Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 02 2.05 01
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
49.999.324 0 0 0 49.999.324
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 03 PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN 230.342.788 0 0 0 230.342.788
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 03 2.02
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
230.342.788 0 0 0 230.342.788
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 03 2.02 01
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
99.670.863 0 0 0 99.670.863
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 03 2.02 02
Penyusunan Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
130.671.925 0 0 0 130.671.925
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 99.792.265 0 0 0 99.792.265
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 04 2.01
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
99.792.265 0 0 0 99.792.265
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 04 2.01 01
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
99.792.265 0 0 0 99.792.265
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 05
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
122.859.775 0 0 0 122.859.775
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU
Perumahan 122.859.775 0 0 0 122.859.775
1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU
Perumahan 122.859.775 0 0 0 122.859.775
1 05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11.981.619.774 126.178.500 0 0 12.107.798.274
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran 9.610.735.786 120.796.500 0 0 9.731.532.286
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
8.636.938.831 76.596.900 0 0 8.713.535.731
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.587.760 0 0 0 48.587.760
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 5.740.000 0 0 0 5.740.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 9.009.380 0 0 0 9.009.380
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
8.525.580 0 0 0 8.525.580
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 8.765.000 0 0 0 8.765.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 10.301.800 0 0 0 10.301.800
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.246.000 0 0 0 6.246.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 6.395.001.814 0 0 0 6.395.001.814
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 6.213.001.814 0 0 0 6.213.001.814
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 160.000.000 0 0 0 160.000.000
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15.000.000 0 0 0 15.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
7.000.000 0 0 0 7.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 189.929.425 0 0 0 189.929.425
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD 167.085.000 0 0 0 167.085.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.998.000 0 0 0 5.998.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD 16.846.425 0 0 0 16.846.425
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 452.940.332 15.557.500 0 0 468.497.832
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 53.945.000 15.557.500 0 0 69.502.500
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Kepegawaian 9.688.932 0 0 0 9.688.932
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai 7.860.400 0 0 0 7.860.400
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
381.446.000 0 0 0 381.446.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 464.689.000 0 0 0 464.689.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.871.900 0 0 0 5.871.900
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 14.043.100 0 0 0 14.043.100
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
13.120.000 0 0 0 13.120.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 431.654.000 0 0 0 431.654.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 61.039.400 0 0 61.039.400
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 23.039.700 0 0 23.039.700
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 0 37.999.700 0 0 37.999.700
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 898.398.000 0 0 0 898.398.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 28.998.000 0 0 0 28.998.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 869.400.000 0 0 0 869.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
187.392.500 0 0 0 187.392.500
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
169.940.000 0 0 0 169.940.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.200.000 0 0 0 15.200.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.252.500 0 0 0 2.252.500
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02
PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
591.165.650 0 0 0 591.165.650
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.01
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
365.046.105 0 0 0 365.046.105
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.01 01
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
102.707.365 0 0 0 102.707.365
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.01 04
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
169.938.740 0 0 0 169.938.740
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.01 07
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
92.400.000 0 0 0 92.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.02
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
226.119.545 0 0 0 226.119.545
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.02 02
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
226.119.545 0 0 0 226.119.545
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 04
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
382.631.305 44.199.600 0 0 426.830.905
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 04 2.01
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
382.631.305 44.199.600 0 0 426.830.905
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 04 2.01 02
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
178.280.970 0 0 0 178.280.970
1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 04 2.01 06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
204.350.335 44.199.600 0 0 248.549.935
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 2.370.883.988 5.382.000 0 0 2.376.265.988
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.665.344.206 0 0 0 1.665.344.206
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.362.050 0 0 0 5.362.050
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 2.543.350 0 0 0 2.543.350
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 1.626.350 0 0 0 1.626.350
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.192.350 0 0 0 1.192.350
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 1.431.894.006 0 0 0 1.431.894.006
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 1.428.567.906 0 0 0 1.428.567.906
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.593.250 0 0 0 1.593.250
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
1.732.850 0 0 0 1.732.850
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 11.264.900 0 0 0 11.264.900
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 11.264.900 0 0 0 11.264.900
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 77.619.250 0 0 0 77.619.250
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.076.600 0 0 0 4.076.600
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 7.840.650 0 0 0 7.840.650
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 4.032.000 0 0 0 4.032.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.670.000 0 0 0 61.670.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 87.814.000 0 0 0 87.814.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 38.814.000 0 0 0 38.814.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 49.000.000 0 0 0 49.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.390.000 0 0 0 51.390.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 51.390.000 0 0 0 51.390.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA 705.539.782 5.382.000 0 0 710.921.782
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 619.023.782 0 0 0 619.023.782
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.02 03
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
60.921.800 0 0 0 60.921.800
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.02 06
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
165.914.000 0 0 0 165.914.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana
Kabupaten/Kota 392.187.982 0 0 0 392.187.982
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana 86.516.000 5.382.000 0 0 91.898.000
1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.03 04
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
86.516.000 5.382.000 0 0 91.898.000
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
SOSIAL 6.869.513.546 2.790.400 0 0 6.872.303.946
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa 6.869.513.546 2.790.400 0 0 6.872.303.946
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
6.139.782.094 2.790.400 0 0 6.142.572.494
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.265.045 0 0 0 35.265.045
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 4.967.625 0 0 0 4.967.625
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 4.547.920 0 0 0 4.547.920
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 5.455.500 0 0 0 5.455.500
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 5.789.500 0 0 0 5.789.500
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.940.000 0 0 0 4.940.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 9.564.500 0 0 0 9.564.500
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 5.013.777.905 0 0 0 5.013.777.905
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 4.970.776.490 0 0 0 4.970.776.490
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 18.632.850 0 0 0 18.632.850
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14.025.000 0 0 0 14.025.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.050.965 0 0 0 5.050.965
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
5.292.600 0 0 0 5.292.600
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 27.665.710 0 0 0 27.665.710
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
9.069.650 0 0 0 9.069.650
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
18.596.060 0 0 0 18.596.060
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 198.565.774 0 0 0 198.565.774
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 33.288.000 0 0 0 33.288.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai 9.557.960 0 0 0 9.557.960
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
155.719.814 0 0 0 155.719.814
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 258.518.000 0 0 0 258.518.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
7.756.000 0 0 0 7.756.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.762.000 0 0 0 250.762.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 221.606.560 2.790.400 0 0 224.396.960
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 108.450.000 0 0 0 108.450.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 14.446.300 2.790.400 0 0 17.236.700
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 98.710.260 0 0 0 98.710.260
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
384.383.100 0 0 0 384.383.100
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
295.920.000 0 0 0 295.920.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34.713.100 0 0 0 34.713.100
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31.350.000 0 0 0 31.350.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22.400.000 0 0 0 22.400.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 221.462.650 0 0 0 221.462.650
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
179.702.440 0 0 0 179.702.440
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 49.946.600 0 0 0 49.946.600
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01 06
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
99.998.045 0 0 0 99.998.045
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01 08
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
14.970.795 0 0 0 14.970.795
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 14.787.000 0 0 0 14.787.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.02
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
41.760.210 0 0 0 41.760.210
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan 41.760.210 0 0 0 41.760.210
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL 160.888.535 0 0 0 160.888.535
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 160.888.535 0 0 0 160.888.535
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 01
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
32.482.075 0 0 0 32.482.075
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 02
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
67.754.160 0 0 0 67.754.160
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga 29.190.300 0 0 0 29.190.300
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 04
Fasilitasi Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
31.462.000 0 0 0 31.462.000
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 PROGRAM PENANGANAN
BENCANA 318.850.767 0 0 0 318.850.767
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.01
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
202.524.710 0 0 0 202.524.710
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 202.524.710 0 0 0 202.524.710
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.02
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
116.326.057 0 0 0 116.326.057
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.02 01
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
11.279.914 0 0 0 11.279.914
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.02 02
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
105.046.143 0 0 0 105.046.143
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN 28.529.500 0 0 0 28.529.500
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 07 2.01
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
28.529.500 0 0 0 28.529.500
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 07 2.01 02
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
28.529.500 0 0 0 28.529.500
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB