11
11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan
Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi
Sulawesi Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2009, maka uraian
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah mengalami perubahan.
Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kehutanan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 21 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
2.1.1 Tugas
Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan di bidang Kehutanan.
2.1.2 Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :
a.
Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kehutanan.
b.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn dan
Pelayanan Umum dibidang Kehutanan.
c.
Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan.
d.
Pelaksanaan Tugas lain dibidang Kehutanan yang
diberikan oleh Gubernur.
2.1.3 Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah terdiri dari :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas
melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan
dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan
teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang
kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,
Kepala Dinas mempunyai fungsi :
1) Melaksanakan pembinaan teknis dan
penyelenggaraan dibidang kehutanan.
2) Melaksanakan pengkoordinasian terhadap
penyelenggaraan tugas dibidang kehutanan.
3) Melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan
program dibidang kehutanan.
11
11
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administrasi meliputi Perencanaan Program,
Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum
dilingkungan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
1) Penyiapan bahan dan penyusunan program.
2) Pengelolaan urusan Keuangan dan Aset.
3) Pelaksanaan urusan Kepegawaian, surat menyurat
dan rumah tangga.
4) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan
laporan.
Sekretariat, membawahi :
a) Sub Bagian Perencanaan Program
b) Sub Bagian Keuangan dan Asset
c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
c. Bidang Planologi
Bidang Planologi mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan
teknis serta melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan bidang Planologi.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang
Planologi mempunyai fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
Planologi.
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang
Planologi.
3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis
dibidang Planologi.
4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas
dibidang Planologi.
Bidang Planologi, membawahi :
a) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
b) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
c) Seksi Penatagunaan Hutan
d. Bidang Bina Usaha Hasil Hutan
Bidang Bina Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
memberikan bimbingan teknis serta melakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dibidang
Pengelolaan Hutan Produksi.
Untuk
11
11
menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Usaha
Hasil Hutan mempunyai fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Pengelolaan Hutan Produksi.
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengelolaan Hutan Produksi.
3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di
bidang Pengelolaan Hutan Produksi.
4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas
di bidang Pengelolaan Hutan Produksi.
Bidang Bina Usaha Hasil Hutan, membawahi :
a) Seksi Pengelolaan Hutan Produksi
b) Seksi Bina Pemanfaatan Hasil Hutan
c) Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran
Kehutanan
e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan
bidang
Rehabilitasi Lahan dan
Perhutanan Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial mempunya fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di
bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan sosial.
4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas
di bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial.
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial,
membawahi :
a) Seksi Rehabilitasi Lahan
b) Seksi Perhutanan Sosial
c) Seksi Reklamasi Lahan dan Pengelolaan DAS
f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
11
11
pemerintahan di bidang Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai
fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang
Perlindungan Hutan dan Konservasi alam.
3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis
di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam.
4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas
dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam.
Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
membawahi :
a) Seksi Perlindungan Hutan
b) Seksi Konservasi Alam
c) Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan
Masyarakat
g.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan
Raya (Tahura) Poboya Paneki
UPTD Tahura Poboya Paneki mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas operasional dan atau
teknis penunjang pada bidang Taman Hutan Raya
serta melaksanakan rencana pengelolaan tahura,
pemberian perizinan usaha pemanfaatan, rehabilitasi,
perlindungan dan konservasi alam, pembangunan,
pemeliharaan dan pengembangan tahura.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD
Tahura Poboya Paneki mempunyai fungsi :
1) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
bidang Tahura.
2) Melaksanakan tugas teknis operasional atau teknis
pada dinas bidang Tahura.
3) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi
ketatausahaan kepada UPT dan tugas lain yang
diberikan kepala dinas.
4) Melaksanakan pengelolaan tahura, rehabilitasi,
perlindungan dan konservasi alam, perizinan
usaha pemanfaatan serta pembangunan dan
pemeliharaan Tahura.
UPTD Tahura Poboya Paneki, membawahi :
a) Sub Bagian Tata Usaha
11
11
c) Seksi Pengelolaan Kawasan
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo
UPTD KPH Dampelas Tinombo mempunyai tugas
melaksanakan tata hutan dan rencana pengelolaan
hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan
reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD KPH
Dampelas Tinombo mempunyai fungsi :
1) Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional,
provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan
untuk diimplementasikan.
2) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di
wilayahnya dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
3) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas
pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan
diwilayahnya.
4) Membuka peluang investasi guna mendukung
tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
UPTD KPH Dampelas Tinombo, membawahi :
a) Sub Bagian Tata Usaha
b) Seksi Perencanaan Kawasan
c) Seksi Pengelolaan Kawasan
i.
Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tersaji secara rinci pada Gambar 2.1.
10
10
Gambar 2.1
11
11
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) SULAWESI TENGAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH)
TINOMBO
SEKSI
P EN Y U LU HA N KEHUT AN AN DA N P EN GELOLAA N DA S
REKLA MASI LA HA N DA N IN VEN T A RISA SI DA N P ERP ET A AN
P RODUKSI
SEKSI SEKSI
P EMBERDAY A AN MASY A RAKAT KON SERVASI A LAM P ERLIN DUN GA N HUT AN
SEKSI
KELOMP OK JABAT AN FUN GSION AL
P EN GELOLAA N HUT AN P EMBEN T UKA N W ILAY AH
HUT AN
SEKSI
P EN GELOLA AN HUT A N
P ERLIN DUN GA N HUT AN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
P EREN CA N A AN DA N P ROGRA M A SSET DAN KEUAN GA N
SUB BAGIAN
BIDANG BIDANG
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN
UMUM DA N KEP EGAW AIAN
SEKSI P EN AT AGUN AA N HUT AN SEKSI SEKSI HASIL HUT AN BIN A P EMAN FA A T A N
HUT AN DA N IU RAN KEHUT A N AN T ERT IB P EREDA RA N HA SIL
BIDANG BIDANG
P ERHUT A N AN SOSIAL
SEKSI
REHA BILIT A SI LA HA N DAN P LA N OLOGI KEHU T A N A N BIN A USA HA HASIL HUT AN
SEKSI
SEKSI
P ERHUT A N AN SOSIAL
DAN KON SERVASI ALAM
SEKSI
11
11
2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan
sumber daya yang ada, terdiri dari :
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya
manusia
yang mendukung dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Unit Pelaksana Teknis
Daerah Tahura dan Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH
Dampelas - Tinombo berjumlah 177 orang. Adapun
komposisi pegawai secara keseluruhan berdasarkan
tingkat pendidikan diuraikan secara rinci pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No
Tingkat
Pendidikan
Jumlah
Keterangan
1.
SD
1 Orang
Data sampai
dengan bulan
Desember
2011
2.
SLTP/Sederajat
2 Orang
3.
SLTA/Sederajat
89 Orang
4.
Sarjana Muda (D-3)
11 Orang
5.
Strata 1 (S-1)
58 Orang
6.
Strata 2 (S-2)
16 Orang
T o t a l
177 Orang
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Gambar 2.2
11
11
Sedangkan komposisi pegawai Dinas Kehutanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah, Unit Pelaksana Teknis Daerah
Tahura dan Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH
Dampelas - Tinombo berdasarkan pangkat/golongan ruang
diuraikan pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
No
Pangkat/Gol.
Ruang
Jumlah
Ket.
1.
Golongan I
3 Orang
Data sampai
dengan bulan
Desember
2011
2.
Golongan II
49 Orang
3.
Golongan III
117 Orang
4.
Golongan IV
8 Orang
T o t a l
177 Orang
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Gambar 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Tahura
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH Dampelas -
Tinombo yang menduduki jabatan struktural adalah
sebanyak 29 orang. Adapun komposisi pegawai
berdasarkan jabatannya diuraikan selengkapnya pada
Tabel 2.3.
11
11
Tabel 2.3
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
No
Jabatan
Jumlah
Keterangan
1.
Eselon II
1 Orang
Data sampai
dengan
Desember 2011
2.
Eselon III
6 Orang
3.
Eselon IV
20 Orang
4.
Staf
150 Orang
5.
Fungsional
0 Orang
6.
Honorer
12 Orang
T o t a l
189 Orang
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Gambar 2.4
Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
2.2.2 Aset Yang Dikelola
Selain Sumber Daya Manusia, untuk kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang oleh sarana
dan prasarana berupa asset yang perlu dikelola dan
11
11
dipelihara. Sarana dan prasarana tersebut antara lain
bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan
dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana
pendukung lainnya. Adapun jenis, jumlah, kondisi, tahun
perolehan serta lokasi asset tersebut disajikan pada
Tabel 2.4.
11
11
Tabel 2.4
Rekapitulasi Asset Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Keadaan sampai dengan Desember 2011
No Nama/Jenis Barang Merk/Type Bahan Asal/Usul Cara Perolehan PerolehanTahun Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tanah Macam - macam - Pengadaan/Pembelian
Multi Tahun
28 merk type
2 Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)
Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 14 merk type
3 Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)
Macam - macam Campuran Besi
Pengadaan/Pembelian Multi Tahun
43 merk type
4 Gedung Perkantoran Macam - macam - Pengadaan/Pembelian Multi
Tahun
92 merk type
5 Gedung Perumahan Macam - macam - Pengadaan/Pembelian Multi
Tahun
33 merk type
6 Meja Kerja Eselon IV Macam - macam Campuran
Besi
Pengadaan/Pembelian Multi Tahun
8 merk type
7 Meja Kerja Staf Macam - macam Campuran
Besi
Pengadaan/Pembelian Multi Tahun
50 merk type
8 Kursi Putar Macam - macam Campuran
Besi
Pengadaan/Pembelian Multi Tahun
10 merk type
9 Kursi Lipat Chitose Campuran
Besi
Pengadaan/Pembelian Multi Tahun
63
10 Filling Cabinet Macam - macam Campuran
Besi
Pengadaan/Pembelian Multi Tahun
17 merk type
11 Mesin Pompa Air Macam - macam Campuran
Besi
Pengadaan/Pembelian Multi Tahun
2 merk type
12 Note Book/Komputer Macam - macam Campuran
Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 23 merk type 13 GPS Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 11 merk type 14 Kompas Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 7 merk type 15 Planimeter Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 2 merk type
11
11
1 2 3 4 5 6 7 8 16 Klinometer Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 4 merk type17 Meja Mesin Gambar Macam -
macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 2 merk type 18 Scanner Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 4 merk type 19 AC Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 18 merk type
20 Mesin Ketik Macam -
macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 7 merk type 21 Airphone Macam - macam - Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 10 merk type 22 Faximile Macam - macam - Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 3 merk type 23 Barometer Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 4 merk type 24 UPS/Stabilizer Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian Multi Tahun 10 merk type
25 Flash Disk Macam -
macam
- Pengadaan/Pembelian Multi Tahun
12 merk type
26 Mesin Generator Macam -
macam
Campuran Besi
Pengadaan/Pembelian 2008 1 merk type
27 Spring Bed Macam -
macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian 2011 4 merk type 28 Kulkas Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian 2011 2 merk type 29 Dispenser Macam - macam - Pengadaan/Pembelian 2011 2 merk type
30 Infocus Proyektor Macam -
macam
Campuran Besi
Pengadaan/Pembelian 2009 2 Unit merk type
31 Lap Top Macam -
macam
Campuran Besi
Pengadaan/Pembelian 2009 8 merk type
11
11
1 2 3 4 5 6 7 8 32 Printer Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian 2009 15 merk type 33 Handycam Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian 2009 3 merk type34 Sound System Macam -
macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian 2008 3 Unit merk type 35 Ploter T 770 Campuran Besi Pengadaan/Pembelian 2010 2 Unit
36 Brankas Copston Campuran
Besi Pengadaan/Pembelian 2010 1 Buah 37 Wireless Macam - macam Campuran Besi Pengadaan/Pembelian 2010 2 merk type
38 Genset Kayama Campuran
Besi Pengadaan/Pembelian 2011 3
39 Kamera Digital Sony Campuran
Besi Pengadaan/Pembelian 2011 2
40 Meja Piket Kayu Pengadaan/Pembelian 2011 1
41 Teropong TNCo Syca Campuran
Besi
Pengadaan/Pembelian 2011 2
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Dalam kurun waktu 2007-2010 Dinas Kehutanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan
dibidang Kehutanan secara umum sesuai tugas pokok dan
fungsi yang didukung peran aktif aparatur kehutanan untuk
pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan
berhasil guna dimana evaluasi kinerja SKPD dapat dilihat pada
Tabel 2.5.
10
10
Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007-2010
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun Ke- Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terdistribusinya surat keluar Dinas Kehutanan dan UPTD I dan UPTD II
100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon (6unit) listrik (3unit) dan air (1 unit)
100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas sebanyak 43 unit
100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya pelayanan adminisrasi keuangan
100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya pelayanan kebersihan 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan kerja yang dipelihara 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
7 Penyediaan jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
Barang cetakan dan penggandaan berkas perkantoran
100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
9 Penyediaan Komponen instalasi listrik Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Perlatan dan perlengkapan kantor 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - -
11 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat, tamu dan kerja bhakti
-11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun Ke- Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
-13 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan
- - 100% - - - 100% - - - 100%
-Program peningkatan sarana dan prasarana kerja
1 Pengadaan mobil jabatan Mobil/kendaraan dinas/ jabatan 100% - - - 100% - - - 100% - - -
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas/ operasional roda dua pejabat struktural eselon IV
100% - - - 100% - - - 100% - - -
3 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
Rumah dinas/jabatan eselon III yang dipelihara
- 100% - - - 100% - - - 100% - -
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Gedung kantor dinas, UPTD kehutanan dan mushola yang dipelihara
- - 100% - - - 100% - - - 100% -
5. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer Komputer dan per-lengkapannya serta instalasi software yang dipeliharan
100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% -
-6 Pemeliharaan rutin/ berkala taman kantor
Taman kantor Dinas Kehutanan yang dipelihara
- 100% - - - 100% - - - 100% - -
7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Gedung kantor Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan yang dipelihara
- 100% - - - 100% - - - 100% - -
8 Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/jabatan pejabat Dinas Kehutanan
- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Terlaksanaya perbaik-an sarana dan prasarana aparatur- - - 100% - - - 100% - - - 100%
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun Ke- Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya
Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakain Sipil Lengkap (PSL), Pakain Sipil Harian (PSH)
100% - - 100% 100% - - 100% 100% - - 100%
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian olah raga dan batik - - 100% - - - 100% - - - 100% -
Program kapasitas sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya kebutuh-an pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD
100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% -
2 Sosialisasi dan bimbingan teknis Terpenuhinya kebutuh-an pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
1 Pengembangan hutan tanaman Terbangun dan ter-peliharanya model hutan tanaman
- - 100% - - - 100% - - - 100% -
2 Pengembangan hasil hutan non kayu - Terbentuknya model kelola usaha penge-lolaan potensi HHBK
-
Terbangunnya microhydro electric untuk masyarakat desa sekitar hutan- 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% -
3 Perencanaan dan pengem-bangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan kemasyarakatan
- 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100% -
4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK
- Termonitornya kinerja PHH dan PPHH - Tersusunnya kebijakan dalam rangka
peningkatan pendpatan daerah
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun Ke- Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
5 Operasi pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan
- Terselenggaranya operasi intelegen pengamanan hutan
-
Terselenggaranya pelatihan penyegaran polhut100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% -
6 Pengembangan model percontohan pengelolaan hutan bersama masyarakat
Model percontohan PHBM 100% - - - 100% - - - 100% - -
-7 Peningkatan efektivitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK
- Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
100% - - - 100% - - - 100% - -
-8 Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan
Laporan penggunaan SKSKB dan data produksi
100% - - - 100% - - - 100% - -
-9 Survey potensi hutan Prov.Sulteng serta penyusunan buku informasi keadaan dan potensi kawasan hutan Sulteng
- Laporan hasil survey potensi
-
Tersedianya citra landsat dan peta GIS calon jalan Mamboro-Parigimpu - Terlaksananya ekspos hasil-hasilsurvey potensi hasil hutan
100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
-10 Pendataan dan penyelesaian tata batas Terpeliharanya batas kawasan hutan 100% - - - 100% - - - 100% - -
-11 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan
- Terkelolanya KPH Unit V
- Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V
- - 100% - - - 100% - - - 100% -
Program Rehabilitasi hutan dan lahan
1 Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan
Percontohan budidaya tanaman rotan 100% - - - 100% - - - 100% - -
-2 Penanaman sepuluh juta pohon - Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu
- Terpeliharanya model hutan kota - Terpeliharanya model hutan rakyat - Teridentikasinya lahan kritis dalam
kawasan hutan
- Terehabilitasinya kawasan konservasi Tahura
-11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun Ke- Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Program Perlindungan dan konservasi
sumber daya alam
1 Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan SDH
Kasus-kasus bidang kehutanan hasil operasi pengamanan hutan
100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
-2 Penegakan sistem intensif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi SDA
- Terbangunnya lokasi konservasi penyu - Terbentuknya kelompok usaha
pengelola lebah madu - Terbangunnya kebun botani
100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
-3 Pengelolaan dan perlindungan keaneka ragaman hayati dari ancaman
kepunahan
- Telur maleo yang ditetaskan
- Laporan hasil inventarisasi satwa endemik
- Buku master plan Tahura
100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
-4 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD I
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan
100% - - - 100% - - - 100% - -
-5 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD II
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan
100% - - - 100% - - - 100% - -
-6 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD I
- Terlatihnya anggota koperasi pengolah limbah HHNK
- Peralatan kerja koperasi pengelola limbah kayu dan rotan
- Terbinanya masyarakat sekitar hutan
- 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100%
-7 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD II
- Unit percontohan karet yang dibuat dan dipelihara
- Terbinanya masyarakat sekitar hutan - Terpantau dan ter-kendalinya kegiatan
bidang Bina Produksi Kehutanan - Terlaksananya kegiat-an pengamanan
hutan partisipatif
-11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun Ke- Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
8 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan hutan lindung
Teridnetifikasinya keanekaragaman hayati dan potensi hutan lindung
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
9 Pengembangan pemberdayaan masyarakat
Masyarakat sekitar kawasan hutan yang dibina
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
10 Pengelolaan kawasan konservasi Tahura - Tersusunnya rencana teknis tahunan pengelolaan Tahura
- Tersedianya koleksi aneka jenis tanaman
- Terpeliharanya batas luar Tahura - Tersedianya sumber informasi dan
promosi Tahura
- - 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 100%
Program Perencanaan dan pengembangan hutan
1 Pengembangan koordinasi
pembangunan kehutanan Sulawesi Tengah
- Terselenggaranya rapat koordinasi teknis kehutanan
- Terkoordinasinya rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi dengan dinas yang membidangi kehutanan di kab./kota - Terselenggaranya pameran dan
promosi kehutanan Sulawesi Tengah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Pendataan dan penyelesaian tapel batas (Tata Batas Hutan)
Terpeliharanya batas kawasan hutan - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
3 Perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan dalam RTRWP Sulteng
Terlaksananya identifikasi perubahan, peruntukan dan fungsi kawasan terhadap ususlan revisi RTRWP Sulawesi Tengah
- - 100% - - - 100% - - - 100%
-4 Penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kehutanan
- Tersusunnya rencana program kerja Dinas Kehutanan
- Termonitornya program/kegiatan dan pelaporan capaian kinerja Dinas Kehutanan
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
Program Pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
1 Pengembangan hutan tanaman Terbangun dan ter-peliharanya model hutan tanaman
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun Ke- Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
2 Pengembangan hasil hutan non kayu - Terbentuknya model kelola usaha penge-lolaan potensi HHBK
- Terbangunnya micro- hydro electric untuk masyarakat desa sekitar hutan
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
3 Perencanaan dan pengem-bangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan kemasyarakatan
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK
- Termonitornya kinerja PHH dan PPHH - Tersusunnya kebijakan dalam rangka
peningkatan pendpatan daerah
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
5 Survey potensi hutan Prov.Sulteng serta penyusunan buku informasi keadaan dan potensi kawasan hutan Sulteng
- Laporan hasil survey potensi
- Tersedianya citra landsat dan peta GIS calon jalan Mamboro- Parigimpu - Terlaksananya ekspos hasil-hasil
survey potensi hasil hutan
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
6 Pembinaan dan pengendalian kagiatan sektor usaha kehutanan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengendalian bagi IPHHK, IPK dan IUPHHK
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
7 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Terkelolanya KPH Unit V
- Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
1 Pembuatan benih/bibit tanaman kehutanan
Tersedianta bibit tanaman kehutanan dan MPTS
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun Ke- Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
3 Penanaman sepuluh juta pohon - Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu
- Terpeliharanya model hutan kota - Terpeliharanya model hutan rakyat - Teridentikasinya lahan kritis dalam
kawasan hutan
- Terehabilitasinya kawasan konservasi Tahura
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
Program Pemantapan keamanan dalam negeri
1 Pengamanan kawasan hutan - Terselenggaranya operasi intelegen - Terselenggaranya operasi gabungan
pengamanan hutan
- Terselesaikanya kasus-kasus di bidang kehutanan
- Terselenggaranya pelatihan penyegaran polhut
- - - 100% - - - 100% - - - 100%
Pada Tabel 2.5 diatas dapat diliihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didalam mengemban Tugas dan Fungsinya pada kurun waktu 2007-2010 yang diukur dari
indikator capaian sasaran. Adapun alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan
rata-rata pertumbuhan anggaran serta realisasinya diuraikan dalam Tabel 2.6.
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007-2010
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.190.660.000 1.482.052.900 1.442.670.000 1.008.917.700 1.107.541.645 1.482.052.900 1.375.234.845 984.549.645
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terdistribusinya surat keluar Dinas Kehutanan dan UPTD I dan UPTD II
26.000.000 27.350.000 - - 20.936.025 22.861.000 - -
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon (6unit) listrik (3unit) dan air (1 unit) 125.000.000 150.000.000 - - 115.191.220 110.077.550 - - 3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas sebanyak 43 unit 164.000.000 173.840.000 - - 158.240.000 130.617.300 - - 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya pelayanan adminisrasi keuangan 86.400.000 217.200.000 - - 86.400.000 217.200.000 - - 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya pelayanan kebersihan 86.400.000 152.400.000 - - 86.400.000 152.400.000 - - 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Peralatan kerja yang dipelihara
30.000.000 17.500.000 - - 30.000.000 17.500.000 - -
7 Penyediaan jasa Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
104.830.000 120.255.100 - - 99.487.000 106.167.050 - -
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
Barang cetakan dan penggandaan berkas perkantoran 40.000.000 75.000.000 - - 38.714.000 74.898.000 - - 9 Penyediaan Komponen instalasi listrik
Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
30.000.000 20.000.000 - - 25.122.000 19.833.000 - -
10 Penyediaan peralat-an dperalat-an perlengkap-peralat-an kantor
Perlatan dan perlengkapan kantor
35.000.000 217.500.000 - - 34.825.000 21.3263.000 - -
11 Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman rapat, tamu dan kerja bhakti
-11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
443.030.000 410.210.000 383.411.000 - 392.226.400 396.036.000 379.155.000
-13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - - - 342.943.000 - - - 341.193.000 14 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantor-an Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan - - 1.039.259.000 - - - 996.079.845 - 15 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantor-an Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan
- - - 665.974.700 - - - 643.356.645
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 480.000.000 725.000.000 134.410.000 1.091.082.600 457.662.000 639.683.000 133.895.000 1.087.506.600 1 Pengadaan mobil jabatan Mobil/kendaraan dinas/ jabatan 250.000.000 - - - 242.999.000 - - - 2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Kendaraan dinas/operasional roda dua pejabat struktural eselon IV
210.000.000 - - - 199.780.000 - - -
3 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
Rumah dinas/jabatan eselon III yang dipelihara
- 20.000.000 - - - 19.915.000 - -
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Gedung kantor dinas, UPTD kehutanan dan mushola yang dipelihara
- - 134.410.000 - - - 133.895.000 -
5. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer
Komputer dan per-lengkapannya serta instalasi software yang dipeliharan
20.000.000 30.000.000 - - 14.883.000 29.924.000 -
-6 Pemeliharaan rutin/ berkala taman kantor
Taman kantor Dinas
Kehutanan yang
dipelihara
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
7 Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Gedung kantor Dinas Kehutanan dan UPTD
Kehutanan yang dipelihara - 500.000.000 - - - 426.429.000 - - 8 Pengadaan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur - Terpenuhinya kebutuh-an kendarakebutuh-an dinas/ jabatan pejabat Dinas Kehutanan
- Terpenuhinya kebutuh-an peralatkebutuh-an dkebutuh-an per-lengkapan kantor
- Terlaksanaya perbaik-an sarana dan pra-sarana aparatus - - - 1.091.082.600 - - - 1.087.506.600 Program peningkatan disiplin aparatur 195.000.000 - 126.000.000 108.900.000 169.525.000 - 125.160.000 108.790.000 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya
Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakain Sipil Lengkap (PSL), Pakain Sipil Harian (PSH) 195.000.000 - 75.000.000 108.900.000 169.525.000 - 74.460.000 108.790.000 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian olah raga dan batik
- - 51.000.000 - - - 50.700.000 -
Program kapasitas
sumber daya aparatur 399.185.000 255.000.000 244.500.000 100.000.000 367.826.625 184.790.000 240.827.000 99.500.000
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD
395.185.000 255.000.000 244.500.000 - 367.826.625 184.790.000 240.827.000 -
2 Sosialisasi dan bimbingan teknis
Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD
- - - 100.000.000 - - - 99.500.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
1 Penyusunan lapor-an capaian kinerja dan ikhtisar reali-sasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
518.382.500 400.000.000 325.000.000 17.076.200 502.191.250 398.047.500 319.734.750 13.808.200
Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.004.523.000 2.586.300.000 2.845.631.20
0 - 1.921.455.000 2,558,016,500 2.771.081.780
-1 Pengembangan hutan tanaman
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan tanaman
- - 500.000.000 - - - 492.634.000 -
2 Pengembangan hasil hutan non kayu
- Terbentuknya model kelola usaha penge-lolaan potensi HHBK - Terbangunnya micro-
hydro electric untuk masyarakat desa sekitar hutan - 650.000.000 675.000.000 - - 648.697.600 667.735.080 - 3 Perencanaan dan pengembang- an Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan kemasyarakatan - 675.000.000 400.000.000 - - 659.030.400 390.044.400 - 4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak - Termonitornya data produksi kayu dan HHBK
- Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
-
Tersusunnya kebijakan dalam rangka peningkat-an pendpatpeningkat-an daerah - 400.000.000 400.000.000 - - 399.189.000 395.474.300 - 5 Operasi pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan - Terselenggaranya operasi intelegen pengamanan hutan - Terselenggaranya pelatihan penyegaran polhut 250.000.000 243.300.000 360.000.000 - 247.360.000 242.474.000 352.280.000 - 6 Pengembangan model percontohan pengelolaan hutan bersama masyarakat Model percontohan PHBM 600.000.000 - - - 527.967.500 - --11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 7 Peningkatan efektivitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak - Termonitornya data produksi kayu dan HHBK - Termonitornya kinerja PHH dan PPHH 250.000.000 - - - 249.380.500 - - -8 Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan Laporan penggunaan SKSKB dan data produksi
250.000.000 - - - 245.887.000 - -
-9 Survey potensi hutan Prov.Sulteng serta penyusunan buku informasi keadaan dan potensi kawasan hutan Sulteng
- Laporan hasil survey potensi
- Tersedianya citra landsat dan peta GIS calon jalan Mamboro- Parigimpu - Terlaksananya ekspos
hasil-hasil survey potensi hasil hutan 300.000.000 618.000.000 300.000.000 - 298.936.000 608.625.500 268.577.000 -10 Pendataan dan penyelesaian tata batas Terpeliharanya batas kawasan hutan 354.523.000 - - - 351.924.000 - - -11 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan - Terkelolanya KPH Unit V - Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V - - 210.631.200 - - - 204.337.000 - Program Rehabilitasi
hutan dan lahan 250.000.000 1.179.683.812 925.000.000 - 248.105.500 1.161.025.750 892.785.100 -
1 Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan Percontohan budidaya tanaman rotan 250.000.000 - - - 248.105.500 - -
-11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
2 Penanaman sepuluh juta pohon
- Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu
- Terpeliharanya model hutan kota
- Terpeliharanya model hutan rakyat
-
Teridentikasinya lahan kritis dlm kawasan hutan - Terehabilitasinyakawasan konservasi Tahura
- 1.179.683.812 925.000.000 - - 1.161.025.750 892.785.100
-Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1.252.800.000 2.450.000.000 1.311.857.40
0 1.003.000.000 1.220.899.917 2,223,445,800 1.269.811.400 993.911.600
1 Penegakan hukum terpadu dan penye-lesaian hukum atas kasus perusakan SDH
Kasus-kasus bidang kehutanan hasil operasi pengamanan hutan 250.000.000 150.000.000 300.000.000 - 238.248.000 148.375.000 281.937.000 -2 Penegakan sistem intensif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi SDA - Terbangunnya lokasi konservasi penyu - Terbentuknya kelompok usaha pengelola lebah madu - Terbangunnya kebun botani 250.000.000 660.000.000 242.091.000 - 249.244.793 603.975.000 234.146.000 -3 Pengelolaan dan perlindungan keaneka ragaman hayati dari ancaman kepunahan
- Telur maleo yang ditetaskan
-
Laporan hasil invent-tarisasi satwa endemik - Buku master planTahura
-11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
4 Pendataan dan peme-taan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD I
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan
251.400.000 - - - 241.800.000 - -
-5 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD II
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan 251.400.000 - - - 244.251.000 - - -6 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD I - Terlatihnya anggota koperasi pengolah limbah HHNK
- Peralatan kerja koperasi pengelola limbah kayu dan rotan - Terbinanya masyarakat sekitar hutan - 420.000.000 47.395.700 - - 406.612.800 47.395.700 -7 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD II
- Unit percontohan karet yang dibuat dan dipelihara - Terbinanya masyarakat
sekitar hutan
-
Terpantau dan terkendali-nya kegiatan bidang Bina Produksi Kehutanan - Terlaksananya kegiatan pengamanan hutan partisipatif - 420.000.000 21.857.400 - - 276.137.000 21.857.400 -8 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan hutan lindungTeridnetifikasinya keanekaragaman hayati dan potensi hutan lindung
- - - 300.000.000 - - - 296.308.000
9 Pengembangan pem-berdayaan masyarakat
Masyarakat sekitar kawasan hutan yang dibina
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
10 Pengelolaan kawasan konservasi Tahura
- Tersusunnya rencana teknis tahunan penge-lolaan Tahura
- Tersedianya koleksi aneka jenis tanaman
- Terpeliharanya batas luar Tahura
- Tersedianya sumber informasi dan promosi Tahura - - 252.64.300 465.000.000 - - 251.987.300 462.083.000 Program Perencanaan dan pengembangan hutan 449.307.500 800.000.000 945.528.50 0 1.158.900.000 442.735.000 785,526,800 936.519.250 1.155.011.850 1 Pengembangan koordinasi pembangunan kehutanan Sulawesi Tengah - Terselenggaranya rapat koordinasi teknis kehutanan
-
Terkoordinasinya rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi dengan dinas kab./ kota yang membidangi kehutanan-
Terselenggaranya pameran dan promosi kehutanan Sulteng449.307.500 400.000.000 495.528.500 437.000.000 442.735.000 395.202.000 491.226.250 434.424.150
2 Pendataan dan pe-nyelesaian tapel batas (Tata Batas Hutan)
Terpeliharanya batas kawasan hutan - 400.000.000 250.000.000 486.900.000 - 390.324.800 246.133.000 486.820.000 3 Perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan dalam RTRWP Sulteng Terlaksananya identifikasi perubahan, peruntukan dan fungsi kawasan terhadap ususlan revisi RTRWP Sulawesi Tengah - - 200.000.000 - - - 199.160.000 -4 Penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kehutanan
-
Tersusunnya rencana program kerja dinas kehutanan-
Termonitornya program/ kegiatan dan pelaporan11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
capai-an kinerja Dinas Kehutanan
Program Pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- - - 2.743.500.000 - - - 2.727.005.100 1 Pengembangan hutan tanaman Terbangun dan terpeliharanya model hutan tanaman - - - 1.270.000.000 - - - 1.264.006.300 2 Pengembangan hasil hutan non kayu
- Terbentuknya model kelola usaha penge-lolaan potensi HHBK
-
Terbangunnyamicrohydro electric untuk masyarakat desa sekitar hutan - - - 330.000.000 - - - 328.635.000 3 Perencanaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terbangun dan terpeliharanya model hutan kemasyarakatan - - - 293.500.000 - - - 291.579.000 4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak - Termonitornya data produksi kayu dan HHBK
-
Termonitornya kinerja PHH dan PPHH- Tersusunnya kebijakan dalam rangka peningkatan pendpatan daerah - - - 200.000.000 - - - 196.816.800 5 Pembinaan dan pengendalian kagiatan sektor usaha kehutanan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengen-dalian bagi IPHHK, IPK dan IUPHHK
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 6 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
-
Terkelolanya KPH Unit V-
Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V - - - 500.000.000 - - - 497.203.000Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- - - 777.185.000 - - - 770.103.90 0
1 Pembuatan benih/ bibit tanaman kehutanan
Tersedianta bibit tanaman kehutanan dan MPTS
- - - 66.695.000 - - - 66.643.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya data hasil penanaman
- - - 62.768.600 - - - 59.938.600
3 Penanaman sepuluh
juta pohon
-
Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu - Terpeliharanya modelhutan kota dan model hutan rakyat
- Teridentikasinya lahan kritis dalam kawasan hutan
- Terehabilitasinya kawasan konservasi Tahura
- - - 647.721.400 - - - 643.522.300
Program Pemantapan
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Target Renstra tahun Ke- Realisasi Capaian Renstra tahun
Ke-2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1 Pengamanan kawasan hutan - Terselenggaranya operasi intelegen - Terselenggaranya operasi gabungan pengamanan hutan - Terselesaikanya kasus-kasus di bidang kehutanan - Terselenggaranya pelatihan
penyegaran polhut
- - - 513.000.000 - - - 497.477.200
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,02 92.49 95.33 97.58 (3,55) (2,48)
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terdistribusinya surat keluar Dinas Kehutanan dan UPTD I dan UPTD II
80.52 83.59 - - 2,53 4,40 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon (6unit) listrik (3unit) dan air (1 unit) 92.15 73.39 - - 9,09 (2,27)
3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas sebanyak 43 unit 96.49 75,140 - - 2,91 (9,56)
4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya pelayanan adminisrasi keuangan 100 100 - - 43,08 43,08
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya pelayanan kebersihan 100 100 - - 27,64 27,64
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan kerja yang dipelihara 100 100 - - (26,32) (26,32)
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
Barang cetakan dan penggandaan berkas perkantoran 96.79 99.86 - - 30,43 31,85
9 Penyediaan Komponen instalasi listrik Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 83.74 99.17 - - (20,00) (11,77)
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Perlatan dan perlengkapan kantor 99.50 98.05 - - 72,28 71,93
11 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat, tamu dan kerja bhakti 100 100 - - 2,91 2,91
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
88.53 96.54 98.89 - (4,82) (1,12)
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Terpenuhinya undangan rapat-rapat kedinasan/ koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- - - 99.49 0 0)
14 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan
- - 94.04 - 0 0
15 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan
- - - 99.49 0 0
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 95.35 88.23 99.62 99.67 152.770.650 157.461.150
1 Pengadaan mobil jabatan Mobil/kendaraan dinas/jabatan 97.20 - - - 25,14 27,16
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/ operasional roda dua pejabat eselon IV 95.13 - - - 0 0
3 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas Rumah dinas/jabatan eselon III yang dipelihara - 99.58 - - 0 0
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Gedung kantor dinas, UPTD kehutanan dan mushola yang dipelihara
- - 99.62 - 0 0
5. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer Komputer dan perlengkapannya serta instalasi software yang dipeliharan
74.42 99.75 - - 0 0
6 Pemeliharaan rutin/ berkala taman kantor Taman kantor Dinas Kehutanan yang dipelihara - 93.38 - - 20,00 33,57
7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung kantor Dinas Kehutanan dan UPTD Kehutanan yang dipelihara
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
8 Pengadaan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/ jabatan pejabat Dinas Kehutanan
- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor - Terlaksanaya perbaikan sarana dan pra-sarana aparatus
- - - 99.67 0 0
Program peningkatan disiplin aparatur 86.94 - 99.33 99.90 (20,03) (15,05)
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya
Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakain Sipil Lengkap (PSL), Pakain Sipil Harian (PSH)
86.94 - 99.28 99.90 (22.72) (17,22)
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian olah raga dan batik - - 99.41 - 0 0
Program kapasitas sumber daya aparatur 92.14 72.47 98.50 99.50 (29.96) (30,05)
1 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan & UPTD
92.14 72.47 98.50 - (16,84) (16,01)
2 Sosialisasi dan bimbingan teknis Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM pegawai Dinas Kehutanan & UPTD
- - - 99.50 0 0
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 96.88 99.51 98.38 80.86 (39,77) (39,58)
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan 96.88 99.51 98.38 80.86 (39,77) (39,58)
Program Pemanfaatan potensi sumber daya
hutan 95.86 98.91 97.38 - 11,31 11,72
1 Pengembangan hutan tanaman Terbangun dan terpeliharanya model hutan tanaman - - 98.53 - 0 0
2 Pengembangan hasil hutan non kayu
-
Terbentuknya model kelola usaha pengelolaan potensi HHBK - Terbangunnya micro- hydro electric untuk masyarakat desasekitar hutan
- 99.80 98.92 - 1,89 1,45
3 Perencanaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan kemasyarakatan - 97.63 97.51 - (25,58) (25,64)
4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK - Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
- Tersusunnya kebijakan dalam rangka peningkatan pendpatan daerah
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
5 Operasi pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan
- Terselenggaranya operasi intelegen pengamanan hutan - Terselenggaranya pelatihan penyegaran polhut
98.94 99.66 97.86 - 11,86 12,46
6 Pengembangan model percontohan pengelolaan hutan bersama masyarakat
Model percontohan PHBM 87.99 - - - 0 0
7 Peningkatan efektivitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK - Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
99.75 - - - 0 0
8 Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan
Laporan penggunaan SKSKB dan data produksi 98.35 - - - 0 0
9 Survey potensi hutan Prov. Sulteng serta penyusunan buku informasi keadaan dan potensi kawasan hutan Sulteng
- Laporan hasil survey potensi
- Tersedianya citra landsat dan peta GIS calon jalan Mamboro- Parigimpu
- Terlaksananya ekspos hasil-hasil survey potensi hasil hutan
99.65 98.48 89.53 - 0 (2,66)
10 Pendataan dan penyelesaian tata batas Terpeliharanya batas kawasan hutan 99.27 - - - 0 0
11 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan
- Terkelolanya KPH Unit V
- Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V
- - 97.01 - 0 0
Program Rehabilitasi hutan dan lahan 99.24 98.42 96.52 - 28,67 28,01
1 Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan
Percontohan budidaya tanaman rotan 99.24 - - - 0 0
2 Penanaman sepuluh juta pohon - Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan sekitar Kota Palu
- Terpeliharanya model hutan kota - Terpeliharanya model hutan rakyat
- Teridentikasinya lahan kritis dalam kawasan hutan - Terehabilitasinya kawasan konservasi Tahura
- 98.42 96.52 - (12,10) (13,05)
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
1 Penegakan hukum terpadu dan
penyelesaian hukum atas kasus perusakan SDH
Kasus-kasus bidang kehutanan hasil operasi pengamanan hutan 95.30 98.92 93.98 - 7,13 6,53
2 Penegakan sistem intensif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi SDA
- Terbangunnya lokasi konservasi penyu
- Terbentuknya kelompok usaha pengelola lebah madu - Terbangunnya kebun botani
99.70 91.51 96.72 - (0,43) (1,39)
3 Pengelolaan dan perlindungan keaneka ragaman hayati dari ancaman kepunahan
- Telur maleo yang ditetaskan
- Laporan hasil inventarisasi satwa endemik - Buku master plan Tahura
98.94 98.54 96.56 - 7,47 12,61
4 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD I
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan
96.18 - - - 0 0
5 Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan kayu secara illegal di wilayah UPTD II
Laporan hasil pen-dataan lokasi rawan gangguan perambahan kawasan hutan
97.16 - - - 0 0
6 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD I
- Terlatihnya anggota koperasi pengolah limbah HHNK - Peralatan kerja koperasi pengelola limbah kayu dan rotan - Terbinanya masyarakat sekitar hutan
- 96.57 99.94 - (79,72) (79,08)
7 Pembinaan masyarakat di sekitar hutan di wilayah kerja UPTD II
- Unit percontohan karet yang dibuat dan dipelihara - Terbinanya masyarakat sekitar hutan
- Terpantau dan ter-kendalinya kegiatan bidang Bina Produksi Kehutanan
- Terlaksananya kegiat-an pengamanan hutan partisipatif
- 65.75 100 - (90,11) 85,33
8 Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan hutan lindung
Teridnetifikasinya keanekaragaman hayati dan potensi hutan lindung
- - - 99.87 0 0
9 Pengembangan pemberdayaan masyarakat Masyarakat sekitar kawasan hutan yang dibina - - - 98.96 0 0
10 Pengelolaan kawasan konservasi Tahura - Tersusunnya rencana teknis tahunan penge-lolaan Tahura - Tersedianya koleksi aneka jenis tanaman
- Terpeliharanya batas luar Tahura
- Tersedianya sumber informasi dan promosi Tahura
- - 99.76 99.37 29,59 29,42
11
11
PROGRAM / KEGIATAN Target Indikator Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
1 Pengembangan koordinasi pembangunan kehutanan Sulawesi Tengah
- Terselenggaranya rapat koordinasi teknis kehutanan
- Terkoordinasinya rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi dengan dinas yang membidangi kehutanan di kab./kota
- Terselenggaranya pameran dan promosi kehutanan Sulawesi Tengah
98.54 98.80 99.13 99.41 (0,69) (0,47)
2 Pendataan dan penyelesaian tapel batas (Tata Batas Hutan)
Terpeliharanya batas kawasan hutan - 97.58 98.45 99.98 7,64 8,59
3 Perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan dalam RTRWP Sulteng
Terlaksananya identifikasi perubahan, peruntukan dan fungsi kawasan terhadap ususlan revisi RTRWP Sulawesi Tengah
- - 99.58 - 0 0
4 Penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kehutanan
- Tersusunnya rencana program kerja Dinas Kehutanan
- Termonitornya program/kegiatan dan pelaporan capaian kinerja Dinas Kehutanan
- - - 99.48 0 0
Program Pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- - - 99.40 0 0
1 Pengembangan hutan tanaman Terbangun dan ter-peliharanya model hutan tanaman - - - 99.53 0 0
2 Pengembangan hasil hutan non kayu - Terbentuknya model kelola usaha pengelolaan potensi HHBK - Terbangunnya micro- hydro electric untuk masyarakat desa
sekitar hutan
- - - 99.59 0 0
3 Perencanaan dan pengem-bangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Terbangun dan ter-peliharanya model hutan kemasyarakatan - - - 99.35 0 0
4 Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah bukan pajak
- Termonitornya data produksi kayu dan HHBK - Termonitornya kinerja PHH dan PPHH
- Tersusunnya kebijakan dalam rangka peningkatan pendpatan daerah
- - - 98.41 0 0
5 Pembinaan dan pengendalian kagiatan sektor usaha kehutanan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengendalian bagi IPHHK, IPK dan IUPHHK
- - - 99.18 0 0
6 Pembinaan dan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Terkelolanya KPH Unit V
- Teridentifikasinya potensi KPH Unit V - Terbatasinya lokasi KPH Unit V
- - - 99.44 0 0
Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam