PROGRAM/KEGIATAN
MODAL BPPT
609.634.000 -
- 459.634.000
1.16.1.16.01.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 459.634.000 -
Output : - 84.634.000
1.16.1.16.01.01.15.05. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Tercapainya koordinasi tentang skala prioritas potensi investasi
10 Potensi 84.634.000 -
Outcome : Terhimpunnya potensi peluang unggulan sebagai bahan promosi investasi
100%
Output : - 375.000.000
1.16.1.16.01.01.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Terselenggaranya pameran investasi 5 Kali Tingkat
Regional, dan Nasional
375.000.000 -
Outcome : Meningkatnya Jumlah investor baru 100%
- 150.000.000 1.16.1.16.01.01.17. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan
Prasarana Daerah
150.000.000 -
Output : - 150.000.000
1.16.1.16.01.01.17.01. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi Terwujudnya kajian sumber daya alam sebagai potensi peluang investasi
1 Dokumen Kajian sumber daya alam sebagai potensi peluang investasi 150.000.000 -
Outcome : Meningkatnya serapan investasi 100%
- 578.440.995 1.16.01.02. BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
BPPT
1 2 3 4 5 6 7 8
- 161.509.995
1.16.1.16.01.02.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 161.509.995 -
Output : - 75.000.000
1.16.1.16.01.02.15.08. Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Terbinanya Perusahaan 50 Perusahaan 75.000.000 -
Outcome : Terkendalinya kegiatan penanaman modal di Kabupaten Cirebon
100%
Output : - 86.509.995
1.16.1.16.01.02.15.15. Penilaian Perusahaan PMDN / PMA Terbaik Data dan Profil Perusahaan 1 Dokumen 86.509.995 -
Outcome : Terselenggaranya penilaian perusahaan terbaik
100%
- 416.931.000
1.16.1.16.01.02.20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 416.931.000 -
Output : - 200.000.000
1.16.1.16.01.02.20.01. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terbangunnya SICANTIK (Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik)
1 Paket 200.000.000 -
Outcome : penerapan Jaringan SICANTIK dalam pelayanan perijinan
100%
Output : - 96.000.000
1.16.1.16.01.02.20.04. Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 4 Perizinan 4 Perizinan 96.000.000 -
Outcome : Terpeliharanya manajemen mutu pelayanan
100%
Output : - 120.931.000
1.16.1.16.01.02.20.05. Penyusunan Data - Data Base Perizinan Data base perusahaan yang sudah dan
belum memiliki perizinan (profil perijinan perusahaan)
1 Dokumen 120.931.000 -
Outcome : Tersusunnya data perusahaan yang memiliki perizinan
100%
Output : - -
1.16.1.16.01.02.20.06. Penyusunan Data Minat Investasi PMA / PMDN dan Non PMA / PMDN
Tersusunnya dokumen perkembangan minat investasi
1 Dokumen Perkembangan minat investasi
- -
Outcome : Laporan perizinan usaha mikro 100%
- 775.000.000
1.16.01.03. BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN BPPT 775.000.000 -
- 100.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 100.000.000
1.16.1.16.01.03.16.06. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan 1 Dokumen Naskah Akademis Peraturan Perundang-unda ngan 100.000.000 -
Outcome : Tersedianya informasi penyederhanaan dan Standar Operasional Prosedur perizinan
100%
- 675.000.000
1.16.1.16.01.03.20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 675.000.000 -
Output : - 675.000.000
1.16.1.16.01.03.20.02. Operasionalisasi Pelayanan Perizinan SK Perizinan 9859 SK
Perizinan
675.000.000 -
Outcome : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas
100%
- 384.000.000
1.16.01.04. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN BPPT 384.000.000 -
- 100.000.000
1.16.1.16.01.04.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 100.000.000 -
Output : - 100.000.000
1.16.1.16.01.04.16.10. Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi Laporan penanganan permasalahan penanaman modal terkait investasi
1 Laporan 100.000.000 -
Outcome : Terselesaikannya permasalahan penanaman modal terkait investasi di Kabupaten Cirebon
100%
- 200.000.000
1.16.1.16.01.04.19. Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 200.000.000 -
Output : - 200.000.000
1.16.1.16.01.04.19.01. Sosialisasi di Bidang Perizinan Tersosialisasinya masyarakat pelaku
usaha yang belum memiliki perizinan
720 Orang dan 6 Billboard
200.000.000 -
Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat/ pelaku usaha terhadap perizinan
100%
- 84.000.000 1.16.1.16.01.04.21. Program Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal
84.000.000 -
Output : - 84.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Terukurnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan 80,79 - 52.467.002.000 1.17. KEBUDAYAAN 4.978.754.000 47.488.248.000 - 1.094.622.000 1.17.01.00. SEKRETARIAT DISBUDPARPORA 1.094.622.000 - - 622.750.000
1.17.1.17.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622.750.000 -
Output : - 120.000.000
1.17.1.17.01.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening PDAM, Listrik dan Telkom 12 bulan 120.000.000 -
Outcome : Prosentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100%
Output : - 11.000.000
1.17.1.17.01.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
40 unit 11.000.000 -
Outcome : Prosentase Jasa Perawan dan Perijinan Kendaraan Dinas
100%
Output : - 15.000.000
1.17.1.17.01.00.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 50 unit 15.000.000 -
Outcome : Prosentase rata-rata peralatan kerja yang diperbaiki
100%
Output : - 77.000.000
1.17.1.17.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 42 jenis 77.000.000 -
Outcome : Prosentase rata-rata ketersediaan ATK 100%
Output : - 36.000.000
1.17.1.17.01.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan yang tersedia - 36.000.000 -
Outcome : Prosentase rata rata ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
PIS : 31 jenis
Output : - 6.500.000
1.17.1.17.01.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Komponen Listrik yang tersedia 6 jenis 6.500.000 -
Outcome : Prosentase rata-rata ketersediaan komponen listrik
100%
Output : - 90.000.000
1.17.1.17.01.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia 10 macam 90.000.000 -
Outcome : Prosentase Ketersediaan Sarana Peralatan Kantor
100%
Output : - 15.000.000
1.17.1.17.01.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Surat Kabar/Koran yang tersedia 12 bulan 15.000.000 -
Outcome : Prosentase Ketersediaan Surat Kabar/Koran
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 52.250.000
1.17.1.17.01.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan Minuman Pegawai dan Tamu
yang tersedia
11 bulan 52.250.000 -
Outcome : Prosentase Jamuan Makanan dan Minuman
100%
Output : - 200.000.000
1.17.1.17.01.00.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 5 daerah 200.000.000 -
Outcome : Prosentase Ketersediaan Kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
100%
- 369.103.000
1.17.1.17.01.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 369.103.000 -
Output : - 257.103.000
1.17.1.17.01.00.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbaikan gedung lebih representatif - 257.103.000 -
Outcome : Prosentase pemeliharaan gedung kantor
-Output : - 112.000.000
1.17.1.17.01.00.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Biaya operasional kendaraan dinas - 112.000.000 -
Outcome : Prosentasi rata-rata penggunaan kendaraan dinas
-Output : - -
1.17.1.17.01.00.02.42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Perbaikan gedung kantor pada
bangunan utama
- - -
Outcome : Prosentase pemeliharaan gedung kantor (bangunan gedung)
- 15.000.000
1.17.1.17.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000 -
Output : - 15.000.000
1.17.1.17.01.00.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Ketersediaan pakaian Linmas PIS : 50 pegawai 15.000.000 -
Outcome : Tercapainya kedisiplinan pegawai PIS : 50 pegawai
- 61.669.000 1.17.1.17.01.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
61.669.000 -
Output : - 24.700.000
1.17.1.17.01.00.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP, TAPKIN, Renja, LPPD, IKU
PIS : 6 dokumen 24.700.000 -
Outcome : Tersusunnya laporan realisasi kinerja tahunan
PIS : 6 dokumen
Output : - 8.597.000
1.17.1.17.01.00.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Buku laporan keuangan semesteran PIS : 1 dokumen 8.597.000 -
Outcome : Tersusunnya laporan keuangan semesteran
PIS : 1 dokumen
Output : - 8.597.000
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Tersusunnya laporan keuangan semesteran
-Output : - 19.775.000
1.17.1.17.01.00.06.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah bidang yang dimonitor PIS : 1 dokumen 19.775.000 -
Outcome : Tercapainya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
PIS : 1 dokumen
- 26.100.000
1.17.1.17.01.00.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 26.100.000 -
Output : - 26.100.000
1.17.1.17.01.00.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan sektoral
PIS : 1 dokumen 26.100.000 -
Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektoral
PIS : 1 dokumen
- 51.092.380.000
1.17.01.01. BIDANG KEBUDAYAAN DISBUDPARPORA 3.604.132.000 47.488.248.000
- 853.316.000
1.17.1.17.01.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 853.316.000 -
Output : - 686.316.000
1.17.1.17.01.01.15.01. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tercapainya budaya daerah PIS : Gegesik,
Sumber, PIK : Kalikoa, Palimanan Babakan Gegesik Dana Reses : Seni Budaya LANGEN SAPUTRA Klangenan 686.316.000 -
Outcome : Jumlah grup seni dan cagar budaya yang direvitalisasi, direkontruksi, diwariskan dan diberi penghargaan
PIS : Gegesik, Sumber, PIK kalikoa, palimanan Babakan gegesik Dana Reses : Seni budaya LANGEN SAPUTRA Output : - 167.000.000
1.17.1.17.01.01.15.05. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Terwujudnya kerjasama pengkajian nilai-nilai budaya dengan stakeholder
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya
PIS : 2 kegiatan
- 48.679.064.000
1.17.1.17.01.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.190.816.000 47.488.248.000
Output : - 35.816.000
1.17.1.17.01.01.16.01. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya Apresiasi dan Pengembangan Karya Seni dan Kerajinan Tangan
PIS : 1 Kegiatan 35.816.000 -
Outcome : Jumlah Kegiatan Pameran Kesenian PIS : 1 kegiatan
Output : - 200.000.000
1.17.1.17.01.01.16.03. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Seni
PIS : 2 kajian 200.000.000 -
Outcome : Jumlah Kajian Kawasan Seni dan Budaya
PIS : 2 kajian
Output : - 77.000.000
1.17.1.17.01.01.16.05. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Terkelolanya Museum dan Cagar Budaya
PIS : 40 BCB 77.000.000 -
Outcome : Jumlah Benda Cagar Budaya yang dikoleksi
PIS : 40 BCB
Output : - 47.796.248.000
1.17.1.17.01.01.16.06. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Berkembangnya kekayaan budaya lokal
di luar daerah
PIS : 4 kegiatan Banprof : 1 gedung
308.000.000 47.488.248.000
Outcome : Jumlah garapan misi kesenian yang dipergelarkan diluar daerah, Hari Jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN
PIS : 4 kegiatan Banprof : 1 gedung
Output : - 500.000.000
1.17.1.17.01.01.16.07. Pengembangan nilai dan geografi sejarah Terkembangnya situs sejarah budaya dan kearifan lokal
PIS : 5 Situs Dana Reses : 2 Situs Buyut Nyi Putu Desa Suranenggala dan Situs Buyut Karang Wakaf Desa Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala 500.000.000 -
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Jumlah cagar budaya yang dipelihara yang menjadi tujuan wisata
PIS : 5 Situs Dana Reses : 2 Situs Buyut Nyi Putu Desa Suranenggala dan Buyut Karang Wakaf Desas Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Output : - -
1.17.1.17.01.01.16.11. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah - -
Outcome :
Output : - 70.000.000
1.17.1.17.01.01.16.12. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terpeliharanya wawasan pengetahuan
budaya lokal
- 70.000.000 -
Outcome : Jumlah judul buku kebudayaan yang dicetak
- 700.000.000
1.17.1.17.01.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 700.000.000 -
Output : - 500.000.000
1.17.1.17.01.01.17.04. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Terselenggaranya festival keanekaragaman budaya
Topeng Nusantara dan Tarling
500.000.000 -
Outcome : Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah
Topeng Nusantara dan Tarling
Output : - 200.000.000
1.17.1.17.01.01.17.05. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Tergelarnya festival budaya daerh dan budaya nasional
Tarling 200.000.000 -
Outcome : JUmlah kreasi seni tematis yang difestivalkan tingkat pelajar, seniman daerah dan seniman nasional
Tarling
- 860.000.000 1.17.1.17.01.01.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
860.000.000 -
Output : - 110.000.000
1.17.1.17.01.01.18.01. Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
Terselenggaranya festifal keanekaragaman budaya
PIS : 11 lembaga 110.000.000 -
Outcome : Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah
PIS : 11 Lembaga
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 750.000.000
1.17.1.17.01.01.18.03. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Terpenuhinya pengadaan sarpras seni dan budaya di masyarakat
40 Sanggar Tingkat Kecamatan
750.000.000 -
Outcome : Jumlah bantuan pengadaan sarpras seni dan budaya
40 Sanggar Tingkat Kecamatan
- 280.000.000
1.20.03.08. BAGIAN KESRA SETDA 280.000.000 -
- 280.000.000
1.17.1.20.03.08.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 280.000.000 -
Output : - 180.000.000
1.17.1.20.03.08.17.14. Penyelenggaraan Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Kabupaten Cirebon
Terwujudnya Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Kabupaten Cirebon
500 orang 180.000.000 -
Outcome : Terealisasinya Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Kabupaten Cirebon
100 %
Output : - 100.000.000
1.17.1.20.03.08.17.15. Penyelenggaraan Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Provinsi Jawa Barat
Terwujudnya Sapta Lomba pendidikan agama Islam tingkat Propinsi Jawa Barat
80 orang 100.000.000 -
Outcome : Terealisasinya Sapta Lomba pendidikan agama Islam tingkat Propinsi Jawa Barat
100 %
- 9.252.599.725
1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 9.252.599.725 -
- 1.119.856.500
1.17.01.03. BIDANG PEMUDA DISBUDPARPORA 1.119.856.500 -
- 93.786.500
1.18.1.17.01.03.15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 93.786.500 -
Output : - 58.036.500
1.18.1.17.01.03.15.05. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Jumlah pemuda yang mengikuti diklat bintal
PIS : 100 orang 58.036.500 -
Outcome : Terbinanya imtak pemuda PIS : 100 orang
Output : - 35.750.000
1.18.1.17.01.03.15.06. Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
Tersusunnya pedoman tentang kepemimpinan pemuda
PIS : 80 orang 35.750.000 -
Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP
1 2 3 4 5 6 7 8
- 741.730.000
1.18.1.17.01.03.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 741.730.000 -
Output : - 546.070.000
1.18.1.17.01.03.16.02. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terbinanya pemuda di bidang kepemudaan
PIS : 40 orang 546.070.000 -
Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti diklat paskibra
PIS : 40 orang
Output : - -
1.18.1.17.01.03.16.03. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Terfasilitasinya kemah bakti pemuda PIS : 100 orang - -
Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti kemahbakti pemuda
PIS : 100 orang
Output : - 55.000.000
1.18.1.17.01.03.16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Meningkatnya motivasi pemuda pelopor dalam berkarya
PIS : 50 orang 55.000.000 -
Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor
PIS : 50 orang
Output : - 140.660.000
1.18.1.17.01.03.16.08. Pameran prestasi hasil karya pemuda Terpromosikannya hasil karya pemuda PIS : 2 kegiatan 140.660.000 -
Outcome : Jumlah kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda
PIS : 2 kegiatan
- 234.340.000 1.18.1.17.01.03.17. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
234.340.000 -
Output : - 234.340.000
1.18.1.17.01.03.17.01. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Terpilihnya pemuda yang berwirausaha PIS : 100 orang 234.340.000 -
Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda
PIS : 100 orang
- 50.000.000
1.18.1.17.01.03.18. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 50.000.000 -
Output : - 50.000.000
1.18.1.17.01.03.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba
PIS : 100 orang 50.000.000 -
Outcome : Meningkatnya wawasan pemuda tentang narkoba
PIS : 100 orang
- 8.132.743.225
1.17.01.04. BIDANG OLAHRAGA DISBUDPARPORA 8.132.743.225 -
- 2.842.875.000
1.18.1.17.01.04.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.842.875.000 -
Output : - 250.000.000
1.18.1.17.01.04.20.02. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
Berkembangnya olahraga unggulan daerah
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Jumlah Cabor yang dikompetisikan PIS : 5 cabor
Output : - 600.000.000
1.18.1.17.01.04.20.03. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Terlaksananya pembibitan dan pembinaan pelatih olahragawan berbakat PIS : 14 cabor, PIK : 1 Pelatihan pelatih dalam keahlian yang berkualitas kompetisi dan kepelatihan olahraga 600.000.000 -
Outcome : Jumlah Cabor yang dibina dan pelatih olahraga PIS : 14 cabor PIK : 1 Pelatihan pelatih dalam keahlian yang berkualitas kompetisi dan kepelatihan olahraga Output : - 1.542.875.000
1.18.1.17.01.04.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Partisipasi dalam terselenggaranya
kompetisi olahraga Peringkat prestasi : popda, porda, Porpemda Jabar, Ortradprov, Pospeda, Porsenitas, Porpemdakab 1.542.875.000 -
Outcome : Peringkat prestasi : Popda, Porda, Porpemda Jabar, Ortradprov, Pospeda, Porsenitas, Porpemdakab
-Output : - 450.000.000
1.18.1.17.01.04.20.07. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Tercapainya pemassalan olahraga tradisonal di masyarakat
PIS : 4 kegiatan 450.000.000 -
Outcome : Jumlah kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat
PIS : 4 kegiatan
Output : - -
1.18.1.17.01.04.20.11. Pengembangan olahraga rekreasi Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam berolahraga
PIS : 1 event - -
Outcome : Jumlah event Festifal olahraga rekreatif PIS : 1 event
- 5.289.868.225
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 110.000.000
1.18.1.17.01.04.21.01. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah paket sarana olahraga yang diserahkan kepada masyarakat
PIS: 50 paket 110.000.000 -
Outcome : Tercapainya kerjasama untuk membangun sarana olahraga dengan masyarakat
PIS : 50 Paket
Output : - 4.879.868.225
1.18.1.17.01.04.21.02. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Meningkatnya fasilitas dan sarana olahraga bagi masyarakat
PIS : Kab. Cirebon, PIK : Battembat Dana Reses : Depok, Dukupuntang, Arjawinangun, Sumber, Pangenan 4.879.868.225 -
Outcome : Jumlah paket sarana olahraga yang diserhkan kepada masyarakat
PIS : kab. Cirebon, PIK : Battembat Dana Reses : Depok, Dukupuntang, Arjawinangun, Sumber, Pangenan Output : - 300.000.000
1.18.1.17.01.04.21.07. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Cirebon
PIS : GOR 300.000.000 -
Outcome : Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara
PIS : GOR
- 14.707.286.630
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 14.707.286.630 -
- 762.437.225
1.19.01.00. SEKRETARIAT KESBANGLINMAS 762.437.225 -
- 513.563.700
1.19.1.19.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 513.563.700 -
Output : - 162.000.000
1.19.1.19.01.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun
3 Rekening 162.000.000 -
Outcome : Tercapainya kebutuhan sarana komunikasi air dan listrik
96%
Output : - 7.900.000
1.19.1.19.01.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional selama 1 tahun
6 unit kendaraan roda empat dan 15 unit roda dua
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Tercapainya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional
96 %
Output : - 8.800.000
1.19.1.19.01.00.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pemeliharaan peralatan kantor selama 1 tahun
41 peralatan kantor
8.800.000 -
Outcome : Terpeliharanya perlatan kantor 96%
Output : - 51.316.600
1.19.1.19.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia selama
1 tahun
1 tahun 51.316.600 -
Outcome : terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 96%
Output : - 31.368.300
1.19.1.19.01.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Photo Copy selama 1 Tahun
1 tahun 31.368.300 -
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Photo Copy
96%
Output : - 10.538.000
1.19.1.19.01.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan selama 1 Tahun
1 Tahun 10.538.000 -
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi
Linstrik/Penerangan
96%
Output : - 87.863.300
1.19.1.19.01.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96% 87.863.300 -
Outcome : Terpenuhinya sarana kantor 96%
Output : - 19.795.000
1.19.1.19.01.00.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga yang tersedia
selama 1 Tahun
1 Tahun 19.795.000 -
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga
96
Output : - 20.340.000
1.19.1.19.01.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Surat Kabar selama 1 tahun 12 Bulan 20.340.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan
96
Output : - 22.450.000
1.19.1.19.01.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan Minum Rapat Tamu 11 Bulan 22.450.000 -
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu
96%
Output : - 91.192.500
1.19.1.19.01.00.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
1 Tahun 91.192.500 -
Outcome : Terciptanya koordinasi dan konsultasi dengan luar daerah
96
- 164.227.300
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - -
1.19.1.19.01.00.02.03. Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya kelancaran kerja
pegawai
1 Unit - -
Outcome : Gedung Kantor 100%
Output : - -
1.19.1.19.01.00.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional motor dinas 10 Unit - -
Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja pegawai
100%
Output : - 14.729.300
1.19.1.19.01.00.02.10. Pengadaan Mebeleur meja dan kursi 20 Unit 14.729.300 -
Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja pegawai
100%
Output : - 24.000.000
1.19.1.19.01.00.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang terpelihata 1 unit 24.000.000 -
Outcome : tercapainya pemeliharaan gedung kantor serta pagar taman dan halaman
96
Output : - 125.498.000
1.19.1.19.01.00.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas operasional terpelihara
6 Unit kend. roda empat dan 15 unit kend. roda 2
125.498.000 -
Outcome : Meningkatnya mobilitas pelaksanaan tupoksi
96
- 16.500.000
1.19.1.19.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.500.000 -
Output : - 16.500.000
1.19.1.19.01.00.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian PDH beserta kelengkapannya
35 Stel 16.500.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan PDH khaki bagi [pegwai
100%
- -
1.19.1.19.01.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - -
Output : - -
1.19.1.19.01.00.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - -
Outcome :
- 36.146.875 1.19.1.19.01.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
36.146.875 -
Output : - 17.415.500
1.19.1.19.01.00.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja dan Lakip 1 Dokumen 17.415.500 -
Outcome : Tersusunnya Laporan Kinerja dan Lakip 100%
Output : - 9.509.500
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Tersusunnya laporan keuangan semesteran
100%
Output : - 9.221.875
1.19.1.19.01.00.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan keuangan akhir tahun 1 dok 9.221.875 -
Outcome : Terpantaunya realisasi anggaran sampai dengan ahir tahun
100%
- 31.999.350
1.19.1.19.01.00.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 31.999.350 -
Output : - 31.999.350
1.19.1.19.01.00.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra 1 dok 31.999.350 -
Outcome : Trsusunnya laporan renja dan renstra 100%
- 2.739.307.510
1.19.01.01. BIDANG KETAHANAN BANGSA KESBANGLINMAS 2.739.307.510 -
- 1.355.091.572
1.19.1.19.01.01.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.355.091.572 -
Output : - 794.030.000
1.19.1.19.01.01.15.05. pengendalian Keamanan Lingkungan Tersedianya Operasional Tim
koordinasi dan laporan secara periodik
12 kali 794.030.000 -
Outcome : Tersusunnya Pelaporan Situasi Keamanan Wilayah di Kabupaten Cirebon
80 %
Output : - 61.061.572
1.19.1.19.01.01.15.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Keberadaa Orang Asing 6 dokumen 61.061.572 -
Outcome : Terkendalinya Program dan Kegiatan kantor dan Pengawasan Orang Asing
80%
Output : - 500.000.000
1.19.1.19.01.01.15.09. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FORKOPINDA Terbentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
17 tim anggota dan OPD terkait
500.000.000 -
Outcome : Terkoordinasinya urusan antar pimpinan di daerah
100%
- 351.009.300 1.19.1.19.01.01.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
351.009.300 -
Output : - 351.009.300
1.19.1.19.01.01.16.02. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Fasilitasi dan Koordinasi tentang Teknik Pencegahan Kejahatan serta Fasilitasi dan Penyusunan Piranti tentang Ketertiban dan Keamanan Lingkungan dan terbentuknya FKDM
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Tercukupinya kebutuhan Informasi / Data Kondisi Terkini Daerah serta Terbangunnya kekuatan Pengamanan Daerah dan Desa /Kelurahan terciptanya kerjasama denngan aparat kemanan dan unsur terkait
100 %
- 848.536.600
1.19.1.19.01.01.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 848.536.600 -
Output : - 289.525.000
1.19.1.19.01.01.17.01. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Terfasilitasi kegiatan Forum Komunikasi Kerukunan Hidup Umat Beragama (FKUB) serta Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon
250 Orang 289.525.000 -
Outcome : Terbangunnya Persamaan Persepsi Antar Umat Beragama serta Meningkatnya Kesamaan Visi dan Persepsi Masyarakat serta terpantaunya Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Cirebon
100%
Output : - 409.011.600
1.19.1.19.01.01.17.02. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat
Peserta yang mengikuti Sosialisasi 120 orang 409.011.600 -
Outcome : Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
100%
Output : - 150.000.000
1.19.1.19.01.01.17.03. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Budaya Bangsa Terselenggaranya kesararan masyrakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa
350 orang 150.000.000 -
Outcome : Terfasilitasinya kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa
100%
- 184.670.038
1.19.1.19.01.01.18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 184.670.038 -
Output : - 184.670.038
1.19.1.19.01.01.18.02. Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangasaan Peserta yang mengikuti Seminar, Talk Show dan Diskusi
480 org 184.670.038 -
Outcome : Meningkatnya wawasan dan pola pikir masyarakat
100%
- 593.684.600
1.19.01.02. BIDANG PENGEMBANGAN DEMOKRATISASI KESBANGLINMAS 593.684.600 -
- 593.684.600
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 300.000.000
1.19.1.19.01.02.21.01. Penyuluhan kepada Masyarakat Sosialisasi perundang-undangan bid.
politik, tentang Ormas dan tentang partai politik
1950 orng 300.000.000 -
Outcome : Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100%
Output : - 60.000.000
1.19.1.19.01.02.21.02. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik - Talk Show pemasalahan partai politik -Talk Show tentang Organisasi Kemasyarakatan
360 Orang 60.000.000 -
Outcome : -terakumulasinya permasalahan dan pemecahan-nya serta meningkatnya rasa kebersamaan antar pengurus partai politik untuk mewujudkan kepentingan umum -Meningkatnya Pemahaman tentang Organisasi Kemasyarakatan
100%
Output : - 133.684.600
1.19.1.19.01.02.21.03. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Terlaksana-nya Seminar Implementasi
Demokrasi Pancasila - Pagelaran /Pentas Seni dalam rangka Pemilukada
780 orang 133.684.600 -
Outcome : Meningkat-nya Wawasan / Pengetahuan tentang Demokrasi
100%
Output : - 100.000.000
1.19.1.19.01.02.21.05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Terlaksananya kegiatan verifikasi
administrasi bantuan parpol -Terlaksananya verifikasi kelengkapan persyaratan dministrasi ormas -terlaksananya verifikasi ormas/lsm yg mendapatkan bantuan hibah
11 Dokumen 100.000.000 -
Outcome : -meningkatnya kinerja parpol yg mendapatkan bantuan -tersedianya data ormas/lsm secara administrasi dan fisik dimlapangan
100%
- 804.344.200
1.19.01.03. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT KESBANGLINMAS 804.344.200 -
- 455.640.300
1.19.1.19.01.03.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 455.640.300 -
Output : - 395.448.000
1.19.1.19.01.03.15.01. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
tersedianya teanggota pengamanan wilayah di masyarakat
6460 Orang 395.448.000 -
Outcome : terpenuhinya tenaga satuan pengamanan wilayah di masyarajat
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 60.192.300
1.19.1.19.01.03.15.03. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Anggota Sat Linmas yang mengikuti Pelatihan
500 Orang 60.192.300 -
Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan ketrampilan Sat Linmas dalam mengendalikan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
80%
- 47.995.600 1.19.1.19.01.03.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
47.995.600 -
Output : - 47.995.600
1.19.1.19.01.03.16.04. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sisksmswakarsa
Terselenggara-nya pengamanan wilayah dalam rangka pelaksanaan siskaswakarsa
424 org 47.995.600 -
Outcome : Meningkatnya kinerja satuan linmas dalam melaksanakan
Pencegahan dan Deteksi Dini Tindak Kriminal
100%
- 128.659.300 1.19.1.19.01.03.19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
128.659.300 -
Output : - 128.659.300
1.19.1.19.01.03.19.01. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat ANggota masyarakat / anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan
908 org 128.659.300 -
Outcome : terbentuknya personil satuan keamanan lingkunga di masyarakat
100%
- 172.049.000 1.19.1.19.01.03.22. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
172.049.000 -
Output : - 172.049.000
1.19.1.19.01.03.22.01. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam terselenggara-nya Sosialisasi /penyebarluas-an informasi potensi bencana alam
1 Dokumen 172.049.000 -
Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Aparat dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggula-ngan Bencana
100%
- 2.493.735.480
1.19.02.00. SEKRETARIAT SATPOL PP 2.493.735.480 -
- 908.988.465
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 104.880.000
1.19.1.19.02.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran rekening listrik, telepon, air dan repiter
12 bln 104.880.000 -
Outcome : Tercapainya kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan
100%
Output : - 17.160.000
1.19.1.19.02.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
Roda 4 = 11 unit, Roda 2 = 23 unit, Roda 6 = 1 unit
17.160.000 -
Outcome : Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan kegiatan
100%
Output : - 16.720.000
1.19.1.19.02.00.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kantor yang rusak Komputer = 16 Bh, Printer = 17 Bh. Laptop = 1 bh
16.720.000 -
Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja kantor 100%
Output : - 54.851.265
1.19.1.19.02.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan Alat Tulis Kantor (ATK)
sesuai kebutuhan
45 Jenis ATK 54.851.265 -
Outcome : Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan
100%
Output : - 34.301.250
1.19.1.19.02.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 13 Jenis 34.301.250 -
Outcome : Terselenggaranya kelancaran kegiatan administrsi perkantoran
100%
Output : - 8.504.760
1.19.1.19.02.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Lampu TL = 96 bh, Batu batrai besar = 96 pak, Batu batrai kecil = 96 pak, Batu baterai 3/4 96 bh
8.504.760 -
Outcome : Terselenggaranya kelancaran kegiatan dinas
1 2 3 4 5 6 7 8
Output : - 181.670.490
1.19.1.19.02.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Werless 1 set, Laptop 8 bh, Dispenser 2 bh, Mesin potong rumput 1 bh, Mesin penghancur kertas 3 bh, GPS 2 unit, Genset 1 unit, Filling Kabinet 4 bh, TV LED 6 bh, Lemari Besi 5bh 181.670.490 -
Outcome : Terselenggaranya kelancaran kegiatan kantor
100%
Output : - 40.788.000
1.19.1.19.02.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersediaanya bahan bacaan Koran lokal = 3 media, Koran regional = 1 media, Koran nasional = 1 media 40.788.000 -
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
100%
Output : - 332.730.000
1.19.1.19.02.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum piket,
rapat dan tamu