• Tidak ada hasil yang ditemukan

c0afd85a944e8cc1ec0e6105a524f07d BAB V RKPD 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "c0afd85a944e8cc1ec0e6105a524f07d BAB V RKPD 2017"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

A. Usulan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2017 yang diusulkan melalui APBD Kabupaten oleh SKPD (renja SKPD) sebesar Rp. 1.150.142.521.000,00. Rencana anggaran tersebut digunakan untuk alokasi Belanja Langsung yang terdiri dari non urusan/program di setiap SKPD sebesar Rp. 106.543.169.400,00 urusan wajib sebesar Rp. 510.270.346.000,00 dan urusan pilihan sebesar Rp. 50.181.971.000,00. Secara rinci usulan per urusan seperti tabel berikut :

Kode JUMLAH

USULAN

PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 1.778 156.665.005.990,-

01 URUSAN WAJIB

01 01 PENDIDIKAN 146 131.735.257.000,-

01 02 KESEHATAN 172 220.733.935.999,-

01 03 PEKERJAAN UMUM 56 306.589.550.000,- 01 04 PERUMAHAN RAKYAT 17 7.142.670.000,- 01 05 PENATAAN RUANG 49 12.447.150.000,- 01 06 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

53 3.007.500.000,-

01 07 PERHUBUNGAN 74 17.637.000.000,-

01 08 LINGKUNGAN HIDUP 51 21.995.500.000,-

01 09 PERTANAHAN 14 2.210.000.000,-

01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

20 3.750.525.000,-

01 11 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

16 830.713.000,-

01 12 KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA

SEJAHTERA

38 6.871.363.000,-

01 13 SOSIAL 91 7.505.837.000,-

01 14 KETENAGAKERJAAN 61 9.698.750.000,- 01 15 KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

20 1.605.000.000,-

01 16 PENANAMAN MODAL 18 1.470.000.000,-

01 17 KEBUDAYAAN 38 3.675.000.000,-

01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

43 7.871.000.000,-

01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

107 6.490.500.000,-

01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

(2)

01 21 KETAHANAN PANGAN 22 5.420.500.000,- 01 22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

59 6.237.000.000,-

01 23 STATISTIK 6 385.000.000,-

01 24 KEARSIPAN 17 2.515.000.000,-

01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

62 10.267.295.000,-

01 26 PERPUSTAKAAN 17 803.000.000,-

02 URUSAN PILIHAN

02 01 PERTANIAN 156 48.883.539.750,-

02 02 KEHUTANAN 17 4.136.164.800,-

02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

9 1.330.000.000,-

02 04 PARIWISATA 45 10.690.000.000,-

02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

19 3.614.000.000,-

02 06 PERDAGANGAN 35 62.828.840.000,-

02 07 PERINDUSTRIAN 35 2.774.000.000,-

02 08 TRANSMIGRASI 7 641.000.000,-

TOTAL 1.150.142.521.495,-

Program-program yang akan dilaksanakan guna pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kode URUSAN / BIDANG / PROGRAM JUMLAH USULAN

PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2016

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

708 57.602.035.990

00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

519 92.476.865.000

00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

111 1.001.784.000

00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

59 2.726.915.000

00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

381 2.857.406.000

01 URUSAN WAJIB

01 01 PENDIDIKAN

01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

15 10.874.100.000

01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

(3)

01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

11 1.082.500.000

01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

18 1.880.000.000

01 01 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

2 140.000.000

01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

56 21.579.000.000

01 01 22 PROGRAM MANAGEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

13 2.487.452.000

01 01 23 PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN

1 2.500.000.000

01 02 KESEHATAN

01 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

87 29.247.586.000

01 02 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

2 87.500.000

01 02 18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

2 67.600.000

01 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SEHAT

9 157.500.000

01 02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

8 283.000.000

01 02 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

9 1.670.000.000

01 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

2 565.000.000

01 02 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

3 6.405.000.000

01 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

10 87.936.000.000

01 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

(4)

01 02 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

2 55.000.000

01 02 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

2 38.500.000

01 02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD

2 30.000.000

01 02 35 PROGRAM PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR

2 85.900.000.000

01 03 PEKERJAAN UMUM

01 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

3 139.128.000.000

01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

2 88.000.000.000

01 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

1 50.000.000

01 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

9 24.290.000.000

01 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN , PENGELOLAAN, DAN

KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR

LAINNYA

1 1.500.000.000

01 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

3 5.200.000.000

01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

30 34.971.550.000

01 03 40 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN

1 60.000.000

01 04 PERUMAHAN RAKYAT 01 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN

SEHAT PERUMAHAN

8 4.550.000.000

01 04 18 PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL

4 87.670.000

01 04 19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

5 2.505.000.000

01 05 PENATAAN RUANG

01 05 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

(5)

01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

30 9.277.150.000

01 05 18 SURVEY DAN PEMETAAN 2 190.000.000 PEMBANGUNAN DAERAH

12 689.500.000

01 06 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

11 785.000.000

01 06 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

14 605.000.000

01 06 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

11 703.000.000

01 07 PERHUBUNGAN

01 07 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

26 9.504.000.000

01 07 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

4 405.000.000

01 07 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

7 1.130.000.000

01 07 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

11 4.455.000.000

01 07 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

23 1.695.000.000

01 07 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

3 448.000.000

01 08 LINGKUNGAN HIDUP

01 08 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

14 17.440.000.000

01 08 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

10 2.987.500.000

01 08 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

7 474.000.000

01 08 18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN

SUMBER DAYA ALAM

5 206.000.000

01 08 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(6)

01 08 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

4 300.000.000

01 08 25 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

3 155.000.000

01 08 26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT

0 17.440.000.000

01 09 PERTANAHAN

01 09 16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

10 2.060.000.000

01 09 17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN

1 40.000.000

01 09 18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

PERTANAHAN

3 110.000.000

01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

01 10 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

20 3.750.525.000

01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01 11 15 PROGRAM KESERASIAN

KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

1 99.635.000

01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

10 587.023.000

01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1 20.915.000

01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM

PEMBANGUNAN

4 123.140.000

01 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 01 12 15 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA

11 2.629.868.000

01 12 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

2 90.660.000

01 12 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

4 69.500.000

01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

(7)

01 12 19 PROGRAM PROMOSI

KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT

1 14.717.000

01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

INFORMASI DAN KONSELING KRR

2 85.270.000

01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

1 13.550.000

01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN

PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

2 40.000.000

01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING

KELOMPOK BINA KELUARGA

1 18.000.000

01 13 SOSIAL

01 13 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

13 1.171.043.000

01 13 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

22 4.192.500.000

01 13 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

8 67.694.000

01 13 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

12 87.000.000

01 13 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

2 20.000.000

01 13 20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1 14.000.000

01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

18 1.078.600.000

01 13 24 PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA

15 875.000.000

01 14 KETENAGAKERJAAN 01 14 15 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

20 2.420.000.000

01 14 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

(8)

01 14 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN

LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

23 1.323.750.000

01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

01 15 16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

6 255.000.000

01 15 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

3 195.000.000

01 15 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

11 1.155.000.000

01 16 PENANAMAN MODAL 01 16 15 PROGRAM PENINGKATAN

PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

12 1.050.000.000

01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

5 375.000.000

01 16 17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA INVENTASI DAERAH

1 45.000.000

01 17 KEBUDAYAAN

01 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

5 275.000.000

01 17 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

15 660.000.000

01 17 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

13 2.535.000.000

01 17 18 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

5 205.000.000

01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

01 18 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

6 226.000.000

01 18 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

8 411.000.000

01 18 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

8 503.000.000

01 18 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

2 875.000.000

01 18 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA

(9)

01 18 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

7 846.000.000

01 18 22 PEMBIBITAN, PEMBINAAN, PEMANDUAN SERTA PEMASYARAKATN

1 300.000.000

01 18 23 PROGRAM UPAYA

PENCEGAHAN PENYALAHAN NARKOBA

1 50.000.000

01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01 19 15 PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

4 125.000.000

01 19 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

31 1.930.000.000

01 19 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

10 313.000.000

01 19 18 PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

3 33.000.000

01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

13 1.637.500.000

01 19 20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

6 250.000.000

01 19 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

14 263.500.000

01 19 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

26 1.938.500.000

01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

01 20 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

24 20.996.583.500

01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

10 651.800.000

01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(10)

01 20 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6 270.000.000

01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

35 3.143.500.000

01 20 21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

2 90.000.000

01 20 25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

6 575.000.000

01 20 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

31 2.114.500.000

01 20 28 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

25 2.145.000.000

01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN

625 11.445.153.400

01 20 30 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

7 1.040.000.000

01 20 32 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

5 1.317.500.000

01 20 33 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

55 8.384.514.000

01 20 34 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH

21 1.346.000.000

01 20 35 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN

5 475.000.000

01 20 36 Program Penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 11.000.000

01 20 37 PROGRAM

MENGINTENSIFIKASIKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1 150.000.000

01 20 38 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1 10.000.000

01 21 KETAHANAN PANGAN 01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN

(11)

01 22

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA 01 22 15 PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

30 2.227.000.000

01 22 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN

5 650.000.000

01 22 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

11 1.567.000.000

01 22 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

11 1.590.000.000

01 22 25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN MASYARAKAT MISKIN

2 203.000.000

ADMINISTRASI KEARSIPAN

4 90.000.000

01 24 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

6 280.000.000

01 24 17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

3 2.060.000.000

01 24 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

4 85.000.000

01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

22 5.314.495.000

01 25 17 PROGRAM FASILITASI

PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

4 120.000.000

01 25 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

9 1.245.000.000

01 25 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

17 1.795.300.000

01 25 20 PROGRAM FASILITASI

KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

3 575.000.000

01 25 21 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS

(12)

01 25 22 PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI

4 1.157.500.000

01 25 23 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN

KOMUNIKASI 1 20.000.000

01 26 PERPUSTAKAAN

01 26 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

17 803.000.000

02 URUSAN PILIHAN 02 01 PERTANIAN

02 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

25 2.885.000.000

02 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

17 2.820.000.000

02 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

21 2.820.000.000

02 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

35 31.580.000.000

02 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

13 1.272.600.000

02 01 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

4 271.400.000

02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

14 4.062.295.000

02 01 23 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

2 44.000.000

02 01 24 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

13 2.535.080.000

02 01 25 PEMBERDAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

8 318.164.750

02 01 26 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

4 275.000.000

02 02 KEHUTANAN

02 02 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

1 30.000.000

02 02 16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

(13)

02 02 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

1 60.000.000

02 02 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

3 186.000.000

02 02 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

3 144.000.000

02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

02 03 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

3 200.000.000

02 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS

3 580.000.000

02 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM

3 550.000.000

02 04 PARIWISATA

02 04 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

20 2.355.000.000

02 04 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

23 8.235.000.000

02 04 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA

2 100.000.000

02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 02 05 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN

EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

1 20.000.000

02 05 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

5 395.000.000

02 05 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

3 180.000.000

02 05 22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN

PERIKANAN

6 330.000.000

02 05 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2 85.000.000

02 05 25 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

2 2.604.000.000

02 06 PERDAGANGAN

02 06 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

12 7.643.500.000

02 06 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

5 535.000.000

02 06 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

(14)

02 06 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

11 54.110.340.000

02 06 22 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN

INTERNASIONAL 1 120.000.000

02 07 PERINDUSTRIAN

02 07 20 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL

8 580.000.000

02 07 21 PROGRAM

PENGEMBANGANINDUSTRI ALAT TRANSPORTASI,

ELEKTRONIKA, TELEMATIKA DAN ANEKA

7 475.000.000

02 07 22 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN

10 1.025.000.000

02 07 23 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN

KELEMBAGAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

10 694.000.000

02 08 TRANSMIGRASI

02 08 17 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL

10 641.000.000

TOTAL 1.150.142.521.455

(15)

No Kecamatan

Jumla h Usula

n

Bidang Pemerintahan

Bidang Kesejahteraan

Rakyat

Bidang Prasarana dan Pengembangan

Wilayah

Bidang Ekonomi PAGU INDIKATIF 2016

1 KECAMATAN

BATURETNO

121 5.251.500.000 4.781.950.000 14.032.500.000 63.452.000.000 87.517.950.000

2 KECAMATAN

BATUWARNO

62 97.400.000 702.500.000 6.970.000.000 5.123.000.000 12.892.900.000

3 KECAMATAN

BULUKERTO

161 3.470.000.000 11.927.661.000 12.600.000.000 5.244.000.000 33.241.661.000

4 KECAMATAN

EROMOKO

757 4.959.400.000 18.986.250.000 38.644.500.000 25.436.926.000 88.027.076.000

5 KECAMATAN

GIRIMARTO

195 1.225.000.000 6.108.000.000 24.080.000.000 10.980.000.000 42.393.000.000

6 KECAMATAN

GIRITONTRO

246 1.132.500.000 665.500.000 20.096.000.000 2.333.500.000 24.227.500.000

7 KECAMATAN

GIRIWOYO

244 640.000.000 2.727.480.000 27.122.750.000 7.178.900.000 37.669.130.000

8 KECAMATAN

JATIPURNO

176 0 1.528.500.000 17.171.000.000 3.066.000.000 21.765.500.000

9 KECAMATAN

JATIROTO

(16)

10 KECAMATAN JATISRONO

306 2.127.000.000 10.929.170.000 38.526.737.108 1.660.000.000 53.242.907.108

11 KECAMATAN KARANGTENGAH

546 2.410.000.000 3.956.000.000 70.182.000.000 10.800.000.000 87.348.000.000

12 KECAMATAN KISMANTORO

225 832.800.000 5.254.000.000 44.970.600.000 4.781.000.000 55.838.400.000

13 KECAMATAN MANYARAN

75 70.000.000 3.229.200.000 4.841.250.000 2.316.000.000 10.456.450.000

14 KECAMATAN NGADIROJO

282 3.543.000.000 1.149.400.000 22.525.000.000 7.100.000.000 34.317.400.000

15 KECAMATAN NGUNTORONADI

312 926.000.000 3.741.630.000 26.086.953.000 4.616.750.000 35.371.333.000

16 KECAMATAN PARANGGUPITO

111 2.703.000.000 4.818.500.000 79.773.000.000 3.921.000.000 91.215.500.000

17 KECAMATAN PRACIMANTORO

303 1.295.000.000 1.823.780.000 55.500.483.647 3.324.800.000 61.944.063.647

18 KECAMATAN PUHPELEM

363 370.000.000 5.198.500.000 24.130.000.000 13.842.500.000 43.541.000.000

19 KECAMATAN PURWANTORO

(17)

20 KECAMATAN SELOGIRI

255 8.703.000.000 3.591.000.000 17.109.100.000 9.202.500.000 38.605.600.000

21 KECAMATAN SIDOHARJO

1.078 4.431.000.000 10.302.400.000 52.258.130.500 8.683.000.018 75.674.530.518

22 KECAMATAN SLOGOHIMO

88 1.940.000.000 2.040.000.000 8.030.000.000 1.280.000.000 13.290.000.000

23 KECAMATAN TIRTOMOYO

256 2.755.000.000 8.339.000.000 40.224.000.000 4.788.500.000 56.106.500.000

24 KECAMATAN WONOGIRI

826 3.306.000.000 8.116.216.000 37.999.869.565 15.338.000.000 64.760.085.565

25 KECAMATAN WURYANTORO

200 2.161.600.000 1.683.200.000 13.426.000.000 1.295.200.000 18.566.000.000

(18)

Referensi

Dokumen terkait

Membuat skenario pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran teknik partisipatif; c) Menyiapkan lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar mengajar di kelas

Informasi nilai gizi yang benar pada produk makanan balita sangat penting,.. mengingat kebutuhan balita yang sangat penting untuk perkembangan

Penelitian ini dilakukan di Denpasar dengan mengambil data di Biro Keuangan Setda. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data anggaran

Baik model pembelajaran Discovery Learning berbasis Assessment for Learning (AfL) maupun model pembelajaran Discovery Learning, siswa dengan optimisme tinggi memiliki

Karena pola retensi vanilin yang berhimpitan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyimpanan ekstrak pekat vanili Formula (ekstrak 10 ml, HFS 10 ml, CMC 1% 3 ml)

1) Beritahu ibu hasil pemeriksaan fisik bayinya. Rasional : Ibu klien mempunyai hak dalam mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dengan memberitahu ibu hasil

[r]

Untuk lebih menciptakan iklim yang kondusif agar Hakim dapat merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam melaksanakan tugasnya dan untuk melaksanakan