Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMENUrusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 100 % 35.465.000,00 0,00 0,00 35.465.000,00 0,00 2.10 . 2.10.1 . 01 35.465.000,00 0,00 35.465.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 2.10 . 2.10.1 . 01 . 01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 93.488.000,00 0,00 0,00 93.488.000,00 0,00
2.10 . 2.10.1 . 02 93.488.000,00 0,00 93.488.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 12 Bulan
2.10 . 2.10.1 . 02 . 03
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 240.814.000,00 0,00 347.000,00 241.161.000,00 314.664.000,00 2.10 . 2.10.1 . 06 5.880.000,00 8.400.000,00 5.880.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 12 Bulan
2.10 . 2.10.1 . 06 . 01 35.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan
2.10 . 2.10.1 . 06 . 04 19.250.000,00 27.500.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 20.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 12 Bulan 2.10 . 2.10.1 . 06 . 06 108.876.000,00 119.764.000,00 108.529.000,00 0,00 347.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Penyediaan Bahan/Material 12 Bulan
2.10 . 2.10.1 . 06 . 07 52.155.000,00 97.000.000,00 52.155.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan 2.10 . 2.10.1 . 06 . 09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 100 % 18.622.000,00 0,00 241.471.000,00 260.093.000,00 69.300.000,00 2.10 . 2.10.1 . 07 0,00 69.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Mebel 0 Jenis
2.10 . 2.10.1 . 07 . 05 260.093.000,00 0,00 18.622.000,00 0,00 241.471.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13 Jenis
2.10 . 2.10.1 . 07 . 06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 791.255.000,00 0,00 1.376.000,00 792.631.000,00 1.132.862.000,00 2.10 . 2.10.1 . 08 1.750.000,00 2.500.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
2.10 . 2.10.1 . 08 . 01 720.881.000,00 1.053.362.000,00 720.881.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 12 Bulan 2.10 . 2.10.1 . 08 . 02 70.000.000,00 77.000.000,00 68.624.000,00 0,00 1.376.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 202.500.000,00 0,00 0,00 202.500.000,00 528.091.000,00
2.10 . 2.10.1 . 09 125.000.000,00 137.500.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Bulan 2.10 . 2.10.1 . 09 . 02 3.500.000,00 4.400.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Mebel 3 Jenis
2.10 . 2.10.1 . 09 . 05 74.000.000,00 117.831.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15 Jenis
2.10 . 2.10.1 . 09 . 06 0,00 268.360.000,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya 0 Paket
2.10 . 2.10.1 . 09 . 09
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 1.892.938.000,00 0,00 0,00 1.892.938.000,00 0,00
2.10 . 2.10.1 . 15 1.420.141.000,00 0,00 1.420.141.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12 Jam/hari
2.10 . 2.10.1 . 15 . 05 376.955.000,00 0,00 376.955.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelayanan Informasi Publik 6 Kali
2.10 . 2.10.1 . 15 . 06 95.842.000,00 0,00 95.842.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas 6 Kali
2.10 . 2.10.1 . 15 . 12
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota 100 % 86.616.000,00 0,00 0,00 86.616.000,00 0,00 2.14 . 2.10.1 . 15 86.616.000,00 0,00 86.616.000,00 0,00 0,00 Kabupaten Kebumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral 1 Jenis 2.14 . 2.10.1 . 15 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 264.717.000,00 0,00 15.251.000,00 279.968.000,00 0,00 2.15 . 2.10.1 . 15 24.593.000,00 0,00 24.593.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 12 Bulan 2.15 . 2.10.1 . 15 . 03 255.375.000,00 0,00 240.124.000,00 0,00 15.251.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota 1 Paket
2.15 . 2.10.1 . 15 . 04
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.552.384.000,00 0,00 841.326.000,00 3.393.710.000,00 0,00 100 % 2.10 . 2.10.1 . 16 3.393.710.000,00 0,00 2.552.384.000,00 0,00 841.326.000,00 Dinas Kominfo, Semua OPD Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah 3 Unit
2.10 . 2.10.1 . 16 . 03
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota 100 % 963.226.000,00 0,00 0,00 980.815.000,00 0,00 2.10 . 2.10.1 . 17 774.959.000,00 0,00 757.370.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik 70 Buah
2.10 . 2.10.1 . 17 . 07 205.856.000,00 0,00 205.856.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 100 Desa 2.10 . 2.10.1 . 17 . 10
7.142.025.000,00 0,00 1.099.771.000,00 8.259.385.000,00 2.044.917.000,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 196611291987021004 Kebumen, 16 April 2021 Kepala Dinas Cokro Aminoto,S.I.P.,M.Kes.