Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
591.822.182.255 116.757.141.894 0 0 708.579.324.149
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN 317.342.087.216 36.610.221.775 0 0 353.952.308.991
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 317.342.087.216 36.610.221.775 0 0 353.952.308.991
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
271.942.946.016 339.258.594 0 0 272.282.204.610
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178.953.550 0 0 0 178.953.550
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 159.250.500 0 0 0 159.250.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 7.313.945 0 0 0 7.313.945
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.126.235 0 0 0 3.126.235
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 1.304.800 0 0 0 1.304.800
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 1.304.670 0 0 0 1.304.670
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.653.400 0 0 0 6.653.400
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 270.712.327.764 0 0 0 270.712.327.764
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 270.656.756.784 0 0 0 270.656.756.784
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD 15.446.950 0 0 0 15.446.950
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11.244.600 0 0 0 11.244.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
26.709.450 0 0 0 26.709.450
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.169.980 0 0 0 2.169.980
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 179.206.000 0 0 0 179.206.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.347.100 0 0 0 1.347.100
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
85.717.000 0 0 0 85.717.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD 92.141.900 0 0 0 92.141.900
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 28.803.600 0 0 0 28.803.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 28.803.600 0 0 0 28.803.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 213.259.610 0 0 0 213.259.610
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 29.366.510 0 0 0 29.366.510
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 7.358.100 0 0 0 7.358.100
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 11.880.000 0 0 0 11.880.000
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
50.400.000 0 0 0 50.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.255.000 0 0 0 114.255.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 38.249.250 0 0 38.249.250
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 0 38.249.250 0 0 38.249.250
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 442.685.530 0 0 0 442.685.530
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 1.092.900 0 0 0 1.092.900
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 80.392.630 0 0 0 80.392.630
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 361.200.000 0 0 0 361.200.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
187.709.962 301.009.344 0 0 488.719.306
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
86.421.750 0 0 0 86.421.750
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 40.290.200 0 0 0 40.290.200
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
60.998.012 301.009.344 0 0 362.007.356
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN 45.399.141.200 36.270.963.181 0 0 81.670.104.381
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Dasar 24.430.032.263 21.265.472.107 0 0 45.695.504.370
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 03 Pembangunan Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU 0 1.438.833.200 0 0 1.438.833.200
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan
Sekolah 0 590.756.250 0 0 590.756.250
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 06 Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 126.488.120 0 0 126.488.120
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas 0 12.262.808.530 0 0 12.262.808.530
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 380.160.750 0 0 380.160.750
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah 0 1.336.970.250 0 0 1.336.970.250
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan
Sekolah 0 1.319.999.600 0 0 1.319.999.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah Dasar 73.708.500 0 0 0 73.708.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 24
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
154.655.900 0 0 0 154.655.900
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa 28.697.000 0 0 0 28.697.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 27
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
297.608.000 0 0 0 297.608.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah 22.081.150 0 0 0 22.081.150
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Dasar 23.843.091.793 3.809.455.407 0 0 27.652.547.200
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 30
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
10.189.920 0 0 0 10.189.920
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama 11.510.238.602 13.917.269.518 0 0 25.427.508.120
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas Sekolah 0 7.076.925.718 0 0 7.076.925.718
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Guru Sekolah 0 607.372.800 0 0 607.372.800
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah 0 918.662.700 0 0 918.662.700
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat
Laboratorium 0 690.580.100 0 0 690.580.100
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 19 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Serba Guna/Aula 0 26.307.450 0 0 26.307.450
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan
Sekolah 0 2.000.700.000 0 0 2.000.700.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 32
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
73.708.500 0 0 0 73.708.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa 0 152.494.000 0 0 152.494.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 37
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
186.483.232 0 0 0 186.483.232
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 40
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah 21.183.700 0 0 0 21.183.700
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama 11.018.673.250 2.444.226.750 0 0 13.462.900.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 43
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
10.189.920 0 0 0 10.189.920
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) 5.692.915.335 888.221.556 0 0 6.581.136.891
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD 1.378.335 798.621.416 0 0 799.999.751
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 03
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
0 89.600.140 0 0 89.600.140
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan PAUD 21.426.500 0 0 0 21.426.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 15
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
15.000.000 0 0 0 15.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 16
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen PAUD 14.110.500 0 0 0 14.110.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 5.541.000.000 0 0 0 5.541.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan 3.765.955.000 200.000.000 0 0 3.965.955.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 09
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
0 200.000.000 0 0 200.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 10
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan
1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 13
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di
Pendidikan 27.255.000 0 0 0 27.255.000
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan 2.738.700.000 0 0 0 2.738.700.000
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN 232.841.162.541 31.118.635.302 0 0 263.959.797.843
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 138.564.109.102 24.036.680.134 0 0 162.600.789.236
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
50.246.225.195 404.113.892 0 0 50.650.339.087
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.509.630 0 0 0 63.509.630
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.500 0 0 0 7.500.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 5.250.260 0 0 0 5.250.260
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.987.500 0 0 0 3.987.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 8.402.250 0 0 0 8.402.250
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 7.479.000 0 0 0 7.479.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.500.260 0 0 0 5.500.260
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 25.389.860 0 0 0 25.389.860
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 49.013.688.692 0 0 0 49.013.688.692
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 48.932.243.332 0 0 0 48.932.243.332
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
71.543.130 0 0 0 71.543.130
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.570.750 0 0 0 5.570.750
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
4.331.480 0 0 0 4.331.480
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 7.500.010 0 0 0 7.500.010
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.500.010 0 0 0 7.500.010
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah 1.958.780 0 0 0 1.958.780
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan
Retribusi Daerah 1.958.780 0 0 0 1.958.780
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 91.510.025 0 0 0 91.510.025
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya 24.993.600 0 0 0 24.993.600
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian 66.516.425 0 0 0 66.516.425
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 117.883.000 0 0 0 117.883.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 3.049.000 0 0 0 3.049.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
9.844.000 0 0 0 9.844.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.990.000 0 0 0 104.990.000
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
31.255.000 404.113.892 0 0 435.368.892
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 31.255.000 404.113.892 0 0 435.368.892
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 680.602.308 0 0 0 680.602.308
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 680.602.308 0 0 0 680.602.308
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
238.317.750 0 0 0 238.317.750
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
63.384.750 0 0 0 63.384.750
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
174.933.000 0 0 0 174.933.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
86.592.438.436 23.611.566.242 0 0 110.204.004.678
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
4.392.616.306 22.062.125.175 0 0 26.454.741.481
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2.170.449.685 12.829.550.149 0 0 14.999.999.834
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas
Kesehatan Lainnya 74.640.000 1.500.000.000 0 0 1.574.640.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan 99.690.000 2.000.000.000 0 0 2.099.690.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
0 2.933.000.000 0 0 2.933.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
0 1.126.694.080 0 0 1.126.694.080
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan
Alat Kalibrasi 119.099.880 0 0 0 119.099.880
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.711.968.506 0 0 0 1.711.968.506
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 216.768.235 1.672.880.946 0 0 1.889.649.181
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
81.821.132.265 1.249.332.467 0 0 83.070.464.732
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil 35.941.900 0 0 0 35.941.900
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin 1.444.910.000 0 0 0 1.444.910.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru Lahir 19.464.870 0 0 0 19.464.870
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Balita 29.375.300 0 0 0 29.375.300
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
46.327.400 0 0 0 46.327.400
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia Produktif 57.127.895 0 0 0 57.127.895
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia Lanjut 5.780.000 0 0 0 5.780.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita Hipertensi 21.049.280 0 0 0 21.049.280
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes 21.822.530 0 0 0 21.822.530
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
94.999.765 0 0 0 94.999.765
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
54.398.315 0 0 0 54.398.315
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat 968.756.120 0 0 0 968.756.120
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan Olahraga 180.000.000 0 0 0 180.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan 474.536.685 0 0 0 474.536.685
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan 286.767.550 0 0 0 286.767.550
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
99.998.100 0 0 0 99.998.100
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans
Kesehatan 163.350.990 0 0 0 163.350.990
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA 69.999.980 0 0 0 69.999.980
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan
Khusus 58.289.870 1.710.000 0 0 59.999.870
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 24
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
23.852.800 0 0 0 23.852.800
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular 349.999.765 0 0 0 349.999.765
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat 62.639.785.385 1.247.622.467 0 0 63.887.407.852
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat 149.999.790 0 0 0 149.999.790
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan
Puskesmas 12.743.562.550 0 0 0 12.743.562.550
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya 1.207.008.050 0 0 0 1.207.008.050
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota 502.378.775 0 0 0 502.378.775
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini
dan Respon Wabah 71.648.600 0 0 0 71.648.600
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
166.689.725 300.108.600 0 0 466.798.325
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan 108.571.420 300.108.600 0 0 408.680.020
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan 58.118.305 0 0 0 58.118.305
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
212.000.140 0 0 0 212.000.140
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan 112.000.000 0 0 0 112.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 04
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
100.000.140 0 0 0 100.000.140
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
493.325.421 0 0 0 493.325.421
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota
147.599.433 0 0 0 147.599.433
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
147.599.433 0 0 0 147.599.433
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
69.790.558 0 0 0 69.790.558
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
69.790.558 0 0 0 69.790.558
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
275.935.430 0 0 0 275.935.430
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
275.935.430 0 0 0 275.935.430
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
242.109.200 0 0 0 242.109.200
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
19.820.500 0 0 0 19.820.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
19.820.500 0 0 0 19.820.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.02
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
78.016.000 0 0 0 78.016.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
78.016.000 0 0 0 78.016.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
95.192.700 0 0 0 95.192.700
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
95.192.700 0 0 0 95.192.700
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
49.080.000 0 0 0 49.080.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
49.080.000 0 0 0 49.080.000
Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
990.010.850 21.000.000 0 0 1.011.010.850
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
990.010.850 21.000.000 0 0 1.011.010.850
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
990.010.850 21.000.000 0 0 1.011.010.850
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 Rumah Sakit Umum Daerah
Padjonga Dg. Ngalle 94.277.053.439 7.081.955.168 0 0 101.359.008.607
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
28.277.053.439 0 0 0 28.277.053.439
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.500.515 0 0 0 15.500.515
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.240 0 0 0 4.000.240
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 4.000.020 0 0 0 4.000.020
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.000.235 0 0 0 4.000.235
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.500.020 0 0 0 3.500.020
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 26.058.691.824 0 0 0 26.058.691.824
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 26.049.190.694 0 0 0 26.049.190.694
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.500.090 0 0 0 3.500.090
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
3.000.820 0 0 0 3.000.820
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.000.220 0 0 0 3.000.220
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 4.000.040 0 0 0 4.000.040
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD 4.000.040 0 0 0 4.000.040
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 545.636.000 0 0 0 545.636.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
545.636.000 0 0 0 545.636.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 55.200.000 0 0 0 55.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.200.000 0 0 0 55.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 1.598.025.060 0 0 0 1.598.025.060
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 1.598.025.060 0 0 0 1.598.025.060
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
66.000.000.000 7.081.955.168 0 0 73.081.955.168
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
0 7.081.955.168 0 0 7.081.955.168
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak
Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.01 01
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
0 3.782.500.000 0 0 3.782.500.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 3.299.455.168 0 0 3.299.455.168
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
66.000.000.000 0 0 0 66.000.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan
Khusus 784.000.000 0 0 0 784.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat 59.600.000.000 0 0 0 59.600.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah
Sakit 216.000.000 0 0 0 216.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya 5.400.000.000 0 0 0 5.400.000.000
1 03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG