• Tidak ada hasil yang ditemukan

PROGRAM/KEGIATAN

MODAL BPPT

609.634.000 -

- 459.634.000

1.16.1.16.01.01.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 459.634.000 -

Output : - 84.634.000

1.16.1.16.01.01.15.05. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Tercapainya koordinasi tentang skala prioritas potensi investasi

10 Potensi 84.634.000 -

Outcome : Terhimpunnya potensi peluang unggulan sebagai bahan promosi investasi

100%

Output : - 375.000.000

1.16.1.16.01.01.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Terselenggaranya pameran investasi 5 Kali Tingkat

Regional, dan Nasional

375.000.000 -

Outcome : Meningkatnya Jumlah investor baru 100%

- 150.000.000 1.16.1.16.01.01.17. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Daerah

150.000.000 -

Output : - 150.000.000

1.16.1.16.01.01.17.01. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi Terwujudnya kajian sumber daya alam sebagai potensi peluang investasi

1 Dokumen Kajian sumber daya alam sebagai potensi peluang investasi 150.000.000 -

Outcome : Meningkatnya serapan investasi 100%

- 578.440.995 1.16.01.02. BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

BPPT

1 2 3 4 5 6 7 8

- 161.509.995

1.16.1.16.01.02.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 161.509.995 -

Output : - 75.000.000

1.16.1.16.01.02.15.08. Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terbinanya Perusahaan 50 Perusahaan 75.000.000 -

Outcome : Terkendalinya kegiatan penanaman modal di Kabupaten Cirebon

100%

Output : - 86.509.995

1.16.1.16.01.02.15.15. Penilaian Perusahaan PMDN / PMA Terbaik Data dan Profil Perusahaan 1 Dokumen 86.509.995 -

Outcome : Terselenggaranya penilaian perusahaan terbaik

100%

- 416.931.000

1.16.1.16.01.02.20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 416.931.000 -

Output : - 200.000.000

1.16.1.16.01.02.20.01. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terbangunnya SICANTIK (Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik)

1 Paket 200.000.000 -

Outcome : penerapan Jaringan SICANTIK dalam pelayanan perijinan

100%

Output : - 96.000.000

1.16.1.16.01.02.20.04. Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 4 Perizinan 4 Perizinan 96.000.000 -

Outcome : Terpeliharanya manajemen mutu pelayanan

100%

Output : - 120.931.000

1.16.1.16.01.02.20.05. Penyusunan Data - Data Base Perizinan Data base perusahaan yang sudah dan

belum memiliki perizinan (profil perijinan perusahaan)

1 Dokumen 120.931.000 -

Outcome : Tersusunnya data perusahaan yang memiliki perizinan

100%

Output : - -

1.16.1.16.01.02.20.06. Penyusunan Data Minat Investasi PMA / PMDN dan Non PMA / PMDN

Tersusunnya dokumen perkembangan minat investasi

1 Dokumen Perkembangan minat investasi

- -

Outcome : Laporan perizinan usaha mikro 100%

- 775.000.000

1.16.01.03. BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN BPPT 775.000.000 -

- 100.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - 100.000.000

1.16.1.16.01.03.16.06. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan 1 Dokumen Naskah Akademis Peraturan Perundang-unda ngan 100.000.000 -

Outcome : Tersedianya informasi penyederhanaan dan Standar Operasional Prosedur perizinan

100%

- 675.000.000

1.16.1.16.01.03.20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 675.000.000 -

Output : - 675.000.000

1.16.1.16.01.03.20.02. Operasionalisasi Pelayanan Perizinan SK Perizinan 9859 SK

Perizinan

675.000.000 -

Outcome : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas

100%

- 384.000.000

1.16.01.04. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN BPPT 384.000.000 -

- 100.000.000

1.16.1.16.01.04.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 100.000.000 -

Output : - 100.000.000

1.16.1.16.01.04.16.10. Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi Laporan penanganan permasalahan penanaman modal terkait investasi

1 Laporan 100.000.000 -

Outcome : Terselesaikannya permasalahan penanaman modal terkait investasi di Kabupaten Cirebon

100%

- 200.000.000

1.16.1.16.01.04.19. Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 200.000.000 -

Output : - 200.000.000

1.16.1.16.01.04.19.01. Sosialisasi di Bidang Perizinan Tersosialisasinya masyarakat pelaku

usaha yang belum memiliki perizinan

720 Orang dan 6 Billboard

200.000.000 -

Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat/ pelaku usaha terhadap perizinan

100%

- 84.000.000 1.16.1.16.01.04.21. Program Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan

dan Penanaman Modal

84.000.000 -

Output : - 84.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcome : Terukurnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan 80,79 - 52.467.002.000 1.17. KEBUDAYAAN 4.978.754.000 47.488.248.000 - 1.094.622.000 1.17.01.00. SEKRETARIAT DISBUDPARPORA 1.094.622.000 - - 622.750.000

1.17.1.17.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622.750.000 -

Output : - 120.000.000

1.17.1.17.01.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening PDAM, Listrik dan Telkom 12 bulan 120.000.000 -

Outcome : Prosentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

Output : - 11.000.000

1.17.1.17.01.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

40 unit 11.000.000 -

Outcome : Prosentase Jasa Perawan dan Perijinan Kendaraan Dinas

100%

Output : - 15.000.000

1.17.1.17.01.00.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 50 unit 15.000.000 -

Outcome : Prosentase rata-rata peralatan kerja yang diperbaiki

100%

Output : - 77.000.000

1.17.1.17.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 42 jenis 77.000.000 -

Outcome : Prosentase rata-rata ketersediaan ATK 100%

Output : - 36.000.000

1.17.1.17.01.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan yang tersedia - 36.000.000 -

Outcome : Prosentase rata rata ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

PIS : 31 jenis

Output : - 6.500.000

1.17.1.17.01.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Komponen Listrik yang tersedia 6 jenis 6.500.000 -

Outcome : Prosentase rata-rata ketersediaan komponen listrik

100%

Output : - 90.000.000

1.17.1.17.01.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia 10 macam 90.000.000 -

Outcome : Prosentase Ketersediaan Sarana Peralatan Kantor

100%

Output : - 15.000.000

1.17.1.17.01.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Surat Kabar/Koran yang tersedia 12 bulan 15.000.000 -

Outcome : Prosentase Ketersediaan Surat Kabar/Koran

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - 52.250.000

1.17.1.17.01.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan Minuman Pegawai dan Tamu

yang tersedia

11 bulan 52.250.000 -

Outcome : Prosentase Jamuan Makanan dan Minuman

100%

Output : - 200.000.000

1.17.1.17.01.00.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 5 daerah 200.000.000 -

Outcome : Prosentase Ketersediaan Kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

100%

- 369.103.000

1.17.1.17.01.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 369.103.000 -

Output : - 257.103.000

1.17.1.17.01.00.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbaikan gedung lebih representatif - 257.103.000 -

Outcome : Prosentase pemeliharaan gedung kantor

-Output : - 112.000.000

1.17.1.17.01.00.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Biaya operasional kendaraan dinas - 112.000.000 -

Outcome : Prosentasi rata-rata penggunaan kendaraan dinas

-Output : - -

1.17.1.17.01.00.02.42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Perbaikan gedung kantor pada

bangunan utama

- - -

Outcome : Prosentase pemeliharaan gedung kantor (bangunan gedung)

- 15.000.000

1.17.1.17.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000 -

Output : - 15.000.000

1.17.1.17.01.00.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Ketersediaan pakaian Linmas PIS : 50 pegawai 15.000.000 -

Outcome : Tercapainya kedisiplinan pegawai PIS : 50 pegawai

- 61.669.000 1.17.1.17.01.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

61.669.000 -

Output : - 24.700.000

1.17.1.17.01.00.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen LAKIP, TAPKIN, Renja, LPPD, IKU

PIS : 6 dokumen 24.700.000 -

Outcome : Tersusunnya laporan realisasi kinerja tahunan

PIS : 6 dokumen

Output : - 8.597.000

1.17.1.17.01.00.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Buku laporan keuangan semesteran PIS : 1 dokumen 8.597.000 -

Outcome : Tersusunnya laporan keuangan semesteran

PIS : 1 dokumen

Output : - 8.597.000

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcome : Tersusunnya laporan keuangan semesteran

-Output : - 19.775.000

1.17.1.17.01.00.06.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah bidang yang dimonitor PIS : 1 dokumen 19.775.000 -

Outcome : Tercapainya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas

PIS : 1 dokumen

- 26.100.000

1.17.1.17.01.00.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 26.100.000 -

Output : - 26.100.000

1.17.1.17.01.00.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan sektoral

PIS : 1 dokumen 26.100.000 -

Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektoral

PIS : 1 dokumen

- 51.092.380.000

1.17.01.01. BIDANG KEBUDAYAAN DISBUDPARPORA 3.604.132.000 47.488.248.000

- 853.316.000

1.17.1.17.01.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 853.316.000 -

Output : - 686.316.000

1.17.1.17.01.01.15.01. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tercapainya budaya daerah PIS : Gegesik,

Sumber, PIK : Kalikoa, Palimanan Babakan Gegesik Dana Reses : Seni Budaya LANGEN SAPUTRA Klangenan 686.316.000 -

Outcome : Jumlah grup seni dan cagar budaya yang direvitalisasi, direkontruksi, diwariskan dan diberi penghargaan

PIS : Gegesik, Sumber, PIK kalikoa, palimanan Babakan gegesik Dana Reses : Seni budaya LANGEN SAPUTRA Output : - 167.000.000

1.17.1.17.01.01.15.05. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Terwujudnya kerjasama pengkajian nilai-nilai budaya dengan stakeholder

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcome : Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya

PIS : 2 kegiatan

- 48.679.064.000

1.17.1.17.01.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.190.816.000 47.488.248.000

Output : - 35.816.000

1.17.1.17.01.01.16.01. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Meningkatnya Apresiasi dan Pengembangan Karya Seni dan Kerajinan Tangan

PIS : 1 Kegiatan 35.816.000 -

Outcome : Jumlah Kegiatan Pameran Kesenian PIS : 1 kegiatan

Output : - 200.000.000

1.17.1.17.01.01.16.03. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Seni

PIS : 2 kajian 200.000.000 -

Outcome : Jumlah Kajian Kawasan Seni dan Budaya

PIS : 2 kajian

Output : - 77.000.000

1.17.1.17.01.01.16.05. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

Terkelolanya Museum dan Cagar Budaya

PIS : 40 BCB 77.000.000 -

Outcome : Jumlah Benda Cagar Budaya yang dikoleksi

PIS : 40 BCB

Output : - 47.796.248.000

1.17.1.17.01.01.16.06. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Berkembangnya kekayaan budaya lokal

di luar daerah

PIS : 4 kegiatan Banprof : 1 gedung

308.000.000 47.488.248.000

Outcome : Jumlah garapan misi kesenian yang dipergelarkan diluar daerah, Hari Jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN

PIS : 4 kegiatan Banprof : 1 gedung

Output : - 500.000.000

1.17.1.17.01.01.16.07. Pengembangan nilai dan geografi sejarah Terkembangnya situs sejarah budaya dan kearifan lokal

PIS : 5 Situs Dana Reses : 2 Situs Buyut Nyi Putu Desa Suranenggala dan Situs Buyut Karang Wakaf Desa Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala 500.000.000 -

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcome : Jumlah cagar budaya yang dipelihara yang menjadi tujuan wisata

PIS : 5 Situs Dana Reses : 2 Situs Buyut Nyi Putu Desa Suranenggala dan Buyut Karang Wakaf Desas Suranenggala Kulon Kec. Suranenggala Output : - -

1.17.1.17.01.01.16.11. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah - -

Outcome :

Output : - 70.000.000

1.17.1.17.01.01.16.12. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terpeliharanya wawasan pengetahuan

budaya lokal

- 70.000.000 -

Outcome : Jumlah judul buku kebudayaan yang dicetak

- 700.000.000

1.17.1.17.01.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 700.000.000 -

Output : - 500.000.000

1.17.1.17.01.01.17.04. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Terselenggaranya festival keanekaragaman budaya

