LAPORAN MANAJEMEN
|
2013
Visi :
“
Menjadi Perusahaan Agroindustri Benih Nasional Kelas Dunia”.
Strategi Usaha :
Industri Benih Sebagai Lokomotif Usaha Agribisnis
A. Visi, Misi & Strategi Usaha
Misi :
“
Menghasilkan produk agroindustri bermutu melalui pemanfaatan sumberdaya perusahaan secara efisien dan
efektif untuk memberikan manfaat optimal bagi stakeholders”
Mutu dan Pelayanan Terjamin
1
Grand Strategy:
“
Perusahaan menjaga pertumbuhan dengan menjalankan strategi biaya rendah (cost leadership) secara
bersamaan dengan strategi pembedaan produk (differentiation) untuk meraih keunggulan bersaing
(competitive advantage)”
Dasar Penyusunan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan :
Keputusan Menteri Negara P-BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN
Mutu dan Pelayanan Terjamin
B. Kondisi Umum
2
Kegiatan perusahaan selama tahun 2013 secara umum lebih rendah dari RKAP 2013, hal ini
terjadi karena modal kerja terbatas sehingga berpengaruh terhadap kinerja produksi, pemasaran
dan keuangan.
Kinerja Perusahaan tahun 2013 mengalami kerugian sebesar Rp.546,42 milyar dari rencana laba
pada RKAP 2013 sebesar Rp.83,42 milyar.
Total pendapatan Rp.432,78 milyar atau 18,24% dari rencana RKAP 2013 sebesar Rp.2.371,45
milyar dan Total biaya Rp.960,40 milyar atau 42,49% dari RKAP 2013 sebesar Rp.2.260,21 milyar
Kontrak Kegiatan PSO (Subsidi Benih) baru ditandatangani bulan Juli 2013 dan efektif
pengadaan dan penyaluran pada akhir September 2013 sampai November 2013.
Modal kerja untuk pengadaan kegiatan subsidi benih dari BRI diterima oleh PT SHS pada bulan
Oktober 2013.
Laporan Keuangan tahun buku 2013 diaudit oleh KAP Mucharam & Rekan dengan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP).
Mutu dan Pelayanan Terjamin
3
C. UPAYA MANAJEMEN
Melalukan optimalisasi pembelian calon benih padi non hibrida sesuai dengan rencana
luas areal tanam penangkaran dengan harga yang kompetitif.
Mengoptimalkan penjualan benih non PSO (Free Market).
Mengoptimalkan penyaluran benih dan penjualan benih subsidi (PSO).
Meningkatkan mutu produk dalam rangka mengantisipasi klaim dari konsumen.
Membangun bisnis baru yang berbasis agroindustri, antara lain : bisnis benih hortikultura
dan usaha lainnya ( bisnis beras dan jagung pipil).
Melakukan upaya-upaya penghematan biaya operasional perusahaan, seperti biaya gaji,
perjalanan dinas, kendaraan dinas dan biaya kantor.
Meningkatkan tertib administrasi keuangan seperti pembatasan otorisasi pemberian
modal kerja, penerimaan hasil penjualan tunai melalui rekening perusahaan.
4
D. IKHTISAR REALISASI TAHUN 2013
1. Data Fisik
Tahun 2013
Tahun 2012
( 4 : 3 )
( 4 : 5 )
1
3
4
5
6
7
PRODUKSI :
1
Padi Non Hibrida
ton
126,274.00
34,452.96
134,300.04
27.28
25.65
2
Padi Hibrida
ton
4,050.00
957.61
3,660.29
23.64
26.16
3
Kedelai
ton
11,200.00
2,134.61
19,764.96
19.06
10.80
4
Jagung Komposit
ton
2,400.00
186.32
2,091.66
7.76
8.91
5
Jagung Hibrida
ton
7,100.00
35.95
8,621.97
0.51
0.42
6
Kacang Tanah
ton
-
9.06
1,824.34
-
0.50
7
Hortikultura
ton
304.00
74.93
155.31
24.65
48.24
8
Saprotan
ton/liter/btl
19,082.88
1,050.00
15,782.48
5.50
6.65
9
Usaha Lainnya
ton
38,350.00
1,473.80
36,083.28
3.84
4.08
PEMASARAN :
1
Padi Non Hibrida
ton
122,900.00
34,048.68
130,020.97
27.70
26.19
2
Padi Hibrida
ton
4,050.00
1,089.55
3,127.15
26.90
34.84
3
Kedelai
ton
11,200.00
1,930.61
17,927.65
17.24
10.77
4
Jagung Komposit
ton
2,400.00
166.63
1,867.75
6.94
8.92
5
Jagung Hibrida
ton
7,100.00
417.40
5,669.47
5.88
7.36
6
Kacang Tanah
ton
-
9.06
1,823.42
-
0.50
7
Hortikultura
ton
304.00
42.78
162.54
14.07
26.32
8
Saprotan
ton/liter/btl
19,082.88
1,035.56
16,944.44
5.43
6.11
9
Usaha Lainnya
ton
38,350.00
1,519.42
36,063.28
3.96
4.21
%
2
Mutu dan Pelayanan Terjamin
5
2. Data Keuangan dan SDM
Tahun 2013
Tahun 2012
( 4 : 3 )
( 4 : 5 )
1
2
3
4
5
6
7
1
Total Pendapatan
2,371,450.27
432,788.05
1,772,760.17
18.25
24.41
2
Total Biaya
2,260,217.72
960,402.01
2,487,263.16
42.49
38.61
3
Laba (Rugi) sebelum pajak
111,232.55
(527,613.96)
(714,502.99)
(574.33)
73.84
4
Pajak
(27,808.14)
(18,809.17)
23,464.74
67.64
(80.16)
5
Laba setelah pajak
83,424.41
(546,423.13)
(691,038.25)
(754.99)
79.07
6
Total Aset
1,921,406.21
760,517.70
1,667,480.90
39.58
45.61
7
Biaya Bunga
(51,975.00)
(80,943.30)
(75,535.48)
155.74
107.16
8
Investasi
122,405.30
10,361.11
25,485.09
8.46
40.66
9
Harga Pokok Penjualan (Rp/Kg)
- Padi Non Hibrida
7,850.00
7,075.80
6,319.27
90.14
111.97
- Padi Hibrida
46,698.02
46,571.34
39,839.44
99.73
116.90
- Jagung Komposit
9,450.00
8,072.42
8,464.81
85.42
95.36
- Jagung Hibrida
34,675.00
65,737.36
30,735.45
189.58
213.88
- Kedelai
12,150.00
10,865.72
10,274.56
89.43
105.75
- Kacang Tanah
-
16,397.97
16,414.98
-
99.90
- Hortikultura
78,026.89
75,640.53
47,249.33
96.94
160.09
- Kemitraan :
• Saprotan
17,639.08
14,682.26
3,308.79
83.24
443.73
• Hasil Pertanian
6,869.13
5,088.61
7,303.98
74.08
69.67
Satuan - Rp. Juta
6
Lanjutan...
RKAP 2013
1 Tahun Tahun 2013 Tahun 2012 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 2 3 4 5 6 8
10 Harga Jual Rata - rata (Rp/Kg)
- Padi Non Hibrida 7,957.69 8,055.48 7,025.48 101.23 114.66 - Padi Hibrida 47,886.48 48,100.91 51,084.05 100.45 94.16 - Jagung Komposit 9,545.83 10,003.99 8,767.35 104.80 114.11 - Jagung Hibrida 34,933.27 27,058.21 35,365.35 77.46 76.51 - Kedelai 12,216.96 12,002.13 11,845.93 98.24 101.32 - Kacang Tanah - 16,831.13 15,430.21 - 109.08 - Hortikultura 111,965.46 67,460.49 54,603.63 60.25 123.55 - Kemitraan : • Saprotan 20,262.82 7,295.61 4,856.01 36.00 150.24 • Hasil Pertanian 7,256.84 5,218.18 6,867.23 71.91 75.99 11 Ratio Keuangan (%)
Rentabilitas (Earning Power Ratio) 5.98 (44.77) (43.04) (748.66) 104.02 Likuiditas (Current Ratio) 116.84 34.32 71.96 29.37 47.69 Solvabilitas (Debt to Total Asset Ratio) 132.71 226.67 125.00 170.80 181.34 12 Jumlah Pegawai (orang)
- Kantor Pusat 141 142 154 100.71 92.21 - KR I 275 262 285 95.27 91.93 - KR II 128 116 125 90.63 92.80 - KR III 100 85 92 85.00 92.39 - KR IV 95 75 86 78.95 87.21 - KR V 62 54 54 87.10 100.00 - KR VI 62 52 50 83.87 104.00 - Kantor Kebun Pangan Kalbar 62 17 17 27.42 100.00 - SBU Hortikultura - 22 - - -- SBU Padi Hibrida - 7 - -
-Jumlah
925
832
863
89.95 96.418
2013 2012 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
1 2 3 4 5 6
A SET
- A set Lancar
Kas & Bank 298,592.22- 15,535.80 514,873.15 5.20 3.02 Piutang 850,589.66 375,491.37 528,995.91 44.14 70.98 A set Lancar Lainnya 421,288.88 163,815.78 378,988.24 38.88 43.22 Jumlah A set Lancar : 1,570,470.76 554,842.95 1,422,857.30 35.33 38.99 - A set Tidak Lancar
A set Pajak Tangguhan - 4,764.83 18,809.17 - 25.33 A set Tetap (net) 303,054.21 179,186.80 200,029.01 59.13 89.58 A set Lain-lain 47,881.24 21,723.12 25,785.42 45.37 84.25 Jumlah A set Tidak Lancar 350,935.45 205,674.75 244,623.60 58.61 84.08 Jumlah A set 1,921,406.21 760,517.70 1,667,480.90 39.58 45.61 KEWA JIBA N & EKUITA S
- Kewajiban Lancar 1,344,163.71 1,616,608.72 1,977,624.69 120.27 81.74 - Kewajiban Tidak Lancar
Kewajiban Pajak Tangguhan 4,662.44 - - - Kewajiban Manfaat Karyawan 5,323.28 13,678.80 10,576.98 256.96 129.33 Utang RDI 93,681.83 93,593.93 96,219.84 99.91 97.27 - Ekuitas :
Modal 134,000.00 134,000.00 134,000.00 100.00 100.00 Cadangan 256,150.54 140,097.63 140,097.63 54.69 100.00 - Saldo Laba :
Laba (Rugi) Tahun Lalu - (691,038.25) - - Laba (Rugi) Tahun Berjalan 83,424.41 (546,423.13) (691,038.25) (654.99) 120.93 Jumlah Ekuitas : 473,574.95 (963,363.75) (416,940.61) (203.42) (31.06) Jml Kewajiban & Ekuitas 1,921,406.21 760,517.70 1,667,480.90 39.58 45.61
REALISASI
Uraian RKAP 2013 (%)
E. Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012
Rp Juta
7
F. Perhitungan Laba (Rugi) per 31 Desember 2013 dan 2012
Rp Juta
2013
2012
( 3 : 2 )
( 3 : 4 )
1
2
3
4
5
6
PENDAPATAN PENJUALAN
2,341,266.61
381,341.39
1,740,644.19
16.29
21.91
HARGA POKOK PENJUALAN
(1,888,925.66)
(539,207.33)
(2,002,360.22)
28.55
26.93
LABA (RUGI)
452,340.95
(157,865.95)
(261,716.03)
(134.90)
60.32
BEBAN USAHA
(308,321.48)
(207,502.92)
(221,595.54)
67.30
93.64
LABA (RUGI) USAHA
144,019.47
(365,368.86)
(483,311.56)
(353.69)
75.60
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN
19,188.08
(81,301.80)
(155,655.95)
(523.71)
52.23
LABA (RUGI) SEBELUM BUNGA
163,207.55
(446,670.66)
(638,967.51)
(373.68)
69.91
BIAYA BUNGA
(51,975.00)
(80,943.30)
(75,535.48)
155.74
107.16
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
111,232.55
(527,613.96)
(714,502.99)
(574.33)
73.84
PPh BADAN
(27,808.14)
(18,809.17)
23,464.74
-
(80.16)
LABA (RUGI) SETELAH PPh
83,424.41
(546,423.13)
(691,038.25)
(754.99)
79.07
RKAP 2013
REALISASI
Mutu dan Pelayanan Terjamin
9
G. Investasi
Rp Juta
2
3
4
5
6
1
Tanah
4,350.00
1,055.00
-
24.25
-2
Jalan, Jembatan & B. Irigasi
4,180.00
443.25
2,014.47
10.60
22.00
3
Bangunan
45,512.70
5,715.02
10,550.55
12.56
54.17
4
Mesin & Instalasi
36,459.40
1,685.12
5,258.24
4.62
32.05
5
Alat Angkutan
8,292.50
5.16
4,440.19
0.06
0.12
6
Alat Pertanian
1,061.00
-
-
-
-7
Inventaris
4,449.70
1,492.80
3,221.64
33.55
46.34
104,305.30
10,396.34
25,485.09
9.97
40.79
Investasi Jangka Panjang
- Penyertaan Anak Perusahaan
15,000.00
-
-
-
- Investasi lainnya
3,100.00
-
-
-
-18,100.00
-
-
-
-25,485.09
122,405.30
U r a i a n
1
( 3 : 2 )
( 3 : 4 )
JUMLAH
R K A P 2013
Realisasi
10,396.34
8.49
40.79
%
2013
2012
H. Kinerja Perusahaan
Berdasarkan SK. Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002
2013
2012
( 4 : 3 )
( 4 : 5 )
1
2
3
4
5
6
7
1 Aspek Keuangan
55.25
16.70
24.00
30.23
69.58
2 Aspek Operasional
15.00
6.00
13.00
40.00
46.15
3 Aspek Administrasi
15.00
11.00
15.00
73.33
73.33
TOTAL NILAI
85.25
33.70
52.00
39.53
64.81
SEHAT
Kurang Sehat
Kurang Sehat
TINGKAT KESEHATAN
(AA)
(B)
(BBB)
Mutu dan Pelayanan Terjamin
11
I. Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2013
2013*)
2012
1
2
3
4
5
1
Efektifitas Produk dan Proses
20.00
6.18
-2
Fokus Pelanggan
22.00
-
-3
Fokus Tenaga Kerja
17.00
1.32
-4
Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung
17.00
5.27
-Jawab Kemasyarakatan
5
Keuangan dan Pasar
24.00
0.35
-6
Aspek Keuangan
-
-
4.80
7
Aspek Operasional
-
-
92.45
8
Aspek Dinamis
-
-
16.97
Total Skor
100.00
13.12
114.22
Kinerja Manajemen
BAIK A
KURANG C1
BAIK A2
No.
URAIAN
RKAP 2013
Realisasi
12
13
J. PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)
1. Realisasi subsidi Benih
a. Anggaran dan Realisasi penyaluran dan Penjualan Benih Bersubsidi TA. 2013
Volume
Nilai
Volume
Nilai
( kg )
( Rp )
( kg )
( Rp )
1
2
3
4
5
6
1 PADI INBRIDA
72,000,000
437,256,000,000
22,912,427.89
139,147,174,576
2 PADI HIBRIDA
4,500,000
196,875,000,000
1,007,174.25
44,063,873,438
3 JAGUNG HIBRIDA
4,500,000
56,911,500,000
338,376.00
4,279,441,272
4 JAGUNG KOMPOSIT
1,200,000
9,219,600,000
155,489.50
1,194,625,829
5 KEDELAI
9,000,000
88,227,000,000
1,401,480.00
13,738,708,440
91,200,000
788,489,100,000
25,814,947.64
202,423,823,554
Realisasi Penyaluran s/d 31 Des 2013
JUMLAH
Alokasi Perjanjian
No.
URAIAN
Mutu dan Pelayanan Terjamin
13
Lanjutan……….
b. Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Subsidi Benih (PSO) TA. 2013
Subsidi
Harga
Harga
( Rp/ Kg )
( Rp/ Kg )
( Rp/ Kg )
1
3
4
5
6
7
8
A. SUBSIDI
1 Padi Non Hibrida
72,000.00
6,073.00
437,256,000
1,885.08
6,073.00
11,448,083
7,297.34
1,350
9,851,408
2 Padi Hibrida
4,500.00
43,750.00
196,875,000
115.97
43,750.00
5,073,469
-3 Jagung Komposit
1,200.00
7,625.00
9,150,000
-
7,625.00
-
205.70
2,000
411,400
4 Jagung Hibrida
4,500.00
12,647.00
56,911,500
41.58
12,647.00
525,799
-
8,100
-5 Kedelai
9,000.00
9,803.00
88,227,000
98.52
9,803.00
965,792
776.00
2,300
1,784,800
Jumlah
788,419,500
18,013,142
12,047,608
5 Penggantian Air PJT2
-
-
2,489,092
Jumlah Subsidi
788,419,500
-
18,013,142
-
14,536,700
2
No.
URAIAN
PERJANJIAN TA. 2013
Ton
Nilai (Rp.000)
PENCAIRAN S/D 31 DES. 2013
Ton
Nilai (Rp.000)
PENCAIRAN S/D 31 DES. 2012
Ton
Nilai (Rp.000)
14
2. Cadangan Benih Nasional (CBN)
a. Stock CBN Awal per 31 Desember 2012, Realisasi Penyaluran Tahun 2013 dan stock akhir per 31 Desember 2013
Volume
Nilai
Volume
Nilai
Volume
Nilai
( Kg )
( Rp )
( Kg )
( Rp )
( Kg )
( Rp )
1
2
3
4
5
6
9
10
1. Padi Inbrida
9,561,719
64,194,028,696
504,062
3,370,730,696
9,057,657
60,823,298,000
2. Padi Hibrida
786,070
36,640,623,516
-
-
786,070
36,640,623,516
3. Jg Komposit
1,013,426
7,249,346,723
-
-
1,013,426
7,249,346,723
4. Jg Hibrida
1,648,087
53,782,875,431
250,250
8,162,205,982
1,397,837
45,620,669,449
5. Kedelai
7,842,663
81,126,209,533
165,800
1,683,350,377
7,676,863
79,442,859,156
Jumlah
20,851,965
242,993,083,899.00
920,112
13,216,287,055
19,931,853
229,776,796,844
Stock Per 31/12'2012
No Komoditi
Mutu dan Pelayanan Terjamin
15
b. Stock CBN Akhir per 31 Desember 2013
Lanjutan……….
Volume
Nilai
Volume
Nilai
Volume
Nilai
( Kg )
( Rp )
( Kg )
( Rp )
( Kg )
( Rp )
1
2
3
4
5
6
6 = ( 3 + 5 )
7 = ( 4 + 6 )
1. Padi Inbrida
294,779
2,005,971,095.00
8,762,878
58,817,326,905
9,057,657
60,823,298,000
2. Padi Hibrida
35,000
1,662,500,000.00
751,070
34,978,123,516
786,070
36,640,623,516
3. Jg Komposit
23,490
189,102,252.00
989,936
7,060,244,471
1,013,426
7,249,346,723
4. Jg Hibrida
104,010
3,408,823,740.00
1,293,827
42,211,845,709
1,397,837
45,620,669,449
5. Kedelai
-
-
7,676,863
79,442,859,156
7,676,863
79,442,859,156
Jumlah
457,279
7,266,397,087.00
19,474,574
222,510,399,757
19,931,853
229,776,796,844.00
No Komoditi
K. Pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Assessment
penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG) pada
PT Sang Hyang Seri (Persero) terakhir dilakukan oleh BPKP DKI Jakarta pada tahun
2012 dengan skor 63,034 dengan predikat
“CUKUP BAIK“ sementara pada tahun
2013 belum dilaksanakan assessment.
Mutu dan Pelayanan Terjamin
17
L. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
Dalam Rp.
1 Saldo kas per 1 Januari 2013
121,032,933.00
2 Penerimaan :
A
Peny isihan Laba Perusahaan
-B
Pengembalian Pinjaman Pokok
1,397,217,700.00
C
Jasa Administrasi Pinjaman
941,140,112.00
D
Bunga Bank
273,891,952.00
E
Lain-lain
-Jumlah Penerimaan (2)
2,612,249,764.00
3 Jumlah Dana Tersedia (1+2)
2,733,282,697.00
4 Pengeluaran :
A
Pinjaman kepada Mitra Binaan
1,250,000,000.00
B
Biay a Operasional
799,279,101.00
C
Biay a Adm & Pajak
94,248,330.00
D
Penggunaan Dana Bina Lingkungan
69,000,000.00
E
Lain-lain
-Jumlah Pengeluaran (4)
2,212,527,431.00
5 Saldo dana akhir per 31 Desember 2013
520,755,266.00
6 Saldo piutang pada mitra binaan
8,573,801,800.00
TOTAL KEUANGAN (5+6)
9,094,557,066.00
Realisasi Penyaluran Dana GP3K BUMN Lain
JUMLAH LUAS REALISASI DANA YG SUDAH DIBAYAR SISA
PETANI (Ha) (Rupiah) (Rp) (Rp)
1 1,982 2,926.75 11,994,216,825 4,305,658,729 7,688,558,096 2 755 1,490.40 7,450,000,000 - 7,450,000,000 3 4,245 6,269.10 28,000,000,000 705,136,500 27,294,863,500 4 10,449 18,729.08 79,998,016,094 - 79,998,016,094 5 20,146 15,091.40 25,934,742,440 424,610,000 25,510,132,440 6 4,846 10,975.15 54,766,098,364 9,927,500,000 44,838,598,364 7 668 1,404.50 5,000,000,000 - 5,000,000,000 8 3,147 4,345.90 17,466,535,567 2,696,855,388 14,769,680,179 9 971 2,854.78 14,999,717,730 576,294,971 14,423,422,759 10 1,606 2,663.83 8,927,825,000 - 8,927,825,000 11 485 1,037.00 4,477,568,000 - 4,477,568,000 12 54 99.27 500,000,000 - 500,000,000 13 1,369 3,810.90 18,867,133,215 2,825,255,790 16,041,877,425 14 43 293.00 1,000,000,000 - 1,000,000,000 15 409 509.00 2,136,978,000 - 2,136,978,000 16 6,113 9,063.34 24,995,516,000 2,826,885,200 22,168,630,800 17 2,678 5,031.45 16,930,117,904 9,407,724,725 7,522,393,179 18 12,423 17,018.91 59,998,456,409 35,778,148,533 24,220,307,876 19 185 288.10 1,500,000,000 - 1,500,000,000 20 1,359 1,811.50 9,999,022,375 - 9,999,022,375 21 564 636.00 3,574,645,885 - 3,574,645,885 22 156 210.79 999,965,750 25,000,000 974,965,750 23 140 895.10 5,000,000,000 699,955,780 4,300,044,220 74,793 107,455.25 404,516,555,558 70,199,025,616 334,317,529,942 PLN T ELKOM PT PN 3 PP ASKES BUKIT ASAM ANGKASA PURA 1 ANGKASA PURA 2 ASABRI BANK BT N TOTAL PELINDO 4 KBI PERT AMINA ASEI GARUDA RNI JAMKRINDO PELINDO 2 PELINDO 3 JASA MARGA JASA RAHARJA PGN NO BUMN ANT AM
MAKSUD
Melakukan perluasan areal pertanian produktif ke wilayah-wilayah yang sebelumnya
tidak dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian, khususnya lahan-lahan tidak/belum
produktif hingga lahan-lahan marjinal (lahan tidur) di luar Pulau Jawa
TUJUAN
Melakukan kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan-lahan marjinal atau lahan-lahan
terlantar milik masyarakat setempat, hingga mencapai luasan 20.000 hektar hingga akhir
tahun 2013;
Melakukan kegiatan budidaya tanaman padi sawah menggunakan varietas unggul dan
mengupayakan peningkatan produktivitas lahan sawah baru tersebut secara gradual melalui
inovasi teknologi dan manajemen budidaya;
Melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi teknis/semi teknis yang telah ada dan
melakukan kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang belum tersedia hingga ke petakan
lahan sawah baru;
M. LAPORAN KEGIATAN KEBUN PANGAN
1. Potensi areal seluas 32.267 Hektar
2. Sosialisasi telah dilakukan terhadap areal seluas 10.009 Hektar
3. Perjanjian Kerjasama yang sudah dibuat seluas 2.473 Hektar
4. Feasible Study (FS) seluas 1.315 Hektar.
5. Detail Engineering Design (DED) seluas 4.087,08 Hektar
6. Land Clearing seluas 4.096,02 Hektar
7. Land Leveling seluas 1.963,44 Hektar
8. Tanam seluas 1.114,33 Hektar
9. Panen seluas 61,17 Hektar
Penerimaan
Penggunaan
Saldo
Rp
Rp
Rp
A
Penerimaan
1 Sumber Dana
317,331,739,738
317,331,739,738
2 Jasa Giro
2,200,577,718
319,532,317,456
B
Penggunaan
1 Pembayaran Konstruksi
240,734,132,547
78,798,184,909
2 Biaya Ground Breaking
816,351,200
77,981,833,709
3 Biaya Sosialisasi
10,512,013,163
67,469,820,546
4 Biaya Bank
1,285,000
67,468,535,546
319,532,317,456
252,063,781,910
67,468,535,546
No
Uraian
Jumlah
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BUMN PEDULI
N. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
1. Keterbatasan modal kerja untuk operasional perusahaan.
2. Menyelesaikan beban-beban masa lalu.
3. Kesulitan mencari sumber dana/pembiayaan karena ekuitas negatif.
4. Pembenahan struktur organisasi.
5. Penyelesaian kebun pangan yang belum tuntas.
6. Perlu penyederhanaan dokumen dan proses pencairan subsidi benih.
7. Menurunnya kepercayaan mitra penangkar dan penyalur.
8. Pengelolaan asset yang belum optimal.
9. SOP kegiatan perusahaan masih perlu disempurnakan.
10. Sistem laporan keuangan belum komputerisasi.
Mutu dan Pelayanan Terjamin
23
O. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT KEPUTUSAN RUPS
1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta
Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2013.
2) Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan tahun buku 2013 yang telah diperiksa
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mucharam & Rekan dengan pendapat wajar dengan
pengecualian/WDP.
3) Persetujuan dan pengesahan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
tahun buku 2013 yang telah diperiksa oleh KAP Mucharam & Rekan.
4) Pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
PT Sang Hyang Seri (Persero) atas pengurusan dan pengawasannya yang telah
dijalankan selama tahun buku 2013.
5) Memohon persetujuan penunjukan auditor independen untuk audit laporan keuangan
tahun 2014.
WISMA BENIH
Jl. Dr. Saharjo 313, Tebet - Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp : +62-21 829 1530, 829 5956, - Fax : +62-21 829 8614