.10.1.10.01.03.16.02. Implementasi SIAK Aplikasi SIAK Online 40 Unit 390.711.888 -
Outcome : Aplikasi Dapat Diakses di 40 Kecamatan
100 %
- 300.000.000
1.10.1.10.01.03.17. Pendataan dan Perkembangan Kependudukan 300.000.000 -
Output : - 300.000.000
1.10.1.10.01.03.17.01. Pengembangan Database Kependudukan Database Penduduk yang Valid 100 % 300.000.000 -
Outcome : Adanya Profil Kependudukan 1 Dokumen
- 3.056.487.500
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.485.487.500 571.000.000
- 1.309.450.000
1.11.01.00. SEKRETARIAT BPPKB 1.309.450.000 -
- 475.450.000
1.11.1.11.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 475.450.000 -
Output : - 110.000.000
1.11.1.11.01.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
3 Rekening 110.000.000 -
Outcome : Menunjang Aktifitas Air dan Listrik 100%
Output : - 27.000.000
1.11.1.11.01.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan STNK 168 unit 27.000.000 -
Outcome : Menunjang Operasional Pegawai BPPKB
100%
Output : - 10.000.000
1.11.1.11.01.00.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai
8 jenis 10.000.000 -
Outcome : Peralatan kantor yang memadai 100%
Output : - 38.250.000
1.11.1.11.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya aktivias BPPKB 83 Jenis 38.250.000 -
Outcome : Menunjang aktivitas BPPKB 100%
Output : - 42.300.000
1.11.1.11.01.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan 14 jenis 42.300.000 -
Outcome : menunjang aktivitas BPPKB dan UPT 100%
Output : - 20.000.000
1.11.1.11.01.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya alat-alat listrik yang dibutuhkan
5 jenis 20.000.000 -
Outcome : Menunjang kegiatan BPPKB dan UPT 100%
Output : - 90.000.000
1.11.1.11.01.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Lingkungan kantor terawat nyaman dan bersih
100%
Output : - 60.750.000
1.11.1.11.01.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
8 jenis 60.750.000 -
Outcome : terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan
100%
Output : - 31.500.000
1.11.1.11.01.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 3 jenis 31.500.000 -
Outcome : Meningkatnya kelancaran aktifitasi 100%
Output : - 45.650.000
1.11.1.11.01.00.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Perjalanan dinas dalam, luar daerah dan luar provinsi
90 org 45.650.000 -
Outcome : Menunjang aktivitas BPPKB 100%
- 755.000.000
1.11.1.11.01.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 755.000.000 -
Output : - -
1.11.1.11.01.00.02.03. Pembangunan Gedung Kantor Adanya bangunan kantor 1 unit - -
Outcome : Tersedianya Bangunan kantor baru 100%
Output : - -
1.11.1.11.01.00.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya mobil dinas operasional
layak pakai
- - -
Outcome : Menunjang aktifitas Badan 100%
Output : - 50.000.000
1.11.1.11.01.00.02.10. Pengadaan Mebeleur Adanya meja dan kursi 2 jenis 50.000.000 -
Outcome : Tersedianya sarana kursi dan meja 100%
Output : - 255.000.000
1.11.1.11.01.00.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor UPT 40 UPT 255.000.000 -
Outcome : Terlaksana kegiatan UPT di Kecamatan 100%
Output : - 450.000.000
1.11.1.11.01.00.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan bahan bakar 156 unit 450.000.000 -
Outcome : Menunjang operasional pegawai 100%
- -
1.11.1.11.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -
- 54.000.000 1.11.1.11.01.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
54.000.000 -
Output : - 20.000.000
1.11.1.11.01.00.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dokumen 20.000.000 -
Outcome : tersedianya buku laporan capaian kinerja BPPKB
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 10.000.000
1.11.1.11.01.00.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
1 dokumen 10.000.000 -
Outcome : tersedianya buku laporan keuangan semesteran BPPKB
100%
Output : - 10.000.000
1.11.1.11.01.00.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunya buku laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 10.000.000 -
Outcome : Tersedianya laporan kuenagan akhir tahun
100%
Output : - 14.000.000
1.11.1.11.01.00.06.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunya Laporan Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
20 buku 14.000.000 -
Outcome : Tersedianya buku laporan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan BPPKB
100%
- 25.000.000
1.11.1.11.01.00.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 25.000.000 -
Output : - 25.000.000
1.11.1.11.01.00.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Buku laporan kinerja 1 paket 25.000.000 -
Outcome : Tersedianya laporan kinerja dinas 100%
- 1.068.000.000
1.11.01.01. BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN BPPKB 497.000.000 571.000.000
- 40.000.000 1.11.1.11.01.01.15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
40.000.000 -
Output : - 40.000.000
1.11.1.11.01.01.15.03. Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
jumlah peserta tot peningkatan Kader Posyandu se Kabupaten Cirebon
40 org 40.000.000 -
Outcome : Terwujudnya Pelayanan Prima di Posyandu
100%
- 725.000.000 1.11.1.11.01.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
154.000.000 571.000.000
Output : - 75.000.000
1.11.1.11.01.01.16.02. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Fasilitasi Pengembangan P2TP2A dan Pendampingan
100% 75.000.000 -
Outcome : Adanya peningkatan jumlah pelayanan dan pendampingan korban
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 50.000.000
1.11.1.11.01.01.16.05. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah Keluarga yang mendapatkan Penguatan kelembagaan melalui pembinaan kelompok TKI dan Perlindungan anak
15 50.000.000 -
Outcome : Terbinanya kelompok keluarga TKI 100%
Output : - 600.000.000
1.11.1.11.01.01.16.10. Sosialisasi dan Pembinaan Fungsi KLA dan Forum Anak Daerah Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan
100% 29.000.000 571.000.000
Outcome : Meningkatnya pengetahuan Kelompok 100%
- 94.000.000 1.11.1.11.01.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
94.000.000 -
Output : - 44.000.000
1.11.1.11.01.01.17.04. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)
Jumlah Perempuan yang mendapatkan sosialisasi
10 44.000.000 -
Outcome : Ter,otivasinya perempuan untuk mengikuti KF
100%
Output : - 50.000.000
1.11.1.11.01.01.17.10. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha (PEKKA)
Jumlah masyarakat yang mendapatkan bimbingan
100% 50.000.000 -
Outcome : Peningkatan pendapatan PEKKA 100%
- 165.000.000 1.11.1.11.01.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
165.000.000 -
Output : - 65.000.000
1.11.1.11.01.01.18.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah anggota organisasi perempuan terbina
52 65.000.000 -
Outcome : Terbinanya SDM organisasi perempuan 100%
Output : - 100.000.000
1.11.1.11.01.01.18.03. Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Jumlah perempuan binaan yang berperan aktif
1 100.000.000 -
Outcome : Terwujudnya keluarga sehat sejahtera bagi 100 kk binaan
100%
- 44.000.000 1.11.1.11.01.01.19. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
44.000.000 -
Output : - 44.000.000
1.11.1.11.01.01.19.01. Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
Jumlah perempuan yang mendapatkan workshop SDM
52 44.000.000 -
Outcome : Meningkatnya kemampuan dalam pengambilan keputusan
100%
- 679.037.500
1 2 3 4 5 6 7 8
- 260.000.000 1.11.1.11.01.02.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
260.000.000 -
Output : - 160.000.000
1.11.1.11.01.02.16.07. Evaluasi Pelaksanaan PUG Jumlah Gender yang terdata secara
statistik dan terlaksananya kegiatan fasilitasi APE
50 buku dan 1 Penghargaan APE
160.000.000 -
Outcome : Tersedianya Data terpilah Statistik Gender dan Anak dan Keikutsertaan dalam Penilaian Peraihan APE
100%
Output : - 100.000.000
1.11.1.11.01.02.16.11. Bintek dan Seminar Pengarusutamaan Gender Jumlah orang yang mendapatkan bintek dan seminar Pengarusutamaan Gender
395 orang 100.000.000 -
Outcome : Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
100%
- 190.000.000 1.11.1.11.01.02.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
190.000.000 -
Output : - 190.000.000
1.11.1.11.01.02.17.14. Seminar dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan 190.000.000 -
Outcome : Meningkatnya Kesadaran masyarakat tentang Trafficking, KDRT, GSI dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Mencegah terjadinya Korban
960 orang
- 116.850.000 1.11.1.11.01.02.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
116.850.000 -
Output : - 116.850.000
1.11.1.11.01.02.18.07. Pembinaan Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan keterampilan kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA)
64 kelompok 116.850.000 -
Outcome : Meningkatnya Produktifitas kelompok PRIMA
100%
- 112.187.500
1.11.1.11.01.02.21. Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria 112.187.500 -
Output : - 112.187.500
1.11.1.11.01.02.21.01. Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis Gender Masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Meningkatkan kualitas hidup menuju keluarga sejahtera
100%
1.900.000.000 4.142.500.000
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 2.242.500.000 -
1.900.000.000 2.632.500.000
1.11.01.03. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN