• Tidak ada hasil yang ditemukan

URUSAN KESEHATAN

Dalam dokumen RKPD Tahun 2015 rkpd 2015 full fix (Halaman 178-198)

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

URUSAN KESEHATAN

1.02.01.01. 018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DINAS KESEHATAN 1.02.01.01. 021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian DINAS KESEHATAN 1.02.01.01. 002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.

012

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

DINAS KESEHATAN

1.02.01.01. 017

Penyediaan makanan dan minuman

DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.

015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.

007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

DINAS KESEHATAN 1.02.01.01.

010

Penyediaan alat tulis kantor DINAS

KESEHATAN 1.02.01.01.

008

Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS

KESEHATAN 1.02.01.01.

001

Penyediaan jasa surat menyurat DINAS

KESEHATAN 1.02.01.01.

011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DINAS KESEHATAN

tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan di dinas kesehatan

Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan listrik dan elektronik

1.02.01.02. 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DINAS KESEHATAN 1.02.01.02. 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

DINAS KESEHATAN

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS KESEHATAN

Tersedianya jasa surat menyurat di dinas kesehatan

Honororium TPHL & PTT ; 2. Lembur Penjaga Malam

Lancarnya adm surat menyurat

tersedianya barang cetakan dan penggandaan di dinas kesehatan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

terpenuhinya alat tulis kantor di dinas kesehatan

Tersedianya ruang kerja yang nyaman & berih di dinas kesehatan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan surat kabar dan peraturan perundangan tersedianya jasa administrasi

keuangan di dinas kesehatan

Terlaksananya adminitrasi keuangan

tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu di dinas kesehatan

Tersedianya makan dan minum bagi peserta rapat dan tamu Terselesaikannya pengelolaan

administrasi kepegawaian di dinas kesehatan

Kegiatan penelian angka kredit, kegiatan customer service dan kegiatan pengurus barang

Terlaksanya kegiatan adminitrasi kepegawaian

Tersedianya sumberdaya telepon,air listrik di dinas kesehatan

Tersedianya jasa komunikas dan listrik dinas

Terselengaranya koordinasi dan konsultasi di dinas kesehatan

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di dinas kesehatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terselenggaranya pemeliharaan

rutin / berkala kendaraan dinas / operasional di dinas kesehatan

Terpeliharanya kendaraan operasional dinas

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

1. 1 tahun 1. Waktu 12 bulan 1. Pemeliharaan software 12 bulan 1. Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor

100% 15.000.000

2. SDM 15 orang 2. Belanja pengisian tabung 1 tahun APBD Kota

3. Dana Rp. 15.000.000

1. 1 tahun 1. Waktu 12 bulan 1. Belanja servis dan reparasi 1 tahun 1. 100% 25.000.000

2. SDM 15 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 25.000.000

1. 1 tahun 1. Dana Rp. 5.000.000 1. Belanja servis dan reparasi 1 tahun 1. 100% 5.000.000

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. SDM 15 orang

1.02.01.05 220.000.000

1. 3 kali 1. SDM 12 orang 1. Kursus singkat dan pelatihan 1 tahun 1. 100% 5.000.000

2. Waktu 12 bln APBD Kota

3. Dana Rp. 5.000.000

1. 1 tahun 1. Dana Rp. 138.200.000 1. Belanja mamin rapat 12 bulan 1. 100% 138.200.000

2. Waktu 12 bulan 2. Belanja sewa gedung/ ruang rapat 1 tahun APBD Kota

3. SDM 12 orang

1. 1 tahun 1. SDM - orang 1. 1 tahun 1. 1 tahun 76.800.000

2. Dana Rp. 76.800.000 APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1.02.01.06 196.958.000

1. 1. Dana Rp. 8.500.000 1. Belanja mamin rapat 12 bulan 1. 8.500.000

2. SDM 12 orang 2. Belanja ATK 1 paket APBD Kota

3. Waktu 12 bulan 3. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 paket

1. 1. Waktu 12 bulan 1. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 paket 1. 8.500.000

2. SDM 12 orang 2. Belanja ATK 1 paket APBD Kota

3. Dana Rp. 8.500.000 3. Belanja mamin rapat 12 bulan

1. 2 kali 1. Waktu 12 bulan 1. Belanja fotocopy dan penjilidan 1 paket 1. 100% 10.000.000

2. SDM 12 orang 2. Belanja ATK 1 paket APBD Kota

3. Dana Rp. 10.000.000 3. Belanja mamin rapat 12 bulan

1. 1. SDM 15 orang 1. Belanja ATK 1 paket 0 1. 8.500.000

2. Waktu 12 bulan 2. Belanja mamin 0 APBD Kota

3. Dana Rp. 8.500.000 3. Belanja fotocopy dan penjilidan 0

4. Honor panitia pelaksana kegiatan 1 tahun

1. 1 tahun 1. SDM 12 orang 1. Lembur PNS 12 bulan 1. Penyusunan laporan capaian

kinerja

100% 40.000.000

2. Dana Rp. 40.000.000 2. Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun tepat waktu

100% APBD Kota

3. Waktu 12 bln 3. Penyusunan laporan prognosis

keuangan tepat waktu

100%

1. 1. Dana Rp. 8.277.500 1. Rapat Penyusunan lakip 1 kali 1. 8.277.500

2. SDM 5 orang 2. ATK 1 paket APBD Kota

3. Waktu 12 bulan 3. Honor panitia pelaksana 1 tahun

1. 1. SDM 5 orang 1. Sosialisasi simperda bagi Puskesmas 1 kali 1. 25.000.000

2. Waktu 12 bulan 2. Penyusunan RKA 1 dokumen APBD Kota

3. Dana Rp. 25.000.000 3. Penyusunan DPPA 1 dokumen

4. Penyusunan DPA 1 dokumen

1.02.01.06. 003

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

DINAS KESEHATAN 1.02.01.06.

004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

DINAS KESEHATAN 1.02.01.05.

105

Penilaian tenaga kesehatan teladan

DINAS KESEHATAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.02.01.05. 001

Pendidikan dan pelatihan formal DINAS

KESEHATAN 1.02.01.05.

005

Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan pegawai

DINAS KESEHATAN 1.02.01.02. 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer DINAS KESEHATAN

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.02.01.02. 026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

DINAS KESEHATAN

1.02.01.02. 028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

DINAS KESEHATAN

Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan pegawai di dinas kesehatan

Terlaksananya rakor, bintek dan penyuluhan pegawai

Penilaian tenaga kesehatan teladan di lingkungan dinas kesehatan

Penilaian tenaga kesehatan teladan

kegiatan Penilaian nakes teladan

Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersedianya prognosis realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor di dinas kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1.02.01.06. 006

Penyusunan rka skpd dan dpa skpd DINAS

KESEHATAN 1.02.01.06.

001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

DINAS KESEHATAN

1.02.01.06. 013

Penyusunan lakip DINAS

KESEHATAN 1.02.01.06.

002

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

DINAS KESEHATAN 1.02.01.06.

005

Penyusunan pelaporan target pendapatan

DINAS KESEHATAN Tersusunya pelaporan keuangan

semesteran

Laporan keuangan semesteran

Tersusunnya Lakip Tersusunnya Lakip

Tersusunannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas kesehatan

Penyusunan pelaporan target pendapatan

Penyusunan pelaporan target pendapatan

Tersusunnya rka skpd dan dpa dinas kesehatan

Tersusunnya rka skpd dan dpa dinas kesehatan 1 dokumen 1 tahun 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor di dinas kesehatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer di dinas kesehatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur

Pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai dinas kesehatan

Meningkatnya kapasitas/ kualitas SDM melalui kursus singkat/ pelatihan

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

1. Waktu 12 bulan 1. Evaluasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan 1 paket 39.903.000

2. Dana Rp. 39.903.000 APBD Kota

3. SDM 5 orang

1. 1

dokumen

1. Waktu 12 bulan 1. ATK 1 paket 1. 1

dokumen

8.277.500

2. SDM 5 orang 2. Honor panitia pelaksana 1 tahun APBD Kota

3. Dana Rp. 8.277.500 3. Penyusunan LKPJ 1 dokumen

1. 1. SDM 5 orang 1. Honor panitia pelaksana 1 tahun 1. 40.000.000

2. Dana Rp. 40.000.000 2. Penyusunan Renstra 1 dokumen APBD Kota

3. Waktu 12 bulan 3. ATK 1 paket

1.02.01.15 2.277.720.000

1. 100% 1. Dana Rp. 2.000.000.000 1. Belanja bahan obat-obatan 12 bln 1. 100% 2.000.000.000

2. Waktu 12 bln APBD Kota

3. SDM 20 orang

1. 100% 1. Waktu 12 bln 1. Pertemuan AA Penanggung jawab toko

obat

40 orang 1. 100% 12.836.000

2. SDM 12 orang 2. Pertemuan APA di kota Semarang 50 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 12.836.000 3. Pertemuan APA di kota Semarang 50 orang

1. 100% 1. Dana Rp. 6.469.000 1. Pertemuan rasionalisasi obat di puskesmas 37 orang 1. 100% 6.469.000

2. SDM 12 orang 2. Sosialisasi penggunaan obat yang rasional

bagi BATRA

33 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bln

1. 100% 1. Dana Rp. 250.000.000 1. 12 bln 1. 100% 250.000.000

2. Waktu 12 bln APBD Kota

3. SDM 12 orang

1. 100% 1. Dana Rp. 8.415.000 1. Sosialisasi mengenai bahan berbahaya

untuk siswa SD/SMP

40 orang 1. 100% 8.415.000

2. Waktu 12 bln 2. Sosialisasi mengenai bahan berbahaya

untuk masyarakat

40 orang APBD Kota

3. SDM 12 orang

1.02.01.16 50.762.699.759

1. 100% 1. SDM 40 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program

Kesehatan

12 1. 12 604.377.922

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 604.377.922

1. 9% 1. SDM - orang 1. Study komparasi 1 kali 1. 100% 35.000.000.000

2. Waktu - 2. Sosialisasi JKN 2 kali APBD Kota

3. Dana Rp. 35.000.000.000 3. Survey Ke Masyarakat Miskin 12 bln

4. Renval Verifikator Jamkesmaskot 1 kali

5. Renval RS dengan Jamkesmaskot 1 kali

6. Perlengkapan Komputer 1 kali

7. Pertemuan Tim Koordinasi 8 kali

8. Bintek Pelayanan Jamkesmaskot ke RS 4 kali

9. Koordinasi Pengelola Jamkesmaskot 12 kali

10. Koordinasi PPK/RS 4 kali

1.02.01.15. 004

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

DINAS KESEHATAN

1.02.01.15. 005

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

DINAS KESEHATAN 1.02.01.15.

001

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan

1.02.01.06. 018 Penyusunan lkpj skpd DINAS KESEHATAN 1.02.01.06. 014

Penyusunan renstra skpd DINAS

KESEHATAN 1.02.01.06.

028

Evaluasi standar pelayanan publik DINAS

KESEHATAN

Tersusunnya LKPJ dinas kesehatan Tersusunnya LAKIP dinas

kesehatan

Tersusunnya renstra dinas kesehatan

Tersusunnya renstra dinas kesehatan

Dinas Kesehatan, Apotik, Toko Obat dan RS

Peningkatan mutu pengelolaan kefarmasian

Ketersediaan obat Terpenuhinya kebutuhan obat di

sarana kesehatan Kota Semarang

Penggunaan obat yang rasional di Puskesmas dan BATRA Penggunaan obat yang rasional di

Puskesmas dan BATRA

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1.02.01.16. 001

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02.01.16.

045

Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen

Program upaya kesehatan masyarakat

1.02.01.15. 007

Pengadaan alat laboratorium DINAS

KESEHATAN 1.02.01.15.

008

Pengawasan terhadap penggunaan obat dan bahan berbahaya

DINAS KESEHATAN

Dinas kesehatan kota Semarang Belanja bahan laboratorium Terpenuhinya bahan

pemeriksaan di laboratorium Dinas kesehatan kota Semarang

dan masyarakat

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahan berbahaya

Masyarakat terlayani kesehatannya

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas (ISO)

Tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat miskin kota semarang

1 dokumen 1

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

11. Pengembangan Software Jamkesmaskot 1 kali

12. Pengiriman Surat Menyurat 12 bln

13. Koordinasi Verifikator Jamkesmaskot 6 kali

14. Perawatan/Pengobatan/Pelayanan

kesehatan

12 bln

1. Puskesmas dan masyarakat 100% 1. Dana Rp. 43.299.800 1. Sosialisasi SISNAP 2 kali 1. Sosialisasi SISNAP 2 kali 43.299.800

2. Waktu 4 bulan 2. Pertemuan sistem rujukan 2 kali 2. Pertemuan sistem rujukan 2 kali APBD Kota

3. SDM 19 orang

1. 100% 1. Waktu 8 bulan 1. Supervisi perkesmas ke puskesmas 37 lok 1. Pembinaan terhadap

pelaksanaan perkesmas di puskesmas

100% 36.061.750

2. Dana Rp. 36.061.750 2. Belanja jasa perawatan 1 paket 2. Belanja jasa perawatan 100% APBD Kota

3. SDM 19 orang 3. Survei keluarga rawan di puskesmas 37 lok 3. Pembinaan terhadap keluarga

rawan di puskesmas

100%

4. Pembinaan kelompok khusus masyarakat

di puskesmas

37 lok 4. Pembinaan terhadap kelompok

khusus masyarakat

100%

1. Dinas Kesehatan Kota Semarang 100% 1. Waktu 8 bulan 1. Pembimbingan oleh tenaga ahli 6 bulan 1. Pembimbingan oleh tenaga ahli 100% 1.374.531.500

2. Dana Rp. 1.374.531.500 2. Sertifikasi ISO 1 bagian DKK 1 paket 2. Sertifikasi ISO bagian DKK 100% APBD Kota

3. SDM 19 orang 3. Audit surveilance ISO DKK 1 paket 3. Audit Surveilance ISO DKK 100%

1. Masyarakat, Puskesmas, Dinas

Kesehatan Kota Semarang

100% 1. SDM 19 orang 1. Pertemuan penanggung jawab sarana

kesehatan

5 kali 1. Pertemuan penanggung jawab

sarana kesehatan

100% 686.889.650

2. Dana Rp. 686.889.650 2. Pertemuan organisasi profesi 20 kali 2. Pertemuan organisasi profesi 100% APBD Kota

3. Waktu 11 bulan 3. Pembinaan tenaga kesehatan 200 lokasi 3. Pembinaan tenaga kesehatan 100%

4. Pembinaan sarana kesehatan 500 lokasi 4. Pembinaan sarana kesehatan 100%

5. Pelatihan safe community 1 paket 5. Pelatihan safe communty 100%

6. Posko Lebaran 1 bulan 6. Posko Lebaran 100%

7. Posko PBA 3 bulan 7. Posko PBA 100%

8. P3K 200 keg 8. P3K 100%

9. Peninjauan lapangan perijinan 80 lokasi 9. Peninjauan lapangan perijinan 100%

1. 100% 1. SDM 28 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 250.644.350

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 250.644.350

1. 100% 1. Dana Rp. 469.947.650 1. 12 1. 12 469.947.650

2. SDM 30 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. 12 bulan 1. 12 bulan 185.712.780

2. SDM 29 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 185.712.780

1. 100% 1. Dana Rp. 584.332.300 1. 12 1. 12 584.332.300

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. SDM 36 orang

1. 100% 1. SDM 26 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 308.076.000

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 308.076.000

1. 100% 1. SDM 39 orang 1. 12 1. 12 620.432.400

1.02.01.16. 002

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 006

Revitalisasi sistem kesehatan DINAS

KESEHATAN 1.02.01.16.

053

Desiminasi informasi dan sosialisasi kesehatan

DINAS KESEHATAN Masyarakat dan Puskesmas

1.02.01.16. 018

Penyediaan dana kegiatan puskesmas bandarharjo

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. Penyediaan dana kegiatan DINAS

1.02.01.16. 017

Penyediaan dana kegiatan puskesmas miroto

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

037

Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari kulon

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1.02.01.16. 016

Penyediaan dana kegiatan puskesmas poncol

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

036

Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosari wetan

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

012

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 620.432.400

1. 100% 1. SDM 22 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 234.260.550

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 234.260.550

1. 100% 1. SDM 41 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 603.637.030

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 603.637.030

1. 100% 1. SDM 21 orang 1. 12 1. 12 296.603.545

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 296.603.545

1. 100% 1. SDM 17 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 298.053.020

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 298.053.020

1. 100% 1. SDM 24 orang 1. 12 1. 12 246.269.850

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 246.269.850

1. 100% 1. SDM 26 orang 1. 12 bulan 1. 12 bulan 436.026.154

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 436.026.154

1. 100% 1. SDM 24 orang 1. 12 1. 12 391.706.555

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 391.706.555

1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. 12 1. 12 bulan 293.627.486

2. SDM 26 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 293.627.486

1. 100% 1. SDM 16 orang 1. 12 1. 12 270.521.400

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 270.521.400

1. 100% 1. Dana Rp. 329.775.865 1. 12 1. 12 329.775.865

2. SDM 30 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. 100% 1. SDM 36 orang 1. 12 1. 12 348.858.401

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 348.858.401

1. 100% 1. SDM 22 orang 1. 12 1. 12 344.326.759

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 344.326.759

1. 100% 1. SDM 19 orang 1. 12 1. 12 294.063.500

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 294.063.500

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 21 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program

Kesehatan

12 1. 12 275.132.500

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 275.132.500

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 32 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program

Kesehatan

12 1. 12 460.252.910

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 460.252.910

1.02.01.16. 019

Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu lor

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

020

Penyediaan dana kegiatan puskesmas halmahera

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

038

Penyediaan dana kegiatan puskesmas kedungmundu

DINAS KESEHATAN Masyarakat terlayani

kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Masyarakat terlayani kesehatannya

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

1.02.01.16. 043

Penyediaan dana kegiatan puskesmas pudakpayung

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

044

Penyediaan dana kegiatan puskesmas gunungpati

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

040

Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngesrep

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

042

Penyediaan dana kegiatan puskesmas srondol

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

041

Penyediaan dana kegiatan puskesmas padangsari

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

022

Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangdoro

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

039

Penyediaan dana kegiatan puskesmas rowosari

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

021

Penyediaan dana kegiatan puskesmas bugangan

DINAS KESEHATAN Masyarakat terlayani

kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

Masyarakat terlayani kesehatannya Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan kesehatan dan Program Kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

Masyarakat terlayani kesehatannya

1.02.01.16. 049

Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngaliyan

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

047

Penyediaan dana kegiatan puskesmas tambakaji

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

048

Penyediaan dana kegiatan puskesmas purwoyoso

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

050

Penyediaan dana kegiatan puskesmas mangkang

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

046

Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangmalang

DINAS KESEHATAN Masyarakat terlayani

kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Masyarakat terlayani kesehatannya

Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 29 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 365.818.900

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 365.818.900

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 227.004.760

2. Dana Rp. 227.004.760 APBD Kota

3. SDM 16 orang

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. Dana Rp. 228.720.600 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 228.720.600

2. SDM 17 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. Dana Rp. 374.683.398 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 374.683.398

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 20 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program

Kesehatan

12 1. 12 175.001.030

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 175.001.030

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 23 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 272.212.400

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 272.212.400

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. Dana Rp. 281.092.435 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 281.092.435

2. SDM 20 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. Dana Rp. 184.294.600 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 184.294.600

2. SDM 16 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 18 orang 1. Pelayanan Kesehatan dan Program

Kesehatan

12 1. 12 212.180.400

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 212.180.400

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 15 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 242.855.781

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 242.855.781

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 25 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 253.243.600

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 253.243.600

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 18 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 215.435.500

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 215.435.500

1.02.01.16. 031

Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi lama

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 027

Penyediaan dana kegiatan puskesmas manyaran

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

026

Penyediaan dana kegiatan puskesmas lebdosari

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 051

Penyediaan dana kegiatan puskesmas karanganyar

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

024

Penyediaan dana kegiatan puskesmas lamper tengah

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 025

Penyediaan dana kegiatan puskesmas karang ayu

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

023

Penyediaan dana kegiatan puskesmas pandanaran

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 032

Penyediaan dana kegiatan puskesmas kagok

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

029

Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngemplak simongan

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 030

Penyediaan dana kegiatan puskesmas gayamsari

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

028

Penyediaan dana kegiatan puskesmas krobokan

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 052

Penyediaan dana kegiatan puskesmas sekaran

DINAS KESEHATAN Tercapainya pelayanan

kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

tercapainya pelayanan kesehatan dan program puskesmas

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. Dana Rp. 277.420.400 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 277.420.400

2. SDM 20 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 466.209.400

2. Dana Rp. 466.209.400 APBD Kota

3. SDM 31 orang

1. Masyarakat terlayani

kesehatannya

100% 1. SDM 31 orang 1. Pelayanan kesehatan dan Program

Kesehatan

12 bulan 1. 12 bulan 649.104.928

2. Waktu 12 APBD Kota

3. Dana Rp. 649.104.928

1. Terpenuhinya pelayanan

laboratorium di kota semarang

12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. Penyediaan jasa /fasilitas untuk lab kes 12 bulan 1. 12 bulan 350.000.000

2. Dana Rp. 350.000.000 APBD Kota

3. SDM 15 orang

1. Terpenuhinya ketersediaan obat

bagi puskesmas

12 bulan 1. Waktu 12 bulan 1. Pelaksanaan kegiatan Instalasi Farmasi 12 bulan 1. 12 bulan 700.000.000

2. SDM 15 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 700.000.000

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

1. Dana Rp. - 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

100%

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. SDM 30 orang

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

100%

2. SDM 30 orang APBD Kota

3. Dana Rp. -

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

100%

2. SDM 30 orang APBD Kota

3. Dana Rp. -

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

100%

2. SDM 30 orang APBD Kota

3. Dana Rp. -

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

100%

2. SDM 30 orang APBD Kota

3. Dana Rp. -

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

100% 1. Dana Rp. - 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

100%

2. SDM 30 orang APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

100% 1. Waktu 12 bulan 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

100%

2. SDM 30 orang APBD Kota

3. Dana Rp. -

1.02.01.16. 057

Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas poncol

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 058

Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas miroto

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

054

Penyediaan dana kegiatan laboratorium kesehatan

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 055

Kegiatan instalasi farmasi DINAS

KESEHATAN 1.02.01.16.

034

Penyediaan dana kegiatan puskesmas genuk

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 035

Penyediaan dana kegiatan puskesmas bangetayu

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

033

Penyediaan dana kegiatan puskesmas pegandan

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 063

Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas karangdoro

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

061

Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas halmahera

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 062

Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bugangan

DINAS KESEHATAN 1.02.01.16.

059

Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bandarharjo

DINAS KESEHATAN

1.02.01.16. 060

Penyediaan dana kegiatan pelayanan jkn pada puskesmas bulu lor

DINAS KESEHATAN Tercapainya pelayanan

kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Tercapainya pelayanan kesehatan dan program kesehatan

Terpenuhinya pelayanan laboratorium di kota semarang

Terpenuhinya ketersediaan obat bagi puskesmas

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

100% 1. SDM 30 orang 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 12 bulan 1. Tersedianya Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

100%

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. -

1. Puskesmas dan masyarakat Kota

Semarang

Dalam dokumen RKPD Tahun 2015 rkpd 2015 full fix (Halaman 178-198)