PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA - SKPD )
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012
KODE
NAMA FORMULIR
DPA - SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah
DPA - SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program
dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012
DPA-SKPD
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan : ( 1 20 ) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : ( 1 20 0500 ) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 Pendapatan Daerah
1 1 Pendapatan Asli Daerah
1 1 1 Hasil Pajak Daerah 1.909.562.850.000
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 82.515.616.099
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 69.764.807.533
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2.061.843.273.632
1 2 Dana Perimbangan
1 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 289.460.870.313
1 2 2 Dana Alokasi Umum 1.061.625.528.000
1 2 3 Dana Alokasi Khusus 53.227.560.000
Jumlah Dana Perimbangan 1.404.313.958.313
1 3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 572.387.440.423
1 3 4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 249.878.398.918
1 3 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 23.116.440.000
1 3 6 Bagi Hasil Lainnya 2.679.579.028
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 848.061.858.369 Jumlah Pendapatan Daerah 4.314.219.090.314
2 Belanja Daerah
2 1 Belanja Tidak Langsung
2 1 1 Belanja Pegawai 87.334.275.084
2 1 2 Belanja Bunga 5.425.660.144
2 1 4 Belanja Hibah 284.529.421.287
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 0
2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa 1.200.000.000
2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa 1.900.000.000
2 1 8 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung 390.389.356.515
2 2 Belanja Langsung
2 2 1 Belanja Pegawai 10.391.145.200
2 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37.282.681.531
2 2 3 Belanja Modal 1.882.014.633
Jumlah Belanja Langsung 49.555.841.364 Jumlah Belanja Daerah 439.945.197.879 SURPLUS /( DEFISIT ) 3.874.273.892.435
3 Pembiayaan Daerah
3 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 572.355.967.665
3 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3 2 2 Penyertaan Modal (investasi) Daerah 0
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang 11.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11.000.000.000 Jumlah Pembiayaan Daerah 561.355.967.665
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
NO URAIAN
ALOKASI TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6
1. Pendapatan 628.433.848.327 1.036.388.252.888 1.060.360.924.987 1.589.036.064.112 4.314.219.090.314
2.1. Belanja Tidak Langsung 97.597.339.125 156.155.742.606 97.597.339.125 39.038.935.659 390.389.356.515
2.2. Belanja Langsung 14.044.632.322 15.612.813.520 12.609.912.412 7.288.483.110 49.555.841.364
3.1. Penerimaan Pembiayaan 572.355.967.665 0 0 0 572.355.967.665
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.500.000.000 0 5.500.000.000 0 11.000.000.000
Surabaya, Menyetujui, Sekretaris Daerah