URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014
4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
Jumlah - -
4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan berbagai urusan lainnya. Wewenang dan tanggungjawabnya terutama berkaitan dengan pemukiman dan penyediaan sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Magetan. Kebijakan stratejik dalam urusan ini diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan untuk mencapai dua sasaran, yaitu : 1). Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi serta pengairan
2). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
Keberhasilan pencapaian kedua sasaran diatas selama tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut. Secara berurutan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Jalan
Bab III - 122 Persentase ketersediaan jalan yang kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jalan yang masih dalam kondisi baik (memenuhi standard atau beraspal mantap) atau perbandingan jumlah jalan kondisi baik dengan jumlah seluruh ruas jalan kabupaten.
Selama tahun 2013-2014 panjang jalan dengan kondisi baik meningkat yaitu tahun 2013 sebesar 71,54% dibanding tahun 2014 sebesar 73,55% hal ini teruma disebabkan iklim /hujan yang terjadi selama satu tahun mulai membaik. Data perkembangan panjang jalan dengan kondisi baik adalah sebagai berikut
RUMUS Panjang jalan aspal
kabupaten dalam kondisi baik
Panjang jalan aspal kabupaten dalam
kondisi baik X100%
Panjang seluruh jalan aspal kabupaten di daerah tersebut
TABEL IV.52
PANJANG JALAN ASPAL KONDISI BAIK (KM) No
Uraian .
Tahun
Panjang Jalan Aspal Kondisi
Baik
Target RPJMD
Tahun Ke I (2014 2013 2014 2013 201
4
Bab III - 123 1 Jalan aspal kondisi baik
376,19 386,8
0 73,54% 73,
5 5 73,54%
2 Panjang seluruh jalan aspal kabupaten di
daerah tersebut
525,81 525,8
1
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
RUMUS Panjang jalan makadam yg
ditingkat menjadi jalan aspal
Panjang jalan makadam yang diaspal
X100%
Panjang seluruh jalan makadam kabupaten di daerah tersebut
TABEL IV.53
PANJANG JALAN MAKADAM YANG DI TINGKATKAN MENJADI JALAN ASPAL
No
Uraian . Tahun
Panjang Jalan Makadam Meningkat Jalan
Aspal (Km )
2013 2014 2013 2014
1 Panjang jalan Makadam yang diaspal
Tuntas 2009
Tuntas
2009 - -
2 Panjang seluruh jalan 525,81 525,81
Bab III - 124 aspal kabupaten di
daerah tersebut
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
RUMUS Panjang jalan poros desa
strategis. dalam kondisi baik
Panj. jalan porosdesa strategis.
dalam kondisi baik
X100%
Panjang seluruh jalan poros desa strategis
TABEL IV.54
PANJANG JALAN POROS DESA STRATEGIS DALAM KONDISI BAIK
No
Uraian . Tahun Panjang Jalan Poros Desa Kondisi Baik (% )
2013 2014 2013 2014
1 Panjang jalan Poros desa strategis dalam kondisi baik
946,25 1.009,
2 8
75 80
Bab III - 125 2 Panjang seluruh jalan
poros desa strategis
1.261,
6 0 1.261,
6 0
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
RUMUS Ketersediaan PJU
jumlah titik lampu PJU yg ada
X10
0
% jumlah titik lampu PJU yang
dibutuhkan
TABEL IV.55 KETERSEDIAAN PJU
No. Uraian Tahun Ketersediaan PJU
2013 2014 2013 2014 1 Jumlah Titik lampu PJU yang ada 1.540 1.738 30,80 34,76 2 Jumlah Titik lampu PJU yang
dibutuhkan 5.000 5.000
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
RUMUS Panjang drainase dalam
kondisi baik
panjang saluran drainase
dalam kondisi baik X100%
Bab III - 126 panjang saluran drainase yg
ada
TABEL IV.56
PANJANG DRAINASE DALAM KEADAAN BAIK
No. Uraian Tahun Panjang Drainase kondisi
baik (%)
2013 2014 2013 2014
1 Panjang seluruh drainase dalam
kondisi baik 177,85 202,5 30,75 35
2 Panjang saluran drainase yang
ada 578,39 578,39
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum B. Jembatan dalam kondisi baik
Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jembatan yang masih dalam kondisi baik (memenuhi standard) atau perbandingan jumlah jembatan kondisi baik dengan jumlah seluruh jembatan kabupaten.
Jembatan dengan kondisi baik selama tahun 2013 sampai Tahun 2014 trennya relative meningkat yaitu 79,76% tahun 2013 dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 85,05%. Hal ini karena ada perbaikan / peningkatan jembatan semi permanen ke jembatan permanen
RUMUS Jembatan kab. dalam Jembatan kab. dalam kondisi X100%
Bab III - 127
kondisi baik baik
Jembatan seluruh jalan kabupaten
TABEL IV.57
PERKEMBANGAN KONDISI JEMBATAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK
No. Uraian
Tahun
Jembatan Kab. Kondisi
Baik (%)
Target RPJMD
Tahun Ke I (2014 201
2014 2013 3 2014 1 Jembatan kab. dalam
kondisi baik
256 273 79.76 85,05 231 2 Jembatan seluruh
jalan kabupaten
321 321
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum
C. Peningkatan jalan aspal konstruksi aspal lapen mejadi Konstrusi HRS.
Merupakan indikator yang menggambarkan adanya peningkatan konstruksi HRS dari konstruksi Lapen, Jalan Kabupaten di Magetan telah seluruhnya beraspal dengan konstruksi Lapen dan Hot mix (HRS), selama tahun 2013-2014 terjadi peningkatan panjang jalan dengan konstruksi HRS, dengan peningkatan yang semula lapis penetrasi (lapen) menjadi lapisan Hotmix akan diperoleh peningkatan Kualitas Umur Jalan .
Data perkembangan peningkatan jalan aspal HRS adalah sebagai berikut :
Bab III - 128 TABEL IV.58
PERKEMBANGAN JALAN KONSTRUKSI HRS
No. Uraian Tahun
2013 2014 (%)
1 Jalan Konstruksi HRS 98,962 Km 116,727km 3,4
Sumber data : Dinas PU Kab Magetan
Selanjutnya urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 128.877.432.292,00 dan terealisasi sebesar Rp.
117.318.338.746,00 atau 91,03% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Bab III - 129 REALISASI PROGRAN DAN KEGIATAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat
% 100 943.600.100,00 100 847.577.965,00 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Bangunan kantor di 7 lokasi
Lokasi 7 4.529.102.500,00 7 4.461.150.300,00 100 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas yang memadai
Unit 14 1.067.700.000,00 14 893.275.000,00 100 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya Bangunan Kantor Yang memadai
% 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan
% 1 180.000.000,00 1 179.968.429,00 100
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya Bangunan kantor yang memenuhi syarat dan memadai
Lokasi 8 4.244.050.852,00 8 3.791.625.700,00 100 Pembangunan Gedung Sarana
Tempat Kerja Terbangunnya kantor yang memadai Lokasi 1 50.000.000,00 1 42.431.000,00 100
Program peningkatan disiplin
Bab III - 130
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
% 100 48.250.000,00 100 48.250.000,00 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti bimbingan
% 100 100.000.000,00 100 99.903.690,00 100 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD yang baik
% 100 45.000.000,00 100 43.511.000,00 100
Program Peningkatan Jalan &
Jembatan
Peningkatan Jalan (DAK) Terbangunnya jalan di 1 lokasi Lokasi 1 1.775.500.000,00 1 1.760.627.000,00 100 Pengadaan Bahan Bangunan Terpenuhinya bahan bangunan untuk
menunjang kegiatan pembangunan
% 100 7.000.000.000,00 100 6.896.174.000,00 100 Peningkatan Jembatan (DAK) Terbangunnya Jembatan 1 lokasi Lokasi 1 5.200.000.000,00 1 4.723.721.350,00 100 Peningkatan Jalan Desa Terbangunnya jalan di 76 lokasi Lokasi 76 5.709.173.500,00 76 5.626.178.000,00 100 Peningkatan Jalan ( BKK Propinsi ) Terbangunnya jalan di 2 lokasi Lokasi 2 5.000.000.000,00 0 98.410.000,00 0 Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan di 8 lokasi Lokasi 8 17.410.000.000,00 8 16.322.715.962,00 100
Bab III - 131
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Terbangunnya saluran di 11 lokasi Lokasi 11 1.553.686.000,00 11 1.531.014.500,00 100 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan turap/talud/bronjong
terbangunnya talud jalan di 29 lokasi Lokasi 29 4.816.677.000,00 29 4.761.296.500,00 100 Pembangunan
turap/talud/bronjong Infrastruktur Daerah (BKK Propinsi)
Terbangunnya talud jalan di 21 lokasi Lokasi 21 3.600.000.000,00 21 3.535.695.000,00 100
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya jalan yang memadai di 71 lokasi
Lokasi 71 13.110.286.060,00 71 12.947.295.650,00 100 Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Terpeliharanya jembatan yang memadai 7 lokasi
Lokasi 7 1.148.272.000,00 7 1.128.050.000,00 100 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin
jalan dan jembatan
terpeliharanya jalan di 4 wilayah dalam kabupaten
Terpeliharanya jalan yang memadai di 8 lokasi
Lokasi 8 1.400.000.000,00 8 1.385.844.000,00 100 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Infrastruktur Daerah
terpeliharanya jalan di 9 lokasi Lokasi 9 4.300.000.000,00 9 4.210.805.300,00 100 Pemeliharaan Jalan (DAK) terpeliharanya jalan di 5 lokasi Lokasi 5 5.121.521.200,00 5 4.977.111.000,00 100
Bab III - 132
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan Jalan Desa terpeliharanya jalan di 114 lokasi Lokasi 114 9.779.121.080,00 114 9.654.176.875,00 100 Program Inspeksi kondisi jalan dan
jembatan
Evaluasi dan pelaporan % 100 25.500.000,00 100 24.859.350,00 100
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan alat-alat berat tersedianya sarana alat berat 2 unit Unit 2 885.745.000,00 1 596.214.700,00 50 Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat berat
Terpeliharanya sarana alat berat unit % 100 180.600.000,00 100 180.186.500,00 100 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Peningkatan distribusi penyediaan air baku
terbangunnya penyediaan air baku di 9 lokasi
Lokasi 9 1.924.743.000,00 9 1.791.587.800,00 100 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 100.561.000,00 100 77.433.250,00 100 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 75.000.000,00 78 58.172.500,00 78 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Biaya Umum PPIP)
Tersedianya laporan dan data yang baik % 100 37.500.000,00 100 35.408.500,00 100
Bab III - 133
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja (7/5*100 Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Tersedianya sarana dan prasaran operasional PMK
% 100 240.000.000,00 100 229.320.750,00 100 Kegiatan pencegahan dan
pengendalian bahaya kebakaran
Tersedianya Sarana PMK 1 Unit Unit 1 400.000.000,00 1 295.845.280,00 100
Program pengelolaan areal pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Terpeliharanya sarana makam di 2 lokasi
Lokasi 3 320.000.000,00 3 293.300.000,00 100 Program Pembangunan Sarana
Prasarana / Fasilitas Umum
Pembangunan Masjid Terbangunnya bangunan 1 lokasi Lokasi 1 5.050.000.000,00 1 2.738.376.100,00 100 Program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas
Pemeliharaan Jaringan PJU terpeliharanya jaringan PJU % 100 8.396.550.000,00 100 8.172.835.595,00 100 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Terbangunnya sarana olah raga 1 lokasi Lokasi 2 6.300.000.000,00 2 6.079.076.000,00 100
JUMLAH DINAS PUD 128.877.432.292,00 117.318.338.746,00 91,03
Bab III - 126 b. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Perubahan desain
Pagu anggaran tidak mencukupi
Waktu pelaksanaan tidak mencukupi Solusi
Dilaksanakan pada yang sudah ada hasil perencanaannya
Dianggarkan tahun berikutnya
Anggaran fisik dilaksanakan tahun berikutnya
c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)
No SKPD Program/ Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Alasan Tidak Terserap 1. Dinas Eks. Kantor Dinas Perhubungan)
452.425.152,00 Perubahan desain semula 2 lantai menjadi 1 lantai
2. Dinas
289.530.300,00 Pagu anggaran tidak mencukupi
4.901.590.000,00 Waktu Pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan (realisasi hanya penyusunan DED)
Jumlah 5.643.545.452,00 5. URUSAN PENATAAN RUANG
Sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen pemerintahan daerah, sehingga harus dikelola dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik.
Bab III - 127 Tujuan stratejik dalam urusan ini adalah pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan, sedangkan kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya.
Capaian Sasaran “meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW” pada tahun 2014 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
1). Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah ruang terbuka hijau dibandingkan dengan Luas Wilayah HPL/HGB. 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:
RUMUS Ruang terbuka hijau per
satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau
X100%
Luas wilayah ber HPL/HGB TABEL IV.61
PERKEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSATUAN LUAS WILAYAH BER HPL/HGB
No. Uraian Tahun
Ruang Terbuka Hijau Persatua Wilayah Ber
HPL/HGB (%)
2013 2014 2013 2014
1 Luas Ruang terbuka Hija u
2.871 2.871 17,92 17,92
2 Luas Wil. HPL/HGB
(Ha) 16.023 16.023
Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan 2). Keberadaan PERDA RTRW
Merupakan indikator yang menunjukkan penyusunan rencana umum pemanfaatan tata ruang dan wilayah.
RUMUS Tersediamya Dokumen
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Kawasan Perkotaan Yang
Di Susun X100%
Jumlah Kawasan Perkotaan
Bab III - 128 TABEL IV.62
TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG
No. Uraian Tahun
Dokumen Perencanaan Tata
Ruang (%) 2013 2014 2013 2014 1 Jumlah luas perkotaan yang
disusun
16.544 24.235 30,43 43,48 2 Jumlah kawasan perkotaan 7 10
Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan
Perubahan pemanfaatan fungsi RTRW
Merupakan indikator yang menunjukkan revisi RTRW selama 5 tahun sekali apabila ada perubahan pemanfaatan dalam perencanaan RTRW.
Selanjutnya urusan Penataan Ruang pada BAPPEDA dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Penataan Ruang pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.
1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 879.423.200,00 atau 87,94%
dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Bab III - 129 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN 2014
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Target Capaian Kinerja
(7/5*100%) Satuan Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
1 Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Paket 1 600.000.000,00 1 588.292.000,00 100,00
Penyusunan
rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Tersedianya Raperda RDTRK Kec.
Magetan,Sukomoro,Maospati,Plaosan,Sidorejo,Panekan dan Barat
Kec 7 300.000.000,00 7 251.437.200,00 100,00
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
Penataan ruang daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi
Paket 1 50.000.000,00 1 39.694.000,00 100,00
2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Tersusunnya Peta Kab. Magetan berbasis GIS Paket 1 50.000.000,00 0 0,00 0,00
JUMLAH PENATAAN RUANG 1.000.000.000,00 879.423.200,00 87,94
Bab III - 130 b. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Diperlukan waktu yang lebih panjang dan proses penyusunan yang rumit serta melibatkan sejumlah SKPD dan BIG
Solusi
Dilakukan komunikasi yang intensif dengan semua pihak
c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No SKPD Program/ Kegiatan Jumlah
Anggaran (Rp) Alasan Tidak Terserap 1 BAPPEDA Program :
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
50.000.000,00 Diperlukan waktu Yang lebih panjang dan proses penyusunan yang rumit serta melibatkan sejumlah SKPD dan BIG Jumlah 50.000.000,00