• Tidak ada hasil yang ditemukan

201708101432564.2.05.UrusanPilihanKelautandanPerikanan Final14Maret2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "201708101432564.2.05.UrusanPilihanKelautandanPerikanan Final14Maret2016"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

05. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan, jasa kelautan, industri, perdagangan dan pelabuhan laut dilakukan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat , hal lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan pangan masyarakat berbasis perikanan, dengan semakin mendekatkan produk perikanan pada masyarakat baik melalui pengelan tehnologi olahan, diversifikasi olahan dan pemasaran produk olahan perikanan. Para pelaku pengolahan perikanan perlu mendapat pembinaan, peningkatan pengetahuan dan dukungan bantuan sarana produksi. Saat ini pengolah hasil perikanan sebanyak 525 orang dan akan terus berkembang.

A. KEBIJAKAN PROGRAM

Guna melaksanakan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Kota Semarang tahun 2015, maka disusun program-program sebagai berikut

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan :Terpenuhinyasarana dan prasaranakantor

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan : Meningkatkan akuntanbilitas kinerja SKPD d) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tujuan : Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

e) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Tujuan : Peningkatan pengawasan terhadap sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya

f) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tujuan :

1) Peningkatkan produksi perikanan budidaya 2) Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan g) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan :

(2)

Tujuan : Peningkatan konsumsi makan ikan

i) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Tujuan :

1) Peningkatan kualitas produk hasil olahan 2) Peningkatan pendapatan pengolah ikan

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1 . PENDANAAN

ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.800.000 59.800.000 93,73% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik

155.700.000 125.243.506 80,44%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00% 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.893.000 24.800.000 99,63% 5 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

19.034.000 19.031.000 99,98%

6 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.675.000 40.675.000 100,00% 7 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

205.550.000 197.595.800 96,13%

8 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 74.513.000 74.200.500 99,58%

JUMLAH PROGRAM 589.165.000 546.345.806 92,73%

2) Program PeningkatanSaranadan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakandalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

352.000.000 312.750.000 88,85%

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 39.311.300 38.420.000 97,73% 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 130.000.000 123.107.000 94,70% 4 Pengadaan Mebeluer 47.600.000 11.900.000 25,00% 5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

188.899.000 157.554.718 83,41%

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

29.900.000 24.325.000 81,35%

JUMLAH PROGRAM 787.710.300 668.056.718 84,81%

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisas iKinerja Skpd

9.775.000 9.775.000 100,00%

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

7.500.000 7.500.000 100,00%

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

7.500.000 7.500.000 100,00%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7.500.000 7.500.000 100,00%

5 Penyusunan Lakip 7.500.000 7.500.000 100,00%

7 Penyusunan Renstra Skpd 20.000.000 20.000.000 100,00% 6 Penyusunan Renja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00% 8 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara

Dan Pembantu

119.250.000 116.850.000 97,99%

9 Penyusunan Rka Dan Dpa 9.600.000 9.600.000 100,00% 10 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100,00% 11 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa

Perubahan

9.600.000 9.600.000 100,00%

JUMLAH PROGRAM 213.225.000 210.825.000 98,87%

ANGGARAN PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN

1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

100.000.000 97.313.891 97,31%

2 Pemanfaatan Dan Penanganan Sumberdaya Pesisir

1.575.200.000 1.403.203.042 89,08%

3 Rencana Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

743.000.000 704.148.500 94,77%

JUMLAH PROGRAM 2.418.200.000 2.204.665.433 91,17%

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Pengawasan, Pengendalian, Dan

PemulihanSumberPerikanan Dan Kelautan

254.430.000 248.325.760 97,60%

JUMLAH PROGRAM 254.430.000 248.325.760 97,60%

3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

(4)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 949.516.000 816.960.200 86,04% 2 Pengembangan Perikanan Rakyat 372.490.000 300.825.800 80,76%

JUMLAH PROGRAM 1.322.006.000 1.117.786.000 84,55%

4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

295.000.000 156.425.000 53,03%

2 Rehabilitasi Sedang / Berat Tempat Pelelangan Ikan

139.790.000 120.194.000 85,98%

3 Perencanaan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

1.553.700 1.553.700 100,00%

JUMLAH PROGRAM 436.343.700 278.172.700 63,75%

5) Program PengembanganSistemPenyuluhanPerikanan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan

782.850.000 731472650 93,44%

JUMLAH PROGRAM 782.850.000 731.472.650 93,44%

6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Pengembangan Sarana Dan Prasarana PengolahanHasil Perikanan

469.916.000 411.796.000 87,63%

2 Pengembangan Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo

358.220.000 354.112.250 98,85%

3 PengembanganPengolahanHasilPerikanan 570.100.000 560.153.600 98,26%

(5)

2. HASIL YANG DICAPAI

Adapun capaian kinerja pada urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat antara lain :

1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan indikator kinerja kelompok pelaku usaha perikanan pada realisasi sampai dengan tahun 2015 meningkat 370 dan dibandingkan tahun 2014 sejumlah 308 .

2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan indikator kinerja meningkatkan konsumsi ikan per kapita, pada tahun 2014 sebesar 25,93 kg/kapita/orang meningkat menjadi 30,26 kg/kapita/orang pada tahun 2015. 3) Pada program pengembangan perikanan tangkap secara akumulasi realisasi sampai

dengan tahun 2015 untuk produksi perikanan tangkap sejumlah 6.291,99 ton

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET TAHUN

2015

REALISASI TAHUN

2014

REALISASI KINERJA

S/D TAHUN

2015

CAPAIAN KINERJA

S/D TAHUN

2015 1 Kelompok pelaku usaha

perikanan

Kelom pok

149 308 370 248,32%

2 Produksi perikanan budidaya

Ton 3.252.70 1.854,38 9.882.57 303.83%

3 Produksi perikanan tangkap

Ton 1980.90 1.485,50 6.291.99 317.63%

4 Meningkatkan

Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan

% 15 15 15,50

5 Produksi ikan olahan Ton 60.391.00 14.157,85 64.343.46 106,54% 6 Meningkatkan konsumsi

ikan

Kg/ kapita

26,71 25.93 30.26 113.29%

7 Jumlah kelompok pelestari lingkungan (RPJMD)

Kelom pok

6 11 11 183,33%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 2015

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1) Pengadaan lahan konservasi belum bisa terealisir karena proses kelengkapan syarat pengadaan lahan untuk konservasi, diantaranya Master Plan, Larap (perkiraan nilai tanah) AMDAL, DED, sesuai Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum baru selesai pada tahun anggaran 2015.

2) Terjadinya pendangkalan akibat sedimentasi pada alur pelayaran menuju TPI Tambaklorok, sehingga saat air laut surut perahu nelayan sulit menuju TPI ; 3) Dalam proses pengalihan hibah asset milik negara PIH (Pasar Ikan Higienis)

(6)

Kota Semarang. Surat permohonan pengalihan hibah milik Negara sudah dalam proses dan sampai saat ini masih di Kementerian Keuangan RI ;

4) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan. Karena kurangnya kesadaran pengolah ikan untuk menerapkan proses rantai dingin dalam pengolahan, serta masih kurangnya ketrampilan dan pengetahuan tentang diversifikasi ikan olahan ;

5) Masih rendahnya produksi budidaya ikan. Karena belum optimalnya pemanfaatan lahan . Kesulitan pencarian lahan yang memiliki sumber air juga merupakan kendala dalam pengembangan budidaya ikan air tawar ;

6) Masih belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang;

7) Masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal.

D. SOLUSI

1) Pengadaan lahan konservasi, sesuai dengan kajian studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya dengan melalui panitia pengadaan lahan/tanah, dan dilaksanakan pada tahun 2016

2) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan pengerukan alur pelayaran menuju TPI ;

3) Memantau dan melakukan konsultasi agar pengalihan hibah asset milik negara PIH Mina Rejomulyo segera terlaksana.

4) Mengadakan pelatihan, pembinaan, penyuluhan, ujimutu produk hasil perikanan dan sarana produksi olahan hasil perikanan.

5) Mengadakan pengembangan lahan budidaya melalui pelatihan, pembinaan, bantuan dan sarana produksi budidaya ikan.

6) Mengadakan pengembangan usaha penangkapan ikan melalui pelatihan, pembinaan, dan bantuan sarana penangkapan ikan.

7) Mengadakan kegiatan gemar makan ikan, promosi dan pameran hasil perikanan di lingkup Kota Semarang.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2015 :

Referensi

Dokumen terkait

Pilar pembangunan bidang kelautan dan perikanan seperti tertuang dalam kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pembangunan kelautan dan perikanan nasional

“PENGEMBANGAN KAPASITAS SEKTOR PERIKANAN LAUT (Studi Kasus di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu )”. Dengan pembahasan bagaimana pengembangan kapasitas

Berdasarkan fungsi pelabuhan perikanan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan dan evaluasi kinerja pelabuhan

Tesis ini mengambil judul "Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Dan Struktur Modal Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel

Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam

Untuk mempermudah menikmati layanan internet tersebut, bisa didaparkan dengan tiga langkah mudah, yaitu pertama dapat memilih nomer yang diinginkan di kasir, kedua membeli

menimbulkan terjadinya PaCO2 arteri kurang dari 35 mmHg, ph lebih dari dari 7,45. keadaan ini dapat disebabkan oleh karna adanya hiperventilasi, kecemasan, emboli paru-paru ,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok untuk mengurangi kecemasan berbicara di depan kelas pada siswa kelas x SMA NW Pancor tahun