PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
URUSAN KESEHATAN
1.02.01.01. 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DINAS KESEHATAN 1.02.01.01. 021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian DINAS KESEHATAN 1.02.01.01. 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.
012
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
DINAS KESEHATAN
1.02.01.01. 017
Penyediaan makanan dan minuman
DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.
015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.
007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.
010
Penyediaan alat tulis kantor DINAS
KESEHATAN 1.02.01.01.
008
Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS
KESEHATAN 1.02.01.01.
001
Penyediaan jasa surat menyurat DINAS
KESEHATAN 1.02.01.01.
011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DINAS KESEHATAN
tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan di dinas kesehatan
Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan listrik dan elektronik
1.02.01.02. 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DINAS KESEHATAN 1.02.01.02. 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
DINAS KESEHATAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS KESEHATAN
Tersedianya jasa surat menyurat di dinas kesehatan
Honororium TPHL & PTT ; 2. Lembur Penjaga Malam
Lancarnya adm surat menyurat
tersedianya barang cetakan dan penggandaan di dinas kesehatan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
terpenuhinya alat tulis kantor di dinas kesehatan
Tersedianya ruang kerja yang nyaman & berih di dinas kesehatan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersedianya bahan surat kabar dan peraturan perundangan tersedianya jasa administrasi
keuangan di dinas kesehatan
Terlaksananya adminitrasi keuangan
tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu di dinas kesehatan
Tersedianya makan dan minum bagi peserta rapat dan tamu Terselesaikannya pengelolaan
administrasi kepegawaian di dinas kesehatan
Kegiatan penelian angka kredit, kegiatan customer service dan kegiatan pengurus barang
Terlaksanya kegiatan adminitrasi kepegawaian
Tersedianya sumberdaya telepon,air listrik di dinas kesehatan
Tersedianya jasa komunikas dan listrik dinas
Terselengaranya koordinasi dan konsultasi di dinas kesehatan
Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah
terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di dinas kesehatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terselenggaranya pemeliharaan
rutin / berkala kendaraan dinas / operasional di dinas kesehatan
Terpeliharanya kendaraan operasional dinas
KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Target Indikator Kinerja
ANGGARAN (RP.) SKPD
MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET
1. 1 tahun 1. Waktu 12 bulan 1. Pemeliharaan software 12 bulan 1. Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
100% 15.000.000
2. SDM 15 orang 2. Belanja pengisian tabung 1 tahun APBD Kota
3. Dana Rp. 15.000.000
1. 1 tahun 1. Waktu 12 bulan 1. Belanja servis dan reparasi 1 tahun 1. 100% 25.000.000
2. SDM 15 orang APBD Kota
3. Dana Rp. 25.000.000
1. 1 tahun 1. Dana Rp. 5.000.000 1. Belanja servis dan reparasi 1 tahun 1. 100% 5.000.000
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. SDM 15 orang
1.02.01.05 220.000.000
1. 3 kali 1. SDM 12 orang 1. Kursus singkat dan pelatihan 1 tahun 1. 100% 5.000.000
2. Waktu 12 bln APBD Kota
3. Dana Rp. 5.000.000
1. 1 tahun 1. Dana Rp. 138.200.000 1. Belanja mamin rapat 12 bulan 1. 100% 138.200.000
2. Waktu 12 bulan 2. Belanja sewa gedung/ ruang rapat 1 tahun APBD Kota
3. SDM 12 orang
1. 1 tahun 1. SDM - orang 1. 1 tahun 1. 1 tahun 76.800.000
2. Dana Rp. 76.800.000 APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1.02.01.06 196.958.000
1. 1. Dana Rp. 8.500.000 1. Belanja mamin rapat 12 bulan 1. 8.500.000
2. SDM 12 orang 2. Belanja ATK 1 paket APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 paket
1. 1. Waktu 12 bulan 1. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 paket 1. 8.500.000
2. SDM 12 orang 2. Belanja ATK 1 paket APBD Kota
3. Dana Rp. 8.500.000 3. Belanja mamin rapat 12 bulan
1. 2 kali 1. Waktu 12 bulan 1. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 paket 1. 100% 10.000.000
2. SDM 12 orang 2. Belanja ATK 1 paket APBD Kota
3. Dana Rp. 10.000.000 3. Belanja mamin rapat 12 bulan
1. 1. SDM 15 orang 1. Belanja ATK 1 paket 0 1. 8.500.000
2. Waktu 12 bulan 2. Belanja mamin 0 APBD Kota
3. Dana Rp. 8.500.000 3. Belanja fotocopy dan penjilidan 0
4. Honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun
1. 1 tahun 1. SDM 12 orang 1. Lembur PNS 12 bulan 1. Penyusunan laporan capaian
kinerja
100% 40.000.000
2. Dana Rp. 40.000.000 2. Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun tepat waktu
100% APBD Kota
3. Waktu 12 bln 3. Penyusunan laporan prognosis
keuangan tepat waktu
100%
1. 1. Dana Rp. 8.277.500 1. Rapat Penyusunan lakip 1 kali 1. 8.277.500
2. SDM 5 orang 2. ATK 1 paket APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. Honor panitia pelaksana 1 tahun
1. 1. SDM 5 orang 1. Sosialisasi simperda bagi Puskesmas 1 kali 1. 25.000.000
2. Waktu 12 bulan 2. Penyusunan RKA 1 dokumen APBD Kota
3. Dana Rp. 25.000.000 3. Penyusunan DPPA 1 dokumen
4. Penyusunan DPA 1 dokumen
1.02.01.06. 003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
DINAS KESEHATAN 1.02.01.06.
004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DINAS KESEHATAN 1.02.01.05.
105
Penilaian tenaga kesehatan teladan
DINAS KESEHATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02.01.05. 001
Pendidikan dan pelatihan formal DINAS
KESEHATAN 1.02.01.05.
005
Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan pegawai
DINAS KESEHATAN 1.02.01.02. 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer DINAS KESEHATAN
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.02.01.02. 026
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
DINAS KESEHATAN
1.02.01.02. 028
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
DINAS KESEHATAN
Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan pegawai di dinas kesehatan
Terlaksananya rakor, bintek dan penyuluhan pegawai
Penilaian tenaga kesehatan teladan di lingkungan dinas kesehatan
Penilaian tenaga kesehatan teladan
kegiatan Penilaian nakes teladan
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersedianya prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan keuangan akhir tahun Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor di dinas kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.02.01.06. 006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd DINAS
KESEHATAN 1.02.01.06.
001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
DINAS KESEHATAN
1.02.01.06. 013
Penyusunan lakip DINAS
KESEHATAN 1.02.01.06.
002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
DINAS KESEHATAN 1.02.01.06.
005
Penyusunan pelaporan target pendapatan
DINAS KESEHATAN Tersusunya pelaporan keuangan
semesteran
Laporan keuangan semesteran
Tersusunnya Lakip Tersusunnya Lakip
Tersusunannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas kesehatan
Penyusunan pelaporan target pendapatan
Penyusunan pelaporan target pendapatan
Tersusunnya rka skpd dan dpa dinas kesehatan
Tersusunnya rka skpd dan dpa dinas kesehatan 1 dokumen 1 tahun 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor di dinas kesehatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer di dinas kesehatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur
Pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai dinas kesehatan
Meningkatnya kapasitas/ kualitas SDM melalui kursus singkat/ pelatihan
KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Target Indikator Kinerja
ANGGARAN (RP.) SKPD
MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET
1. Waktu 12 bulan 1. Evaluasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan 1 paket 39.903.000
2. Dana Rp. 39.903.000 APBD Kota
3. SDM 5 orang
1. 1
dokumen
1. Waktu 12 bulan 1. ATK 1 paket 1. 1
dokumen
8.277.500
2. SDM 5 orang 2. Honor panitia pelaksana 1 tahun APBD Kota
3. Dana Rp. 8.277.500 3. Penyusunan LKPJ 1 dokumen
1. 1. SDM 5 orang 1. Honor panitia pelaksana 1 tahun 1. 40.000.000
2. Dana Rp. 40.000.000 2. Penyusunan Renstra 1 dokumen APBD Kota
3. Waktu 12 bulan 3. ATK 1 paket
1.02.01.15 2.277.720.000
1. 100% 1. Dana Rp. 2.000.000.000 1. Belanja bahan obat-obatan 12 bln 1. 100% 2.000.000.000
2. Waktu 12 bln APBD Kota
3. SDM 20 orang
1. 100% 1. Waktu 12 bln 1. Pertemuan AA Penanggung jawab toko
obat
40 orang 1. 100% 12.836.000
2. SDM 12 orang 2. Pertemuan APA di kota Semarang 50 orang APBD Kota
3. Dana Rp. 12.836.000 3. Pertemuan APA di kota Semarang 50 orang
1. 100% 1. Dana Rp. 6.469.000 1. Pertemuan rasionalisasi obat di puskesmas 37 orang 1. 100% 6.469.000
2. SDM 12 orang 2. Sosialisasi penggunaan obat yang rasional
bagi BATRA
33 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bln
1. 100% 1. Dana Rp. 250.000.000 1. 12 bln 1. 100% 250.000.000
2. Waktu 12 bln APBD Kota
3. SDM 12 orang
1. 100% 1. Dana Rp. 8.415.000 1. Sosialisasi mengenai bahan berbahaya
untuk siswa SD/SMP
40 orang 1. 100% 8.415.000
2. Waktu 12 bln 2. Sosialisasi mengenai bahan berbahaya
untuk masyarakat
40 orang APBD Kota
3. SDM 12 orang
1.02.01.16 50.762.699.759
1. 100% 1. SDM 40 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program
Kesehatan
12 1. 12 604.377.922
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 604.377.922
1. 9% 1. SDM - orang 1. Study komparasi 1 kali 1. 100% 35.000.000.000
2. Waktu - 2. Sosialisasi JKN 2 kali APBD Kota
3. Dana Rp. 35.000.000.000 3. Survey Ke Masyarakat Miskin 12 bln
4. Renval Verifikator Jamkesmaskot 1 kali
5. Renval RS dengan Jamkesmaskot 1 kali
6. Perlengkapan Komputer 1 kali
7. Pertemuan Tim Koordinasi 8 kali
8. Bintek Pelayanan Jamkesmaskot ke RS 4 kali
9. Koordinasi Pengelola Jamkesmaskot 12 kali
10. Koordinasi PPK/RS 4 kali
1.02.01.15. 004
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
DINAS KESEHATAN
1.02.01.15. 005
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
DINAS KESEHATAN 1.02.01.15.
001
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Program obat dan perbekalan kesehatan
1.02.01.06. 018 Penyusunan lkpj skpd DINAS KESEHATAN 1.02.01.06. 014
Penyusunan renstra skpd DINAS
KESEHATAN 1.02.01.06.
028
Evaluasi standar pelayanan publik DINAS
KESEHATAN
Tersusunnya LKPJ dinas kesehatan Tersusunnya LAKIP dinas
kesehatan
Tersusunnya renstra dinas kesehatan
Tersusunnya renstra dinas kesehatan
Dinas Kesehatan, Apotik, Toko Obat dan RS
Peningkatan mutu pengelolaan kefarmasian
Ketersediaan obat Terpenuhinya kebutuhan obat di
sarana kesehatan Kota Semarang
Penggunaan obat yang rasional di Puskesmas dan BATRA Penggunaan obat yang rasional di
Puskesmas dan BATRA
DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1.02.01.16. 001
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02.01.16.
045
Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen
Program upaya kesehatan masyarakat
1.02.01.15. 007
Pengadaan alat laboratorium DINAS
KESEHATAN 1.02.01.15.
008
Pengawasan terhadap penggunaan obat dan bahan berbahaya
DINAS KESEHATAN
Dinas kesehatan kota Semarang Belanja bahan laboratorium Terpenuhinya bahan
pemeriksaan di laboratorium Dinas kesehatan kota Semarang
dan masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahan berbahaya
Masyarakat terlayani kesehatannya
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas (ISO)
Tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat miskin kota semarang
1 dokumen 1
KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Target Indikator Kinerja
ANGGARAN (RP.) SKPD
MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET
11. Pengembangan Software Jamkesmaskot 1 kali
12. Pengiriman Surat Menyurat 12 bln
13. Koordinasi Verifikator Jamkesmaskot 6 kali
14. Perawatan/Pengobatan/Pelayanan
kesehatan
12 bln
1. Puskesmas dan masyarakat 100% 1. Dana Rp. 43.299.800 1. Sosialisasi SISNAP 2 kali 1. Sosialisasi SISNAP 2 kali 43.299.800
2. Waktu 4 bulan 2. Pertemuan sistem rujukan 2 kali 2. Pertemuan sistem rujukan 2 kali APBD Kota
3. SDM 19 orang
1. 100% 1. Waktu 8 bulan 1. Supervisi perkesmas ke puskesmas 37 lok 1. Pembinaan terhadap
pelaksanaan perkesmas di puskesmas
100% 36.061.750
2. Dana Rp. 36.061.750 2. Belanja jasa perawatan 1 paket 2. Belanja jasa perawatan 100% APBD Kota
3. SDM 19 orang 3. Survei keluarga rawan di puskesmas 37 lok 3. Pembinaan terhadap keluarga
rawan di puskesmas
100%
4. Pembinaan kelompok khusus masyarakat
di puskesmas
37 lok 4. Pembinaan terhadap kelompok
khusus masyarakat
100%
1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% 1. Waktu 8 bulan 1. Pembimbingan oleh tenaga ahli 6 bulan 1. Pembimbingan oleh tenaga ahli 100% 1.374.531.500
2. Dana Rp. 1.374.531.500 2. Sertifikasi ISO 1 bagian DKK 1 paket 2. Sertifikasi ISO bagian DKK 100% APBD Kota
3. SDM 19 orang 3. Audit surveilance ISO DKK 1 paket 3. Audit Surveilance ISO DKK 100%
1. Masyarakat, Puskesmas, Dinas
Kesehatan Kota Semarang
100% 1. SDM 19 orang 1. Pertemuan penanggung jawab sarana
kesehatan
5 kali 1. Pertemuan penanggung jawab
sarana kesehatan
100% 686.889.650
2. Dana Rp. 686.889.650 2. Pertemuan organisasi profesi 20 kali 2. Pertemuan organisasi profesi 100% APBD Kota
3. Waktu 11 bulan 3. Pembinaan tenaga kesehatan 200 lokasi 3. Pembinaan tenaga kesehatan 100%
4. Pembinaan sarana kesehatan 500 lokasi 4. Pembinaan sarana kesehatan 100%
5. Pelatihan safe community 1 paket 5. Pelatihan safe communty 100%
6. Posko Lebaran 1 bulan 6. Posko Lebaran 100%
7. Posko PBA 3 bulan 7. Posko PBA 100%
8. P3K 200 keg 8. P3K 100%
9. Peninjauan lapangan perijinan 80 lokasi 9. Peninjauan lapangan perijinan 100%
1. 100% 1. SDM 28 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 250.644.350
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 250.644.350
1. 100% 1. Dana Rp. 469.947.650 1. 12 1. 12 469.947.650
2. SDM 30 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. 12 bulan 1. 12 bulan 185.712.780
2. SDM 29 orang APBD Kota
3. Dana Rp. 185.712.780
1. 100% 1. Dana Rp. 584.332.300 1. 12 1. 12 584.332.300
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. SDM 36 orang
1. 100% 1. SDM 26 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 308.076.000
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 308.076.000
1. 100% 1. SDM 39 orang 1. 12 1. 12 620.432.400
1.02.01.16. 002
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 006
Revitalisasi sistem kesehatan DINAS
KESEHATAN 1.02.01.16.
053
Desiminasi informasi dan sosialisasi kesehatan
DINAS KESEHATAN Masyarakat dan Puskesmas
1.02.01.16. 018
Penyediaan dana kegiatan puskesmas bandarharjo
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. Penyediaan dana kegiatan DINAS
1.02.01.16. 017
Penyediaan dana kegiatan puskesmas miroto
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
037
Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari kulon
DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1.02.01.16. 016
Penyediaan dana kegiatan puskesmas poncol
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
036
Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari wetan
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
012
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Target Indikator Kinerja
ANGGARAN (RP.) SKPD
MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 620.432.400
1. 100% 1. SDM 22 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 234.260.550
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 234.260.550
1. 100% 1. SDM 41 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 603.637.030
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 603.637.030
1. 100% 1. SDM 21 orang 1. 12 1. 12 296.603.545
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 296.603.545
1. 100% 1. SDM 17 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 298.053.020
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 298.053.020
1. 100% 1. SDM 24 orang 1. 12 1. 12 246.269.850
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 246.269.850
1. 100% 1. SDM 26 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 436.026.154
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 436.026.154
1. 100% 1. SDM 24 orang 1. 12 1. 12 391.706.555
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 391.706.555
1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. 12 1. 12 bulan 293.627.486
2. SDM 26 orang APBD Kota
3. Dana Rp. 293.627.486
1. 100% 1. SDM 16 orang 1. 12 1. 12 270.521.400
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 270.521.400
1. 100% 1. Dana Rp. 329.775.865 1. 12 1. 12 329.775.865
2. SDM 30 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. 100% 1. SDM 36 orang 1. 12 1. 12 348.858.401
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 348.858.401
1. 100% 1. SDM 22 orang 1. 12 1. 12 344.326.759
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 344.326.759
1. 100% 1. SDM 19 orang 1. 12 1. 12 294.063.500
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 294.063.500
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 21 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program
Kesehatan
12 1. 12 275.132.500
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 275.132.500
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 32 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program
Kesehatan
12 1. 12 460.252.910
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 460.252.910
1.02.01.16. 019
Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu lor
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
020
Penyediaan dana kegiatan puskesmas halmahera
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
038
Penyediaan dana kegiatan puskesmas kedungmundu
DINAS KESEHATAN Masyarakat terlayani
kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Masyarakat terlayani kesehatannya
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
1.02.01.16. 043
Penyediaan dana kegiatan puskesmas pudakpayung
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
044
Penyediaan dana kegiatan puskesmas gunungpati
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
040
Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngesrep
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
042
Penyediaan dana kegiatan puskesmas srondol
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
041
Penyediaan dana kegiatan puskesmas padangsari
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
022
Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangdoro
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
039
Penyediaan dana kegiatan puskesmas rowosari
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
021
Penyediaan dana kegiatan puskesmas bugangan
DINAS KESEHATAN Masyarakat terlayani
kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
Masyarakat terlayani kesehatannya Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
Masyarakat terlayani kesehatannya
1.02.01.16. 049
Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngaliyan
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
047
Penyediaan dana kegiatan puskesmas tambakaji
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
048
Penyediaan dana kegiatan puskesmas purwoyoso
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
050
Penyediaan dana kegiatan puskesmas mangkang
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
046
Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangmalang
DINAS KESEHATAN Masyarakat terlayani
kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Masyarakat terlayani kesehatannya
Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Target Indikator Kinerja
ANGGARAN (RP.) SKPD
MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 29 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 365.818.900
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 365.818.900
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 227.004.760
2. Dana Rp. 227.004.760 APBD Kota
3. SDM 16 orang
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. Dana Rp. 228.720.600 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 228.720.600
2. SDM 17 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. Dana Rp. 374.683.398 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 374.683.398
2. SDM 25 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 20 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program
Kesehatan
12 1. 12 175.001.030
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 175.001.030
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 23 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 272.212.400
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 272.212.400
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. Dana Rp. 281.092.435 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 281.092.435
2. SDM 20 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. Dana Rp. 184.294.600 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 184.294.600
2. SDM 16 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 18 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program
Kesehatan
12 1. 12 212.180.400
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 212.180.400
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 15 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 242.855.781
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 242.855.781
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 25 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 253.243.600
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 253.243.600
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 18 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 215.435.500
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 215.435.500
1.02.01.16. 031
Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi lama
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 027
Penyediaan dana kegiatan puskesmas manyaran
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
026
Penyediaan dana kegiatan puskesmas lebdosari
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 051
Penyediaan dana kegiatan puskesmas karanganyar
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
024
Penyediaan dana kegiatan puskesmas lamper tengah
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 025
Penyediaan dana kegiatan puskesmas karang ayu
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
023
Penyediaan dana kegiatan puskesmas pandanaran
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 032
Penyediaan dana kegiatan puskesmas kagok
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
029
Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngemplak simongan
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 030
Penyediaan dana kegiatan puskesmas gayamsari
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
028
Penyediaan dana kegiatan puskesmas krobokan
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 052
Penyediaan dana kegiatan puskesmas sekaran
DINAS KESEHATAN Tercapainya pelayanan
kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Target Indikator Kinerja
ANGGARAN (RP.) SKPD
MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. Dana Rp. 277.420.400 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 277.420.400
2. SDM 20 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 466.209.400
2. Dana Rp. 466.209.400 APBD Kota
3. SDM 31 orang
1. Masyarakat terlayani
kesehatannya
100% 1. SDM 31 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program
Kesehatan
12 bulan 1. 12 bulan 649.104.928
2. Waktu 12 APBD Kota
3. Dana Rp. 649.104.928
1. Terpenuhinya pelayanan
laboratorium di kota semarang
12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. Penyediaan jasa /fasilitas untuk lab kes 12 bulan 1. 12 bulan 350.000.000
2. Dana Rp. 350.000.000 APBD Kota
3. SDM 15 orang
1. Terpenuhinya ketersediaan obat
bagi puskesmas
12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. Pelaksanaan kegiatan Instalasi Farmasi 12 bulan 1. 12 bulan 700.000.000
2. SDM 15 orang APBD Kota
3. Dana Rp. 700.000.000
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang
1. Dana Rp. - 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
100%
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. SDM 30 orang
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang
1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
100%
2. SDM 30 orang APBD Kota
3. Dana Rp. -
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang
1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
100%
2. SDM 30 orang APBD Kota
3. Dana Rp. -
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang
1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
100%
2. SDM 30 orang APBD Kota
3. Dana Rp. -
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang
1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
100%
2. SDM 30 orang APBD Kota
3. Dana Rp. -
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang
100% 1. Dana Rp. - 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
100%
2. SDM 30 orang APBD Kota
3. Waktu 12 bulan
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang
100% 1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
100%
2. SDM 30 orang APBD Kota
3. Dana Rp. -
1.02.01.16. 057
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas poncol
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 058
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas miroto
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
054
Penyediaan dana kegiatan laboratorium kesehatan
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 055
Kegiatan instalasi farmasi DINAS
KESEHATAN 1.02.01.16.
034
Penyediaan dana kegiatan puskesmas genuk
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 035
Penyediaan dana kegiatan puskesmas bangetayu
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
033
Penyediaan dana kegiatan puskesmas pegandan
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 063
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas karangdoro
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
061
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas halmahera
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 062
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bugangan
DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.
059
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bandarharjo
DINAS KESEHATAN
1.02.01.16. 060
Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bulu lor
DINAS KESEHATAN Tercapainya pelayanan
kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan
Terpenuhinya pelayanan laboratorium di kota semarang
Terpenuhinya ketersediaan obat bagi puskesmas
KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Target Indikator Kinerja
ANGGARAN (RP.) SKPD
MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang
100% 1. SDM 30 orang 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
100%
2. Waktu 12 bulan APBD Kota
3. Dana Rp. -
1. Puskesmas dan masyarakat Kota
Semarang