BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
A. Usulan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2017 yang diusulkan melalui APBD Kabupaten oleh SKPD (renja SKPD) sebesar Rp. 1.150.142.521.000,00. Rencana anggaran tersebut digunakan untuk alokasi Belanja Langsung yang terdiri dari non urusan/program di setiap SKPD sebesar Rp. 106.543.169.400,00 urusan wajib sebesar Rp. 510.270.346.000,00 dan urusan pilihan sebesar Rp. 50.181.971.000,00. Secara rinci usulan per urusan seperti tabel berikut :
Kode JUMLAH
USULAN
PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2017
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 1.778 156.665.005.990,-
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN 146 131.735.257.000,-
01 02 KESEHATAN 172 220.733.935.999,-
01 03 PEKERJAAN UMUM 56 306.589.550.000,- 01 04 PERUMAHAN RAKYAT 17 7.142.670.000,- 01 05 PENATAAN RUANG 49 12.447.150.000,- 01 06 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
53 3.007.500.000,-
01 07 PERHUBUNGAN 74 17.637.000.000,-
01 08 LINGKUNGAN HIDUP 51 21.995.500.000,-
01 09 PERTANAHAN 14 2.210.000.000,-
01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
20 3.750.525.000,-
01 11 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
16 830.713.000,-
01 12 KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
38 6.871.363.000,-
01 13 SOSIAL 91 7.505.837.000,-
01 14 KETENAGAKERJAAN 61 9.698.750.000,- 01 15 KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
20 1.605.000.000,-
01 16 PENANAMAN MODAL 18 1.470.000.000,-
01 17 KEBUDAYAAN 38 3.675.000.000,-
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
43 7.871.000.000,-
01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
107 6.490.500.000,-
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 21 KETAHANAN PANGAN 22 5.420.500.000,- 01 22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
59 6.237.000.000,-
01 23 STATISTIK 6 385.000.000,-
01 24 KEARSIPAN 17 2.515.000.000,-
01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
62 10.267.295.000,-
01 26 PERPUSTAKAAN 17 803.000.000,-
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN 156 48.883.539.750,-
02 02 KEHUTANAN 17 4.136.164.800,-
02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
9 1.330.000.000,-
02 04 PARIWISATA 45 10.690.000.000,-
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
19 3.614.000.000,-
02 06 PERDAGANGAN 35 62.828.840.000,-
02 07 PERINDUSTRIAN 35 2.774.000.000,-
02 08 TRANSMIGRASI 7 641.000.000,-
TOTAL 1.150.142.521.495,-
Program-program yang akan dilaksanakan guna pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Kode URUSAN / BIDANG / PROGRAM JUMLAH USULAN
PAGU INDIKATIF RKPD TH. 2016
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
708 57.602.035.990
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
519 92.476.865.000
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
111 1.001.784.000
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
59 2.726.915.000
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
381 2.857.406.000
01 URUSAN WAJIB
01 01 PENDIDIKAN
01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
15 10.874.100.000
01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
11 1.082.500.000
01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
18 1.880.000.000
01 01 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
2 140.000.000
01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
56 21.579.000.000
01 01 22 PROGRAM MANAGEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
13 2.487.452.000
01 01 23 PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN
1 2.500.000.000
01 02 KESEHATAN
01 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
87 29.247.586.000
01 02 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
2 87.500.000
01 02 18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA
2 67.600.000
01 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SEHAT
9 157.500.000
01 02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
8 283.000.000
01 02 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
9 1.670.000.000
01 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
2 565.000.000
01 02 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
3 6.405.000.000
01 02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
10 87.936.000.000
01 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
01 02 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
2 55.000.000
01 02 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
2 38.500.000
01 02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD
2 30.000.000
01 02 35 PROGRAM PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR
2 85.900.000.000
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
3 139.128.000.000
01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
2 88.000.000.000
01 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
1 50.000.000
01 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
9 24.290.000.000
01 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN , PENGELOLAAN, DAN
KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR
LAINNYA
1 1.500.000.000
01 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
3 5.200.000.000
01 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
30 34.971.550.000
01 03 40 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN
1 60.000.000
01 04 PERUMAHAN RAKYAT 01 04 16 PROGRAM LINGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
8 4.550.000.000
01 04 18 PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL
4 87.670.000
01 04 19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
5 2.505.000.000
01 05 PENATAAN RUANG
01 05 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
01 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
30 9.277.150.000
01 05 18 SURVEY DAN PEMETAAN 2 190.000.000 PEMBANGUNAN DAERAH
12 689.500.000
01 06 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
11 785.000.000
01 06 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
14 605.000.000
01 06 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
11 703.000.000
01 07 PERHUBUNGAN
01 07 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
26 9.504.000.000
01 07 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
4 405.000.000
01 07 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
7 1.130.000.000
01 07 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
11 4.455.000.000
01 07 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
23 1.695.000.000
01 07 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
3 448.000.000
01 08 LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
14 17.440.000.000
01 08 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
10 2.987.500.000
01 08 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
7 474.000.000
01 08 18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN
SUMBER DAYA ALAM
5 206.000.000
01 08 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
01 08 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
4 300.000.000
01 08 25 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
3 155.000.000
01 08 26 PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT
0 17.440.000.000
01 09 PERTANAHAN
01 09 16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
10 2.060.000.000
01 09 17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN
1 40.000.000
01 09 18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN
3 110.000.000
01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
01 10 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
20 3.750.525.000
01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01 11 15 PROGRAM KESERASIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
1 99.635.000
01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
10 587.023.000
01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1 20.915.000
01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
4 123.140.000
01 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 01 12 15 PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
11 2.629.868.000
01 12 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
2 90.660.000
01 12 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
4 69.500.000
01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
01 12 19 PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
1 14.717.000
01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN KONSELING KRR
2 85.270.000
01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS
1 13.550.000
01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN
PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
2 40.000.000
01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING
KELOMPOK BINA KELUARGA
1 18.000.000
01 13 SOSIAL
01 13 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
13 1.171.043.000
01 13 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
22 4.192.500.000
01 13 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
8 67.694.000
01 13 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
12 87.000.000
01 13 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
2 20.000.000
01 13 20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
1 14.000.000
01 13 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
18 1.078.600.000
01 13 24 PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA
15 875.000.000
01 14 KETENAGAKERJAAN 01 14 15 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
20 2.420.000.000
01 14 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
01 14 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
23 1.323.750.000
01 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
01 15 16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
6 255.000.000
01 15 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
3 195.000.000
01 15 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
11 1.155.000.000
01 16 PENANAMAN MODAL 01 16 15 PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
12 1.050.000.000
01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
5 375.000.000
01 16 17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA INVENTASI DAERAH
1 45.000.000
01 17 KEBUDAYAAN
01 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
5 275.000.000
01 17 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
15 660.000.000
01 17 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
13 2.535.000.000
01 17 18 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
5 205.000.000
01 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
01 18 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
6 226.000.000
01 18 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
8 411.000.000
01 18 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
8 503.000.000
01 18 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA
2 875.000.000
01 18 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
OLAHRAGA
01 18 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
7 846.000.000
01 18 22 PEMBIBITAN, PEMBINAAN, PEMANDUAN SERTA PEMASYARAKATN
1 300.000.000
01 18 23 PROGRAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYALAHAN NARKOBA
1 50.000.000
01 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01 19 15 PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
4 125.000.000
01 19 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
31 1.930.000.000
01 19 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
10 313.000.000
01 19 18 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
3 33.000.000
01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
13 1.637.500.000
01 19 20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
6 250.000.000
01 19 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
14 263.500.000
01 19 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
26 1.938.500.000
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
24 20.996.583.500
01 20 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
10 651.800.000
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
01 20 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
6 270.000.000
01 20 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
35 3.143.500.000
01 20 21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
2 90.000.000
01 20 25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
6 575.000.000
01 20 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
31 2.114.500.000
01 20 28 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
25 2.145.000.000
01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
625 11.445.153.400
01 20 30 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
7 1.040.000.000
01 20 32 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
5 1.317.500.000
01 20 33 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
55 8.384.514.000
01 20 34 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK DAERAH
21 1.346.000.000
01 20 35 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN
5 475.000.000
01 20 36 Program Penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1 11.000.000
01 20 37 PROGRAM
MENGINTENSIFIKASIKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
1 150.000.000
01 20 38 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1 10.000.000
01 21 KETAHANAN PANGAN 01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
01 22
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 01 22 15 PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
30 2.227.000.000
01 22 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
5 650.000.000
01 22 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
11 1.567.000.000
01 22 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
11 1.590.000.000
01 22 25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN MASYARAKAT MISKIN
2 203.000.000
ADMINISTRASI KEARSIPAN
4 90.000.000
01 24 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
6 280.000.000
01 24 17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
3 2.060.000.000
01 24 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
4 85.000.000
01 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
22 5.314.495.000
01 25 17 PROGRAM FASILITASI
PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
4 120.000.000
01 25 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
9 1.245.000.000
01 25 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
17 1.795.300.000
01 25 20 PROGRAM FASILITASI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
3 575.000.000
01 25 21 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN POS
01 25 22 PROGRAM PENATAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI
4 1.157.500.000
01 25 23 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI 1 20.000.000
01 26 PERPUSTAKAAN
01 26 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
17 803.000.000
02 URUSAN PILIHAN 02 01 PERTANIAN
02 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
25 2.885.000.000
02 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
17 2.820.000.000
02 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
21 2.820.000.000
02 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
35 31.580.000.000
02 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
13 1.272.600.000
02 01 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
4 271.400.000
02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
14 4.062.295.000
02 01 23 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
2 44.000.000
02 01 24 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
13 2.535.080.000
02 01 25 PEMBERDAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET
8 318.164.750
02 01 26 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
4 275.000.000
02 02 KEHUTANAN
02 02 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
1 30.000.000
02 02 16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
02 02 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
1 60.000.000
02 02 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN
3 186.000.000
02 02 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN
3 144.000.000
02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02 03 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
3 200.000.000
02 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS
3 580.000.000
02 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM
3 550.000.000
02 04 PARIWISATA
02 04 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
20 2.355.000.000
02 04 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
23 8.235.000.000
02 04 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA
2 100.000.000
02 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 02 05 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
1 20.000.000
02 05 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
5 395.000.000
02 05 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
3 180.000.000
02 05 22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN
PERIKANAN
6 330.000.000
02 05 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
2 85.000.000
02 05 25 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
2 2.604.000.000
02 06 PERDAGANGAN
02 06 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
12 7.643.500.000
02 06 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
5 535.000.000
02 06 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
02 06 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
11 54.110.340.000
02 06 22 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN
INTERNASIONAL 1 120.000.000
02 07 PERINDUSTRIAN
02 07 20 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL
8 580.000.000
02 07 21 PROGRAM
PENGEMBANGANINDUSTRI ALAT TRANSPORTASI,
ELEKTRONIKA, TELEMATIKA DAN ANEKA
7 475.000.000
02 07 22 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN
10 1.025.000.000
02 07 23 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
10 694.000.000
02 08 TRANSMIGRASI
02 08 17 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
10 641.000.000
TOTAL 1.150.142.521.455
No Kecamatan
Jumla h Usula
n
Bidang Pemerintahan
Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Bidang Prasarana dan Pengembangan
Wilayah
Bidang Ekonomi PAGU INDIKATIF 2016
1 KECAMATAN
BATURETNO
121 5.251.500.000 4.781.950.000 14.032.500.000 63.452.000.000 87.517.950.000
2 KECAMATAN
BATUWARNO
62 97.400.000 702.500.000 6.970.000.000 5.123.000.000 12.892.900.000
3 KECAMATAN
BULUKERTO
161 3.470.000.000 11.927.661.000 12.600.000.000 5.244.000.000 33.241.661.000
4 KECAMATAN
EROMOKO
757 4.959.400.000 18.986.250.000 38.644.500.000 25.436.926.000 88.027.076.000
5 KECAMATAN
GIRIMARTO
195 1.225.000.000 6.108.000.000 24.080.000.000 10.980.000.000 42.393.000.000
6 KECAMATAN
GIRITONTRO
246 1.132.500.000 665.500.000 20.096.000.000 2.333.500.000 24.227.500.000
7 KECAMATAN
GIRIWOYO
244 640.000.000 2.727.480.000 27.122.750.000 7.178.900.000 37.669.130.000
8 KECAMATAN
JATIPURNO
176 0 1.528.500.000 17.171.000.000 3.066.000.000 21.765.500.000
9 KECAMATAN
JATIROTO
10 KECAMATAN JATISRONO
306 2.127.000.000 10.929.170.000 38.526.737.108 1.660.000.000 53.242.907.108
11 KECAMATAN KARANGTENGAH
546 2.410.000.000 3.956.000.000 70.182.000.000 10.800.000.000 87.348.000.000
12 KECAMATAN KISMANTORO
225 832.800.000 5.254.000.000 44.970.600.000 4.781.000.000 55.838.400.000
13 KECAMATAN MANYARAN
75 70.000.000 3.229.200.000 4.841.250.000 2.316.000.000 10.456.450.000
14 KECAMATAN NGADIROJO
282 3.543.000.000 1.149.400.000 22.525.000.000 7.100.000.000 34.317.400.000
15 KECAMATAN NGUNTORONADI
312 926.000.000 3.741.630.000 26.086.953.000 4.616.750.000 35.371.333.000
16 KECAMATAN PARANGGUPITO
111 2.703.000.000 4.818.500.000 79.773.000.000 3.921.000.000 91.215.500.000
17 KECAMATAN PRACIMANTORO
303 1.295.000.000 1.823.780.000 55.500.483.647 3.324.800.000 61.944.063.647
18 KECAMATAN PUHPELEM
363 370.000.000 5.198.500.000 24.130.000.000 13.842.500.000 43.541.000.000
19 KECAMATAN PURWANTORO
20 KECAMATAN SELOGIRI
255 8.703.000.000 3.591.000.000 17.109.100.000 9.202.500.000 38.605.600.000
21 KECAMATAN SIDOHARJO
1.078 4.431.000.000 10.302.400.000 52.258.130.500 8.683.000.018 75.674.530.518
22 KECAMATAN SLOGOHIMO
88 1.940.000.000 2.040.000.000 8.030.000.000 1.280.000.000 13.290.000.000
23 KECAMATAN TIRTOMOYO
256 2.755.000.000 8.339.000.000 40.224.000.000 4.788.500.000 56.106.500.000
24 KECAMATAN WONOGIRI
826 3.306.000.000 8.116.216.000 37.999.869.565 15.338.000.000 64.760.085.565
25 KECAMATAN WURYANTORO
200 2.161.600.000 1.683.200.000 13.426.000.000 1.295.200.000 18.566.000.000