Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 97.836.813 0 0 0 97.836.813
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 26.566.813 0 0 0 26.566.813
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 12.470.000 0 0 0 12.470.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 58.800.000 0 0 0 58.800.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
94.202.000 95.255.424 0 0 189.457.424
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
94.202.000 0 0 0 94.202.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
0 95.255.424 0 0 95.255.424
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 PROGRAM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK 75.000.034 0 0 0 75.000.034
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
75.000.034 0 0 0 75.000.034
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi
Publik 19.999.820 0 0 0 19.999.820
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 20.084.343 0 0 0 20.084.343
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber
Daya Komunikasi Publik 34.915.871 0 0 0 34.915.871
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 752.555.160 208.691.483 0 0 961.246.643
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.01
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
165.523.070 10.451.048 0 0 175.974.118
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.01 02
Penatalaksanaan dan
Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
165.523.070 10.451.048 0 0 175.974.118
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
587.032.090 198.240.435 0 0 785.272.525
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi
Data dan Informasi Elektronik 21.919.050 0 0 0 21.919.050
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 09
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
559.782.740 198.240.435 0 0 758.023.175
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
5.330.300 0 0 0 5.330.300
2 17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
9.478.370.823 24.718.000 0 0 9.503.088.823
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah Dan Perdagangan 9.478.370.823 24.718.000 0 0 9.503.088.823
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
8.976.369.898 24.718.000 0 0 9.001.087.898
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.000.000 0 0 0 72.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
11.500.000 0 0 0 11.500.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 8.000.000 0 0 0 8.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19.500.000 0 0 0 19.500.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 7.000.000 0 0 0 7.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 8.307.773.848 0 0 0 8.307.773.848
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 8.089.008.848 0 0 0 8.089.008.848
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
205.765.000 0 0 0 205.765.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000 0 0 0 5.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
4.000.000 0 0 0 4.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4.000.000 0 0 0 4.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 8.080.000 0 0 0 8.080.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
8.080.000 0 0 0 8.080.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 54.972.000 0 0 0 54.972.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 54.972.000 0 0 0 54.972.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 140.949.250 0 0 0 140.949.250
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 23.954.250 0 0 0 23.954.250
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
16.992.000 0 0 0 16.992.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.003.000 0 0 0 100.003.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.412.400 13.122.500 0 0 14.534.900
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 1.412.400 13.122.500 0 0 14.534.900
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 207.349.400 11.595.500 0 0 218.944.900
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 156.949.400 0 0 0 156.949.400
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 50.400.000 11.595.500 0 0 61.995.500
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
183.833.000 0 0 0 183.833.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
128.993.000 0 0 0 128.993.000
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 29.760.000 0 0 0 29.760.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.080.000 0 0 0 25.080.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI 8.000.000 0 0 0 8.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.01
Pemeriksaan dan Pengawasan
8.000.000 0 0 0 8.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.01 02
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
8.000.000 0 0 0 8.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI 17.000.925 0 0 0 17.000.925
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 04 2.01
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
17.000.925 0 0 0 17.000.925
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 04 2.01 01
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
17.000.925 0 0 0 17.000.925
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PERKOPERASIAN 6.500.000 0 0 0 6.500.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 05 2.01
Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.500.000 0 0 0 6.500.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 05 2.01 01
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
6.500.000 0 0 0 6.500.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI 5.500.000 0 0 0 5.500.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 06 2.01
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.500.000 0 0 0 5.500.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 06 2.01 01
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5.500.000 0 0 0 5.500.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 07
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
415.000.000 0 0 0 415.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 07 2.01
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
415.000.000 0 0 0 415.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro 115.000.000 0 0 0 115.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 07 2.01 04
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
300.000.000 0 0 0 300.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN
UMKM 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 08 2.01
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 08 2.01 01
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL 502.525.000 0 0 0 502.525.000
2 07 2.07.2.18.3.32.09.00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
502.525.000 0 0 0 502.525.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 03 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL 90.000.000 0 0 0 90.000.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 03 2.01
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
90.000.000 0 0 0 90.000.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal 31.480.000 0 0 0 31.480.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 03 2.01 02
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
58.520.000 0 0 0 58.520.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL 90.000.000 0 0 0 90.000.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 2.01
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota
90.000.000 0 0 0 90.000.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 2.01 01
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 2.01 02
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 2.01 03
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
322.525.000 0 0 0 322.525.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05 2.01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
322.525.000 0 0 0 322.525.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
45.540.000 0 0 0 45.540.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
185.765.000 0 0 0 185.765.000
2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05 2.01 03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
91.220.000 0 0 0 91.220.000
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 949.608.190 58.405.080 0 0 1.008.013.270
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga 949.608.190 58.405.080 0 0 1.008.013.270
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
668.105.370 0 0 0 668.105.370
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
668.105.370 0 0 0 668.105.370
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01 01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
52.787.450 0 0 0 52.787.450
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01 02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
64.166.745 0 0 0 64.166.745
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01 05
Pelaksanaan Koordinasi
289.810.000 0 0 0 289.810.000
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01 09
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
261.341.175 0 0 0 261.341.175
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
281.502.820 58.405.080 0 0 339.907.900
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.01
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
149.937.775 0 0 0 149.937.775
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.01 02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
49.999.775 0 0 0 49.999.775
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.01 03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota
99.938.000 0 0 0 99.938.000
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.02
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
89.999.995 0 0 0 89.999.995
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.02 02
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota
89.999.995 0 0 0 89.999.995
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Rekreasi 41.565.050 58.405.080 0 0 99.970.130
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.05 03
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
41.565.050 58.405.080 0 0 99.970.130
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
STATISTIK 34.999.000 0 0 0 34.999.000
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 34.999.000 0 0 0 34.999.000
2 20 2.16.2.20.2.21.15.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL 34.999.000 0 0 0 34.999.000
2 20 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
34.999.000 0 0 0 34.999.000
2 20 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
34.999.000 0 0 0 34.999.000
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERSANDIAN 39.997.190 0 0 0 39.997.190
2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 39.997.190 0 0 0 39.997.190
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 21 2.16.2.20.2.21.15.00 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
39.997.190 0 0 0 39.997.190
2 21 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.02
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
39.997.190 0 0 0 39.997.190
2 21 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.02 01
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
39.997.190 0 0 0 39.997.190
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN 55.627.500 0 0 0 55.627.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 55.627.500 0 0 0 55.627.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN 22.417.500 0 0 0 22.417.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
15.990.000 0 0 0 15.990.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
15.990.000 0 0 0 15.990.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.427.500 0 0 0 6.427.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
6.427.500 0 0 0 6.427.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN
KESENIAN TRADISIONAL 2.894.000 0 0 0 2.894.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 03 2.01
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.894.000 0 0 0 2.894.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 03 2.01 03
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2.894.000 0 0 0 2.894.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 13.514.000 0 0 0 13.514.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.514.000 0 0 0 13.514.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 04 2.01 02 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pembinaan Sejarah 8.170.000 0 0 0 8.170.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 04 2.01 03
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
5.344.000 0 0 0 5.344.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 16.802.000 0 0 0 16.802.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya
Peringkat Kabupaten/Kota 16.802.000 0 0 0 16.802.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 3.600.000 0 0 0 3.600.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 13.202.000 0 0 0 13.202.000
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERPUSTAKAAN 3.587.143.212 156.989.395 0 0 3.744.132.607
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 3.587.143.212 156.989.395 0 0 3.744.132.607
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.838.639.776 28.433.300 0 0 2.867.073.076
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.969.950 0 0 0 9.969.950
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 3.962.630 0 0 0 3.962.630
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 2.000.130 0 0 0 2.000.130
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.000.130 0 0 0 2.000.130
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.007.060 0 0 0 2.007.060
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 2.566.778.126 0 0 0 2.566.778.126
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 2.525.739.206 0 0 0 2.525.739.206
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 25.965.555 0 0 0 25.965.555
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.813.540 0 0 0 10.813.540
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.265.425 0 0 0 2.265.425
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
1.994.400 0 0 0 1.994.400
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 24.484.000 0 0 0 24.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai 24.484.000 0 0 0 24.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 121.283.000 28.433.300 0 0 149.716.300
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 0 28.433.300 0 0 28.433.300
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 19.260.000 0 0 0 19.260.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 5.200.000 0 0 0 5.200.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96.823.000 0 0 0 96.823.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 77.124.400 0 0 0 77.124.400
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 35.124.400 0 0 0 35.124.400
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 42.000.000 0 0 0 42.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.000.300 0 0 0 39.000.300
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.340.300 0 0 0 35.340.300
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.660.000 0 0 0 3.660.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 PROGRAM PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN 748.503.436 128.556.095 0 0 877.059.531
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 719.385.436 128.556.095 0 0 847.941.531
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 01
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
661.878.936 128.556.095 0 0 790.435.031
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 02
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
13.622.000 0 0 0 13.622.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan
Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 19.610.000 0 0 0 19.610.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 09 Pengelolaan dan
Pengembangan Bahan Pustaka 24.274.500 0 0 0 24.274.500
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.118.000 0 0 0 29.118.000
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.02 01
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
12.500.000 0 0 0 12.500.000
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.02 03
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
16.618.000 0 0 0 16.618.000
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEARSIPAN 180.343.755 40.098.350 0 0 220.442.105
2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 180.343.755 40.098.350 0 0 220.442.105
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 167.347.755 40.098.350 0 0 207.446.105
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis
Daerah Kabupaten/Kota 11.357.625 0 0 0 11.357.625
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan
Arsip Dinamis 11.357.625 0 0 0 11.357.625
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.03
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
155.990.130 40.098.350 0 0 196.088.480
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.03 01
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
142.800.000 40.098.350 0 0 182.898.350
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.03 02
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
13.190.130 0 0 0 13.190.130
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP 12.996.000 0 0 0 12.996.000
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 03 2.01
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
12.996.000 0 0 0 12.996.000
2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 03 2.01 01
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
12.996.000 0 0 0 12.996.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 55.410.631.587 2.824.335.554 0 0 58.234.967.141
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.059.448.289 45.949.350 0 0 11.105.397.639
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 Dinas Kelautan Dan Perikanan 11.059.448.289 45.949.350 0 0 11.105.397.639
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5.379.480.371 45.949.350 0 0 5.425.429.721
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.988.585 0 0 0 39.988.585
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 9.999.845 0 0 0 9.999.845
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 4.998.220 0 0 0 4.998.220
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.996.660 0 0 0 4.996.660
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 4.999.590 0 0 0 4.999.590
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 4.997.425 0 0 0 4.997.425
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.999.145 0 0 0 4.999.145
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 4.997.700 0 0 0 4.997.700
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 4.638.633.519 0 0 0 4.638.633.519
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 4.621.135.794 0 0 0 4.621.135.794
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.499.675 0 0 0 7.499.675
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.998.050 0 0 0 4.998.050
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
5.000.000 0 0 0 5.000.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 5.629.350 0 0 0 5.629.350
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.629.350 0 0 0 5.629.350
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah 4.418.895 0 0 0 4.418.895
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan
Retribusi Daerah 4.418.895 0 0 0 4.418.895
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 22.880.000 0 0 0 22.880.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22.880.000 0 0 0 22.880.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 322.775.900 45.949.350 0 0 368.725.250
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.291.400 0 0 0 12.291.400
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 9.428.850 45.949.350 0 0 55.378.200
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 14.999.650 0 0 0 14.999.650
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 11.990.000 0 0 0 11.990.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
12.000.000 0 0 0 12.000.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.600.000 0 0 0 21.600.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240.466.000 0 0 0 240.466.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 249.275.952 0 0 0 249.275.952
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 74.075.952 0 0 0 74.075.952
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 175.200.000 0 0 0 175.200.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.880.000 0 0 0 90.880.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.630.000 0 0 0 38.630.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
52.250.000 0 0 0 52.250.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.13 Penataan Organisasi 4.998.170 0 0 0 4.998.170
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.13 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4.998.170 0 0 0 4.998.170
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP 4.042.151.805 0 0 0 4.042.151.805
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.01
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
4.030.152.300 0 0 0 4.030.152.300
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi
Sumber Daya Ikan 20.000.800 0 0 0 20.000.800
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.01 03
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
4.010.151.500 0 0 0 4.010.151.500
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.03
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
11.999.505 0 0 0 11.999.505
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11.999.505 0 0 0 11.999.505
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA 1.587.819.450 0 0 0 1.587.819.450
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.587.819.450 0 0 0 1.587.819.450
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 2.04 01
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
19.999.450 0 0 0 19.999.450
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 2.04 02
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
346.875.000 0 0 0 346.875.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 2.04 03
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.220.945.000 0 0 0 1.220.945.000
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN 49.996.663 0 0 0 49.996.663
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 2.01
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
20.000.258 0 0 0 20.000.258
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 2.01 01