Topeng Nusantara dan Tarling

500.000.000 -

Outcome : Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah

Topeng Nusantara dan Tarling

Output : - 200.000.000

1.17.1.17.01.01.17.05. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Tergelarnya festival budaya daerh dan budaya nasional

Tarling 200.000.000 -

Outcome : JUmlah kreasi seni tematis yang difestivalkan tingkat pelajar, seniman daerah dan seniman nasional

Tarling

- 860.000.000 1.17.1.17.01.01.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya

860.000.000 -

Output : - 110.000.000

1.17.1.17.01.01.18.01. Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

Terselenggaranya festifal keanekaragaman budaya

PIS : 11 lembaga 110.000.000 -

Outcome : Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah

PIS : 11 Lembaga

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - 750.000.000

1.17.1.17.01.01.18.03. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Terpenuhinya pengadaan sarpras seni dan budaya di masyarakat

40 Sanggar Tingkat Kecamatan

750.000.000 -

Outcome : Jumlah bantuan pengadaan sarpras seni dan budaya

40 Sanggar Tingkat Kecamatan

- 280.000.000

1.20.03.08. BAGIAN KESRA SETDA 280.000.000 -

- 280.000.000

1.17.1.20.03.08.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 280.000.000 -

Output : - 180.000.000

1.17.1.20.03.08.17.14. Penyelenggaraan Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Kabupaten Cirebon

Terwujudnya Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Kabupaten Cirebon

500 orang 180.000.000 -

Outcome : Terealisasinya Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam Tingkat Kabupaten Cirebon

100 %

Output : - 100.000.000

1.17.1.20.03.08.17.15. Penyelenggaraan Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Provinsi Jawa Barat

Terwujudnya Sapta Lomba pendidikan agama Islam tingkat Propinsi Jawa Barat

80 orang 100.000.000 -

Outcome : Terealisasinya Sapta Lomba pendidikan agama Islam tingkat Propinsi Jawa Barat

100 %

- 9.252.599.725

1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 9.252.599.725 -

- 1.119.856.500

1.17.01.03. BIDANG PEMUDA DISBUDPARPORA 1.119.856.500 -

- 93.786.500

1.18.1.17.01.03.15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 93.786.500 -

Output : - 58.036.500

1.18.1.17.01.03.15.05. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Jumlah pemuda yang mengikuti diklat bintal

PIS : 100 orang 58.036.500 -

Outcome : Terbinanya imtak pemuda PIS : 100 orang

Output : - 35.750.000

1.18.1.17.01.03.15.06. Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda

Tersusunnya pedoman tentang kepemimpinan pemuda

PIS : 80 orang 35.750.000 -

Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP

1 2 3 4 5 6 7 8

- 741.730.000

1.18.1.17.01.03.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 741.730.000 -

Output : - 546.070.000

1.18.1.17.01.03.16.02. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terbinanya pemuda di bidang kepemudaan

PIS : 40 orang 546.070.000 -

Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti diklat paskibra

PIS : 40 orang

Output : - -

1.18.1.17.01.03.16.03. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Terfasilitasinya kemah bakti pemuda PIS : 100 orang - -

Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti kemahbakti pemuda

PIS : 100 orang

Output : - 55.000.000

1.18.1.17.01.03.16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Meningkatnya motivasi pemuda pelopor dalam berkarya

PIS : 50 orang 55.000.000 -

Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor

PIS : 50 orang

Output : - 140.660.000

1.18.1.17.01.03.16.08. Pameran prestasi hasil karya pemuda Terpromosikannya hasil karya pemuda PIS : 2 kegiatan 140.660.000 -

Outcome : Jumlah kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda

PIS : 2 kegiatan

- 234.340.000 1.18.1.17.01.03.17. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

234.340.000 -

Output : - 234.340.000

1.18.1.17.01.03.17.01. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Terpilihnya pemuda yang berwirausaha PIS : 100 orang 234.340.000 -

Outcome : Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda

PIS : 100 orang

- 50.000.000

1.18.1.17.01.03.18. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 50.000.000 -

Output : - 50.000.000

1.18.1.17.01.03.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba

PIS : 100 orang 50.000.000 -

Outcome : Meningkatnya wawasan pemuda tentang narkoba

PIS : 100 orang

- 8.132.743.225

1.17.01.04. BIDANG OLAHRAGA DISBUDPARPORA 8.132.743.225 -

- 2.842.875.000

1.18.1.17.01.04.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.842.875.000 -

Output : - 250.000.000

1.18.1.17.01.04.20.02. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

Berkembangnya olahraga unggulan daerah

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcome : Jumlah Cabor yang dikompetisikan PIS : 5 cabor

Output : - 600.000.000

1.18.1.17.01.04.20.03. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Terlaksananya pembibitan dan pembinaan pelatih olahragawan berbakat PIS : 14 cabor, PIK : 1 Pelatihan pelatih dalam keahlian yang berkualitas kompetisi dan kepelatihan olahraga 600.000.000 -

Outcome : Jumlah Cabor yang dibina dan pelatih olahraga PIS : 14 cabor PIK : 1 Pelatihan pelatih dalam keahlian yang berkualitas kompetisi dan kepelatihan olahraga Output : - 1.542.875.000

1.18.1.17.01.04.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Partisipasi dalam terselenggaranya

kompetisi olahraga Peringkat prestasi : popda, porda, Porpemda Jabar, Ortradprov, Pospeda, Porsenitas, Porpemdakab 1.542.875.000 -

Outcome : Peringkat prestasi : Popda, Porda, Porpemda Jabar, Ortradprov, Pospeda, Porsenitas, Porpemdakab

-Output : - 450.000.000

1.18.1.17.01.04.20.07. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Tercapainya pemassalan olahraga tradisonal di masyarakat

PIS : 4 kegiatan 450.000.000 -

Outcome : Jumlah kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat

PIS : 4 kegiatan

Output : - -

1.18.1.17.01.04.20.11. Pengembangan olahraga rekreasi Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam berolahraga

PIS : 1 event - -

Outcome : Jumlah event Festifal olahraga rekreatif PIS : 1 event

- 5.289.868.225

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - 110.000.000

1.18.1.17.01.04.21.01. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah paket sarana olahraga yang diserahkan kepada masyarakat

PIS: 50 paket 110.000.000 -

Outcome : Tercapainya kerjasama untuk membangun sarana olahraga dengan masyarakat

PIS : 50 Paket

Output : - 4.879.868.225

1.18.1.17.01.04.21.02. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Meningkatnya fasilitas dan sarana olahraga bagi masyarakat

PIS : Kab. Cirebon, PIK : Battembat Dana Reses : Depok, Dukupuntang, Arjawinangun, Sumber, Pangenan 4.879.868.225 -

Outcome : Jumlah paket sarana olahraga yang diserhkan kepada masyarakat

PIS : kab. Cirebon, PIK : Battembat Dana Reses : Depok, Dukupuntang, Arjawinangun, Sumber, Pangenan Output : - 300.000.000

1.18.1.17.01.04.21.07. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Cirebon

PIS : GOR 300.000.000 -

Outcome : Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara

PIS : GOR

- 14.707.286.630

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 14.707.286.630 -

- 762.437.225

1.19.01.00. SEKRETARIAT KESBANGLINMAS 762.437.225 -

- 513.563.700

1.19.1.19.01.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 513.563.700 -

Output : - 162.000.000

1.19.1.19.01.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun

3 Rekening 162.000.000 -

Outcome : Tercapainya kebutuhan sarana komunikasi air dan listrik

96%

Output : - 7.900.000

1.19.1.19.01.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional selama 1 tahun

6 unit kendaraan roda empat dan 15 unit roda dua

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcome : Tercapainya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional

96 %

Output : - 8.800.000

1.19.1.19.01.00.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pemeliharaan peralatan kantor selama 1 tahun

41 peralatan kantor

8.800.000 -

Outcome : Terpeliharanya perlatan kantor 96%

Output : - 51.316.600

1.19.1.19.01.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia selama

1 tahun

1 tahun 51.316.600 -

Outcome : terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 96%

Output : - 31.368.300

1.19.1.19.01.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Photo Copy selama 1 Tahun

1 tahun 31.368.300 -

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Photo Copy

96%

Output : - 10.538.000

1.19.1.19.01.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan selama 1 Tahun

1 Tahun 10.538.000 -

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi

Linstrik/Penerangan

96%

Output : - 87.863.300

1.19.1.19.01.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96% 87.863.300 -

Outcome : Terpenuhinya sarana kantor 96%

Output : - 19.795.000

1.19.1.19.01.00.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga yang tersedia

selama 1 Tahun

1 Tahun 19.795.000 -

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga

96

Output : - 20.340.000

1.19.1.19.01.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Surat Kabar selama 1 tahun 12 Bulan 20.340.000 -

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan

96

Output : - 22.450.000

1.19.1.19.01.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan Minum Rapat Tamu 11 Bulan 22.450.000 -

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu

96%

Output : - 91.192.500

1.19.1.19.01.00.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

1 Tahun 91.192.500 -

Outcome : Terciptanya koordinasi dan konsultasi dengan luar daerah

96

- 164.227.300

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - -

1.19.1.19.01.00.02.03. Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya kelancaran kerja

pegawai

1 Unit - -

Outcome : Gedung Kantor 100%

Output : - -

1.19.1.19.01.00.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional motor dinas 10 Unit - -

Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja pegawai

100%

Output : - 14.729.300

1.19.1.19.01.00.02.10. Pengadaan Mebeleur meja dan kursi 20 Unit 14.729.300 -

Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja pegawai

100%

Output : - 24.000.000

1.19.1.19.01.00.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang terpelihata 1 unit 24.000.000 -

Outcome : tercapainya pemeliharaan gedung kantor serta pagar taman dan halaman

96

Output : - 125.498.000

1.19.1.19.01.00.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas operasional terpelihara

6 Unit kend. roda empat dan 15 unit kend. roda 2

125.498.000 -

Outcome : Meningkatnya mobilitas pelaksanaan tupoksi

96

- 16.500.000

1.19.1.19.01.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.500.000 -

Output : - 16.500.000

1.19.1.19.01.00.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian PDH beserta kelengkapannya

35 Stel 16.500.000 -

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan PDH khaki bagi [pegwai

100%

- -

1.19.1.19.01.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - -

Output : - -

1.19.1.19.01.00.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - -

Outcome :

- 36.146.875 1.19.1.19.01.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

36.146.875 -

Output : - 17.415.500

1.19.1.19.01.00.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Kinerja dan Lakip 1 Dokumen 17.415.500 -

Outcome : Tersusunnya Laporan Kinerja dan Lakip 100%

Output : - 9.509.500

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcome : Tersusunnya laporan keuangan semesteran

100%

Output : - 9.221.875

1.19.1.19.01.00.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan keuangan akhir tahun 1 dok 9.221.875 -

Outcome : Terpantaunya realisasi anggaran sampai dengan ahir tahun

100%

- 31.999.350

1.19.1.19.01.00.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 31.999.350 -

Output : - 31.999.350

1.19.1.19.01.00.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra 1 dok 31.999.350 -

Outcome : Trsusunnya laporan renja dan renstra 100%

- 2.739.307.510

1.19.01.01. BIDANG KETAHANAN BANGSA KESBANGLINMAS 2.739.307.510 -

- 1.355.091.572

1.19.1.19.01.01.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.355.091.572 -

Output : - 794.030.000

1.19.1.19.01.01.15.05. pengendalian Keamanan Lingkungan Tersedianya Operasional Tim

koordinasi dan laporan secara periodik

12 kali 794.030.000 -

Outcome : Tersusunnya Pelaporan Situasi Keamanan Wilayah di Kabupaten Cirebon

80 %

Output : - 61.061.572

1.19.1.19.01.01.15.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Keberadaa Orang Asing 6 dokumen 61.061.572 -

Outcome : Terkendalinya Program dan Kegiatan kantor dan Pengawasan Orang Asing

80%

Output : - 500.000.000

1.19.1.19.01.01.15.09. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FORKOPINDA Terbentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

17 tim anggota dan OPD terkait

500.000.000 -

Outcome : Terkoordinasinya urusan antar pimpinan di daerah

100%

- 351.009.300 1.19.1.19.01.01.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

351.009.300 -

Output : - 351.009.300

1.19.1.19.01.01.16.02. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Fasilitasi dan Koordinasi tentang Teknik Pencegahan Kejahatan serta Fasilitasi dan Penyusunan Piranti tentang Ketertiban dan Keamanan Lingkungan dan terbentuknya FKDM

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcome : Tercukupinya kebutuhan Informasi / Data Kondisi Terkini Daerah serta Terbangunnya kekuatan Pengamanan Daerah dan Desa /Kelurahan terciptanya kerjasama denngan aparat kemanan dan unsur terkait

100 %

- 848.536.600

1.19.1.19.01.01.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 848.536.600 -

Output : - 289.525.000

1.19.1.19.01.01.17.01. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Terfasilitasi kegiatan Forum Komunikasi Kerukunan Hidup Umat Beragama (FKUB) serta Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon

250 Orang 289.525.000 -

Outcome : Terbangunnya Persamaan Persepsi Antar Umat Beragama serta Meningkatnya Kesamaan Visi dan Persepsi Masyarakat serta terpantaunya Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Cirebon

100%

Output : - 409.011.600

1.19.1.19.01.01.17.02. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat

Peserta yang mengikuti Sosialisasi 120 orang 409.011.600 -

Outcome : Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

100%

Output : - 150.000.000

1.19.1.19.01.01.17.03. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Budaya Bangsa Terselenggaranya kesararan masyrakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa

350 orang 150.000.000 -

Outcome : Terfasilitasinya kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa

100%

- 184.670.038

1.19.1.19.01.01.18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 184.670.038 -

Output : - 184.670.038

1.19.1.19.01.01.18.02. Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangasaan Peserta yang mengikuti Seminar, Talk Show dan Diskusi

480 org 184.670.038 -

Outcome : Meningkatnya wawasan dan pola pikir masyarakat

100%

- 593.684.600

1.19.01.02. BIDANG PENGEMBANGAN DEMOKRATISASI KESBANGLINMAS 593.684.600 -

- 593.684.600

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - 300.000.000

1.19.1.19.01.02.21.01. Penyuluhan kepada Masyarakat Sosialisasi perundang-undangan bid.

politik, tentang Ormas dan tentang partai politik

1950 orng 300.000.000 -

Outcome : Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100%

Output : - 60.000.000

1.19.1.19.01.02.21.02. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik - Talk Show pemasalahan partai politik -Talk Show tentang Organisasi Kemasyarakatan

360 Orang 60.000.000 -

Outcome : -terakumulasinya permasalahan dan pemecahan-nya serta meningkatnya rasa kebersamaan antar pengurus partai politik untuk mewujudkan kepentingan umum -Meningkatnya Pemahaman tentang Organisasi Kemasyarakatan

100%

Output : - 133.684.600

1.19.1.19.01.02.21.03. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Terlaksana-nya Seminar Implementasi

Demokrasi Pancasila - Pagelaran /Pentas Seni dalam rangka Pemilukada

780 orang 133.684.600 -

Outcome : Meningkat-nya Wawasan / Pengetahuan tentang Demokrasi

100%

Output : - 100.000.000

1.19.1.19.01.02.21.05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Terlaksananya kegiatan verifikasi

administrasi bantuan parpol -Terlaksananya verifikasi kelengkapan persyaratan dministrasi ormas -terlaksananya verifikasi ormas/lsm yg mendapatkan bantuan hibah

11 Dokumen 100.000.000 -

Outcome : -meningkatnya kinerja parpol yg mendapatkan bantuan -tersedianya data ormas/lsm secara administrasi dan fisik dimlapangan

100%

- 804.344.200

1.19.01.03. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT KESBANGLINMAS 804.344.200 -

- 455.640.300

1.19.1.19.01.03.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 455.640.300 -

Output : - 395.448.000

1.19.1.19.01.03.15.01. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

tersedianya teanggota pengamanan wilayah di masyarakat

6460 Orang 395.448.000 -

Outcome : terpenuhinya tenaga satuan pengamanan wilayah di masyarajat

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - 60.192.300

1.19.1.19.01.03.15.03. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Anggota Sat Linmas yang mengikuti Pelatihan

500 Orang 60.192.300 -

Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan ketrampilan Sat Linmas dalam mengendalikan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

80%

- 47.995.600 1.19.1.19.01.03.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

47.995.600 -

Output : - 47.995.600

1.19.1.19.01.03.16.04. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sisksmswakarsa

Terselenggara-nya pengamanan wilayah dalam rangka pelaksanaan siskaswakarsa

424 org 47.995.600 -

Outcome : Meningkatnya kinerja satuan linmas dalam melaksanakan

Pencegahan dan Deteksi Dini Tindak Kriminal

100%

- 128.659.300 1.19.1.19.01.03.19. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

128.659.300 -

Output : - 128.659.300

1.19.1.19.01.03.19.01. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat ANggota masyarakat / anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan

908 org 128.659.300 -

Outcome : terbentuknya personil satuan keamanan lingkunga di masyarakat

100%

- 172.049.000 1.19.1.19.01.03.22. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

172.049.000 -

Output : - 172.049.000

1.19.1.19.01.03.22.01. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam terselenggara-nya Sosialisasi /penyebarluas-an informasi potensi bencana alam

1 Dokumen 172.049.000 -

Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Aparat dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggula-ngan Bencana

100%

- 2.493.735.480

1.19.02.00. SEKRETARIAT SATPOL PP 2.493.735.480 -

- 908.988.465

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - 104.880.000

1.19.1.19.02.00.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran rekening listrik, telepon, air dan repiter

12 bln 104.880.000 -

Outcome : Tercapainya kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan

100%

Output : - 17.160.000

1.19.1.19.02.00.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Roda 4 = 11 unit, Roda 2 = 23 unit, Roda 6 = 1 unit

17.160.000 -

Outcome : Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan kegiatan

100%

Output : - 16.720.000

1.19.1.19.02.00.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kantor yang rusak Komputer = 16 Bh, Printer = 17 Bh. Laptop = 1 bh

16.720.000 -

Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja kantor 100%

Output : - 54.851.265

1.19.1.19.02.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan Alat Tulis Kantor (ATK)

sesuai kebutuhan

45 Jenis ATK 54.851.265 -

Outcome : Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan

100%

Output : - 34.301.250

1.19.1.19.02.00.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 13 Jenis 34.301.250 -

Outcome : Terselenggaranya kelancaran kegiatan administrsi perkantoran

100%

Output : - 8.504.760

1.19.1.19.02.00.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Lampu TL = 96 bh, Batu batrai besar = 96 pak, Batu batrai kecil = 96 pak, Batu baterai 3/4 96 bh

8.504.760 -

Outcome : Terselenggaranya kelancaran kegiatan dinas

1 2 3 4 5 6 7 8

Output : - 181.670.490

1.19.1.19.02.00.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Werless 1 set, Laptop 8 bh, Dispenser 2 bh, Mesin potong rumput 1 bh, Mesin penghancur kertas 3 bh, GPS 2 unit, Genset 1 unit, Filling Kabinet 4 bh, TV LED 6 bh, Lemari Besi 5bh 181.670.490 -

Outcome : Terselenggaranya kelancaran kegiatan kantor

100%

Output : - 40.788.000

1.19.1.19.02.00.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersediaanya bahan bacaan Koran lokal = 3 media, Koran regional = 1 media, Koran nasional = 1 media 40.788.000 -

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran

100%

Output : - 332.730.000

1.19.1.19.02.00.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum piket,

rapat dan tamu

Dokumen terkait