• Tidak ada hasil yang ditemukan

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Jumlah - -

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan berbagai urusan lainnya. Wewenang dan tanggungjawabnya terutama berkaitan dengan pemukiman dan penyediaan sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Magetan. Kebijakan stratejik dalam urusan ini diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan untuk mencapai dua sasaran, yaitu : 1). Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi serta pengairan

2). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya air

Keberhasilan pencapaian kedua sasaran diatas selama tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut. Secara berurutan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Jalan

Bab III - 122 Persentase ketersediaan jalan yang kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jalan yang masih dalam kondisi baik (memenuhi standard atau beraspal mantap) atau perbandingan jumlah jalan kondisi baik dengan jumlah seluruh ruas jalan kabupaten.

Selama tahun 2013-2014 panjang jalan dengan kondisi baik meningkat yaitu tahun 2013 sebesar 71,54% dibanding tahun 2014 sebesar 73,55% hal ini teruma disebabkan iklim /hujan yang terjadi selama satu tahun mulai membaik. Data perkembangan panjang jalan dengan kondisi baik adalah sebagai berikut

RUMUS Panjang jalan aspal

kabupaten dalam kondisi baik

Panjang jalan aspal kabupaten dalam

kondisi baik X100%

Panjang seluruh jalan aspal kabupaten di daerah tersebut

TABEL IV.52

PANJANG JALAN ASPAL KONDISI BAIK (KM) No

Uraian .

Tahun

Panjang Jalan Aspal Kondisi

Baik

Target RPJMD

Tahun Ke I (2014 2013 2014 2013 201

4

Bab III - 123 1 Jalan aspal kondisi baik

376,19 386,8

0 73,54% 73,

5 5 73,54%

2 Panjang seluruh jalan aspal kabupaten di

daerah tersebut

525,81 525,8

1

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS Panjang jalan makadam yg

ditingkat menjadi jalan aspal

Panjang jalan makadam yang diaspal

X100%

Panjang seluruh jalan makadam kabupaten di daerah tersebut

TABEL IV.53

PANJANG JALAN MAKADAM YANG DI TINGKATKAN MENJADI JALAN ASPAL

No

Uraian . Tahun

Panjang Jalan Makadam Meningkat Jalan

Aspal (Km )

2013 2014 2013 2014

1 Panjang jalan Makadam yang diaspal

Tuntas 2009

Tuntas

2009 - -

2 Panjang seluruh jalan 525,81 525,81

Bab III - 124 aspal kabupaten di

daerah tersebut

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS Panjang jalan poros desa

strategis. dalam kondisi baik

Panj. jalan porosdesa strategis.

dalam kondisi baik

X100%

Panjang seluruh jalan poros desa strategis

TABEL IV.54

PANJANG JALAN POROS DESA STRATEGIS DALAM KONDISI BAIK

No

Uraian . Tahun Panjang Jalan Poros Desa Kondisi Baik (% )

2013 2014 2013 2014

1 Panjang jalan Poros desa strategis dalam kondisi baik

946,25 1.009,

2 8

75 80

Bab III - 125 2 Panjang seluruh jalan

poros desa strategis

1.261,

6 0 1.261,

6 0

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS Ketersediaan PJU

jumlah titik lampu PJU yg ada

X10

0

% jumlah titik lampu PJU yang

dibutuhkan

TABEL IV.55 KETERSEDIAAN PJU

No. Uraian Tahun Ketersediaan PJU

2013 2014 2013 2014 1 Jumlah Titik lampu PJU yang ada 1.540 1.738 30,80 34,76 2 Jumlah Titik lampu PJU yang

dibutuhkan 5.000 5.000

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS Panjang drainase dalam

kondisi baik

panjang saluran drainase

dalam kondisi baik X100%

Bab III - 126 panjang saluran drainase yg

ada

TABEL IV.56

PANJANG DRAINASE DALAM KEADAAN BAIK

No. Uraian Tahun Panjang Drainase kondisi

baik (%)

2013 2014 2013 2014

1 Panjang seluruh drainase dalam

kondisi baik 177,85 202,5 30,75 35

2 Panjang saluran drainase yang

ada 578,39 578,39

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum B. Jembatan dalam kondisi baik

Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jembatan yang masih dalam kondisi baik (memenuhi standard) atau perbandingan jumlah jembatan kondisi baik dengan jumlah seluruh jembatan kabupaten.

Jembatan dengan kondisi baik selama tahun 2013 sampai Tahun 2014 trennya relative meningkat yaitu 79,76% tahun 2013 dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 85,05%. Hal ini karena ada perbaikan / peningkatan jembatan semi permanen ke jembatan permanen

RUMUS Jembatan kab. dalam Jembatan kab. dalam kondisi X100%

Bab III - 127

kondisi baik baik

Jembatan seluruh jalan kabupaten

TABEL IV.57

PERKEMBANGAN KONDISI JEMBATAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK

No. Uraian

Tahun

Jembatan Kab. Kondisi

Baik (%)

Target RPJMD

Tahun Ke I (2014 201

2014 2013 3 2014 1 Jembatan kab. dalam

kondisi baik

256 273 79.76 85,05 231 2 Jembatan seluruh

jalan kabupaten

321 321

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

C. Peningkatan jalan aspal konstruksi aspal lapen mejadi Konstrusi HRS.

Merupakan indikator yang menggambarkan adanya peningkatan konstruksi HRS dari konstruksi Lapen, Jalan Kabupaten di Magetan telah seluruhnya beraspal dengan konstruksi Lapen dan Hot mix (HRS), selama tahun 2013-2014 terjadi peningkatan panjang jalan dengan konstruksi HRS, dengan peningkatan yang semula lapis penetrasi (lapen) menjadi lapisan Hotmix akan diperoleh peningkatan Kualitas Umur Jalan .

Data perkembangan peningkatan jalan aspal HRS adalah sebagai berikut :

Bab III - 128 TABEL IV.58

PERKEMBANGAN JALAN KONSTRUKSI HRS

No. Uraian Tahun

2013 2014 (%)

1 Jalan Konstruksi HRS 98,962 Km 116,727km 3,4

Sumber data : Dinas PU Kab Magetan

Selanjutnya urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 128.877.432.292,00 dan terealisasi sebesar Rp.

117.318.338.746,00 atau 91,03% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 129 REALISASI PROGRAN DAN KEGIATAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat

% 100 943.600.100,00 100 847.577.965,00 100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Bangunan kantor di 7 lokasi

Lokasi 7 4.529.102.500,00 7 4.461.150.300,00 100 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas yang memadai

Unit 14 1.067.700.000,00 14 893.275.000,00 100 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya Bangunan Kantor Yang memadai

% 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan

% 1 180.000.000,00 1 179.968.429,00 100

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya Bangunan kantor yang memenuhi syarat dan memadai

Lokasi 8 4.244.050.852,00 8 3.791.625.700,00 100 Pembangunan Gedung Sarana

Tempat Kerja Terbangunnya kantor yang memadai Lokasi 1 50.000.000,00 1 42.431.000,00 100

Program peningkatan disiplin

Bab III - 130

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

% 100 48.250.000,00 100 48.250.000,00 100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti bimbingan

% 100 100.000.000,00 100 99.903.690,00 100 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD yang baik

% 100 45.000.000,00 100 43.511.000,00 100

Program Peningkatan Jalan &

Jembatan

Peningkatan Jalan (DAK) Terbangunnya jalan di 1 lokasi Lokasi 1 1.775.500.000,00 1 1.760.627.000,00 100 Pengadaan Bahan Bangunan Terpenuhinya bahan bangunan untuk

menunjang kegiatan pembangunan

% 100 7.000.000.000,00 100 6.896.174.000,00 100 Peningkatan Jembatan (DAK) Terbangunnya Jembatan 1 lokasi Lokasi 1 5.200.000.000,00 1 4.723.721.350,00 100 Peningkatan Jalan Desa Terbangunnya jalan di 76 lokasi Lokasi 76 5.709.173.500,00 76 5.626.178.000,00 100 Peningkatan Jalan ( BKK Propinsi ) Terbangunnya jalan di 2 lokasi Lokasi 2 5.000.000.000,00 0 98.410.000,00 0 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan di 8 lokasi Lokasi 8 17.410.000.000,00 8 16.322.715.962,00 100

Bab III - 131

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terbangunnya saluran di 11 lokasi Lokasi 11 1.553.686.000,00 11 1.531.014.500,00 100 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan turap/talud/bronjong

terbangunnya talud jalan di 29 lokasi Lokasi 29 4.816.677.000,00 29 4.761.296.500,00 100 Pembangunan

turap/talud/bronjong Infrastruktur Daerah (BKK Propinsi)

Terbangunnya talud jalan di 21 lokasi Lokasi 21 3.600.000.000,00 21 3.535.695.000,00 100

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya jalan yang memadai di 71 lokasi

Lokasi 71 13.110.286.060,00 71 12.947.295.650,00 100 Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan

Terpeliharanya jembatan yang memadai 7 lokasi

Lokasi 7 1.148.272.000,00 7 1.128.050.000,00 100 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin

jalan dan jembatan

terpeliharanya jalan di 4 wilayah dalam kabupaten

Terpeliharanya jalan yang memadai di 8 lokasi

Lokasi 8 1.400.000.000,00 8 1.385.844.000,00 100 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Infrastruktur Daerah

terpeliharanya jalan di 9 lokasi Lokasi 9 4.300.000.000,00 9 4.210.805.300,00 100 Pemeliharaan Jalan (DAK) terpeliharanya jalan di 5 lokasi Lokasi 5 5.121.521.200,00 5 4.977.111.000,00 100

Bab III - 132

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pemeliharaan Jalan Desa terpeliharanya jalan di 114 lokasi Lokasi 114 9.779.121.080,00 114 9.654.176.875,00 100 Program Inspeksi kondisi jalan dan

jembatan

Evaluasi dan pelaporan % 100 25.500.000,00 100 24.859.350,00 100

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat tersedianya sarana alat berat 2 unit Unit 2 885.745.000,00 1 596.214.700,00 50 Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat berat

Terpeliharanya sarana alat berat unit % 100 180.600.000,00 100 180.186.500,00 100 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

Peningkatan distribusi penyediaan air baku

terbangunnya penyediaan air baku di 9 lokasi

Lokasi 9 1.924.743.000,00 9 1.791.587.800,00 100 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 100.561.000,00 100 77.433.250,00 100 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 75.000.000,00 78 58.172.500,00 78 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Biaya Umum PPIP)

Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 37.500.000,00 100 35.408.500,00 100

Bab III - 133

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Tersedianya sarana dan prasaran operasional PMK

% 100 240.000.000,00 100 229.320.750,00 100 Kegiatan pencegahan dan

pengendalian bahaya kebakaran

Tersedianya Sarana PMK 1 Unit Unit 1 400.000.000,00 1 295.845.280,00 100

Program pengelolaan areal pemakaman

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Terpeliharanya sarana makam di 2 lokasi

Lokasi 3 320.000.000,00 3 293.300.000,00 100 Program Pembangunan Sarana

Prasarana / Fasilitas Umum

Pembangunan Masjid Terbangunnya bangunan 1 lokasi Lokasi 1 5.050.000.000,00 1 2.738.376.100,00 100 Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas

Pemeliharaan Jaringan PJU terpeliharanya jaringan PJU % 100 8.396.550.000,00 100 8.172.835.595,00 100 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Terbangunnya sarana olah raga 1 lokasi Lokasi 2 6.300.000.000,00 2 6.079.076.000,00 100

JUMLAH DINAS PUD 128.877.432.292,00 117.318.338.746,00 91,03

Bab III - 126 b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

 Perubahan desain

 Pagu anggaran tidak mencukupi

 Waktu pelaksanaan tidak mencukupi Solusi

 Dilaksanakan pada yang sudah ada hasil perencanaannya

 Dianggarkan tahun berikutnya

 Anggaran fisik dilaksanakan tahun berikutnya

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No SKPD Program/ Kegiatan Jumlah Anggaran

(Rp) Alasan Tidak Terserap 1. Dinas Eks. Kantor Dinas Perhubungan)

452.425.152,00 Perubahan desain semula 2 lantai menjadi 1 lantai

2. Dinas

289.530.300,00 Pagu anggaran tidak mencukupi

4.901.590.000,00 Waktu Pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan (realisasi hanya penyusunan DED)

Jumlah 5.643.545.452,00 5. URUSAN PENATAAN RUANG

Sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen pemerintahan daerah, sehingga harus dikelola dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik.

Bab III - 127 Tujuan stratejik dalam urusan ini adalah pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan, sedangkan kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya.

Capaian Sasaran “meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW” pada tahun 2014 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1). Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah ruang terbuka hijau dibandingkan dengan Luas Wilayah HPL/HGB. 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

RUMUS Ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Luas ruang terbuka hijau

X100%

Luas wilayah ber HPL/HGB TABEL IV.61

PERKEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSATUAN LUAS WILAYAH BER HPL/HGB

No. Uraian Tahun

Ruang Terbuka Hijau Persatua Wilayah Ber

HPL/HGB (%)

2013 2014 2013 2014

1 Luas Ruang terbuka Hija u

2.871 2.871 17,92 17,92

2 Luas Wil. HPL/HGB

(Ha) 16.023 16.023

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan 2). Keberadaan PERDA RTRW

Merupakan indikator yang menunjukkan penyusunan rencana umum pemanfaatan tata ruang dan wilayah.

RUMUS Tersediamya Dokumen

Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Kawasan Perkotaan Yang

Di Susun X100%

Jumlah Kawasan Perkotaan

Bab III - 128 TABEL IV.62

TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG

No. Uraian Tahun

Dokumen Perencanaan Tata

Ruang (%) 2013 2014 2013 2014 1 Jumlah luas perkotaan yang

disusun

16.544 24.235 30,43 43,48 2 Jumlah kawasan perkotaan 7 10

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan

Perubahan pemanfaatan fungsi RTRW

Merupakan indikator yang menunjukkan revisi RTRW selama 5 tahun sekali apabila ada perubahan pemanfaatan dalam perencanaan RTRW.

Selanjutnya urusan Penataan Ruang pada BAPPEDA dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan

Urusan Penataan Ruang pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.

1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 879.423.200,00 atau 87,94%

dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 129 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN 2014

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Target Capaian Kinerja

(7/5*100%) Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)

1 Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Paket 1 600.000.000,00 1 588.292.000,00 100,00

Penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Tersedianya Raperda RDTRK Kec.

Magetan,Sukomoro,Maospati,Plaosan,Sidorejo,Panekan dan Barat

Kec 7 300.000.000,00 7 251.437.200,00 100,00

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Penataan ruang daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi

Paket 1 50.000.000,00 1 39.694.000,00 100,00

2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Tersusunnya Peta Kab. Magetan berbasis GIS Paket 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00

JUMLAH PENATAAN RUANG 1.000.000.000,00 879.423.200,00 87,94

Bab III - 130 b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

 Diperlukan waktu yang lebih panjang dan proses penyusunan yang rumit serta melibatkan sejumlah SKPD dan BIG

Solusi

 Dilakukan komunikasi yang intensif dengan semua pihak

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No SKPD Program/ Kegiatan Jumlah

Anggaran (Rp) Alasan Tidak Terserap 1 BAPPEDA Program :

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan : Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

50.000.000,00 Diperlukan waktu Yang lebih panjang dan proses penyusunan yang rumit serta melibatkan sejumlah SKPD dan BIG Jumlah 50.000.000,00

Dokumen terkait