BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. Akuntabilitas Keuangan
3.2.1. Realisasi Anggaran Keuangan (RM)
Dalam Tahun 2021 Baristand Industri Bandar Lampung mendapatkan alokasi pagu belanja yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 9.056.193.000 sebagaimana yang tertuang dalam Petikan DIPA : SP DIPA-019.07.2.539060/2021 tanggal 23 November 2020.
Pagu RM pada DIPA BLU Baristand Industri Bandar Lampung tersebut telah digunakan untuk Belanja Gaji Pegawai (51) sebesar Rp 6.314.369.852 atau 97.64 persen dari pagu Belanja Pegawai, untuk belanja Barang (52) sebesar Rp 2.158.288.717 atau 93.74 persen dan untuk Belanja Modal (53) sebesar Rp 260.990.000 atau 90.93 persen dari pagu Belanja Modal RM. Adapun realisasi fisik kegiatan yang bersumber dari RM telah terealisasi 100 persen dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 8.702.650.029 atau mencapai 96.10 persen dari total pagu RM.
Anggaran tersebut dirinci berdasarkan Komponen dan Sub Komponen Kegiatan sebagai berikut.
75
Tabel. 3.65. Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra Baristand Industri Lampung TA. 2020-2024
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
2021 2022 2023 2024 Total 2020-2024
Target Renstra (Rp)
Target Perkin
(Rp) Realisasi (Rp) Realisasi/
Perkin (%)
(Rp) Realisasi (Rp) Realisasi/Perki n (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SK1 Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas - Peningkatan kapabilitas hasil
kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
76.040.000 76.040.000 0 0
SK2 Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0
- Meningkatnya kemampuan balai untuk bertransformas i menuju industri 4.0 SK3 Meningkatnya kemampuan industri barang
dan jasa dalam negeri
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi - Meningkatnya utilisasi layanan jasa
industri di dalam negeri
2.867.248.00 0
2.867.248.00 0
2.210.097.791 77,08 - Peningkatan jumlah lingkup layanan
jasa industri di dalam negeri
685.174.000 685.174.000 459.999.901 67,14 - Persentase nilai capaian penggunaan
produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Nilai Minimal Indeks Manajemen Risiko - Rekomendasi Hasil Pengawasan
Internal Telah Ditindak lanjuti oleh Satker
SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan Jasa Industri
400.623.000 400.623.000 359.347.346 89,70 SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang
Professional
- Rata-rata Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
142.260.000 142.260.000 88.492.976 - Nilai Disiplin Pegawai
SK7 Penguatan Layanan Publik
- Nilai Minimal Indeks Layanan Publik 34.800.000 34.800.000 100%
SK8 Penguatan Layanan Akuntabilitas
76
Organisasi
- Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja 198.067.000 198.067.000 100.453.100 50,75%
- Nilai Minimal Laporan Keuangan 9.208.000 9.208.000 8.582.700 93,21%
77
Realisasi keuangan Baristand Industri Bandar Lampung menurut Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja TA. 2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.66. Realisasi Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2021 (dalam Ribuan Rupiah)
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran
1 Peningkatan kapabilitas hasil
100,00 6080.BDI Fasilitasi Dan Pembinaan Industri Diterapkan Di Industri Baristand Industri Diterapkan Di Industri
A Kegiatan In-house Riset
Baristand Industri Lampung
50.000.000 0 0,00% i Yang Dimanfaatkan Oleh Industri Baristand Industri
i Yang Dimanfaatkan Oleh Industri
Pupuk Organik Cair Pada Industri Kopi
26.040.000 0 0,00%
78
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri
2 Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
3 % 17,55 % 585,00 6077.
BAD
Pelayanan Publik Kepada Industri
Pengujian Lingkungan Dan Aneka Komoditi
2.081.632.000 1.716.064.570 82,44%
B Layanan Lembaga Inspeksi
Teknis
289.472.000 286.712.688 99,05%
24 Jasa Pelayanan Teknis
287.982.000 97.585.033 33,89%
36 Jasa Pelayanan Teknis
138.797.000 103.191.500 74,35%
58 Jasa Pelayanan Pelatihan
Teknis Baristand Industri
51 Jasa Pelayanan Pelatihan
Teknis
79
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A Koordinasi Peningkatan
Workshop / Pelatihan
22.420.000 0 0,00%
B Workshop Sistem
Manajemen Mutu Iso 9001:2015
Dokumen Smm Iso 9001:2015 Untuk Industri
21.580.000 6.544.000 30,32%
E Konsultansi Penerapan Iso
9001 : 2015
3.720.000 0 0,00%
3 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
Pelayanan Publik Kepada Industri Lembaga Pengujian Dan Iso 9001
A Koordinasi Peningkatan
Layanan Pengujian Dan Standardisasi
430.940.000 297.707.350 69,08%
B Kegiatan Surveillance
Lembaga Pengujian Dan Inspeksi Teknis
41.500.000 12.906.500 31,10%
C Pelaksanaan Dan
Pemantauan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 Integrasi
80
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran
43.550.000 41.032.949 94,22%
B Kegiatan Surveillance
Lembaga Kalibrasi
29.000.000 29.000.000 100,00%
36 Jasa Pelayanan Teknis
58.450.000 40.553.102 69,38%
B Kegiatan Surveillance
Lembaga Sertifikasi Produk
18.500.000 18.500.000 100,00%
C Komite Ketidakberpihakan
Lspro Sesuai Sni Iso/iec 17065
35.520.000 900.000 2,53%
D Kegiatan Sertifikasi Iso
9001:2015 Terintegrasi
21.402.000 19.400.000 90,65%
4 Persentase nilai capaian
Bppi Baristand Industri
52 Pengadaan Perangkat
Pengolah Data Dan Komunikasi
A Perangkat Pengolah Data
Dan Komunikasi
236.174.000 228.656.000 96,82%
53 Pengadaan Peralatan
Fasilitas Perkantoran
A Sarana Fasilitas
Perkantoran
1.321.113.000 683.403.011 51,73%
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
1
81
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian
Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal
(fgd) Dan Temu Pelanggan (bussines Gathering)
72.000.000 68.836.000 95,61%
C Website Dan Sistem
Informasi Balai
228.000.000 207.066.546 90,82%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN
75 70 93,33 6042.
EAM
Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal
13 Layanan Pendidikan Dan
Pelatihan Internal Bppi Baristand Industri
9.210.000 3.137.456 34,07%
B Sertifikasi Kompetensi
Petugas Pengambil Contoh Ppc Air
27.820.000 25.765.416 92,61%
C Sertifikasi Kompetensi
Petugas Pengambil Contoh Padatan Dan Udara
28.080.000 11.842.400 42,17%
D In-house Training Sertifikasi
Ppc Air, Udara, Padatan
21.230.000 4.000.000 18,84%
E Inhouse Training
Peningkatan Kompetensi
17.740.000 16.247.704 91,59%
F Keikutsertaan Pegawai 38.180.000 27.500.000 72,03%
82
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran
3.326.101.000 3.079.950.070 92,60%
6042.
Internal Bppi Baristand Industri
51 Pembangunan/ Renovasi
Gedung Dan Bangunan
A Renovasi Gedung Dan
Bangunan Ruang Layanan Publik
398.900.000 377.161.000 94,55%
6042.
EAB
Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal
Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi Kti
Dan Layanan Teknis Baristand Industri
51 Kerja Sama Litbangyasa
83
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Dan Layanan Teknis
A Kegiatan Implementasi Hasil
Litbang Baristand Industri
16.120.000 0 0,00% Dan Layanan Teknis Baristand Industri
51 Promosi/publikasi/temu
Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis
Baristand Industri Riset Ta.2022
Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal
Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran
Pp39, Renkin, Dan Lap.
Kegiatan Terkait
9.370.000 6.651.500 70,99%
6042.
EAB
Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal
84
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/
Anggaran Jabatan Fungsional Dan Cpns
Bebas Korupsi (wbk)
35.027.000 4.571.600 13,05%
E Inventarisasi Aset Bmn
Baristand
37.540.000 28.900.000 76,98%
F Pengelolaan Arsip Dinamis 29.450.000 0 0,00%
G Peningkatan Team-work
Layanan Jasa Industri Balai Capacity Building
65.950.000 59.530.000 90,27%
2 Nilai minimal laporan keuangan
90 77,4 86 6042.
EAB
Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal
17 Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen
Dan Pengelolaan Bmn
9.208.000 8.582.700 93,21%
Jumlah 16.283.966.000 13.910.513.747 85,42%
85
Pada awal TA. 2021 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran kegiatan Baristand Industri Bandar Lampung per-Triwulan, berikut ini disajikan form A dari TW I s/d Tw IV per sub komponen.
Tabel 3.67. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2021 Kegiatan/Komponen/Subkomponen Anggaran (Rp)
TW I TW II TW III TW IV
Realisasi
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
T R T R T R T R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pelayanan Publik Kepada Industri 3.717.901.000 14,10 25,18 1,57 15,56 69,28 24,22 75,01
2. Kerja Sama 16.120.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sosialisasi dan Diseminasi 48.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Fasilitasi dan Pembinaan Industri 76.040.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Layanan Perkantoran 10.042.288.000 22,32 29,45 25,76 21,63 30,86 29,81 96,04
6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
736.870.000 1,21 5,17 10,67 5,03 81,70 48,56 66,39
7. Layanan Sarana Internal 1.479.179.000 4,74 5,00 3,53 18,44 81,44 35,37 58,57
8. Layanan Prasarana Internal 190.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 94,99 94,55 94,55
9. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
Internal 142.260.000 0,00 0,00 9,31 28,22 96,05 33,98 62,20
86
Sampai akhir 31 Desember 2021 realisasi anggaran DIPA Baristand Industri Bandar Lampung sebesar Rp 13.921.398.412 atau sebesar 85,49 persen dari total pagu Rp 16.283.966.000. Anggaran tersebut dirinci berdasarkan Komponen dan Sub Komponen Kegiatan sebagai berikut.
Tabel 3.68. Realisasi Anggaran Kegiatan Baristand Industri Lampung TA.2021
Kode Program/
Kegiatan/
KRO/RO
Komponen/Sub Komponen Pagu Anggaran
(Rp)
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 3.552.422.000
6077 Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa Industri 3.552.422.000
6077.BAD Pelayanan Publik Kepada Industri 3.552.422.000
012 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Baristand Industri 2.844.796.000
051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian 2.366.044.000
A Layanan Laboratorium Pengujian Lingkungan Dan Aneka Komoditi 2.012.994.000
B Layanan Lembaga Inspeksi Teknis 353.050.000
052 Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/
Reakreditasi Lembaga Pengujian Dan Iso 9001
478.752.000 A Koordinasi Peningkatan Layanan Pengujian Dan Standardisasi 430.940.000 B Kegiatan Surveillance Lembaga Pengujian Dan Inspeksi Teknis 41.500.000 C Pelaksanaan Dan Pemantauan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015
Integrasi
6.312.000 024 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Baristand Industri 377.249.000 051 Terselenggaranya Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi 304.999.000
A Layanan Laboratorium Kalibrasi 304.999.000
052 Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/
Reakreditasi Lembaga Kalibrasi
72.250.000 A Koordinasi Peningkatan Layanan Laboratorium Kalibrasi 43.250.000
B Kegiatan Surveillance Lembaga Kalibrasi 29.000.000
036 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Baristand Industri 261.012.000
051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi 134.580.000
A Layanan Lembaga Sertifikasi Produk 134.580.000
052 Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/
Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk
126.432.000 A Koordinasi Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk 58.450.000
B Kegiatan Surveillance Lembaga Sertifikasi Produk 32.462.000
C Komite Ketidakberpihakan Lspro Sesuai Sni Iso/iec 17065 35.520.000 058 Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis Baristand Industri 69.365.000
051 Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis 69.365.000
A Koordinasi Peningkatan Workshop / Pelatihan 22.420.000
B Workshop Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 9.945.000
C Workshop Kalibrasi Instrumentasi 11.700.000
D Pendampingan Penyusunan Dokumen Smm Iso 9001:2015 Untuk Industri 21.580.000
E Konsultansi Penerapan Iso 9001 : 2015 3.720.000
KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 140.660.000
6080 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri 140.660.000
6080.AEC Kerja Sama 16.120.000
003 Kerja Sama Litbangyasa Dan Layanan Teknis Baristand Industri 16.120.000
87
Kode Program/
Kegiatan/
KRO/RO
Komponen/Sub Komponen Pagu Anggaran
(Rp)
051 Kerja Sama Litbangyasa Dan Layanan Teknis 16.120.000
A Kegiatan Implementasi Hasil Litbang Baristand Industri 16.120.000
6080.AEF Sosialisasi Dan Diseminasi 48.500.000
002 Promosi/publikasi/temu Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis Baristand Industri
48.500.000
051 Promosi/publikasi/temu Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Litbangyasa Dan Layanan Teknis
48.500.000 A Diseminasi Hasil Litbangyasa Baristand Industri Ta.2021 34.800.000 B Seleksi Litbangyasa Baristand Industri Riset Ta.2022 13.700.000
6080.BDI Fasilitasi Dan Pembinaan Industri 76.040.000
001 Hasil Litbangyasa Yang Diterapkan Di Industri Baristand Industri 50.000.000 051 Hasil Litbangyasa Yang Diterapkan Di Industri 50.000.000
A Kegiatan In-house Riset Baristand Industri Lampung 50.000.000
002 Paket Teknologi/supervisi/konsultasi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri Baristand Industri
26.040.000
051 Paket Teknologi/supervisi/konsultasi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri 26.040.000 A Kegiatan Riset : Pengembangan Pupuk Organik Cair Pada Industri Kopi 26.040.000
WA Program Dukungan Manajemen 12.590.884.000
6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri
12.590.884.000
6042.EAA Layanan Perkantoran 9.792.909.000
013 Layanan Perkantoran Bppi Baristand Industri 9.792.909.000
001 Gaji Dan Tunjangan 6.466.808.000
A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 6.466.808.000
002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 3.326.101.000
A Makanan Dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 97.020.000
B Perawatan Gedung Perkantoran 206.100.000
C Pengadaan Perlengkapan Kantor 361.758.000
D Perawatan Kendaraan Operasional 285.144.000
E Perawatan Sarana Gedung 162.656.000
F Langganan Daya Dan Jasa 278.706.000
G Audit Eksternal Akuntan Publik Blu 49.760.000
H Operasional Perkantoran 1.723.520.000
I Pengadaan Pakaian Kerja Teknis Dan Manajemen Blu 83.400.000
J Kegiatan Medical Check Up 78.037.000
6042.EAB Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal 699.528.000 017 Layanan Tata Usaha Dan Dukungan Manajemen Baristand Industri 699.528.000 051 Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran 4.090.000
B Penyusunan Dan Perencanaan Program 4.090.000
052 Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi 18.578.000
A Penilaian Sakip, Lakip, Pp39, Renkin, Dan Lap. Kegiatan Terkait 9.370.000
B Pelaporan Keuangan Sai Dan Pengelolaan Bmn 9.208.000
053 Pengelolaan Data Dan Informasi 346.123.000
A Promosi Dan Pemasaran 100.623.000
B Focus Group Discussion (fgd) Dan Temu Pelanggan (bussines Gathering) 41.500.000
C Website Dan Sistem Informasi Balai 204.000.000
054 Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga 196.610.000
A Pelantikan Dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Fungsional Dan Cpns 1.200.000
88
Kode Program/
Kegiatan/
KRO/RO
Komponen/Sub Komponen Pagu Anggaran
(Rp)
B Pembinaan Dan Sosialisasi Peraturan Kementerian Perindustrian 6.350.000 C Implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (spip) 9.090.000
D Implementasi Zi Wilayah Bebas Korupsi (wbk) 12.780.000
E Inventarisasi Aset Bmn Baristand 37.540.000
F Pengelolaan Arsip Dinamis 29.450.000
G Peningkatan Team-work Layanan Jasa Industri Balai Capacity Building 100.200.000 055 Layanan Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi Kti 134.127.000
A Kegiatan Publikasi Ilmiah 66.800.000
B Penyusunan Dan Publikasi Hasil Litbangyasa 67.327.000
6042.EAD Layanan Sarana Internal 1.557.287.000
013 Layanan Sarana Internal Bppi Baristand Industri 1.557.287.000 052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 177.200.000
A Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 177.200.000
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 1.380.087.000
A Sarana Fasilitas Perkantoran 1.380.087.000
6042.EAE Layanan Prasarana Internal 398.900.000
013 Layanan Prasarana Internal Bppi Baristand Industri 398.900.000
051 Pembangunan/ Renovasi Gedung Dan Bangunan 398.900.000
A Renovasi Gedung Dan Bangunan Ruang Layanan Publik 398.900.000
6042.EAM Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal 142.260.000
013 Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Internal Bppi Baristand Industri 142.260.000
052 Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan 142.260.000
A Diklat Teknis Undangan Instansi Terkait 9.210.000
B Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Ppc Air 27.820.000 C Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Padatan Dan Udara 28.080.000 D In-house Training Sertifikasi Ppc Air, Udara, Padatan 23.055.000 E Inhouse Training/ Pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis 15.915.000
F Keikutsertaan Pegawai Dalam Diklat/kursus/workshop 38.180.000
B. Analisis Hasil Yang Telah Dicapai
1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaram 2021
Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran sebelumnya, Realisasi TA. 2021 ini mencapai 85,49 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 16.283.966.000.-
Tabel 3.67 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2017-2021
TA. 2017 TA.2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021
PAGU 15.187.344.000 17.390.680.000 19.593.669.000 15.862.900.000 16.283.966.000 Realisasi 13.242.667.481 14.914.272.496 18.120.217.031 12.320.988.000 13.921.398.412
%
Realisasi 87,20% 85,76% 92,48% 77,67% 85,49%
89
Grafik 3.16. Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2017-2021
Terjadi kenaikan pagu TA. 2021 dibandingkan dengan TA. 2020. Demikian juga dengan capaiannya. Dengan sumber daya yang terbatas, baik sarana-prasarana, sumber daya manusia dan multitasking personel di Baristand, capaian realisasi tersebut cukup memuaskan selama mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia.
Realisaasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh:
Terdapat 11 kali Revisi Pagu Anggaran
Sebagian anggaran Belanja BLU tidak dapat direalisasikan karena tergantung pada penerimaan PNBP yang diterima dari jasa layanan.
Beberapa kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara Daring sehingga tercipta efisiensi anggaran
Sesuai dengan instruksi dari Menteri Perindustrian bahwa jasa layanan kepada masyarakat harus tetap berjalan walau di masa pandemi Covid-19 namun harus memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Dengan dibukanya layanan kepada masyarakat sehingga dapat dilakukan efisien biaya maupun suber daya yang ada. Salah satu efisiensi yang dilakukan pada saat memberi layanan pelatihan dan audit sistem manajemen mutu industri.
90
Untuk melaksanakan rapat dan seminar dilakukan dengan cara webinar menggunakan aplikasi zoom meeting. Hal ini sehingga tercipta efisiensi biaya dan SDM.
C. Kendala
Beberapa kendala yang dihadapi terkait realisasi keuangan TA. 2021 telah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi anggaran. Pergeseran anggaran tersebut untuk mendapatkan efisiensi anggaran karena beberapa anggaran tidak dapat direalisasikan karena kondisi pandemi Covid-19.
Kendala TA. 2020 yang telah ditindaklanjuti pada TA. 2021 adalah penyelesaian piutang PNBP yang dilakukan pada awal tahun 2021. Kendala kegiatan Monev yang berlangsung tidak secara efektif juga telah ditindaklanjuti pada tahun 2021 dengan melakukan updating data realisasi dari aplikasi e-Monitoring.
D. Rekomendasi
Beberapa perbaikan pelaksanaan kegiatan pada TA. 2022 :
- Perencanaan pelaksanaan kegiatan harus sudah dilaksanakan sebelum masuk tahun anggaran berikutnya agar kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki arah kebijakan dan lebih jelas tujuan yang akan dicapai
- Melakukan review dokumen Renstra, Renkin maupun RKA-KL setiap triwulan.
- Memperhitungkan dengan matang kebutuhan anggaran untuk kegiatan pencegahan Covid-19
3.2.2. Realisasi Anggaran Keuangan (PNBP)