• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1        

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

591.822.182.255 116.757.141.894 0 0 708.579.324.149

1 01         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PENDIDIKAN 317.342.087.216 36.610.221.775 0 0 353.952.308.991

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 317.342.087.216 36.610.221.775 0 0 353.952.308.991

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

271.942.946.016 339.258.594 0 0 272.282.204.610

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178.953.550 0 0 0 178.953.550

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 159.250.500 0 0 0 159.250.500

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 7.313.945 0 0 0 7.313.945

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.126.235 0 0 0 3.126.235

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 1.304.800 0 0 0 1.304.800

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 1.304.670 0 0 0 1.304.670

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.653.400 0 0 0 6.653.400

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 270.712.327.764 0 0 0 270.712.327.764

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 270.656.756.784 0 0 0 270.656.756.784

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD 15.446.950 0 0 0 15.446.950

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

11.244.600 0 0 0 11.244.600

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

26.709.450 0 0 0 26.709.450

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

2.169.980 0 0 0 2.169.980

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 179.206.000 0 0 0 179.206.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.347.100 0 0 0 1.347.100

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

85.717.000 0 0 0 85.717.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD 92.141.900 0 0 0 92.141.900

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 28.803.600 0 0 0 28.803.600

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 28.803.600 0 0 0 28.803.600

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 213.259.610 0 0 0 213.259.610

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 29.366.510 0 0 0 29.366.510

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 7.358.100 0 0 0 7.358.100

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 11.880.000 0 0 0 11.880.000

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

50.400.000 0 0 0 50.400.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.255.000 0 0 0 114.255.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0 38.249.250 0 0 38.249.250

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 0 38.249.250 0 0 38.249.250

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 442.685.530 0 0 0 442.685.530

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 1.092.900 0 0 0 1.092.900

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 80.392.630 0 0 0 80.392.630

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 361.200.000 0 0 0 361.200.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

187.709.962 301.009.344 0 0 488.719.306

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

86.421.750 0 0 0 86.421.750

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 40.290.200 0 0 0 40.290.200

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

60.998.012 301.009.344 0 0 362.007.356

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN

PENDIDIKAN 45.399.141.200 36.270.963.181 0 0 81.670.104.381

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Dasar 24.430.032.263 21.265.472.107 0 0 45.695.504.370

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 03 Pembangunan Ruang

Guru/Kepala Sekolah/TU 0 1.438.833.200 0 0 1.438.833.200

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan

Sekolah 0 590.756.250 0 0 590.756.250

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 06 Pembangunan Sarana,

Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 126.488.120 0 0 126.488.120

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Kelas 0 12.262.808.530 0 0 12.262.808.530

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 380.160.750 0 0 380.160.750

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat

Perpustakaan Sekolah 0 1.336.970.250 0 0 1.336.970.250

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan

Sekolah 0 1.319.999.600 0 0 1.319.999.600

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil

Peserta Didik Sekolah Dasar 73.708.500 0 0 0 73.708.500

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 24

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

154.655.900 0 0 0 154.655.900

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa 28.697.000 0 0 0 28.697.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 27

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

297.608.000 0 0 0 297.608.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah 22.081.150 0 0 0 22.081.150

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah

Dasar 23.843.091.793 3.809.455.407 0 0 27.652.547.200

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.01 30

Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

10.189.920 0 0 0 10.189.920

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama 11.510.238.602 13.917.269.518 0 0 25.427.508.120

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Kelas Sekolah 0 7.076.925.718 0 0 7.076.925.718

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Guru Sekolah 0 607.372.800 0 0 607.372.800

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat

Perpustakaan Sekolah 0 918.662.700 0 0 918.662.700

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat

Laboratorium 0 690.580.100 0 0 690.580.100

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 19 Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Serba Guna/Aula 0 26.307.450 0 0 26.307.450

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan

Sekolah 0 2.000.700.000 0 0 2.000.700.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 32

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

73.708.500 0 0 0 73.708.500

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa 0 152.494.000 0 0 152.494.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 37

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

186.483.232 0 0 0 186.483.232

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 40

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

200.000.000 0 0 0 200.000.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah 21.183.700 0 0 0 21.183.700

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah

Menengah Pertama 11.018.673.250 2.444.226.750 0 0 13.462.900.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.02 43

Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

10.189.920 0 0 0 10.189.920

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) 5.692.915.335 888.221.556 0 0 6.581.136.891

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang

Kelas/Ruang Guru PAUD 1.378.335 798.621.416 0 0 799.999.751

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 03

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

0 89.600.140 0 0 89.600.140

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut

Evaluasi Satuan PAUD 21.426.500 0 0 0 21.426.500

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 15

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 16

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen PAUD 14.110.500 0 0 0 14.110.500

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 5.541.000.000 0 0 0 5.541.000.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan 3.765.955.000 200.000.000 0 0 3.965.955.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 09

Pengadaan Perlengkapan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

0 200.000.000 0 0 200.000.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 10

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

Nonformal/Kesetaraan

1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 13

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di

Pendidikan 27.255.000 0 0 0 27.255.000

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 01 1.01.2.22.0.00.01.00 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah

Nonformal/Kesetaraan 2.738.700.000 0 0 0 2.738.700.000

1 02         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KESEHATAN 232.841.162.541 31.118.635.302 0 0 263.959.797.843

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000       Dinas Kesehatan 138.564.109.102 24.036.680.134 0 0 162.600.789.236

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

50.246.225.195 404.113.892 0 0 50.650.339.087

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.509.630 0 0 0 63.509.630

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.500 0 0 0 7.500.500

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 5.250.260 0 0 0 5.250.260

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.987.500 0 0 0 3.987.500

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 8.402.250 0 0 0 8.402.250

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD 7.479.000 0 0 0 7.479.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.500.260 0 0 0 5.500.260

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 25.389.860 0 0 0 25.389.860

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 49.013.688.692 0 0 0 49.013.688.692

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 48.932.243.332 0 0 0 48.932.243.332

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

71.543.130 0 0 0 71.543.130

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5.570.750 0 0 0 5.570.750

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

4.331.480 0 0 0 4.331.480

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 7.500.010 0 0 0 7.500.010

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

7.500.010 0 0 0 7.500.010

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah

Kewenangan Perangkat Daerah 1.958.780 0 0 0 1.958.780

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan

Retribusi Daerah 1.958.780 0 0 0 1.958.780

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 91.510.025 0 0 0 91.510.025

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya 24.993.600 0 0 0 24.993.600

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian 66.516.425 0 0 0 66.516.425

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 117.883.000 0 0 0 117.883.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 3.049.000 0 0 0 3.049.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

9.844.000 0 0 0 9.844.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.990.000 0 0 0 104.990.000

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

31.255.000 404.113.892 0 0 435.368.892

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 31.255.000 404.113.892 0 0 435.368.892

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 680.602.308 0 0 0 680.602.308

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 680.602.308 0 0 0 680.602.308

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

238.317.750 0 0 0 238.317.750

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

63.384.750 0 0 0 63.384.750

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

174.933.000 0 0 0 174.933.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

86.592.438.436 23.611.566.242 0 0 110.204.004.678

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

4.392.616.306 22.062.125.175 0 0 26.454.741.481

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

2.170.449.685 12.829.550.149 0 0 14.999.999.834

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas

Kesehatan Lainnya 74.640.000 1.500.000.000 0 0 1.574.640.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas

Tenaga Kesehatan 99.690.000 2.000.000.000 0 0 2.099.690.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

0 2.933.000.000 0 0 2.933.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

0 1.126.694.080 0 0 1.126.694.080

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan

Alat Kalibrasi 119.099.880 0 0 0 119.099.880

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.711.968.506 0 0 0 1.711.968.506

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 216.768.235 1.672.880.946 0 0 1.889.649.181

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

81.821.132.265 1.249.332.467 0 0 83.070.464.732

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Ibu Hamil 35.941.900 0 0 0 35.941.900

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Ibu Bersalin 1.444.910.000 0 0 0 1.444.910.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Bayi Baru Lahir 19.464.870 0 0 0 19.464.870

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Balita 29.375.300 0 0 0 29.375.300

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

46.327.400 0 0 0 46.327.400

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan pada Usia Produktif 57.127.895 0 0 0 57.127.895

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan pada Usia Lanjut 5.780.000 0 0 0 5.780.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Penderita Hipertensi 21.049.280 0 0 0 21.049.280

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Penderita Diabetes 21.822.530 0 0 0 21.822.530

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

94.999.765 0 0 0 94.999.765

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

54.398.315 0 0 0 54.398.315

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Gizi Masyarakat 968.756.120 0 0 0 968.756.120

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Kerja dan Olahraga 180.000.000 0 0 0 180.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Lingkungan 474.536.685 0 0 0 474.536.685

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi

Kesehatan 286.767.550 0 0 0 286.767.550

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

99.998.100 0 0 0 99.998.100

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans

Kesehatan 163.350.990 0 0 0 163.350.990

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Jiwa dan NAPZA 69.999.980 0 0 0 69.999.980

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan

Khusus 58.289.870 1.710.000 0 0 59.999.870

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 24

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

23.852.800 0 0 0 23.852.800

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit

Menular dan Tidak Menular 349.999.765 0 0 0 349.999.765

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat 62.639.785.385 1.247.622.467 0 0 63.887.407.852

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat 149.999.790 0 0 0 149.999.790

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan

Puskesmas 12.743.562.550 0 0 0 12.743.562.550

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas

Kesehatan Lainnya 1.207.008.050 0 0 0 1.207.008.050

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas

Kesehatan di Kabupaten/Kota 502.378.775 0 0 0 502.378.775

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini

dan Respon Wabah 71.648.600 0 0 0 71.648.600

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

166.689.725 300.108.600 0 0 466.798.325

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi

Kesehatan 108.571.420 300.108.600 0 0 408.680.020

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan 58.118.305 0 0 0 58.118.305

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

212.000.140 0 0 0 212.000.140

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan

Fasilitas Kesehatan 112.000.000 0 0 0 112.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 04

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

100.000.140 0 0 0 100.000.140

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

493.325.421 0 0 0 493.325.421

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah

Kabupaten/Kota

147.599.433 0 0 0 147.599.433

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

147.599.433 0 0 0 147.599.433

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

69.790.558 0 0 0 69.790.558

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

69.790.558 0 0 0 69.790.558

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

275.935.430 0 0 0 275.935.430

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 01

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

275.935.430 0 0 0 275.935.430

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

242.109.200 0 0 0 242.109.200

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

19.820.500 0 0 0 19.820.500

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

19.820.500 0 0 0 19.820.500

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.02

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

78.016.000 0 0 0 78.016.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat

Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu

Perusahaan Rumah Tangga

78.016.000 0 0 0 78.016.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

95.192.700 0 0 0 95.192.700

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

95.192.700 0 0 0 95.192.700

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

49.080.000 0 0 0 49.080.000

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

49.080.000 0 0 0 49.080.000

Kode Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

990.010.850 21.000.000 0 0 1.011.010.850

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

990.010.850 21.000.000 0 0 1.011.010.850

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

990.010.850 21.000.000 0 0 1.011.010.850

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00       Rumah Sakit Umum Daerah

Padjonga Dg. Ngalle 94.277.053.439 7.081.955.168 0 0 101.359.008.607

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

28.277.053.439 0 0 0 28.277.053.439

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.500.515 0 0 0 15.500.515

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.240 0 0 0 4.000.240

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 4.000.020 0 0 0 4.000.020

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.000.235 0 0 0 4.000.235

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.500.020 0 0 0 3.500.020

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 26.058.691.824 0 0 0 26.058.691.824

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN 26.049.190.694 0 0 0 26.049.190.694

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.500.090 0 0 0 3.500.090

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

3.000.820 0 0 0 3.000.820

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3.000.220 0 0 0 3.000.220

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 4.000.040 0 0 0 4.000.040

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD 4.000.040 0 0 0 4.000.040

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah 545.636.000 0 0 0 545.636.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

545.636.000 0 0 0 545.636.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 55.200.000 0 0 0 55.200.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.200.000 0 0 0 55.200.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 1.598.025.060 0 0 0 1.598.025.060

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 1.598.025.060 0 0 0 1.598.025.060

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

66.000.000.000 7.081.955.168 0 0 73.081.955.168

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

0 7.081.955.168 0 0 7.081.955.168

TAHUN ANGGARAN 2021  

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak

Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.01 01

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

0 3.782.500.000 0 0 3.782.500.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 3.299.455.168 0 0 3.299.455.168

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

66.000.000.000 0 0 0 66.000.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan

Khusus 784.000.000 0 0 0 784.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat 59.600.000.000 0 0 0 59.600.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah

Sakit 216.000.000 0 0 0 216.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.35.00 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas

Kesehatan Lainnya 5.400.000.000 0 0 0 5.400.000.000

1 03        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG