Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.184.390.329 23.185.950 0 0 1.207.576.279
2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.184.390.329 23.185.950 0 0 1.207.576.279
2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 02
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
35.402.000 0 0 0 35.402.000
2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
294.311.889 0 0 0 294.311.889
2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 04
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
300.000.000 0 0 0 300.000.000
2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 05
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
35.230.500 0 0 0 35.230.500
2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 06
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
35.095.000 0 0 0 35.095.000
2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 09
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
484.350.940 23.185.950 0 0 507.536.890
2 14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.910.332.299 979.318.280 0 0 8.889.650.579
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7.910.332.299 979.318.280 0 0 8.889.650.579
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4.294.278.299 60.857.280 0 0 4.355.135.579
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.668.584 0 0 0 132.668.584
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 9.999.925 0 0 0 9.999.925
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.998.960 0 0 0 4.998.960
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 4.999.844 0 0 0 4.999.844
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.669.855 0 0 0 12.669.855
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 3.843.562.065 0 0 0 3.843.562.065
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 3.813.330.280 0 0 0 3.813.330.280
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.925.000 0 0 0 3.925.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.263.015 0 0 0 6.263.015
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan 8.153.300 0 0 0 8.153.300
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
11.890.470 0 0 0 11.890.470
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 4.239.100 0 0 0 4.239.100
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4.239.100 0 0 0 4.239.100
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 51.651.000 0 0 0 51.651.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian 51.651.000 0 0 0 51.651.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 101.106.750 0 0 0 101.106.750
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 25.112.750 0 0 0 25.112.750
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.994.000 0 0 0 75.994.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 60.857.280 0 0 60.857.280
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
0 60.857.280 0 0 60.857.280
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 101.586.000 0 0 0 101.586.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 55.386.000 0 0 0 55.386.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 46.200.000 0 0 0 46.200.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
59.464.800 0 0 0 59.464.800
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
50.204.800 0 0 0 50.204.800
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.260.000 0 0 0 9.260.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 02 PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK 102.210.000 0 0 0 102.210.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.02
Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
102.210.000 0 0 0 102.210.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.02 14
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
102.210.000 0 0 0 102.210.000
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB) 2.869.844.000 918.461.000 0 0 3.788.305.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
759.320.000 0 0 0 759.320.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi
Sarana KIE Program KKBPK 60.320.000 0 0 0 60.320.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01 07
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
668.952.000 0 0 0 668.952.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 30.048.000 0 0 0 30.048.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
490.481.200 559.906.800 0 0 1.050.388.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung
Operasional PKB/PLKB 10.481.200 559.906.800 0 0 570.388.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) 480.000.000 0 0 0 480.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
1.004.362.800 358.554.200 0 0 1.362.917.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 01
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
49.917.000 0 0 0 49.917.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 02
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 03
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
574.897.000 80.303.000 0 0 655.200.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang
Pelayanan KB 748.800 278.251.200 0 0 279.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 08
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
278.800.000 0 0 0 278.800.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.04
Pemberdayaan dan Peningkatan
615.680.000 0 0 0 615.680.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.04 01
Penguatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung
KB 515.680.000 0 0 0 515.680.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
644.000.000 0 0 0 644.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
644.000.000 0 0 0 644.000.000
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 01
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
75.000.000 0 0 0 75.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 02
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
52.000.000 0 0 0 52.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 04
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 06
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 07
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 08
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
337.000.000 0 0 0 337.000.000
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN 5.495.753.214 1.405.069.207 0 0 6.900.822.421
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 Dinas Perhubungan 5.495.753.214 1.405.069.207 0 0 6.900.822.421
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4.775.573.466 100.580.850 0 0 4.876.154.316
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 4.329.568.698 0 0 0 4.329.568.698
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 4.329.568.698 0 0 0 4.329.568.698
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 216.462.400 0 0 0 216.462.400
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 15.082.400 0 0 0 15.082.400
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 201.380.000 0 0 0 201.380.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 100.580.850 0 0 100.580.850
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 42.435.900 0 0 42.435.900
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 58.144.950 0 0 58.144.950
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 32.124.618 0 0 0 32.124.618
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 32.124.618 0 0 0 32.124.618
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
197.417.750 0 0 0 197.417.750
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
197.417.750 0 0 0 197.417.750
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
698.284.968 1.301.038.357 0 0 1.999.323.325
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.01 Penetapan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 105.274.885 0 0 0 105.274.885
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.01 01
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.445.000 0 0 0 2.445.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.01 02
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
102.829.885 0 0 0 102.829.885
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota 274.377.203 1.301.038.357 0 0 1.575.415.560
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan
di Jalan Kabupaten/Kota 0 495.051.057 0 0 495.051.057
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan
di Jalan Kabupaten/Kota 80.364.503 765.600.000 0 0 845.964.503
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan 58.800.000 0 0 0 58.800.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan 135.212.700 40.387.300 0 0 175.600.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunan Fasilitas Parkir 48.908.000 0 0 0 48.908.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.04 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
48.908.000 0 0 0 48.908.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.05 08
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.06
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.06 04
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.07
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
219.724.880 0 0 0 219.724.880
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata
Kelola Andalalin 104.159.915 0 0 0 104.159.915
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi
Penilaian Hasil Andalalin 107.494.965 0 0 0 107.494.965
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan
Rekomendasi Andalalin 8.070.000 0 0 0 8.070.000
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 03 PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN 21.894.780 3.450.000 0 0 25.344.780
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 03 2.13
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
21.894.780 3.450.000 0 0 25.344.780
2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan
Sungai dan Danau 21.894.780 3.450.000 0 0 25.344.780
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.545.737.383 353.631.957 0 0 4.899.369.340
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 4.545.737.383 353.631.957 0 0 4.899.369.340
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3.718.182.189 144.940.474 0 0 3.863.122.663
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.864.965 0 0 0 50.864.965
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 7.314.670 0 0 0 7.314.670
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 9.529.365 0 0 0 9.529.365
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.020.000 0 0 0 3.020.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 5.695.900 0 0 0 5.695.900
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 2.954.450 0 0 0 2.954.450
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22.350.580 0 0 0 22.350.580
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 3.317.958.611 0 0 0 3.317.958.611
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 3.310.157.866 0 0 0 3.310.157.866
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.031.495 0 0 0 4.031.495
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
3.769.250 0 0 0 3.769.250
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 5.875.590 0 0 0 5.875.590
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.461.000 0 0 0 2.461.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.414.590 0 0 0 3.414.590
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 34.099.600 0 0 0 34.099.600
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 25.599.600 0 0 0 25.599.600
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8.500.000 0 0 0 8.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 117.344.610 615.400 0 0 117.960.010
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 176.400 615.400 0 0 791.800
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 25.920.000 0 0 0 25.920.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 5.009.210 0 0 0 5.009.210
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
2.760.000 0 0 0 2.760.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.479.000 0 0 0 83.479.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 49.069.650 0 0 49.069.650
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
0 49.069.650 0 0 49.069.650
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 97.836.813 0 0 0 97.836.813
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 26.566.813 0 0 0 26.566.813
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 12.470.000 0 0 0 12.470.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 58.800.000 0 0 0 58.800.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
94.202.000 95.255.424 0 0 189.457.424
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
94.202.000 0 0 0 94.202.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
0 95.255.424 0 0 95.255.424
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 PROGRAM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK 75.000.034 0 0 0 75.000.034
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
75.000.034 0 0 0 75.000.034
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi
Publik 19.999.820 0 0 0 19.999.820
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 20.084.343 0 0 0 20.084.343
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber
Daya Komunikasi Publik 34.915.871 0 0 0 34.915.871
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 752.555.160 208.691.483 0 0 961.246.643
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.01
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
165.523.070 10.451.048 0 0 175.974.118
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.01 02
Penatalaksanaan dan
Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
165.523.070 10.451.048 0 0 175.974.118
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
587.032.090 198.240.435 0 0 785.272.525
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi
Data dan Informasi Elektronik 21.919.050 0 0 0 21.919.050
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 09
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
559.782.740 198.240.435 0 0 758.023.175
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
5.330.300 0 0 0 5.330.300
2 17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG