• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEC TANGERANG RENJA 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "KEC TANGERANG RENJA 2016"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

RINGKASAN RENJA KECAMATAN TANGERANG KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2016

•Penyusunan Renja Kecamatan Tangerang periode 2014-2018 merupakan amanat perundangan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalaian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan teknis PP nomor 8 tahun 2008. Renja merupakan penjabaran Renstra Kota Tangerang tahun 2014-2018. Renja juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. Renja menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengukur kinerja Kecamatan Tangerang.Evaluasi Pelaanaan Renja Bappeda Tahun 2015

Perlu dilakukannya Evaluasi dilakukan untuk anggaran dan program kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2014 sebagai evaluasi dan bahan untuk memperbaiki kinerja di tahun yang akan datang. Pada tahun anggaran 2014 Kecamatan Tangerang melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan dengan anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.240.398.169,00 dengan realisai anggaran sebesar Rp. 9.315.137.159,00 (90.96%), sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.901.172.650,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.399.648.347 (87.14%) jika dirata-rata persentasi penyerapan anggaran Kecamatan Tangerang tahun 2014 sekitar (90.36%).

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Kecamatan Tangerang dalam pelaksanaannya terdapat banyak isu isu yang terkait dengan tugas pokok fungsi pelayanan antara lain yaitu isu internal dan isu esternal, isu internal antara lain adalah : Kompetensi Aparatur, Motivasi, Budaya kerja, Sarana dan prasarana, Anggaran untuk SKPD Kecamatan dan Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat. Adapun isu isu external yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan antara lain : Tingkat partisipasi masyarakat, sebagian besar asset masih dimiliki oleh kementrian hukum dan Kapubaten Tangerang, dan Hasil hasil pembangunan yang belum menjangkau sepenuhnya pada masyarakat di wilayah kecamatan, khususnya yang terkait dengan infrastruktur. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kinerja Kecamatan Tangerang masih perlu ditingkatkan.

(2)

Kecamatan Tangerang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut seksi dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai Kecamatan Tangerang dan Kelurahan Se-Kecamatan Tangerang adalah sebanyak 132 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 99 orang berstatus PNS , Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 orang, Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 2 orang Sementara (TKS) sebanyak 27 Orang.

Renja Kecamatan Tangerang Tahun 2016 diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi SKPD Kecamatan Tangerang serta diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD 2014-2018. Hal ini dilakukan melalui penjabaran Misi Kecamatan Tangerang terhadap Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2016. Terdapat lima tujuan dalam Renstra Kecamatan Tangerang yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas umum Pemerintahan.

2. Menyediakan dokumen perencanaan, Pengendalian dan evaluasi data. 3. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis tehnologi informasi.

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan social dan kepemudaan yang berkualitas.

5. Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sasaran Kecamatan Tangerang yang ingin dicapai tahun 2016 mengacu pada Renstra Kecamatan Tangerang yaitu :

1.a Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan kerja/kantor)

1.b Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai

1.c Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku

1.d Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas , kompetensi, dan profesionalisme

1.e Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

1.f Terbangunnya public trust dan image yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

(3)

2.a Tersedianya dokumen perencanaan – penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistic) koordinatif, partisiptif dan informative.

2.b Tersedianya data/ informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh public

2.c Terwujudnya peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mudah, Cepat, Akurat, Bersahabat dan Terjangkau.

4. Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pembangunan bidang Kesos, Pengentasan kemiskinan dan kehidupan keagaaman yang berkesinambungan dan meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat

5. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan.

Target sasaran Kec.Tangerang Tahun 2016 adalah : 1a.Tingkat ketersediaan

pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran (100% per tahun), 1b.Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran (100% per tahun), 2a.Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (100% per tahun), 2b.Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur (100% per tahun), 3.Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (60%), 4.Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (100% per tahun), 5.Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (100% per tahun), 6.Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah (100% per tahun), 7.Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (100%), 8a. Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah (100% per tahun), 8b. Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah (54,44%), 9. Persentase Penduduk ber-KTP (99,76%), 10. Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW (1 posyandu/RW), 11. Tingkat pembinaan SDM dan organisasi keagamaan (52,94%), 12. Cakupan patroli siaga ketertiban

(4)

umum dan ketentraman masyarakat (4,15%), 13. Tingkat penanganan korban bencana (100%/ per tahun), 14. Tingkat publikasi advetorial informasi pelayanan SKPD pada media massa (60%).

Program prioritas Kecamatan Tangerang Tahun 2016 mengacu pada Renstra Kecamatan Tangerang. Program ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapai Kecamatan Tangerang serta diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD dan RKPD. Untuk tahun anggaran 2016 Program yang dilaksanakan terdiri dari 14 program dan 46 kegiatan dengan anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 17.367.242.994,83 sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.560.714.810,00.

Indikator dan target penting yang ingin dicapai tahun 2016 terdiri dari : 1a.Tingkat

ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran (48,01%), 1b.Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran (49,88%), 2a.Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (82,93%), 2b.Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur (42,25%), 3.Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (0%), 4.Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (97,88%), 5.Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (100%), 6.Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah (51,77%), 7.Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (48,78%), 8a. Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah (100%), 8b. Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah (47.64%), 9. Persentase Penduduk ber-KTP (100%), 10. Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW (50,00%), 11. Tingkat pembinaan SDM dan organisasi keagamaan (64.68%), 12. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (50,00%), 13. Tingkat penanganan korban bencana (56,30%), 14. Tingkat publikasi advetorial informasi pelayanan SKPD pada media massa (79,41%).

Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai (SKPD) dan stakeholder.

(5)
(6)

Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Tangerang

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

C A M A T

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

SEKSI

TATA PEMERINTAHAN

SEKSI

PELAYANAN UMUM

SEKSI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

SEKSI

EKONOMI PEMBANGUNAN DAN

PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT JABATAN FUNGSIONAL

(7)

Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Tangerang

Menurut Status Kepegawaian Tahun 2015

NO UNIT PENEMPATAN

STATUS PEGAWAI PANGKAT/ JUMLAH

PNS CPNS TKK TKS GOLONGAN ORANG

A. Kecamatan

1. Camat 1 - - - Pembina (IV/a) 1

2. Sekretaris Kecamatan 1 - - - Pembina (IV/a) 1

3. Kasubag Umum dan

Kepegawaian

1 - - - Penata (III/c) 1

4. Kasubag. Keuangan 1 - - - Penata ( III/c 1

5. Kasubag. Perencanaan 1 - - - Penata ( III/c) 1

6. Kasi. Tata Pemerintahan 1 - - - Pembina (IV/a) 1

7. Kasi. Pemberdayaan

Masyarakat & Eonomi

Pembangunan

1 - - - Penata (III/c) 1

8. Kasi. Ketentraman dan

Ketertiban Umum

1 - - - Penata Tk. I (III/d) 1

9. Kasi. Pelayanan Umum 1 - - - Penata Tk. I (III/d) 1

10. Pelaksana 27 4 1 10 42

JUMLAH (ORANG) A 36 4 1 10 - 51

B KELURAHAN

1. Lurah 7 - - - - 7

2. Sekretaris Kelurahan 8 - - - - 8

3. Kasi. Tata Pemerintahan 8 - - - - 8

(8)

4. Kasi. Pemberdayaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SKPD KECAMATAN TANGERANG

No Sasaran strategis Indikator kinerja Target

1 2 3 4 daerah yang layak dan memadai Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel

Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan

keuangan SKPD 60%

4 Tingkat ketersediaan dan 100% per tahun

(9)

Terwujudnya Aparatur

9 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem

Persentase Penduduk

ber-KTP 1 posyandu/RW

(10)

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

10

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

Rasio pelayanan Posyandu

Aktif di setiap RW 1 posyandu/RW

11

dan organisasi keagamaan 52,94%

12

korban bencana 100%/ per tahun

14

Program prioritas Kecamatan Tangerang Tahun 2016 mengacu pada Renstra Kecamatan Tangerang. Program ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapai Kecamatan Tangerang serta diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD dan RKPD. Untuk tahun anggaran 2016 Program yang dilaksanakan terdiri dari 14 program dan 46 kegiatan dengan anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 17.367.242.994,83 sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.560.714.810,00. Dengan rincian yang ingin dicapai tahun 2016 terdiri dari :

(11)

Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai Bappeda dan stakeholder

Referensi

Dokumen terkait

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran. Meningkannya Kapasitas SD Aparatur. Program Pengembangan

Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Barang

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

Unit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan kinerja administrasi pelayanan perizinan Terselenggara nya administrasi pelayanan perizinan Tingkat

4 orang Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam melayani masyarakat 4 orang 47.851.200 Tenaga pendukung adminstrasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah menu makanan dan minuman yang

Penyediaan Jasa 45.000.000 Honor Pendukung Terselenggaranya APBD Kayuagung Tenaga Pendukung Kegiatan Kantor Tugas-tugas Kantor. Adm/Teknis

Capaian Program Merujuk pada program (Pelayanan Administrasi Perkantoran).