• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 02 2.05 01

Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan

Pemilik/Penghuni Rumah Susun

49.999.324 0 0 0 49.999.324

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 03 PROGRAM KAWASAN

PERMUKIMAN 230.342.788 0 0 0 230.342.788

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 03 2.02

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

230.342.788 0 0 0 230.342.788

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 03 2.02 01

Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

99.670.863 0 0 0 99.670.863

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 03 2.02 02

Penyusunan Rencana

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

130.671.925 0 0 0 130.671.925

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 99.792.265 0 0 0 99.792.265

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 04 2.01

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

99.792.265 0 0 0 99.792.265

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 04 2.01 01

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

99.792.265 0 0 0 99.792.265

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 05

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

122.859.775 0 0 0 122.859.775

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU

Perumahan 122.859.775 0 0 0 122.859.775

1 04 1.03.1.04.0.00.03.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU

Perumahan 122.859.775 0 0 0 122.859.775

1 05        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

11.981.619.774 126.178.500 0 0 12.107.798.274

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00       Satuan Polisi Pamong Praja Dan

Pemadam Kebakaran 9.610.735.786 120.796.500 0 0 9.731.532.286

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

8.636.938.831 76.596.900 0 0 8.713.535.731

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.587.760 0 0 0 48.587.760

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 5.740.000 0 0 0 5.740.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 9.009.380 0 0 0 9.009.380

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

8.525.580 0 0 0 8.525.580

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 8.765.000 0 0 0 8.765.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 10.301.800 0 0 0 10.301.800

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.246.000 0 0 0 6.246.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 6.395.001.814 0 0 0 6.395.001.814

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 6.213.001.814 0 0 0 6.213.001.814

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 160.000.000 0 0 0 160.000.000

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

7.000.000 0 0 0 7.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 189.929.425 0 0 0 189.929.425

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD 167.085.000 0 0 0 167.085.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

5.998.000 0 0 0 5.998.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD 16.846.425 0 0 0 16.846.425

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 452.940.332 15.557.500 0 0 468.497.832

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 53.945.000 15.557.500 0 0 69.502.500

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Kepegawaian 9.688.932 0 0 0 9.688.932

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai 7.860.400 0 0 0 7.860.400

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

381.446.000 0 0 0 381.446.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 464.689.000 0 0 0 464.689.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.871.900 0 0 0 5.871.900

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 14.043.100 0 0 0 14.043.100

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

13.120.000 0 0 0 13.120.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 431.654.000 0 0 0 431.654.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0 61.039.400 0 0 61.039.400

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 23.039.700 0 0 23.039.700

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 0 37.999.700 0 0 37.999.700

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 898.398.000 0 0 0 898.398.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 28.998.000 0 0 0 28.998.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 869.400.000 0 0 0 869.400.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

187.392.500 0 0 0 187.392.500

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

169.940.000 0 0 0 169.940.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

15.200.000 0 0 0 15.200.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 01 2.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.252.500 0 0 0 2.252.500

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02

PROGRAM PENINGKATAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

591.165.650 0 0 0 591.165.650

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.01

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

365.046.105 0 0 0 365.046.105

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.01 01

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

102.707.365 0 0 0 102.707.365

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.01 04

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

169.938.740 0 0 0 169.938.740

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.01 07

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

92.400.000 0 0 0 92.400.000

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.02

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

226.119.545 0 0 0 226.119.545

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 02 2.02 02

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

226.119.545 0 0 0 226.119.545

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 04

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,

PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON

KEBAKARAN

382.631.305 44.199.600 0 0 426.830.905

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 04 2.01

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

382.631.305 44.199.600 0 0 426.830.905

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 04 2.01 02

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

178.280.970 0 0 0 178.280.970

1 05 1.05.0.00.0.00.04.00 04 2.01 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

204.350.335 44.199.600 0 0 248.549.935

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00       Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 2.370.883.988 5.382.000 0 0 2.376.265.988

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1.665.344.206 0 0 0 1.665.344.206

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.362.050 0 0 0 5.362.050

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 2.543.350 0 0 0 2.543.350

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 1.626.350 0 0 0 1.626.350

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.192.350 0 0 0 1.192.350

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 1.431.894.006 0 0 0 1.431.894.006

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 1.428.567.906 0 0 0 1.428.567.906

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.593.250 0 0 0 1.593.250

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

1.732.850 0 0 0 1.732.850

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 11.264.900 0 0 0 11.264.900

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 11.264.900 0 0 0 11.264.900

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 77.619.250 0 0 0 77.619.250

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.076.600 0 0 0 4.076.600

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 7.840.650 0 0 0 7.840.650

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 4.032.000 0 0 0 4.032.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.670.000 0 0 0 61.670.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 87.814.000 0 0 0 87.814.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 38.814.000 0 0 0 38.814.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 49.000.000 0 0 0 49.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

51.390.000 0 0 0 51.390.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 51.390.000 0 0 0 51.390.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 PROGRAM PENANGGULANGAN

BENCANA 705.539.782 5.382.000 0 0 710.921.782

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 619.023.782 0 0 0 619.023.782

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.02 03

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

60.921.800 0 0 0 60.921.800

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.02 06

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

165.914.000 0 0 0 165.914.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana

Kabupaten/Kota 392.187.982 0 0 0 392.187.982

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Bencana 86.516.000 5.382.000 0 0 91.898.000

1 05 1.05.0.00.0.00.34.00 03 2.03 04

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

86.516.000 5.382.000 0 0 91.898.000

1 06         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

SOSIAL 6.869.513.546 2.790.400 0 0 6.872.303.946

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00       Dinas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa 6.869.513.546 2.790.400 0 0 6.872.303.946

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

6.139.782.094 2.790.400 0 0 6.142.572.494

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.265.045 0 0 0 35.265.045

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 4.967.625 0 0 0 4.967.625

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 4.547.920 0 0 0 4.547.920

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 5.455.500 0 0 0 5.455.500

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 5.789.500 0 0 0 5.789.500

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.940.000 0 0 0 4.940.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 9.564.500 0 0 0 9.564.500

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 5.013.777.905 0 0 0 5.013.777.905

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 4.970.776.490 0 0 0 4.970.776.490

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 18.632.850 0 0 0 18.632.850

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

14.025.000 0 0 0 14.025.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5.050.965 0 0 0 5.050.965

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

5.292.600 0 0 0 5.292.600

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 27.665.710 0 0 0 27.665.710

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

9.069.650 0 0 0 9.069.650

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

18.596.060 0 0 0 18.596.060

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 198.565.774 0 0 0 198.565.774

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 33.288.000 0 0 0 33.288.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai 9.557.960 0 0 0 9.557.960

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

155.719.814 0 0 0 155.719.814

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 258.518.000 0 0 0 258.518.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

7.756.000 0 0 0 7.756.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.762.000 0 0 0 250.762.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 221.606.560 2.790.400 0 0 224.396.960

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 108.450.000 0 0 0 108.450.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 14.446.300 2.790.400 0 0 17.236.700

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 98.710.260 0 0 0 98.710.260

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

384.383.100 0 0 0 384.383.100

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

295.920.000 0 0 0 295.920.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

34.713.100 0 0 0 34.713.100

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

31.350.000 0 0 0 31.350.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

22.400.000 0 0 0 22.400.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 221.462.650 0 0 0 221.462.650

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01

Rehabilitasi Sosial Dasar

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

179.702.440 0 0 0 179.702.440

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 49.946.600 0 0 0 49.946.600

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01 06

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

99.998.045 0 0 0 99.998.045

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01 08

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

14.970.795 0 0 0 14.970.795

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 14.787.000 0 0 0 14.787.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.02

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

41.760.210 0 0 0 41.760.210

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan

Pengaduan 41.760.210 0 0 0 41.760.210

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL 160.888.535 0 0 0 160.888.535

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 160.888.535 0 0 0 160.888.535

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 01

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

32.482.075 0 0 0 32.482.075

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 02

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

67.754.160 0 0 0 67.754.160

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga  29.190.300 0 0 0 29.190.300

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.02 04

Fasilitasi Bantuan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

31.462.000 0 0 0 31.462.000

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 PROGRAM PENANGANAN

BENCANA 318.850.767 0 0 0 318.850.767

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.01

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

202.524.710 0 0 0 202.524.710

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 202.524.710 0 0 0 202.524.710

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.02

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

116.326.057 0 0 0 116.326.057

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.02 01

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

11.279.914 0 0 0 11.279.914

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 06 2.02 02

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

105.046.143 0 0 0 105.046.143

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN

MAKAM PAHLAWAN 28.529.500 0 0 0 28.529.500

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 07 2.01

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota

28.529.500 0 0 0 28.529.500

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 06 1.06.2.13.0.00.08.00 07 2.01 02

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota

28.529.500 0 0 0 28.529.500

2        

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB