• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016"

Copied!
44
0
0

Teks penuh

(1)

Prosentase Tk. Capaian Pencapaian (Target) Rencana TK. Rp. Capaian s/d Bulan ini 1 3 4 5 6 7 8 10 11

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 a. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Input (masukan)

'(01.01) Dana Rp 30,800,000 17,849,730 57.95

2. Output ( Keluaran )

Terdistribusinya surat-surat Lembar 1,200 800 66.67 Bulan 12 8 66.67

3. Outcome ( Hasil) 66.67

Terselenggaranya administrasi surat menyurat Lembar 1,200 800 66.67 Bulan 12 8 66.67 64.92

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 1. Input (masukan)

(01.02) Dana Rp 136,000,000 60,182,389 44.25

2. Output ( Keluaran )

Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air Rekening 3 3 100.00 Bulan 12 8 66.67

Outcome ( Hasil) 83.33

3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Rekening 3 3 100.00 Bulan 12 8 66.67

75.52

Keterangan

Permasalahan Solusi

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Rencana

(2)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

c. Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 1. Input (masukan)

(01.03) Dana Rp 198,000,000 114,661,100 57.91

2. Output ( Keluaran )

Jumlah unit jasa sewa mobil disediakan Unit 2 2 100.00 Bulan 12 8 66.67

3. Outcome ( Hasil) 83.33

Meningkatnya operasional SKPD Unit 2 2 100.00 Bulan 12 8 66.67

78.25

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional 1. Input (masukan)

('01.06) Dana Rp 4,000,000 2,485,900 62.15

2. Output ( Keluaran )

Terbayarnya pajak kendaraan Motor 25 20 80.00 Mobil 2 1 50.00

3. Outcome ( Hasil) 65.00

Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang laik

jalan Motor 25 20 80.00

Mobil 2 1 50.00 64.43 e. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Input (masukan)

(01.07) Dana Rp 199,000,000 119,746,580 60.17

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis laporan keuangan Jenis 3 3 100.00

Bulan 12 8 66.67

3. Outcome ( Hasil) 83.33

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(3)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

Tersedia data sebagai kajian keuangan Jenis 3 3 100.00

Bulan 12 8 66.67

78.70 f. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Input (masukan)

(01.08) Dana Rp 141,000,000 70,128,300 49.74

2. Output ( Keluaran )

Jumlah gedung kantor yang dibersihkan Unit 1 1 100.00 Bulan 12 8 66.67

3. Outcome ( Hasil) 83.33

Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor Unit 1 1 100.00 Bulan 12 8 66.67

76.61 g. Penyediaan alat tulis kantor 1. Input (masukan)

(01.10) Dana Rp 3,000,000 1,082,180 36.07

2. Output ( Keluaran )

Jumlah item ATK disediakan Jenis 7 7 100.00 Buah 287 144 50.17 Rim 14 7 50.00 Gul 12 6 50.00

3. Outcome ( Hasil) 62.54

Lancarnya administrasi kantor Jenis 7 7 100.00 Buah 287 144 50.17 Rim 14 7 50.00 Gul 12 6 50.00 59.60 TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(4)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

h. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 1. Input (masukan)

(01.11) Dana Rp 4,500,000 2,247,630 49.95

2. Output ( Keluaran )

Jumlah item barang cetakan diadakan Jenis 4 4 100.00 Buku 40 40 100.00 Buah 20 0.00 Lembar 7,600 3,885 51.12 3. Outcome ( Hasil) 62.78 Jenis 4 4 100.00 Buku 40 40 100.00 Buah 20 0.00 Lembar 7,600 3,885 51.12 61.35

i. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1. Input (masukan)

(01.12) Dana Rp 3,000,000 1,441,120 48.04

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis komponen listrik disediakan Jenis 11 10 90.91 Buah 129 73 56.59 Meter 25 25 100.00

3. Outcome ( Hasil) 82.50

Lancarnya pelaksanaan tugas dengan penyediaan

komponen listrik Jenis 11 10 90.91

Buah 129 73 56.59 Meter 25 25 100.00

77.58 TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

Lancarnya pelaksanaan tugas melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(5)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 1. Input (masukan)

(01.13) Dana Rp 93,500,000 - 0.00

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis peralatan kantor disediakan Jenis 3 0.00

Unit 8 0.00

3. Outcome ( Hasil) 0.00

Meningkatnya operasional kantor Jenis 3 0.00

Unit 8 0.00

0.00

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1. Input (masukan)

(01.15) Dana Rp 20,700,000 12,075,000 58.33

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundangan disediakan Jenis 4 4 100.00 Bulan 12 8 66.67

3. Outcome ( Hasil) 83.33

Meningkatnya wawasan pegawai Orang 91 91 100.00 Bulan 12 8 66.67

78.33 l. Penyediaan makanan dan minuman 1. Input (masukan)

(01.17) Dana Rp 13,140,000 5,044,640 38.39

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis makanan dan minuman disediakan Jenis 9 9 100.00 Kotak 545 300 55.05 TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(6)

1 3 4 5 6 7 8 10 11 Kg 18 10 55.56 Dus 111 62 55.86 Kaleng 12 6 50.00 Bungkus 23 16 69.57 3. Outcome ( Hasil) 60.62

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan

tamu Jenis 9 9 100.00 Kotak 545 300 55.05 Kg 18 10 55.56 Dus 111 62 55.86 Kaleng 112 6 5.36 Bungkus 23 16 69.57 54.63

m.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah/dalam daerah 1. Input (masukan)

(01.18) Dana Rp 85,600,000 62,315,360 72.80

2. Output ( Keluaran )

Jumlah OH koordinasi dan konsultasi

dilaksanakan Kali 10 7 70.00

3. Outcome ( Hasil) 70.00

Tersedianya data sebagai bahan kajian dan

pedoman pelaksanaan tugas Kali 10 7 70.00 70.93

2 a. Pengadaan kendaraan Dinas/Oprasional 1. Input (masukan)

(02.05) Dana Rp 22,690,000 - 0.00

2. Output (keluaran) TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(7)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

Jumlah kendaraan dinas/oprasional diadakan Unit 1 0.00

3. Outcome (hasil) 0.00

Terasedianya kendaraan dinas oprasional Unit 1 0.00

0.00

b. Pengadaan Mebeleur 1. Input (masukan)

(02.10) Dana Rp 10,000,000 - 0.00

2. Output (keluaran)

Jumlah jenis mebeleur disediakan Jenis 2 0.00

Buah 9 0.00

3. Outcome (hasil) 0.00

Menikatnya kinerja pegawai Jenis 2 0.00

Buah 9 0.00

0.00

c. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana

/ Prasarana Upacara 1. Input (masukan)

(02.12) Dana Rp 12,000,000 4,766,900 39.72

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis sarana dan prasarana Jenis 5 4 80.00 Bulan 12 8 66.67

3. Outcome ( Hasil) 53.33

Meningkatnya iman pegawai Orang 91 - 0.00 Bulan 12 8 66.67

50.61

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 1. Input (masukan)

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(8)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

(02.22) Dana Rp 10,000,000 9,800,000 98.00

2. Output ( Keluaran )

Jumlah unit gedung dipelihara unit 1 1 100.00

3. Outcome ( Hasil) 100.00

Meningkatnya operasional gedung kantor unit 1 1 100.00 99.33

e. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas Operasional 1. Input (masukan)

(02.24) Dana Rp 25,200,000 6,657,820 26.42

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis unit kendaraan dipelihara Unit Motor 25 5 20.00 Unit Mobil 2 1 50.00

3. Outcome ( Hasil) 35.00

Meningkatnya operasional kendaraan dinas /

operasional Unit Motor 25 5 20.00

Unit Mobil 2 1 50.00 33.28

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 1. Input (masukan)

(02.28) Dana Rp 19,200,000 5,299,140 27.60

2. Output (keluaran)

Jumlah unit peralatan kantor dipelihara Unit 26 5 19.23 Bulan 12 8 66.67

3. Outcome (hasil) 42.95

Meningkatnya operasional peralatan dan

perlengkapan kantor Unit 26 5 19.23

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(9)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

Bulan 12 8 66.67 39.88

g. Pendataan dan Investarisasi Aset

Barang Milik Daerah 1. Input (masukan)

(02.45) Dana Rp 14,300,000 5,561,140 38.89

2. Output ( Keluaran )

Terlaksananya pendataan dan investarisasi

barang milik daerah Buku 25 6 24.00

3. Outcome ( Hasil) 24.00

Tertibnya inventarisasi asset daerah Buku 25 6 24.00 28.96

3 a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu 1. Input (masukan)

(03.05) Dana Rp 21,607,000 21,422,500 99.15

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis pakaian dinas diadakan Stel 41 41 100.00

3. Outcome ( Hasil) 100.00

Meningkatnya disiplin pegawai Stel 41 41 100.00 99.72 b. Pembinaan rohani dan budaya aparatur 1. Input (masukan)

(03.06) Dana Rp 25,000,000 - 0.00

2. Output ( Keluaran )

Jumlah kali pembinaan rohani dilaksanakan Kali 1 0.00

3. Outcome ( Hasil) 0.00

Meningkatnya iman pegawai Orang 91 0.00

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(10)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

0.00

4 a. Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan 1. Input (masukan)

('05.03) Dana Rp 40,000,000 - 0.00

2. Output ( Keluaran )

Jumlah kali bimtek dilaksanakan Kali 8 0.00

3. Outcome ( Hasil) 0.00

Meningkatnya pemahaman dan wawasan pegawai Kali 8 0.00

0.00

5 a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1. Input (masukan)

(06.01) Dana Rp 47,265,200 30,635,550 64.82

2. Output ( Keluaran )

Jumlah Jenis Laporan Disusun Jenis 4 4 100.00 Buku 42 31 73.81 Bulan 12 8 66.67 3. Outcome ( Hasil) 80.16 Jenis 4 4 100.00 Buku 42 31 73.81 Bulan 12 8 66.67 77.97

6 a. Penyusunan Anggaran SKPD 1. Input (masukan)

(07.01) Dana Rp 90,845,800 57,375,190 63.16

2. Output ( Keluaran )

Jumlah Jenis Dokumen anggaran SKPD Disusun Jenis 3 3 100.00 TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

Tersedianya data sebagai bahan kajian kinerja dan keuangan

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(11)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

Buku 60 30 50.00

3. Outcome ( Hasil) 75.00

Tersedianya data sebagai bahan kajian anggaran

SKPD Jenis 3 3 100.00

Buku 60 30 50.00 72.63

7 a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan 1. Input ( Masukan )

(15.01) Dana Rp 1,003,000,000 355,526,077 35.45

2. Output ( Keluaran )

Jumlah jenis lembaga / organisasi

kemasyarakatan mendapat peningkatan kapasitas pemberdayaan

Kecamatan 9 9 100.00

- LPM Desa 21 0.00

- PKK TP PKK 38 18 47.37

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi

dalam pemberdayaan masyarakat Kecamatan 9 9 100.00 49.12

Desa 21 0.00

TP PKK 38 18 47.37 47.17 b. Pemberdayaan kelompok posyandu 1. Input ( Masukan )

(15.04) Dana Rp 302,325,000 200,172,700 66.21

2. Output ( Keluaran )

Jumlah kelompok posyandu mendapatkan

pembinaan pemberdayaan kelembagaan Klp. Posy 106 79 74.53 TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(12)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

3. Outcome ( Hasil ) 74.53

Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok

posyandu Klp. Posy 106 79 74.53

71.76

c.

Pemberdayaan keluarga miskin dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan

1. Input (masukan)

(15.05) Dana Rp 533,500,000 191,772,340 35.95

2. Output ( Keluaran )

- Jumlah KK miskin yang diberdayakan RTS 29,903 0.00

-Jumlah lokasi pengembangan dan pelestarian

PNP,-MPd Kecamatan 9 0.00

-Jumlah pokja penanggulangan kemiskinan

desa/kel yang terbentuk Desa/kel 72 0.00

-jumlah RBM dalam mendukung pembangunan

partisifasif Kegiatan 6 4 66.67

3. Outcome ( Hasil) 16.67

- Terberdayanya KK miskin RTS 29,903 0.00

- Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan dan pelestarian PNPM mandiri perdesaan sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan (pembinaan, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset hasil kegiatan PNPM-MPd)

Kecamatan 9 0.00

-Terlaksananya pembentukan pokja

penanggulangan kemiskinan desa/kel Desa/kel 72 0.00

(13)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

- Terlaksananya RBM dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipasif

Kegiatan 6 4 66.67

18.81

d. Koordinasi ketersediaan, distribusi dan

konsumsi keanekaragaman pangan 1. Input (masukan)

(15.06) Dana Rp 166,500,000 75,518,990 45.36

2. Output ( Keluaran )

- Terkoordinasinya pelaksanaan program ketahanan pangan, pembinaan dan penguatan lumbung pangan masyarakat

Lumbung

pangan 12 6 50.00 LDPM 2 2 100.00

- Jumlah kali lomba pangan dilaksanakan Kali 1 0.00

3. Outcome ( Hasil) 50.00

- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan dewan ketahanan pangan

Lumbung

pangan 12 6 50.00 LDPM 2 2 100.00

- Terlaksananya lomba pangan Kali 1 0.00

49.34

e.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG

1. Input (masukan)

(15.07) Dana Rp 278,303,000 93,153,710 33.47

2. Output ( Keluaran ) TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(14)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

-Jumlah pedoman pelaksanaan kegoatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, Pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG disusun

Buku 1 1 100.00

- Jumlah kali lomba TTG dilaksanakan Kali 1 0.00

- Jumlah kali pembinaan TTG dan pemanfaatan

SDA dilaksanakan Kali 5 5 100.00

- Mengikuti gelar TTG nasional kali 1 0.00

- Jumlah posyantek yang dibina Posyantek 1 1 100.00

Outcome ( Hasil) 60.00

- Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA,

pendayagunaan dan permasyarakatan TTG disusun

Buku 1 1 100.00

- Terlaksananya lomba inovasi TTG Kali 1 0.00

- Terlaksananya pembinaan TTG dan

pemanfaatan SDA Kali 5 5 100.00

- Mengikuti gelar TTG Nasional Kali 1 0.00

- Terlaksananya pembinaan posyantek Posyantek 1 1 100.00 57.59

f. Pembinaan dan pengawasan keamanan

pangan bagi masyarakat 1. Input (masukan)

(15.08) Dana Rp 220,000,000 83,520,934 37.96

2. Output ( Keluaran )

Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan bermutu pada lahan pekarangan

Lokasi 35 11 31.43 TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(15)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

3. Outcome ( Hasil) 31.43

Meningkatnya penganekaragaman dan tersedianya bahan pangan yang bermutu (organik)

Lokasi 35 11 31.43

33.61

g. Monitoring, Evaluasi dan koordinasi

program pemberdayaan masyarakat 1. Input (masukan)

(15.09) Dana Rp 46,289,000 30,044,560 64.91

2. Output ( Keluaran )

- Jumlah kali monitoring dan evaluasi

dilaksanakan Kali 20 15 75.00

- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi disusun Buku 12 6 50.00

3. Outcome ( Hasil) 62.50

- Meningkatnya pengendalian program Kali 20 15 75.00 - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi

program Buku 12 6 50.00

62.98

8 a. Monitoring dan fasilitasi pengembangan

usaha ekonomi desa 1. Input (masukan)

(16.08) Dana Rp 220,000,000 102,703,000 46.68

2. Output ( Keluaran )

- Jumlah peserta pelatihan pengembangan unit

usaha BUMDES Orang 28 12 42.86

- Jumlah BUMDES yang dibina BUMDES 18 11 61.11 - Jumlah peserta pelatihan pengelolaan pasar

desa Orang 27 0.00

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(16)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

- Jumlah pengelola pasar desa yang dibina Pasar Desa 9 9 100.00

3. Outcome ( Hasil) 50.99

- Berkembangnya unit usaha yang dikelola

BUMDES Orang 28 12 42.86

- Meningkatnya keberdayaan pengurus BUMDES BUMDES 18 11 61.11 - Meningkatnya pemahaman pengelolaan pasar

desa Orang 27 0.00

- Meningkatnya keberdayaan pengurus pasar desa Pasar Desa 9 9 100.00

50.51

9 a. Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa 1. Input (masukan)

(17.01) Dana Rp 50,000,000 24,217,040 48.43

2. Output ( Keluaran )

Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan

yang dilatih Kelompok 9 9 100.00

Orang 36 0.00

3. Outcome ( Hasil) 50.00

Meningkatnya SDM kelompok masyarakat

pembangunan desa Kelompok 9 9 100.00

Orang 36 0.00

49.69

b. Pemberian Stimulan Pembangunan

Desa 1. Input (masukan)

(17.03) Dana Rp 125,000,000 74,190,890 59.35

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(17)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

2. Output ( Keluaran )

Terlaksananya pemberian stimulan pembanguna desa melalui pelaksanaan :

- Karya bhakti terpadu Kecamatan 1 0.00

- TNI manunggal membangun desa Desa 1 1 100.00 - Fasilitasi hibah/bansos Kecamatan 9 5 55.56

3. Outcome ( Hasil) 51.85

Terlealisasinya pemberian stimulin pembangunan desa melalui :

- Karya bhakti terpadu Kecamatan 1 0.00

- TNI manunggal membangun desa Desa 1 1 100.00 - Fasilitasi hibah/bansos Kecamatan 9 5 55.56

52.92

c. Peningkatan partisipasi masyarakat

melalui gotong royong 1. Input (masukan)

(17.06) Dana Rp 120,000,000 64,354,630 53.63

2. Output ( Keluaran )

- Jumlah kali peringatan Bulan Bhakti Gotong

royong masyarakat dilaksanakan Kali 1 1 100.00 - Jumlah buku laporan swadaya murni

masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat disusun

Buku 10 5 50.00

Jenis 2 0.00

- Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan

swadaya murni Desa/Kel 21 13 61.90

3. Outcome ( Hasil) 52.98

- Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti gotong

royong Masyarakat Kali 1 1 100.00

(18)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

- Tersusunya laporan swadaya murni masyarakat

dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Buku 10 5 50.00

Jenis 2 0.00

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

membangun desa Desa/Kel 21 13 61.90

53.05

d. Fasilitasi pengembangan kawasan

perdesaan 1. Input (masukan)

(17.07) Dana Rp 225,000,000 81,939,640 36.42

2. Output ( Keluaran )

Terlaksananya pembinaan pembangunan

perdesaan berbasis pengelolaan kawasan bali aga melalui :

- Tersusunnya rencana pengembangan kawasan

pedesaan ( kawasan bali aga - SCTP+B) Kegiatan 1 0.30 30.00 - Meningkatnya kapasitas pengelola kawasan Kegiatan 1 0.30 30.00

3. Outcome ( Hasil) 40.00

Terbinanya kawasan Bali Aga Desa 5 3 60.00 39.10

e. Pembinaan masyarkat desa dalam

rangka lomba desa/kelurahan terpadu 1. Input ( Masukan )

(17.08) Dana Rp 372,675,000 244,891,580 65.71

2. Output ( Keluaran )

- Jumlah desa /kelurahan yang mengikuti perlombaanDesa 9 9 100.00 Kelurahan 1 1 100.00 TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(19)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

- Jumlah desa/kelurahan yang dibina Desa 9 0.00

Kelurahan 1 0.00

3. Outcome ( Hasil ) 50.00

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan Desa 9 9 100.00

Kelurahan 1 1 100.00 - Terbinanya desa/kelurahan yang akan mengikuti

kegiatan lomba desa/kelurahan Desa 9 0.00

Kelurahan 1 0.00 51.75

10 a. Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa

Bagi Aparatur Pemerintah Desa 1. Input (masukan)

(20.01) Dana Rp 100,000,000 36,525,200 36.53

2. Output ( Keluaran )

Jumlah aparatur pemerintahan desa yang

mengikuti pelatihan Orang 27 27 100.00

3. Outcome ( Hasil) 100.00

Meningktanya SDM aparatur pemerintahan desa Orang 27 27 100.00 78.84 b. Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas 1. Input (masukan)

(20.04) Dana Rp 9,000,000 0.00

2. Output ( Keluaran )

Jumlah Pengkajian Dilaksanakan Banjar/Dns 5 0.00

3. Outcome ( Hasil) 0.00

Terwujudnya Pemekaran banjar Dinas Banjar/Dns 5 0.00

0.00 TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(20)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

c. Pembinaan pelaksanaan pemerintah

desa dan alokasi dana desa (ADD) 1. Input (masukan)

(20.06) Dana Rp 233,110,000 63,128,520 27.08

2. Output ( Keluaran )

Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti

pembinaan Orang 240 189 78.75

3. Outcome ( Hasil) 78.75

Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah

desa tentang pemerintahan desa dan ADD Orang 240 189 78.75 61.53

d

Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan perbekel

1. Input (masukan)

(20.09) Dana Rp 100,000,000 52,528,440 52.53

2. Output ( Keluaran )

Jumlah pilkel yang difasilitasi dan dimonitoring Perbekel 10 1 10.00

3. Outcome ( Hasil) 10.00

Terpilihnya perbekel definitif Perbekel 10 1 10.00 24.18

e. Fasilitasi pendataan, pengolahan dan

pendayagunaan profil desa/kelurahan 1. Input (masukan)

(20.10) Dana Rp 34,640,000 15,438,230 44.57

2. Output ( Keluaran ) TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

(21)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

Terlaksananya fasilitasi pendataan. Pengolahan

dan pendayagunaan profil desa/kel Desa/kel 148 61 41.22

3. Outcome ( Hasil) 50.61

Laporan profil desa/kelurahan Buku 5 3 60.00 48.59 Singaraja,14 September 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Buleleng TOTAL NILAI KINERJA KEGIATAN

I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650704 198602 1 009

(22)

1 3 4 5 6 7 8 10 11 2228783399 2,608,711,108 #REF! 2,958,665,212 #REF! #REF!

(23)
(24)
(25)

83.33

(26)

#REF!

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

12.67

(34)
(35)
(36)

#REF! #REF!

66.67

(37)

37.50

(38)

74.84

(39)

50.00

(40)

49.55

(41)

(42)

-17.09

(43)
(44)

Referensi

Dokumen terkait

Sistem yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan adalah mengedepankan proses pemberdayaan masyarakat. Sehingga seluruh proses kegiatan program tersebut pada hakekatnya

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen

Makan Minum Rapat koordinasi Kesejahteraan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Pengadaan Langsung 4.636.000 44 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan

a) Terlaksananya Fasilitasi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD b) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan TKPKD ke TNP2K

A.. e) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (AC, meja rapat, printer, layar LCD) 4 jns.. e) Realisasi Output : Terlaksananya Rapat

Input : Dana Output : Terciptanya korelasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. 74.485.350,-

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI