• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT

1.184.390.329 23.185.950 0 0 1.207.576.279

2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01

Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah

Kabupaten/Kota

1.184.390.329 23.185.950 0 0 1.207.576.279

2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 02

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

35.402.000 0 0 0 35.402.000

2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 03

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

294.311.889 0 0 0 294.311.889

2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 04

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

300.000.000 0 0 0 300.000.000

2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 05

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

35.230.500 0 0 0 35.230.500

2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 06

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

35.095.000 0 0 0 35.095.000

2 13 1.06.2.13.0.00.08.00 05 2.01 09

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

484.350.940 23.185.950 0 0 507.536.890

2 14        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7.910.332.299 979.318.280 0 0 8.889.650.579

2 08 2.08.2.14.0.00.10.00      

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

7.910.332.299 979.318.280 0 0 8.889.650.579

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

4.294.278.299 60.857.280 0 0 4.355.135.579

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.668.584 0 0 0 132.668.584

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 9.999.925 0 0 0 9.999.925

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.998.960 0 0 0 4.998.960

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 4.999.844 0 0 0 4.999.844

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.669.855 0 0 0 12.669.855

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 3.843.562.065 0 0 0 3.843.562.065

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 3.813.330.280 0 0 0 3.813.330.280

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3.925.000 0 0 0 3.925.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6.263.015 0 0 0 6.263.015

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan 8.153.300 0 0 0 8.153.300

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

11.890.470 0 0 0 11.890.470

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 4.239.100 0 0 0 4.239.100

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

4.239.100 0 0 0 4.239.100

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 51.651.000 0 0 0 51.651.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian 51.651.000 0 0 0 51.651.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 101.106.750 0 0 0 101.106.750

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 25.112.750 0 0 0 25.112.750

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.994.000 0 0 0 75.994.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0 60.857.280 0 0 60.857.280

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

0 60.857.280 0 0 60.857.280

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 101.586.000 0 0 0 101.586.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 55.386.000 0 0 0 55.386.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 46.200.000 0 0 0 46.200.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

59.464.800 0 0 0 59.464.800

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

50.204.800 0 0 0 50.204.800

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9.260.000 0 0 0 9.260.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 02 PROGRAM PENGENDALIAN

PENDUDUK 102.210.000 0 0 0 102.210.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.02

Pemetaan Perkiraan

Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

102.210.000 0 0 0 102.210.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.02 14

Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

102.210.000 0 0 0 102.210.000

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA (KB) 2.869.844.000 918.461.000 0 0 3.788.305.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

759.320.000 0 0 0 759.320.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi

Sarana KIE Program KKBPK 60.320.000 0 0 0 60.320.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01 07

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

668.952.000 0 0 0 668.952.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 30.048.000 0 0 0 30.048.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB

(PKB/PLKB)

490.481.200 559.906.800 0 0 1.050.388.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung

Operasional PKB/PLKB 10.481.200 559.906.800 0 0 570.388.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP) 480.000.000 0 0 0 480.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

1.004.362.800 358.554.200 0 0 1.362.917.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 01

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

49.917.000 0 0 0 49.917.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 02

Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 03

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

574.897.000 80.303.000 0 0 655.200.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang

Pelayanan KB 748.800 278.251.200 0 0 279.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.03 08

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

278.800.000 0 0 0 278.800.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.04

Pemberdayaan dan Peningkatan

615.680.000 0 0 0 615.680.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.04 01

Penguatan Peran serta

Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung

KB 515.680.000 0 0 0 515.680.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

644.000.000 0 0 0 644.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

644.000.000 0 0 0 644.000.000

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 01

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

75.000.000 0 0 0 75.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 02

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

52.000.000 0 0 0 52.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 04

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 06

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 07

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

30.000.000 0 0 0 30.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.10.00 04 2.01 08

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

337.000.000 0 0 0 337.000.000

2 15         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERHUBUNGAN 5.495.753.214 1.405.069.207 0 0 6.900.822.421

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00       Dinas Perhubungan 5.495.753.214 1.405.069.207 0 0 6.900.822.421

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

4.775.573.466 100.580.850 0 0 4.876.154.316

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 4.329.568.698 0 0 0 4.329.568.698

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 4.329.568.698 0 0 0 4.329.568.698

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 216.462.400 0 0 0 216.462.400

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 15.082.400 0 0 0 15.082.400

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 201.380.000 0 0 0 201.380.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0 100.580.850 0 0 100.580.850

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 42.435.900 0 0 42.435.900

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 58.144.950 0 0 58.144.950

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 32.124.618 0 0 0 32.124.618

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 32.124.618 0 0 0 32.124.618

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

197.417.750 0 0 0 197.417.750

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

197.417.750 0 0 0 197.417.750

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

698.284.968 1.301.038.357 0 0 1.999.323.325

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.01 Penetapan Rencana Induk

Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 105.274.885 0 0 0 105.274.885

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.01 01

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.445.000 0 0 0 2.445.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.01 02

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

102.829.885 0 0 0 102.829.885

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di

Jalan Kabupaten/Kota 274.377.203 1.301.038.357 0 0 1.575.415.560

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan

di Jalan Kabupaten/Kota 0 495.051.057 0 0 495.051.057

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan

di Jalan Kabupaten/Kota 80.364.503 765.600.000 0 0 845.964.503

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana Jalan 58.800.000 0 0 0 58.800.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan 135.212.700 40.387.300 0 0 175.600.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan

dan Pembangunan Fasilitas Parkir 48.908.000 0 0 0 48.908.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.04 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

48.908.000 0 0 0 48.908.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor 25.000.000 0 0 0 25.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.05 08

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

25.000.000 0 0 0 25.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.06

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

25.000.000 0 0 0 25.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.06 04

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan

Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

25.000.000 0 0 0 25.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.07

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

219.724.880 0 0 0 219.724.880

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata

Kelola Andalalin 104.159.915 0 0 0 104.159.915

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi

Penilaian Hasil Andalalin 107.494.965 0 0 0 107.494.965

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan

Rekomendasi Andalalin 8.070.000 0 0 0 8.070.000

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 03 PROGRAM PENGELOLAAN

PELAYARAN 21.894.780 3.450.000 0 0 25.344.780

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 03 2.13

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan

Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

21.894.780 3.450.000 0 0 25.344.780

2 15 2.15.0.00.0.00.14.00 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan

Sungai dan Danau 21.894.780 3.450.000 0 0 25.344.780

2 16         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.545.737.383 353.631.957 0 0 4.899.369.340

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.15.00       Dinas Komunikasi Dan Informatika 4.545.737.383 353.631.957 0 0 4.899.369.340

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

3.718.182.189 144.940.474 0 0 3.863.122.663

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.864.965 0 0 0 50.864.965

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 7.314.670 0 0 0 7.314.670

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 9.529.365 0 0 0 9.529.365

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.020.000 0 0 0 3.020.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 5.695.900 0 0 0 5.695.900

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 2.954.450 0 0 0 2.954.450

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22.350.580 0 0 0 22.350.580

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 3.317.958.611 0 0 0 3.317.958.611

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 3.310.157.866 0 0 0 3.310.157.866

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4.031.495 0 0 0 4.031.495

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

3.769.250 0 0 0 3.769.250

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 5.875.590 0 0 0 5.875.590

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2.461.000 0 0 0 2.461.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

3.414.590 0 0 0 3.414.590

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 34.099.600 0 0 0 34.099.600

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 25.599.600 0 0 0 25.599.600

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

8.500.000 0 0 0 8.500.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 117.344.610 615.400 0 0 117.960.010

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 176.400 615.400 0 0 791.800

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 25.920.000 0 0 0 25.920.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 5.009.210 0 0 0 5.009.210

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

2.760.000 0 0 0 2.760.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.479.000 0 0 0 83.479.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0 49.069.650 0 0 49.069.650

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

0 49.069.650 0 0 49.069.650

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 97.836.813 0 0 0 97.836.813

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 26.566.813 0 0 0 26.566.813

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 12.470.000 0 0 0 12.470.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 58.800.000 0 0 0 58.800.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

94.202.000 95.255.424 0 0 189.457.424

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

94.202.000 0 0 0 94.202.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

0 95.255.424 0 0 95.255.424

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 PROGRAM INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK 75.000.034 0 0 0 75.000.034

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

75.000.034 0 0 0 75.000.034

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi

Publik 19.999.820 0 0 0 19.999.820

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 20.084.343 0 0 0 20.084.343

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber

Daya Komunikasi Publik 34.915.871 0 0 0 34.915.871

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 752.555.160 208.691.483 0 0 961.246.643

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.01

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

165.523.070 10.451.048 0 0 175.974.118

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.01 02

Penatalaksanaan dan

Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

165.523.070 10.451.048 0 0 175.974.118

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

587.032.090 198.240.435 0 0 785.272.525

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi

Data dan Informasi Elektronik 21.919.050 0 0 0 21.919.050

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 09

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

559.782.740 198.240.435 0 0 758.023.175

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

5.330.300 0 0 0 5.330.300

2 17        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG