Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan surat menyurat/materai
340 Buah Meningkatnya Tertib Administrasi 9 Bulan 1.500.000 1.650.000
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan Meningkatnya Pelaksanaan Kelancaran Tugas
12 Bulan 70.000.000 75.000.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 Unit Terwujudnya Lingkungan Kantor Yang Bersih
12 Bulan 50.000.000 55.000.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 42 Jenis Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran
12 Bulan 20.000.000 22.000.000
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Jenis Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran
9 Bulan 15.000.000 17.500.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
10 Jenis Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur
9 Bulan 5.000.000 6.000.000
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan Sarana Informasi
1 Paket Meningkatnya Pengetahuan Pegawai 80 % 10.000.000 10.000.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kepegawaian dan Kedinasan
12 Bulan Tersedianya Kebutuhan Konsumsi Rapat 12 Bulan 20.000.000 22.000.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Kegiatan Rakor dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan Meningkatnya Kelancaran Tugas Kedinasan
12 Bulan 45.000.000 50.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan Meningkatnya kelancaran tugas kedinasan
12 Bulan 15.000.000 17.500.000
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terlaksananya pembayaran honor TK non pegawai
21 Orang Meningkatnya kinerja TK non PNS 12 Bulan 380.000.000 437.000.000
152.500.000 172.000.000 631.500.000 713.650.000
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kode
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
Urusan Bidang
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
6 Unit Meningkatnya kondisi gedung kantor yang lebih layak
20 % 42.500.000 50.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
1 Paket Meningkatnya kondisi kendaraan yang lebih layak
20 % 90.000.000 100.000.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor
1 Paket Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan kerja
1 Paket 20.000.000 22.000.000
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya penyusunan data dan laporan kepegawaian
7 Jenis Meningkatnya Tertib pelayanan kepegawaian
7 Jenis 2.500.000 3.000.000
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pengiriman peserta kursus/pelatihan, diklat, sosialisasi, bintek
30 Orang Meningkatnya pengetahuan teknis peserta kursus/pelatihan, bintek
70 % 40.000.000 40.000.000
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
1 Dokumen
Dokumen LAKIP 1
Dokumen
6.000.000 6.000.000
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tertibnya administrasi keuangan SKPD
4 Dokumen
Terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun
4 Dokumen
6.000.000 6.000.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Program dan Kegiatan Dinas
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 Dokumen
6.000.000 6.000.000
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Kegiatan Dinas 1 Dokumen
Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan
1 Dokumen
6.000.000 6.000.000
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD
1 Tahun Dokumen Keuangan yang tertib 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
00 00 06 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Terlaksana Penyusunan Data dan Pelaporan Inventarisasi Barang
1 Dokumen
Tersusunnya laporan Inventarisasi Barang
Tersedianya dokumen perencana dan pelaksanaan anggaran
2 Dokumen
6.000.000 6.000.000
01 URUSAN WAJIB
01 03 PEKERJAAN UMUM
45.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.500.000 3.000.000
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
Urusan Bidang
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode
01 03 24 019 Perbaikan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi se Kab Wonogiri (DAK)
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket Meningkatnya produksi pangan 1 Paket 13.500.000.000 15.800.000.000
01 03 24 020 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kab Wonogiri
Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket Meningkatnya kelancaran irigasi 1 Paket 1.300.000.000 1.300.000.000
01 03 24 022 Pendampingan WISMP Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket Meningkatnya kelancaran irigasi 1 Paket 1.440.000.000 0
01 03 24 023 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kab Wonogiri
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket Meningkatnya kelancaran irigasi 1 Paket 1.650.000.000 1.800.000.000
01 03 24 027 Operasional Rutin Peralatan Keirigasian Tersedianya sarana operasional peralatan keirigasian
1 Paket Terpeliharanya jaringan irigasi 1 Paket 400.000.000 500.000.000
01 03 24 031 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket Meningkatnya kelancaran jaringan irigasi
1 Paket 1.600.000.000 1.650.000.000
01 03 24 034 Water Resource And Irrigation Sector
Management Program ( WISMP II ) Dana Hibah
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket Meningkatnya kelancaran irigasi 1 Paket 3.350.000.000 0
01 03 24 036 Rekonstruksi bangunan irigasi pasca bencana alam
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket Meningkatkan kelancaran irigasi 1 Paket 600.000.000 600.000.000
01 03 24 037 Pengelolaan Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri
Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air, Peningkatan Kapasitas SDM
1 Paket Meningkatkan kondisi jaringan irigasi, Peningkatan Kapasitas SDM
1 Paket 450.000.000 500.000.000
01 03 26 002 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Terbangunnya Jaringan Irigasi dan Bangunan Air
1 Paket Meningkatnya produksi pangan 1 Paket 1.500.000.000 1.600.000.000
02 URUSAN PILIHAN
02 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
200.000.000 235.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000
02 03 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
24.290.000.000 22.150.000.000
01 03 26 PROGRAM PENGEMBANGAN ,
PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 01 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
Urusan Bidang
1
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode
02 03 15 027 Optimalisasi Pendapatan Sektor Pertambangan
Kegiatan Monitoring, Diskusi,Evaluasi dan penanganan terhadap
pemasukan negara dan daerah pertambangan
20 Kec Optimalnya pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan : Retribusi pencetakan peta, Pajak galian, iuran tetap, royalty dan PBB
pertambangan.
20 Kec 75.000.000 100.000.000
02 03 15 030 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan
Sosialisasi dan Diskusi dalam pembentukan lembaga masyarakat disekitar Wilayah Pertambangan
3 Kec Pengelolaan kegiatan CSR untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan
3 Kec 75.000.000 75.000.000
02 03 15 35 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Tercapainya tingkat pendapatan masyarakat di daerah pertambangan
10 Kec Terlaksananya kegiatan pendampingan usaha pertambangan
10 Kec 50.000.000 60.000.000
02 03 17 004 Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan Terpasangnya jaringan listrik pedesaan
1 Paket Terbangunnya jaringan distribusi listrik di lokasi dusun belum berlistrik
1 Paket 500.000.000 500.000.000
02 03 17 012 Pengelolaan dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Daerah
Buku laporan hasil pemantauan dan pemanfaatan energi daerah
1 Dokumen
Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan energi daerah
25 Kec 60.000.000 60.000.000
02 03 17 015 Penyusunan Rencana Teknis Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan
Dokumen rencana teknis perluasan jaringan listrik perdesaan
1 Dokumen
Tersusunnya rencana teknis perluasan jaringan listrik perdesaan
1 Dokumen
20.000.000 20.000.000
02 03 18 013 Fasilitasi Mitigasi Bencana Geologi Jaringan drainase untuk pengaliran air menjauhi lereng, terpecahnya batu rawan longsor dan tersedianya alat deteksi gerakan tanah
1 Paket Terhindarnya masyarakat dari bencana geologi
1 Paket 200.000.000 200.000.000
02 03 18 018 Fasilitasi Geopark Tersosialisasikannya keberadaan Geopark Gunungsewu
1 Paket Terlaksananya pengembangan geopark 1 Paket 300.000.000 300.000.000
02 03 18 019 Pemetaan Tahanan Jenis (Ressistivity) Peta Tahanan Jenis (Ressistivity) 1 Paket Terlaksananya pemetaan tahanan jenis (Ressistivity)
1 Paket 50.000.000 50.000.000
27.991.500.000 26.088.650.000 550.000.000 550.000.000
TOTAL
580.000.000 580.000.000
02 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA ALAM
02 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS