PERLINDUNGAN ANAK
806.198.610 0 0 0 806.198.610
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
806.198.610 0 0 0 806.198.610
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 02
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
235.001.190 0 0 0 235.001.190
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
135.001.450 0 0 0 135.001.450
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
99.999.950 0 0 0 99.999.950
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.01 04
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
35.001.500 0 0 0 35.001.500
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.02
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
99.999.740 0 0 0 99.999.740
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 02 2.02 01
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
99.999.740 0 0 0 99.999.740
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 03 PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN 418.108.500 0 0 0 418.108.500
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
276.265.000 0 0 0 276.265.000
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi
26.265.000 0 0 0 26.265.000
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.01 02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
250.000.000 0 0 0 250.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
141.843.500 0 0 0 141.843.500
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02 01
Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
116.823.500 0 0 0 116.823.500
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 03 2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
25.020.000 0 0 0 25.020.000
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA) 10.000.420 0 0 0 10.000.420
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 06 2.02
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
10.000.420 0 0 0 10.000.420
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 06 2.02 01
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
6.302.220 0 0 0 6.302.220
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 06 2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.698.200 0 0 0 3.698.200
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 07 PROGRAM PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK 143.088.500 0 0 0 143.088.500
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 07 2.01
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
26.265.000 0 0 0 26.265.000
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 07 2.01 01
Advokasi Kebijakan dan
26.265.000 0 0 0 26.265.000
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 07 2.02
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
116.823.500 0 0 0 116.823.500
2 08 2.08.2.14.0.00.10.00 07 2.02 01
Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
116.823.500 0 0 0 116.823.500
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN 8.367.279.283 0 0 0 8.367.279.283
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 Dinas Pertanian Dan Ketahanan
Pangan 8.367.279.283 0 0 0 8.367.279.283
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
6.960.499.910 0 0 0 6.960.499.910
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.01
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6.960.499.910 0 0 0 6.960.499.910
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 02 2.01 03
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
6.960.499.910 0 0 0 6.960.499.910
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 03
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1.170.999.668 0 0 0 1.170.999.668
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
610.999.668 0 0 0 610.999.668
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal 201.000.063 0 0 0 201.000.063
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
227.499.895 0 0 0 227.499.895
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan
Harga Pangan 164.999.710 0 0 0 164.999.710
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan
dan Jaringan Distribusi Pangan 17.500.000 0 0 0 17.500.000
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.04
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
560.000.000 0 0 0 560.000.000
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 03 2.04 02
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
560.000.000 0 0 0 560.000.000
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 04 PROGRAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN 200.999.930 0 0 0 200.999.930
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan
Ketahanan Pangan Kecamatan 200.999.930 0 0 0 200.999.930
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 04 2.01 01
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
200.999.930 0 0 0 200.999.930
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 05 PROGRAM PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN 34.779.775 0 0 0 34.779.775
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
34.779.775 0 0 0 34.779.775
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01 01
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.999.985 0 0 0 4.999.985
2 09 2.09.3.27.0.00.11.00 05 2.01 05
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
29.779.790 0 0 0 29.779.790
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN 570.522.625 12.320.107.915 0 0 12.890.630.540
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup Dan
Pertanahan 570.522.625 12.320.107.915 0 0 12.890.630.540
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN 26.437.870 0 0 0 26.437.870
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 04 2.01
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
26.437.870 0 0 0 26.437.870
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 04 2.01 01
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
26.437.870 0 0 0 26.437.870
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 05
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
500.000.000 12.320.107.915 0 0 12.820.107.915
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 05 2.01
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
500.000.000 12.320.107.915 0 0 12.820.107.915
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 05 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
500.000.000 12.320.107.915 0 0 12.820.107.915
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH
KOSONG 44.084.755 0 0 0 44.084.755
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan
Tanah Kosong 44.084.755 0 0 0 44.084.755
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong 44.084.755 0 0 0 44.084.755
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP 12.563.168.497 4.396.564.260 0 0 16.959.732.757
2 10 2.10.2.11.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup Dan
Pertanahan 12.563.168.497 4.396.564.260 0 0 16.959.732.757
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
6.516.774.623 1.533.929.550 0 0 8.050.704.173
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.530.149 0 0 0 21.530.149
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 2.548.170 0 0 0 2.548.170
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 3.744.094 0 0 0 3.744.094
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.381.050 0 0 0 3.381.050
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 3.495.870 0 0 0 3.495.870
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 4.264.790 0 0 0 4.264.790
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 4.096.175 0 0 0 4.096.175
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 4.704.713.653 0 0 0 4.704.713.653
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 4.656.617.740 0 0 0 4.656.617.740
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9.813.056 0 0 0 9.813.056
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD 7.549.850 0 0 0 7.549.850
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.034.884 0 0 0 4.034.884
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.956.028 0 0 0 4.956.028
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
13.692.845 0 0 0 13.692.845
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
8.049.250 0 0 0 8.049.250
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 18.866.870 0 0 0 18.866.870
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4.005.540 0 0 0 4.005.540
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD 3.472.680 0 0 0 3.472.680
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian
Barang Milik Daerah SKPD 1.526.500 0 0 0 1.526.500
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.03 04
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
3.272.250 0 0 0 3.272.250
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.250.400 0 0 0 2.250.400
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD 2.332.000 0 0 0 2.332.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD 2.007.500 0 0 0 2.007.500
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah 7.485.780 0 0 0 7.485.780
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.04 04 Pendataan dan Pendaftaran
Objek Retribusi Daerah 5.509.780 0 0 0 5.509.780
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan
Retribusi Daerah 1.976.000 0 0 0 1.976.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 546.204.325 0 0 0 546.204.325
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 29.200.000 0 0 0 29.200.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian 20.231.555 0 0 0 20.231.555
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Kepegawaian 1.045.000 0 0 0 1.045.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai 2.413.770 0 0 0 2.413.770
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
493.314.000 0 0 0 493.314.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 417.799.735 25.760.000 0 0 443.559.735
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.445.500 0 0 0 11.445.500
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 0 25.760.000 0 0 25.760.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 238.764.000 0 0 0 238.764.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 1.160.835 0 0 0 1.160.835
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
14.976.000 0 0 0 14.976.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.492.400 0 0 0 2.492.400
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.950.000 0 0 0 147.950.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD 1.011.000 0 0 0 1.011.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 1.508.169.550 0 0 1.508.169.550
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan 0 1.459.651.050 0 0 1.459.651.050
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 0 48.518.500 0 0 48.518.500
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 104.257.644 0 0 0 104.257.644
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 697.500 0 0 0 697.500
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 42.451.184 0 0 0 42.451.184
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 61.108.960 0 0 0 61.108.960
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
695.916.467 0 0 0 695.916.467
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
119.090.000 0 0 0 119.090.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
469.804.767 0 0 0 469.804.767
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
107.021.700 0 0 0 107.021.700
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP 448.524.000 0 0 0 448.524.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 02 2.02
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
448.524.000 0 0 0 448.524.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 02 2.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan
KLHS Rencana Tata Ruang 448.524.000 0 0 0 448.524.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 03
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
176.537.544 2.825.766.820 0 0 3.002.304.364
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 03 2.01
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
92.174.848 209.967.220 0 0 302.142.068
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 03 2.01 03
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
92.174.848 209.967.220 0 0 302.142.068
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 03 2.02
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
84.362.696 2.615.799.600 0 0 2.700.162.296
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 03 2.02 01
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
84.362.696 2.615.799.600 0 0 2.700.162.296
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 04
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.595.779.060 0 0 0 1.595.779.060
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Kabupaten/Kota 1.595.779.060 0 0 0 1.595.779.060
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 04 2.01 02
Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
399.852.505 0 0 0 399.852.505
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) 1.195.926.555 0 0 0 1.195.926.555
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN
46.844.770 165.000 0 0 47.009.770
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 06 2.01
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
46.844.770 165.000 0 0 47.009.770
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 06 2.01 03
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
46.844.770 165.000 0 0 47.009.770
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 08
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
38.657.535 0 0 0 38.657.535
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 08 2.01
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
38.657.535 0 0 0 38.657.535
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 08 2.01 01
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
8.755.000 0 0 0 8.755.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli
Lingkungan Hidup 29.902.535 0 0 0 29.902.535
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN 3.740.050.965 36.702.890 0 0 3.776.753.855
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 3.728.440.345 36.702.890 0 0 3.765.143.235
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 2.01 01
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
21.306.000 0 0 0 21.306.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 2.01 02
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
549.598.920 12.265.390 0 0 561.864.310
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 2.01 03
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3.046.155.670 0 0 0 3.046.155.670
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 2.01 04
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
69.286.000 0 0 0 69.286.000
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 2.01 07
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
42.093.755 24.437.500 0 0 66.531.255
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 2.03
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
11.610.620 0 0 0 11.610.620
2 11 2.10.2.11.0.00.12.0000 11 2.03 02
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
11.610.620 0 0 0 11.610.620
2 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG