• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 97.836.813 0 0 0 97.836.813

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 26.566.813 0 0 0 26.566.813

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 12.470.000 0 0 0 12.470.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 58.800.000 0 0 0 58.800.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

94.202.000 95.255.424 0 0 189.457.424

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

94.202.000 0 0 0 94.202.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

0 95.255.424 0 0 95.255.424

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 PROGRAM INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK 75.000.034 0 0 0 75.000.034

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

75.000.034 0 0 0 75.000.034

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi

Publik 19.999.820 0 0 0 19.999.820

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 20.084.343 0 0 0 20.084.343

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber

Daya Komunikasi Publik 34.915.871 0 0 0 34.915.871

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 752.555.160 208.691.483 0 0 961.246.643

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.01

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

165.523.070 10.451.048 0 0 175.974.118

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.01 02

Penatalaksanaan dan

Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

165.523.070 10.451.048 0 0 175.974.118

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

587.032.090 198.240.435 0 0 785.272.525

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi

Data dan Informasi Elektronik 21.919.050 0 0 0 21.919.050

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 09

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

559.782.740 198.240.435 0 0 758.023.175

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00 03 2.02 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

5.330.300 0 0 0 5.330.300

2 17        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

9.478.370.823 24.718.000 0 0 9.503.088.823

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000       Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah Dan Perdagangan 9.478.370.823 24.718.000 0 0 9.503.088.823

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

8.976.369.898 24.718.000 0 0 9.001.087.898

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.000.000 0 0 0 72.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000 0 0 0 12.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

11.500.000 0 0 0 11.500.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 8.000.000 0 0 0 8.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

19.500.000 0 0 0 19.500.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 7.000.000 0 0 0 7.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 8.307.773.848 0 0 0 8.307.773.848

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 8.089.008.848 0 0 0 8.089.008.848

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

205.765.000 0 0 0 205.765.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5.000.000 0 0 0 5.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

4.000.000 0 0 0 4.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

4.000.000 0 0 0 4.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 8.080.000 0 0 0 8.080.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

8.080.000 0 0 0 8.080.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 54.972.000 0 0 0 54.972.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 54.972.000 0 0 0 54.972.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 140.949.250 0 0 0 140.949.250

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 23.954.250 0 0 0 23.954.250

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

16.992.000 0 0 0 16.992.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.003.000 0 0 0 100.003.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.412.400 13.122.500 0 0 14.534.900

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 1.412.400 13.122.500 0 0 14.534.900

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 207.349.400 11.595.500 0 0 218.944.900

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 156.949.400 0 0 0 156.949.400

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 50.400.000 11.595.500 0 0 61.995.500

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

183.833.000 0 0 0 183.833.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

128.993.000 0 0 0 128.993.000

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 29.760.000 0 0 0 29.760.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

25.080.000 0 0 0 25.080.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN KOPERASI 8.000.000 0 0 0 8.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.01

Pemeriksaan dan Pengawasan

8.000.000 0 0 0 8.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.01 02

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

8.000.000 0 0 0 8.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN

KSP/USP KOPERASI 17.000.925 0 0 0 17.000.925

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 04 2.01

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

17.000.925 0 0 0 17.000.925

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 04 2.01 01

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

17.000.925 0 0 0 17.000.925

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN

LATIHAN PERKOPERASIAN 6.500.000 0 0 0 6.500.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 05 2.01

Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

6.500.000 0 0 0 6.500.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 05 2.01 01

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6.500.000 0 0 0 6.500.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PERLINDUNGAN KOPERASI 5.500.000 0 0 0 5.500.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 06 2.01

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

5.500.000 0 0 0 5.500.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 06 2.01 01

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5.500.000 0 0 0 5.500.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 07

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

415.000.000 0 0 0 415.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 07 2.01

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

415.000.000 0 0 0 415.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan

Pengembangan Usaha Mikro 115.000.000 0 0 0 115.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 07 2.01 04

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

300.000.000 0 0 0 300.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN

UMKM 50.000.000 0 0 0 50.000.000

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 08 2.01

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000 08 2.01 01

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam

Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 18         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PENANAMAN MODAL 502.525.000 0 0 0 502.525.000

2 07 2.07.2.18.3.32.09.00      

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

502.525.000 0 0 0 502.525.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 03 PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL 90.000.000 0 0 0 90.000.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 03 2.01

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

90.000.000 0 0 0 90.000.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi

Penanaman Modal 31.480.000 0 0 0 31.480.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 03 2.01 02

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

58.520.000 0 0 0 58.520.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 PROGRAM PELAYANAN

PENANAMAN MODAL 90.000.000 0 0 0 90.000.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 2.01

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/

Kota

90.000.000 0 0 0 90.000.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 2.01 01

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

30.000.000 0 0 0 30.000.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 2.01 02

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

30.000.000 0 0 0 30.000.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 04 2.01 03

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

30.000.000 0 0 0 30.000.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

322.525.000 0 0 0 322.525.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05 2.01

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

322.525.000 0 0 0 322.525.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05 2.01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

45.540.000 0 0 0 45.540.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

185.765.000 0 0 0 185.765.000

2 18 2.07.2.18.3.32.09.00 05 2.01 03

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

91.220.000 0 0 0 91.220.000

2 19         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 949.608.190 58.405.080 0 0 1.008.013.270

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00       Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga 949.608.190 58.405.080 0 0 1.008.013.270

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

668.105.370 0 0 0 668.105.370

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

668.105.370 0 0 0 668.105.370

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

52.787.450 0 0 0 52.787.450

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01 02

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

64.166.745 0 0 0 64.166.745

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01 05

Pelaksanaan Koordinasi

289.810.000 0 0 0 289.810.000

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.01 09

Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

261.341.175 0 0 0 261.341.175

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

281.502.820 58.405.080 0 0 339.907.900

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.01

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

149.937.775 0 0 0 149.937.775

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.01 02

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

49.999.775 0 0 0 49.999.775

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.01 03

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kabupaten/Kota

99.938.000 0 0 0 99.938.000

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.02

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

89.999.995 0 0 0 89.999.995

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.02 02

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat

Kabupaten/Kota

89.999.995 0 0 0 89.999.995

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Rekreasi 41.565.050 58.405.080 0 0 99.970.130

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00 03 2.05 03

Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

41.565.050 58.405.080 0 0 99.970.130

2 20         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

STATISTIK 34.999.000 0 0 0 34.999.000

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00       Dinas Komunikasi Dan Informatika 34.999.000 0 0 0 34.999.000

2 20 2.16.2.20.2.21.15.00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN

STATISTIK SEKTORAL 34.999.000 0 0 0 34.999.000

2 20 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

34.999.000 0 0 0 34.999.000

2 20 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

34.999.000 0 0 0 34.999.000

2 21         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERSANDIAN 39.997.190 0 0 0 39.997.190

2 16 2.16.2.20.2.21.15.00       Dinas Komunikasi Dan Informatika 39.997.190 0 0 0 39.997.190

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 21 2.16.2.20.2.21.15.00 02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK

PENGAMANAN INFORMASI

39.997.190 0 0 0 39.997.190

2 21 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.02

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

39.997.190 0 0 0 39.997.190

2 21 2.16.2.20.2.21.15.00 02 2.02 01

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

39.997.190 0 0 0 39.997.190

2 22         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KEBUDAYAAN 55.627.500 0 0 0 55.627.500

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 55.627.500 0 0 0 55.627.500

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN

KEBUDAYAAN 22.417.500 0 0 0 22.417.500

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

15.990.000 0 0 0 15.990.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 01

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

15.990.000 0 0 0 15.990.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03

Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6.427.500 0 0 0 6.427.500

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 01

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

6.427.500 0 0 0 6.427.500

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN

KESENIAN TRADISIONAL 2.894.000 0 0 0 2.894.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 03 2.01

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.894.000 0 0 0 2.894.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 03 2.01 03

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

2.894.000 0 0 0 2.894.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 13.514.000 0 0 0 13.514.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.514.000 0 0 0 13.514.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 04 2.01 02 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pembinaan Sejarah 8.170.000 0 0 0 8.170.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 04 2.01 03

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

5.344.000 0 0 0 5.344.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 16.802.000 0 0 0 16.802.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya

Peringkat Kabupaten/Kota 16.802.000 0 0 0 16.802.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 3.600.000 0 0 0 3.600.000

2 22 1.01.2.22.0.00.01.00 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya 13.202.000 0 0 0 13.202.000

2 23         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERPUSTAKAAN 3.587.143.212 156.989.395 0 0 3.744.132.607

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00       Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 3.587.143.212 156.989.395 0 0 3.744.132.607

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

2.838.639.776 28.433.300 0 0 2.867.073.076

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.969.950 0 0 0 9.969.950

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 3.962.630 0 0 0 3.962.630

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 2.000.130 0 0 0 2.000.130

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.000.130 0 0 0 2.000.130

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.007.060 0 0 0 2.007.060

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 2.566.778.126 0 0 0 2.566.778.126

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 2.525.739.206 0 0 0 2.525.739.206

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 25.965.555 0 0 0 25.965.555

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

10.813.540 0 0 0 10.813.540

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.265.425 0 0 0 2.265.425

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

1.994.400 0 0 0 1.994.400

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 24.484.000 0 0 0 24.484.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Disiplin Pegawai 24.484.000 0 0 0 24.484.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 121.283.000 28.433.300 0 0 149.716.300

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 0 28.433.300 0 0 28.433.300

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 19.260.000 0 0 0 19.260.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 5.200.000 0 0 0 5.200.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96.823.000 0 0 0 96.823.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 77.124.400 0 0 0 77.124.400

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 35.124.400 0 0 0 35.124.400

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 42.000.000 0 0 0 42.000.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

39.000.300 0 0 0 39.000.300

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

35.340.300 0 0 0 35.340.300

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.660.000 0 0 0 3.660.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 PROGRAM PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN 748.503.436 128.556.095 0 0 877.059.531

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 719.385.436 128.556.095 0 0 847.941.531

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 01

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

661.878.936 128.556.095 0 0 790.435.031

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 02

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

13.622.000 0 0 0 13.622.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan

Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 19.610.000 0 0 0 19.610.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 09 Pengelolaan dan

Pengembangan Bahan Pustaka 24.274.500 0 0 0 24.274.500

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.118.000 0 0 0 29.118.000

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.02 01

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

12.500.000 0 0 0 12.500.000

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.02 03

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

16.618.000 0 0 0 16.618.000

2 24         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KEARSIPAN 180.343.755 40.098.350 0 0 220.442.105

2 23 2.23.2.24.0.00.18.00       Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 180.343.755 40.098.350 0 0 220.442.105

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 167.347.755 40.098.350 0 0 207.446.105

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis

Daerah Kabupaten/Kota 11.357.625 0 0 0 11.357.625

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan

Arsip Dinamis 11.357.625 0 0 0 11.357.625

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.03

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

155.990.130 40.098.350 0 0 196.088.480

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.03 01

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

142.800.000 40.098.350 0 0 182.898.350

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 02 2.03 02

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

13.190.130 0 0 0 13.190.130

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENYELAMATAN ARSIP 12.996.000 0 0 0 12.996.000

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 03 2.01

Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

12.996.000 0 0 0 12.996.000

2 24 2.23.2.24.0.00.18.00 03 2.01 01

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

12.996.000 0 0 0 12.996.000

3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 55.410.631.587 2.824.335.554 0 0 58.234.967.141

3 25         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.059.448.289 45.949.350 0 0 11.105.397.639

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00       Dinas Kelautan Dan Perikanan 11.059.448.289 45.949.350 0 0 11.105.397.639

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

5.379.480.371 45.949.350 0 0 5.425.429.721

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.988.585 0 0 0 39.988.585

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 9.999.845 0 0 0 9.999.845

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 4.998.220 0 0 0 4.998.220

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.996.660 0 0 0 4.996.660

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 4.999.590 0 0 0 4.999.590

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 4.997.425 0 0 0 4.997.425

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.999.145 0 0 0 4.999.145

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 4.997.700 0 0 0 4.997.700

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 4.638.633.519 0 0 0 4.638.633.519

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 4.621.135.794 0 0 0 4.621.135.794

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

7.499.675 0 0 0 7.499.675

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4.998.050 0 0 0 4.998.050

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

5.000.000 0 0 0 5.000.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 5.629.350 0 0 0 5.629.350

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

5.629.350 0 0 0 5.629.350

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah

Kewenangan Perangkat Daerah 4.418.895 0 0 0 4.418.895

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan

Retribusi Daerah 4.418.895 0 0 0 4.418.895

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 22.880.000 0 0 0 22.880.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

22.880.000 0 0 0 22.880.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 322.775.900 45.949.350 0 0 368.725.250

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.291.400 0 0 0 12.291.400

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 9.428.850 45.949.350 0 0 55.378.200

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 14.999.650 0 0 0 14.999.650

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 11.990.000 0 0 0 11.990.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

12.000.000 0 0 0 12.000.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.600.000 0 0 0 21.600.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240.466.000 0 0 0 240.466.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 249.275.952 0 0 0 249.275.952

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 74.075.952 0 0 0 74.075.952

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 175.200.000 0 0 0 175.200.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

90.880.000 0 0 0 90.880.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

38.630.000 0 0 0 38.630.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

52.250.000 0 0 0 52.250.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.13 Penataan Organisasi 4.998.170 0 0 0 4.998.170

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 01 2.13 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

4.998.170 0 0 0 4.998.170

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 PROGRAM PENGELOLAAN

PERIKANAN TANGKAP 4.042.151.805 0 0 0 4.042.151.805

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.01

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

4.030.152.300 0 0 0 4.030.152.300

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi

Sumber Daya Ikan 20.000.800 0 0 0 20.000.800

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.01 03

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

4.010.151.500 0 0 0 4.010.151.500

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.03

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

11.999.505 0 0 0 11.999.505

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11.999.505 0 0 0 11.999.505

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 PROGRAM PENGELOLAAN

PERIKANAN BUDIDAYA 1.587.819.450 0 0 0 1.587.819.450

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.587.819.450 0 0 0 1.587.819.450

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 2.04 01

Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

19.999.450 0 0 0 19.999.450

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 2.04 02

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

346.875.000 0 0 0 346.875.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 04 2.04 03

Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.220.945.000 0 0 0 1.220.945.000

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PERIKANAN 49.996.663 0 0 0 49.996.663

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 2.01

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

20.000.258 0 0 0 20.000.258

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 2.01 01

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan

Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

20.000.258 0 0 0 20.000.258

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 2.02

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

29.996.405 0 0 0 29.996.405

3 25 3.25.0.00.0.00.19.00 06 2.02 01

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha

Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

29.996.405 0 0 0 29.996.405

3 26         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PARIWISATA 7.043.146.241 2.015.813.613 0 0 9.058.959.854

2 19 2.19.3.26.0.00.17.00       Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga 7.043.146.241 2.015.813.613 0 0 9.058.959.854

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

5.713.826.896 16.701.450 0 0 5.730.528.346

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.868.470 0 0 0 73.868.470

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 14.999.740 0 0 0 14.999.740

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 15.999.610 0 0 0 15.999.610

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 15.999.930 0 0 0 15.999.930

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.841.700 0 0 0 12.841.700

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 14.027.490 0 0 0 14.027.490

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 5.086.140.176 0 0 0 5.086.140.176

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 4.835.583.546 0 0 0 4.835.583.546

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 65.563.700 0 0 0 65.563.700

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

59.974.460 0 0 0 59.974.460

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD 14.999.905 0 0 0 14.999.905

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

21.907.735 0 0 0 21.907.735

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan 20.111.350 0 0 0 20.111.350

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

67.999.480 0 0 0 67.999.480

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 13.997.000 0 0 0 13.997.000

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

7.999.840 0 0 0 7.999.840

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD 5.997.160 0 0 0 5.997.160

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 49.877.900 0 0 0 49.877.900

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian 49.877.900 0 0 0 49.877.900

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 394.554.000 14.674.300 0 0 409.228.300

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 0 14.674.300 0 0 14.674.300

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 7.500.000 0 0 0 7.500.000

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

4.950.000 0 0 0 4.950.000

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.991.000 0 0 0 44.991.000

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 337.113.000 0 0 0 337.113.000

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 70.404.550 2.027.150 0 0 72.431.700

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 42.435.600 0 0 0 42.435.600

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 27.968.950 2.027.150 0 0 29.996.100

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

24.984.800 0 0 0 24.984.800

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

24.984.800 0 0 0 24.984.800

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.031.352.405 1.999.112.163 0 0 3.030.464.568

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Kabupaten/Kota 879.176.900 1.999.112.163 0 0 2.878.289.063

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.03 04

Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Kabupaten/Kota

0 1.999.112.163 0 0 1.999.112.163

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.03 05

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

16.600.500 0 0 0 16.600.500

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.03 06

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

862.576.400 0 0 0 862.576.400

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.04

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah

Kabupaten/Kota

152.175.505 0 0 0 152.175.505

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.04 01

Penyediaan Layanan

Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

52.183.780 0 0 0 52.183.780

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan

Usaha Pariwisata 99.991.725 0 0 0 99.991.725

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

297.966.940 0 0 0 297.966.940

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05 2.01

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

297.966.940 0 0 0 297.966.940

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05 2.01 01

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

77.982.800 0 0 0 77.982.800

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05 2.01 06

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

119.999.840 0 0 0 119.999.840

3 26 2.19.3.26.0.00.17.00 05 2.01 07

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

99.984.300 0 0 0 99.984.300

3 27         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERTANIAN 37.087.172.757 611.792.591 0 0 37.698.965.348

2 09 2.09.3.27.0.00.11.00       Dinas Pertanian Dan Ketahanan

Pangan 37.087.172.757 611.792.591 0 0 37.698.965.348

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

18.293.568.011 370.228.617 0 0 18.663.796.628

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.661.169 0 0 0 69.661.169

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 12.399.104 0 0 0 12.399.104

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 14.551.160 0 0 0 14.551.160

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

9.283.085 0 0 0 9.283.085

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 12.792.990 0 0 0 12.792.990

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 10.318.650 0 0 0 10.318.650

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.316.180 0 0 0 10.316.180

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 16.668.390.183 0 0 0 16.668.390.183

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 16.577.932.910 0 0 0 16.577.932.910

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

80.779.288 0 0 0 80.779.288

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

9.677.985 0 0 0 9.677.985

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 15.089.200 0 0 0 15.089.200

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

8.891.700 0 0 0 8.891.700

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD 6.197.500 0 0 0 6.197.500

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 319.730.000 0 0 0 319.730.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 97.155.000 0 0 0 97.155.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

222.575.000 0 0 0 222.575.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 408.312.000 85.300.100 0 0 493.612.100

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 0 85.300.100 0 0 85.300.100

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

48.140.000 0 0 0 48.140.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.450.000 0 0 0 32.450.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 327.722.000 0 0 0 327.722.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 409.641.659 0 0 0 409.641.659

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 4.454.555 0 0 0 4.454.555

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 144.787.104 0 0 0 144.787.104

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 260.400.000 0 0 0 260.400.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

402.743.800 284.928.517 0 0 687.672.317

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

298.070.000 0 0 0 298.070.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 37.150.000 0 0 0 37.150.000

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

59.573.800 199.997.466 0 0 259.571.266

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 01 2.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.950.000 84.931.051 0 0 92.881.051

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

10.017.129.230 9.742.940 0 0 10.026.872.170

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana

Pertanian 24.841.285 0 0 0 24.841.285

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.01 01

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

24.841.285 0 0 0 24.841.285

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.02

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme

Kewenangan Kabupaten/Kota

472.898.435 9.742.940 0 0 482.641.375

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG

Hewan/Tanaman 149.824.120 0 0 0 149.824.120

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG

Hewan/Tanaman 323.074.315 9.742.940 0 0 332.817.255

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.05

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

989.599.590 0 0 0 989.599.590

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan

Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 352.517.850 0 0 0 352.517.850

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.05 05

Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

637.081.740 0 0 0 637.081.740

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.06

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

8.529.789.920 0 0 0 8.529.789.920

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.06 01

Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

8.529.789.920 0 0 0 8.529.789.920

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

7.422.376.507 231.821.034 0 0 7.654.197.541

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 Pengembangan Prasarana

Pertanian 162.004.335 0 0 0 162.004.335

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 02

Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

2.066.915 0 0 0 2.066.915

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 03

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

74.426.235 0 0 0 74.426.235

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 04

Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

85.511.185 0 0 0 85.511.185

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 Pembangunan Prasarana

Pertanian 7.260.372.172 231.821.034 0 0 7.492.193.206

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 01

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

1.421.410.615 0 0 0 1.421.410.615

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 02

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung

Pertanian

856.312.650 0 0 0 856.312.650

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.453.590.276 0 0 0 2.453.590.276

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan DAM Parit 978.552.600 0 0 0 978.552.600

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 05 Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Long Storage 122.672.950 0 0 0 122.672.950

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Pintu Air 78.962.900 0 0 0 78.962.900

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.02 09

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

1.348.870.181 231.821.034 0 0 1.580.691.215

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

311.792.865 0 0 0 311.792.865

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.01

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah

Kabupaten/Kota

280.149.520 0 0 0 280.149.520

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.01 01

Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

277.863.715 0 0 0 277.863.715

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.01 02

Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.285.805 0 0 0 2.285.805

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.04

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

31.643.345 0 0 0 31.643.345

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium

Kesehatan Masyarakat Veteriner 31.643.345 0 0 0 31.643.345

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

318.764.630 0 0 0 318.764.630

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01

Pengendalian dan

Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

318.764.630 0 0 0 318.764.630

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01 01

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

65.891.960 0 0 0 65.891.960

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01 02

Penanganan Dampak

Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

192.874.304 0 0 0 192.874.304

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01 03

Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

59.998.366 0 0 0 59.998.366

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA

PERTANIAN 134.828.239 0 0 0 134.828.239

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.01

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

129.937.389 0 0 0 129.937.389

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.01 01

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian

55.242.460 0 0 0 55.242.460

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.01 02

Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

39.339.610 0 0 0 39.339.610

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan

Penerapan Izin Usaha Pertanian 35.355.319 0 0 0 35.355.319

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.02

Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

2.634.120 0 0 0 2.634.120

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.02 01

Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

2.634.120 0 0 0 2.634.120

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail,

Sub Distributor) Obat Hewan 2.256.730 0 0 0 2.256.730

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 06 2.03 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin

Usaha Pengecer Obat Hewan 2.256.730 0 0 0 2.256.730

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 PROGRAM PENYULUHAN

PERTANIAN 588.713.275 0 0 0 588.713.275

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan

Pertanian 588.713.275 0 0 0 588.713.275

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

279.999.605 0 0 0 279.999.605

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 02

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

64.329.300 0 0 0 64.329.300

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 03

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Pertanian

142.248.700 0 0 0 142.248.700

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha

49.998.755 0 0 0 49.998.755

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 27 2.09.3.27.0.00.11.00 07 2.01 05

Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

52.136.915 0 0 0 52.136.915

3 30         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERDAGANGAN 74.220.000 150.780.000 0 0 225.000.000

2 17 2.17.3.30.3.31.16.0000       Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah Dan Perdagangan 74.220.000 150.780.000 0 0 225.000.000

3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

32.720.000 150.780.000 0 0 183.500.000

3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan 15.720.000 150.780.000 0 0 166.500.000

3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi

Perdagangan 15.720.000 150.780.000 0 0 166.500.000

3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.02

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

17.000.000 0 0 0 17.000.000

3 30 2.17.3.30.3.31.16.0000 03 2.02 01

Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan dan Pengendalian