PROGRAM/KEGIATAN
REPRODUKSI BPPKB
732.500.000 -
- 436.000.000
1.12.1.11.01.03.15. Program Keluarga Berencana 436.000.000 -
Output : - 62.500.000
1.12.1.11.01.03.15.02. Pelayanan KIE Terlaksananya pelayanan KIE dan
Program melalui media masa dan sosialisasi
PIS : 40 PIK : 60 org
62.500.000 -
Outcome : Meningkatnya peran serta sub PPKBD pramusiar radio-radio, TV dalam KIE KB
100%
Output : - 45.000.000
1.12.1.11.01.03.15.08. Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Rencana dan Evaluasi program KB untuk 1 tahun
350 buku 45.000.000 -
Outcome : Informasi data tentang keluarga berencana
100%
Output : - 20.000.000
1.12.1.11.01.03.15.09. Akreditasi Penyuluh Keluarga Berencana Umpan balik hasil penilaian akreditasi PKB
80 org 20.000.000 -
Outcome : Kenaikan pangkat tepat waktu 100%
Output : - 73.000.000
1.12.1.11.01.03.15.10. Sosialisasi Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA) Pelatihan kader 135 73.000.000 -
Outcome : Kader mampu memberikan penyuluhan KHIBA
100%
Output : - 65.000.000
1.12.1.11.01.03.15.11. Sosialisasi/Orientasi dan Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Komunikasi (PIK) Remaja
Terlaksananya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja
40 kelompok 65.000.000 -
Outcome : Remaja mampu melakukan penyuluhan pada remaja sebaya lainyya tentang PIK remaja
100%
Output : - 40.000.000
1.12.1.11.01.03.15.12. Pelayanan KB Sosialisasi/Orientasi Konseling Kontrasepsi (KIP/K) bagi Pengelola Program KB
Terlaksananya sosialisasi/orientasi mengenai konseling KB (PIK/K) kepada pengelola KB
100 40.000.000 -
Outcome : Pengelola mampu melakukan konseling KB (KIP/K)
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 50.000.000
1.12.1.11.01.03.15.13. Sosialisasi/Orientasi Peningkatan Pelindungan dan Hak-Hak Reproduksi Individu
- 18,50 50.000.000 -
Outcome : - 100%
Output : - 60.500.000
1.12.1.11.01.03.15.14. Pelayanan KB Melalui Mobil Unit Pelayanan (Moyan) Terlaksananya pelayanan KB melalui moyan
PIS : 120 PIK : 50 org
60.500.000 -
Outcome : Meningkatnya pelayanan KB bagi masyarakat
100%
Output : - 20.000.000
1.12.1.11.01.03.15.15. Pelayanan KIE Melalui Mobil Unit Penerangan (Mupen) Terlaksananya pelayanan KIE Program KB melalui Mupen
20 kec 20.000.000 -
Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program KB
100%
- 100.000.000
1.12.1.11.01.03.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 100.000.000 -
Output : - 60.000.000
1.12.1.11.01.03.16.01. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Terlaksananya sosialisasi program advokasi dan KIE tentang KKR
PIS : 100 PIK : 1 Paket
60.000.000 -
Outcome : Meningkatkan pemahaman remaja advokasi dan KIE KRR
100%
Output : - 40.000.000
1.12.1.11.01.03.16.04. Workshop Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Tokoh Remaja
Jumlah tokoh pemuda yang berkomitmen terhadap program kependudukan dan KB
160 40.000.000 -
Outcome : Rekomendasi Program kependudukan Rata-rata UKP 18,8 tahun
1.900.000.000 2.031.000.000
1.12.1.11.01.03.17. Program Pelayanan Kontrasepsi 131.000.000 -
Output : - 131.000.000
1.12.1.11.01.03.17.04. Pelayanan KB Medis Operasi Terlaksananya pelayanan MOW dan
MOP sesuai target
210 131.000.000 -
Outcome : Jumlah peserta KB meningkat 100%
Output : 1.900.000.000 1.900.000.000
1.12.1.11.01.03.17.05. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Tersedianya IUD KIT, IMPLANT KIT, Obgyn Bed dan KIE KIT
obgyn bed, IUD KIT, implant KIT, KIE Kit
- -
Outcome : Jumlah peserta KB meningkat 100%
- 65.500.000 1.12.1.11.01.03.20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
65.500.000 -
Output : - 65.500.000
1.12.1.11.01.03.20.03. Fasilitasi Pembentukan Forum Konsultasi KB Pria Kesadaran Pria untuk Ber-KB semakin meningkat
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi KB Pria
100%
- 1.510.000.000
1.11.01.04. BIDANG BINA PENDUDUK BPPKB 1.510.000.000 -
- 1.060.000.000 1.12.1.11.01.04.18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Madiri
1.060.000.000 -
Output : - 1.060.000.000
1.12.1.11.01.04.18.01. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Meningkatnya peran serta masayarakat dalam program KB
PIS : 115 kelompok PIK : 13 Desa
1.060.000.000 -
Outcome : Adanya peningkatan stratifikasi kelompok ketahanan keluarga
100%
- 350.000.000 1.12.1.11.01.04.22. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
350.000.000 -
Output : - 350.000.000
1.12.1.11.01.04.22.01. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Terlaksananya pendataan keluarga, evaluasi program KB-KS dan Profil UPPKS
100% 350.000.000 -
Outcome : Tersedianya buku pendataan dan buku umpan balik
100%
- 100.000.000 1.12.1.11.01.04.23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
100.000.000 -
Output : - 100.000.000
1.12.1.11.01.04.23.01. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Meningkatnya peran serta tenaga pendampingan dalam ketahanan keluarga
PIS : 9 PIK : 13 Desa dan 30 org
100.000.000 -
Outcome : Meningkatnya peran serta keluarga dalam kegiatan bina-bina
100% - 38.428.111.343 1.13. SOSIAL 38.428.111.343 - - 1.284.924.212 1.13.01.00. SEKRETARIAT DINSOS 1.284.924.212 - - 462.446.290
1.13.1.13.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 462.446.290 -
Output : - 114.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan telephon.air dan listrik
100 %
Output : - 10.500.000
1.13.1.13.01.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang berizin
17 Unit 10.500.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
100 %
Output : - 58.452.290
1.13.1.13.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 29 Jenis 58.452.290 -
Outcome : Terpenuhinya alat tulis kantor 100 %
Output : - 21.609.000
1.13.1.13.01.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan
(buku agenda, profil dinas)
16 Jenis 21.609.000 -
Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
100 %
Output : - 4.895.000
1.13.1.13.01.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor
93 Jenis 4.895.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan paralatan listrik/ penerangan kantor
100 %
Output : - 89.730.000
1.13.1.13.01.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Karpet, horden 2 jenis 89.730.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
100 %
Output : - 4.200.000
1.13.1.13.01.00.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengisian tabung gas 24 Tabung Gas 4.200.000 -
Outcome : Tersedianya gas 100 %
Output : - 29.160.000
1.13.1.13.01.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan 3 Media 29.160.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan 100 %
Output : - 5.400.000
1.13.1.13.01.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makan dan minuman 1 Paket 5.400.000 -
Outcome : Terepenuhinya kebutuhan makan dan minuman
100 %
Output : - 124.500.000
1.13.1.13.01.00.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelakasananan perjalanan dinas luar daerah
188 Oh 124.500.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
100 %
- 276.151.514
1.13.1.13.01.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 276.151.514 -
Output : - 15.900.000
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas
100 %
Output : - 30.900.000
1.13.1.13.01.00.02.10. Pengadaan Mebeleur Meja 1 biro, kursi putar 2 Jenis 30.900.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan mebel kantor 100 %
Output : - 111.509.514
1.13.1.13.01.00.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor
2 Gedung 111.509.514 -
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 100 %
Output : - 110.546.000
1.13.1.13.01.00.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas yang terpelihara 7 mobil, 12 motor
110.546.000 -
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas 100 %
Output : - 7.296.000
1.13.1.13.01.00.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Perangkat peralatan kantor yang diperbaiki
92 Unit 7.296.000 -
Outcome : Terpeliharanya perangkat peralatan kantor
100 %
Output : - -
1.13.1.13.01.00.02.42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor yang direhab 1 Gedung - -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan rehab kantor 100 %
- 23.800.000
1.13.1.13.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23.800.000 -
Output : - 23.800.000
1.13.1.13.01.00.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
34 Stel 23.800.000 -
Outcome : Aparatur Disilplin mengenakan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100 %
- 6.185.500
1.13.1.13.01.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.185.500 -
Output : - 2.994.000
1.13.1.13.01.00.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pelaporan keuangan semesteran 1 Dokumen 2.994.000 -
Outcome : Terselesaikannya pelaporan keuangan semesteran
100 %
Output : - 3.191.500
1.13.1.13.01.00.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 3.191.500 -
Outcome : Terselesaikannya pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen
- 12.547.800
1.13.1.13.01.00.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 12.547.800 -
Output : - 12.547.800
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Tersedianya renstra dan renja 100 %
- 142.289.208 1.13.1.13.01.00.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
142.289.208 -
Output : - 142.289.208
1.13.1.13.01.00.15.07. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
4 Dok 142.289.208 -
Outcome : Bertambahnya dokumen hasil monev 100 %
- 361.503.900
1.13.1.13.01.00.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 361.503.900 -
Output : - 361.503.900
1.13.1.13.01.00.16.24. Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan