• Tidak ada hasil yang ditemukan

af6acbe31281f53503e7c56a223deafb 5. DINAS PESDM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "af6acbe31281f53503e7c56a223deafb 5. DINAS PESDM"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan surat menyurat/materai

340 Buah Meningkatnya Tertib Administrasi 9 Bulan 1.500.000 1.650.000

00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan Meningkatnya Pelaksanaan Kelancaran Tugas

12 Bulan 70.000.000 75.000.000

00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 Unit Terwujudnya Lingkungan Kantor Yang Bersih

12 Bulan 50.000.000 55.000.000

00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 42 Jenis Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran

12 Bulan 20.000.000 22.000.000

00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Jenis Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran

9 Bulan 15.000.000 17.500.000

00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

10 Jenis Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur

9 Bulan 5.000.000 6.000.000

00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Penyediaan Sarana Informasi

1 Paket Meningkatnya Pengetahuan Pegawai 80 % 10.000.000 10.000.000

00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kepegawaian dan Kedinasan

12 Bulan Tersedianya Kebutuhan Konsumsi Rapat 12 Bulan 20.000.000 22.000.000

00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Kegiatan Rakor dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan Meningkatnya Kelancaran Tugas Kedinasan

12 Bulan 45.000.000 50.000.000

00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan Meningkatnya kelancaran tugas kedinasan

12 Bulan 15.000.000 17.500.000

00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terlaksananya pembayaran honor TK non pegawai

21 Orang Meningkatnya kinerja TK non PNS 12 Bulan 380.000.000 437.000.000

152.500.000 172.000.000 631.500.000 713.650.000

00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Urusan Bidang

1

00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2017

Prakiraan Maju Tahun 2018

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode

(2)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

Urusan Bidang

1

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2017

Prakiraan Maju Tahun 2018

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kode

00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

6 Unit Meningkatnya kondisi gedung kantor yang lebih layak

20 % 42.500.000 50.000.000

00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

1 Paket Meningkatnya kondisi kendaraan yang lebih layak

20 % 90.000.000 100.000.000

00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor

1 Paket Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan kerja

1 Paket 20.000.000 22.000.000

00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya penyusunan data dan laporan kepegawaian

7 Jenis Meningkatnya Tertib pelayanan kepegawaian

7 Jenis 2.500.000 3.000.000

00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pengiriman peserta kursus/pelatihan, diklat, sosialisasi, bintek

30 Orang Meningkatnya pengetahuan teknis peserta kursus/pelatihan, bintek

70 % 40.000.000 40.000.000

00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

1 Dokumen

Dokumen LAKIP 1

Dokumen

6.000.000 6.000.000

00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertibnya administrasi keuangan SKPD

4 Dokumen

Terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun

4 Dokumen

6.000.000 6.000.000

00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Program dan Kegiatan Dinas

1 Dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 Dokumen

6.000.000 6.000.000

00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Kegiatan Dinas 1 Dokumen

Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan

1 Dokumen

6.000.000 6.000.000

00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD

1 Tahun Dokumen Keuangan yang tertib 1 Tahun 10.000.000 10.000.000

00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Terlaksana Penyusunan Data dan Pelaporan Inventarisasi Barang

1 Dokumen

Tersusunnya laporan Inventarisasi Barang

Tersedianya dokumen perencana dan pelaksanaan anggaran

2 Dokumen

6.000.000 6.000.000

01 URUSAN WAJIB

01 03 PEKERJAAN UMUM

45.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000

00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.500.000 3.000.000

00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

(3)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

Urusan Bidang

1

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2017

Prakiraan Maju Tahun 2018

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kode

01 03 24 019 Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi se Kab Wonogiri (DAK)

Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket Meningkatnya produksi pangan 1 Paket 13.500.000.000 15.800.000.000

01 03 24 020 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kab Wonogiri

Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket Meningkatnya kelancaran irigasi 1 Paket 1.300.000.000 1.300.000.000

01 03 24 022 Pendampingan WISMP Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket Meningkatnya kelancaran irigasi 1 Paket 1.440.000.000 0

01 03 24 023 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kab Wonogiri

Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket Meningkatnya kelancaran irigasi 1 Paket 1.650.000.000 1.800.000.000

01 03 24 027 Operasional Rutin Peralatan Keirigasian Tersedianya sarana operasional peralatan keirigasian

1 Paket Terpeliharanya jaringan irigasi 1 Paket 400.000.000 500.000.000

01 03 24 031 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket Meningkatnya kelancaran jaringan irigasi

1 Paket 1.600.000.000 1.650.000.000

01 03 24 034 Water Resource And Irrigation Sector

Management Program ( WISMP II ) Dana Hibah

Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket Meningkatnya kelancaran irigasi 1 Paket 3.350.000.000 0

01 03 24 036 Rekonstruksi bangunan irigasi pasca bencana alam

Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket Meningkatkan kelancaran irigasi 1 Paket 600.000.000 600.000.000

01 03 24 037 Pengelolaan Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri

Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air, Peningkatan Kapasitas SDM

1 Paket Meningkatkan kondisi jaringan irigasi, Peningkatan Kapasitas SDM

1 Paket 450.000.000 500.000.000

01 03 26 002 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

1 Paket Meningkatnya produksi pangan 1 Paket 1.500.000.000 1.600.000.000

02 URUSAN PILIHAN

02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

200.000.000 235.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000

02 03 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

24.290.000.000 22.150.000.000

01 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN ,

PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 01 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

(4)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

Urusan Bidang

1

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2017

Prakiraan Maju Tahun 2018

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kode

02 03 15 027 Optimalisasi Pendapatan Sektor Pertambangan

Kegiatan Monitoring, Diskusi,Evaluasi dan penanganan terhadap

pemasukan negara dan daerah pertambangan

20 Kec Optimalnya pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan : Retribusi pencetakan peta, Pajak galian, iuran tetap, royalty dan PBB

pertambangan.

20 Kec 75.000.000 100.000.000

02 03 15 030 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan

Sosialisasi dan Diskusi dalam pembentukan lembaga masyarakat disekitar Wilayah Pertambangan

3 Kec Pengelolaan kegiatan CSR untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan

3 Kec 75.000.000 75.000.000

02 03 15 35 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Tercapainya tingkat pendapatan masyarakat di daerah pertambangan

10 Kec Terlaksananya kegiatan pendampingan usaha pertambangan

10 Kec 50.000.000 60.000.000

02 03 17 004 Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan Terpasangnya jaringan listrik pedesaan

1 Paket Terbangunnya jaringan distribusi listrik di lokasi dusun belum berlistrik

1 Paket 500.000.000 500.000.000

02 03 17 012 Pengelolaan dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Daerah

Buku laporan hasil pemantauan dan pemanfaatan energi daerah

1 Dokumen

Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan energi daerah

25 Kec 60.000.000 60.000.000

02 03 17 015 Penyusunan Rencana Teknis Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan

Dokumen rencana teknis perluasan jaringan listrik perdesaan

1 Dokumen

Tersusunnya rencana teknis perluasan jaringan listrik perdesaan

1 Dokumen

20.000.000 20.000.000

02 03 18 013 Fasilitasi Mitigasi Bencana Geologi Jaringan drainase untuk pengaliran air menjauhi lereng, terpecahnya batu rawan longsor dan tersedianya alat deteksi gerakan tanah

1 Paket Terhindarnya masyarakat dari bencana geologi

1 Paket 200.000.000 200.000.000

02 03 18 018 Fasilitasi Geopark Tersosialisasikannya keberadaan Geopark Gunungsewu

1 Paket Terlaksananya pengembangan geopark 1 Paket 300.000.000 300.000.000

02 03 18 019 Pemetaan Tahanan Jenis (Ressistivity) Peta Tahanan Jenis (Ressistivity) 1 Paket Terlaksananya pemetaan tahanan jenis (Ressistivity)

1 Paket 50.000.000 50.000.000

27.991.500.000 26.088.650.000 550.000.000 550.000.000

TOTAL

580.000.000 580.000.000

02 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM

02 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS

Referensi

Dokumen terkait

Untuk membaca lebih detil mengenai Tahapan Pendirian BUMDES, termasuk download contoh-contoh laporan bisa lihat artikel berikut :. http://bumdes.id/tahapan-pendirian-bumdes

PENGARUH KOMPENSASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU HONORER DI SMK NEGERI 11 BANDUNG.. Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu

MFN principle contained in Article 6 paragraph (1) of the Act No.25 / 2007 where the government should give equal treatment to all investors originating from any country that

Kandungan asam amino hidrolisat protein tinta cumi-cumi berbeda dengan hidrolisat protein ikan selar kuning (Caranx leptolepis) pada penelitian Hidayat (2005), yang

Hasil dari penelitian berupa sistem informasi penjaminan mutu yang dapat membantu pelaksanaan sistem penjaminan mutu, mempermudah pihak- pihak terkait khususnya Ketua

airnya Bersih yaitu sebanyak 65 responden dengan jumlah persentase 94,20%. Kemudian responden yang kondisi airnya Keruh dan Berbau masing-masing ada 2 responden

Tidak ada awal dan akhir tahun, yang ada hanyalah umur yang semakin berkurang. Kenapa sebagian orang lebih girang menyambut awal tahun? Padahal ulama dahulu begitu sedih jika

Hubungan antara perilaku pembelian impulsif dan gaya hidup brand minded di atas juga sejalan dengan Susianto (1993) yang mengatakan bahwa dalam perkembangannya, remaja