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
20.000.258 0 0 0 20.000.258
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 2.02
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
29.996.405 0 0 0 29.996.405
3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 2.02 01
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
29.996.405 0 0 0 29.996.405
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PARIWISATA 7.043.146.241 2.015.813.613 0 0 9.058.959.854
2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga 7.043.146.241 2.015.813.613 0 0 9.058.959.854
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5.713.826.896 16.701.450 0 0 5.730.528.346
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.868.470 0 0 0 73.868.470
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 14.999.740 0 0 0 14.999.740
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 15.999.610 0 0 0 15.999.610
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 15.999.930 0 0 0 15.999.930
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.841.700 0 0 0 12.841.700
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 14.027.490 0 0 0 14.027.490
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 5.086.140.176 0 0 0 5.086.140.176
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 4.835.583.546 0 0 0 4.835.583.546
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN 65.563.700 0 0 0 65.563.700
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
59.974.460 0 0 0 59.974.460
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD 14.999.905 0 0 0 14.999.905
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
21.907.735 0 0 0 21.907.735
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan 20.111.350 0 0 0 20.111.350
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
67.999.480 0 0 0 67.999.480
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 13.997.000 0 0 0 13.997.000
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
7.999.840 0 0 0 7.999.840
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD 5.997.160 0 0 0 5.997.160
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 49.877.900 0 0 0 49.877.900
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian 49.877.900 0 0 0 49.877.900
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 394.554.000 14.674.300 0 0 409.228.300
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 0 14.674.300 0 0 14.674.300
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 7.500.000 0 0 0 7.500.000
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
4.950.000 0 0 0 4.950.000
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.991.000 0 0 0 44.991.000
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 337.113.000 0 0 0 337.113.000
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 70.404.550 2.027.150 0 0 72.431.700
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 42.435.600 0 0 0 42.435.600
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 27.968.950 2.027.150 0 0 29.996.100
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.984.800 0 0 0 24.984.800
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.984.800 0 0 0 24.984.800
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.031.352.405 1.999.112.163 0 0 3.030.464.568
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota 879.176.900 1.999.112.163 0 0 2.878.289.063
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.03 04
Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
0 1.999.112.163 0 0 1.999.112.163
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.03 05
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
16.600.500 0 0 0 16.600.500
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.03 06
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
862.576.400 0 0 0 862.576.400
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.04
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota
152.175.505 0 0 0 152.175.505
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.04 01
Penyediaan Layanan
Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
52.183.780 0 0 0 52.183.780
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan
Usaha Pariwisata 99.991.725 0 0 0 99.991.725
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
297.966.940 0 0 0 297.966.940
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05 2.01
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
297.966.940 0 0 0 297.966.940
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05 2.01 01
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
77.982.800 0 0 0 77.982.800
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05 2.01 06
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
119.999.840 0 0 0 119.999.840
3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05 2.01 07
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
99.984.300 0 0 0 99.984.300
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANIAN 37.087.172.757 611.792.591 0 0 37.698.965.348
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 Dinas Pertanian Dan Ketahanan
Pangan 37.087.172.757 611.792.591 0 0 37.698.965.348
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
18.293.568.011 370.228.617 0 0 18.663.796.628
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.661.169 0 0 0 69.661.169
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 12.399.104 0 0 0 12.399.104
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 14.551.160 0 0 0 14.551.160
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
9.283.085 0 0 0 9.283.085
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 12.792.990 0 0 0 12.792.990
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 10.318.650 0 0 0 10.318.650
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.316.180 0 0 0 10.316.180
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 16.668.390.183 0 0 0 16.668.390.183
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 16.577.932.910 0 0 0 16.577.932.910
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
80.779.288 0 0 0 80.779.288
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.677.985 0 0 0 9.677.985
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 15.089.200 0 0 0 15.089.200
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
8.891.700 0 0 0 8.891.700
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD 6.197.500 0 0 0 6.197.500
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 319.730.000 0 0 0 319.730.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 97.155.000 0 0 0 97.155.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
222.575.000 0 0 0 222.575.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 408.312.000 85.300.100 0 0 493.612.100
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 0 85.300.100 0 0 85.300.100
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
48.140.000 0 0 0 48.140.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.450.000 0 0 0 32.450.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 327.722.000 0 0 0 327.722.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 409.641.659 0 0 0 409.641.659
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 4.454.555 0 0 0 4.454.555
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 144.787.104 0 0 0 144.787.104
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 260.400.000 0 0 0 260.400.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
402.743.800 284.928.517 0 0 687.672.317
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
298.070.000 0 0 0 298.070.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 37.150.000 0 0 0 37.150.000
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.573.800 199.997.466 0 0 259.571.266
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.950.000 84.931.051 0 0 92.881.051
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
10.017.129.230 9.742.940 0 0 10.026.872.170
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana
Pertanian 24.841.285 0 0 0 24.841.285
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.01 01
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
24.841.285 0 0 0 24.841.285
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.02
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
Kewenangan Kabupaten/Kota
472.898.435 9.742.940 0 0 482.641.375
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG
Hewan/Tanaman 149.824.120 0 0 0 149.824.120
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG
Hewan/Tanaman 323.074.315 9.742.940 0 0 332.817.255
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.05
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
989.599.590 0 0 0 989.599.590
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan
Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 352.517.850 0 0 0 352.517.850
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.05 05
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
637.081.740 0 0 0 637.081.740
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.06
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
8.529.789.920 0 0 0 8.529.789.920
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.06 01
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
8.529.789.920 0 0 0 8.529.789.920
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.422.376.507 231.821.034 0 0 7.654.197.541
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 Pengembangan Prasarana
Pertanian 162.004.335 0 0 0 162.004.335
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 02
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
2.066.915 0 0 0 2.066.915
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 03
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
74.426.235 0 0 0 74.426.235
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 04
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
85.511.185 0 0 0 85.511.185
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 Pembangunan Prasarana
Pertanian 7.260.372.172 231.821.034 0 0 7.492.193.206
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 01
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1.421.410.615 0 0 0 1.421.410.615
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 02
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung
Pertanian
856.312.650 0 0 0 856.312.650
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.453.590.276 0 0 0 2.453.590.276
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan DAM Parit 978.552.600 0 0 0 978.552.600
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 05 Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Long Storage 122.672.950 0 0 0 122.672.950
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Pintu Air 78.962.900 0 0 0 78.962.900
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 09
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
1.348.870.181 231.821.034 0 0 1.580.691.215
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
311.792.865 0 0 0 311.792.865
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.01
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
280.149.520 0 0 0 280.149.520
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.01 01
Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
277.863.715 0 0 0 277.863.715
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.01 02
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.285.805 0 0 0 2.285.805
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.04
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
31.643.345 0 0 0 31.643.345
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Veteriner 31.643.345 0 0 0 31.643.345
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
318.764.630 0 0 0 318.764.630
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01
Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
318.764.630 0 0 0 318.764.630
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01 01
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
65.891.960 0 0 0 65.891.960
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01 02
Penanganan Dampak
Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
192.874.304 0 0 0 192.874.304
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01 03
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
59.998.366 0 0 0 59.998.366
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN 134.828.239 0 0 0 134.828.239
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.01
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
129.937.389 0 0 0 129.937.389
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.01 01
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
55.242.460 0 0 0 55.242.460
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.01 02
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
39.339.610 0 0 0 39.339.610
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan
Penerapan Izin Usaha Pertanian 35.355.319 0 0 0 35.355.319
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.02
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
2.634.120 0 0 0 2.634.120
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.02 01
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
2.634.120 0 0 0 2.634.120
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail,
Sub Distributor) Obat Hewan 2.256.730 0 0 0 2.256.730
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.03 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin
Usaha Pengecer Obat Hewan 2.256.730 0 0 0 2.256.730
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN 588.713.275 0 0 0 588.713.275
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian 588.713.275 0 0 0 588.713.275
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 01
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
279.999.605 0 0 0 279.999.605
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 02
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
64.329.300 0 0 0 64.329.300
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 03
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian
142.248.700 0 0 0 142.248.700
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha
49.998.755 0 0 0 49.998.755
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 05
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
52.136.915 0 0 0 52.136.915
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN 74.220.000 150.780.000 0 0 225.000.000
2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah Dan Perdagangan 74.220.000 150.780.000 0 0 225.000.000
3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
32.720.000 150.780.000 0 0 183.500.000
3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan 15.720.000 150.780.000 0 0 166.500.000
3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi
Perdagangan 15.720.000 150.780.000 0 0 166.500.000
3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.02
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
17.000.000 0 0 0 17.000.000
3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.02 01
Pembinaan dan Pengendalian
Pembinaan dan Pengendalian