Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 Angka Kematian Ibu per 100.000
KH 81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
3 Angka Kematian Bayi per 1000
KH 12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan jaringannya
6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban
sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan
7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan 8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke
fasilitas pelayanan kesehatan % 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan
11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan
1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. BOR % 38.96% 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata b. BTO Kali 40 kali 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
c. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
b. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
c. NDR /1.000 10,03/1.000
Peningkatan Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat
Dinas Kesehatan Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Kesehatan Probolinggo Tahun
1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 3. Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2
ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari 3.19
4. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS Mata
Rata-rata lama Penderita di Rawat 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 66 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur 7 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Pada Satu Periode Tertentu
4 TOI (Turn Over Interval) Hari 2.34
Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya
5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62
Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar
6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8
Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum Untuk 1000 pasien Keluar
1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 1 Program Keluarga berencana 2 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I % 58.51 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
3 Persentase jumlah anggota bina keluarga balita
yang ber KB % 77.72 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling 4 Persentasse jumlah kelompok pusat informasi
remaja % 354.16 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak
5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak
6 Persentase penanganan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak % 60.5 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan 7 Persentase jumlah peningkatan perempuan yang
terlatih % 43.33
1 Jumlah klub olahraga Buah 107 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3 Persentase Pemasalan cabang Olahraga
berprestasi % 80%
3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi 5 Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas
kewirausahaan pemuda % 80%
5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA
6 Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana
Olahraga bagi pelajar dan masyarakat. % 89% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 7 Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan
dalam pembangunan % 75% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan
8 Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya
Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda % 70% 8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba 9
Meningkatnya jumlah pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota organisasi kepemudaan
Orang 1200 9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan 10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan
11 Jumlah gedung olahraga Buah 1
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Pendidikan 1 Angka partisipasi PAUD % 21.25 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)
2 APK SD % 93.43 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 APK SMP % 77.62 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 APK SMA % 49.5 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) % 91.4 5 Program Pendidikan Menengah 6 Angka rata-rata lama sekolah SD Rasio 6.82 6 Program Pendidikan Keaksaraan 7
Angka rata-rata lama sekolah SMP Rasio 3.46 7 Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)
8 Angka rata-rata lama sekolah SMA Rasio 3.24 8 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 9 Rasio guru dan murid SD Rasio 8,2 : 1 9 Program Pendidikan Luar Biasa
10 Rasio guru dan murid SMP Rasio 9,4 : 1 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
11 Rasio guru dan murid SMA Rasio 11,75 : 1 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 Penyelenggaraan organisasi olahraga, kepemudaan, Org/th 300 12 Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru
13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar 14 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar) 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina Kelompok 6 1 Pengembangan Nilai Budaya 2 Pengelolaan Keragaman Budaya 3 Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Persentase Peningkatan Pengunjung
Perpustakaan Umum Daerah % 22% 1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan 2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan
Keliling Lokasi 265 lokasi
3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku % 11%
DINAS PENDIDIKAN
DINAS
KEBUDAYAAN & PARIWISATA
KANTOR PERPUSTAKAAN Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pendidikan Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Nama Program
6
SKPD Pelaksana
Peningkatan kualitas pendidikan
Kinerja
4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Buku 10.000 buku 5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada/Tidak Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Ketersediaan pangan utama Ton 167.70 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 4 Program Pengembangan Agribisnis
5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
6 Program Peningkatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
Badan Ketahanan Pangan
Katahanan Pangan Peningkatan Perekonomian Daerah
6 Nama Program Tabel 4.4
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan
SKPD Pelaksana Kinerja
Indikator Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB
% 17.19
1 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
2 Peningkatan produktifitas : 2 Program Peningkatan Produksi dan Produkstivitas serta Mutu Komoditi Pertanian
- Padi Ton/ha 5,5 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Jagung Ton/ha 4,5
- Bawang Merah Ton/ha 11
- Kentang Ton/ha 12,1
- Kubis Ton/ha 19,6
- Alpokat Kg/ph 38
- Mangga Kg/ph 50
- Ubi Kayu Kw/ha 146
3 Peningkatan produksi :
- Padi Ton 316.423
- Jagung Ton 322.921
- Bawang Merah Ton 42.966
- Kentang Ton 48.578
- Kubis Ton 48.770
- Alpokat Ton 3.660
- Mangga Ton 53.949
- Ubi Kayu Ton 117.888
1 Kontribusi sub sektor tanaman Perkebunan
terhadap PDRB % 4.1 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
2 Cakupan binaan kelompok tani Kelompok 570 2 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 3 Program Penerapan Teknologi Perkebunan
4 Program Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan 5 Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan 6 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Dinas Pertanian
Dinas Perkebunan & Kehutanan Revitalisasi Pertanian Peningkatan
Perekonomian Daerah
Kinerja
Nama Program Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Revitalisasi Pertanian
Prioritas Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana Tabel 4.5
Indikator
1 Kontribusi Sub Sektor Peternakan dan
hasil-hasilnya terhadap PDRB % 3.81 1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 Peningkatan populasi ternak 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)
- Sapi potong ekor 296,867 3 Program Peningkatan Ketersediaan Pakan
- Sapi perah ekor 8,888 4 Program Peningkatan Permodalan Peternak
- Kambing ekor 47,141 5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Domba ekor 73,178 6 Program Penataan Kelembagaan di Bidang Peternakan
- Ayam buras ekor 998,115 7 Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH
- Ayam ras ekor 533,866 8 Program Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif
3 Peningkatan produksi hasil ternak 9 Program Peningkatan Gizi Masyarakat
- Telur kg 1,300,112 10 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Susu liter 9,967,424 11 Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- Daging kg 5,949,249 12 Program Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan
4 Cakupan wilayah pelayanan keswan dan kesmavet kecamatan 6 13 Program Penerapan Teknologi Peternakan
5 Cakupan bina kelompok peternakan kelompok 10 6 Peningkatan jumlah bibit sapi potong hasil IB :
- Jumlah akseptor IB sapi potong ekor 38,942 - Jumlah kelahiran IB sapi potong ekor 34,350
1 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB % 1.08 1 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2 Rehabilitasi lahan kritis Ha 26,475 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan
3 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 4 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5 Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian Lingkungan
6 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB % 3.76 1 Program Pengembangan Sistem Budidaya Perikanan 2 Produksi perikanan Ton 17,670.11 2 Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan
- Perikanan tangkap laut Ton 9,588.40 3 Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan
- Perikanan tangkap PU Ton 166.10 4 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- Budidaya perikanan air tawar Ton 271.81 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Budidaya perikanan air payau Ton 3,882.43 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Budidaya laut Ton 317.09 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan - Pengolahan hasil perikanan Ton 3,444.28 8 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan 3 Konsumsi ikan kg/kapita/th 19.13 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
Dinas Perkebunan & Kehutanan
4 Cakupan bina kelompok % 75 10 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
11 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan Iklim 12 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
Jiwa 84.951 Jiwa 1 Program Pemberdayaan Sosial 2 Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu
melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial
Jiwa 6.163 Jiwa 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 3 Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu
melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial
Jiwa 11.899 Jiwa 3 Program Bantuan ,Jaminan dan Perlindungan Sosial
4 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang
berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) Jiwa 1.347 jiwa 4 Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat 5 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) yang mendapat Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan bantuan
Jiwa
95 Lembaga/ 454 orang
5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan
rehabilitasi sosial Jiwa 3.245 Jiwa 6 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 7 Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi
sosial KRAKSAAN Jiwa 0 jiwa 7 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial 1 Prosentase Kader Posyandu Terlatih % 64.33 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2 Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa
(UED) Terbina % 5.60 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3 Prosentase Swadaya Masyarakat % 3.90 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4 Prosentase Data Profil Desa dan Kelurahan % 0.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,83 1 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja 2 Persentase Keselamatan & perlindungan % 33,66 2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinas Sosial
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pengurangan Kemiskinan
& Pengangguran
Peningkatan Kualitas Kesehatan & Kondisi Sosial Masyarakat
Tabel 4.6
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
Prioritas Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
3 Persentase sengketa pengusaha - pekerja per th % 3,96 3 Program Pengembangan Lembaga & Perlindungan Tenaga Kerja 4 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 78,74 4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
5 Meningkatnya juml transmigran yg diberangkatkan Jiwa 76 5 Program Pemberdayaan & Pembinaan Catrans & Eks Transmigran
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi sub sektor keuangan, persewaan & jasa
perusahaan terhadap PDRB % 4.20% 1 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi 2 Kontribusi sub sektor jasa pemerintahan umum &
swasta terhadap PDRB % 7.74% 2 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19
Kantor
Penanaman Modal & Perijinan 6
Prioritas Iklim Investasi dan Usaha
Prioritas PembangunanTahun
2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana Kinerja
Nama Program Indikator
Iklim Investasi & Usaha Peningkatan Perekonomian Daerah
Tabel 4.7
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Persentase pengelolaan persampahan % 1.58 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran
air % 83.33 2 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
3 Persentase informasi status kerusakan lahan untuk
produksi biomasa % 25 3 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam 4 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran
udara sumber tidak bergerak % 88.89 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5
Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pengaduan pencemaran dan/atau perusakan LH
% 66.67 5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup
6 Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk % 0.86 6 Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat
1 Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana % 50 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2 Persentase Penanggulangan Pasca Bencana % 50 2 Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi 3 Persentase Penanganan Darurat Bencana % 50 3 Program Kedaruratan dan Logistik
1 Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan
ruang agar sesuai rencana tata ruang Unit 1,000 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Meningkatnya informasi perencanaan penataan
ruang yang berkualitas Dokumen 1 2 Program Perencanaan Tata Ruang
Badan Lingkungan Hidup
Tabel 4.8
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana
Prioritas Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
Lingkungan Hidup & Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Dinas PU Cipta Karya
Kinerja
Nama Program Indikator
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1
Menngkatnya jumlah warga masyarakat di kecamatan yg menerima informasi tentang kebinamargaan
Kec. 3 1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan 2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik % 73 2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan
3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik % 75 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan 4 Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong
yang terbangun di jalan kabupaten Unit 0 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas,
berwawasan & berpengalaman Kali 1 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur 6 Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan &
jembatan yg tersedia secara valid Kec. 6 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 7 Meningkatnya jumlah sarana & prasarana
kebinamargaan yg memadai Unit 1 7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan 8 Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan
desa yang berkondisi baik Km 86.635 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3 Penurunan Rasio Derah Rawan Banjir % 25 3 Program Pengendalian Banjir
4 Rasio pelayanan penyediaan air baku % 100 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 100 5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air 6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 17 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 7 Rasio pencapaian hasil pertambangan % 100 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air Lainnya
Dinas PU Pengairan Infrastruktur Daerah Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Daerah
2 Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan
penampungan air lainnya % 20
1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
2 1 Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air
yang baik % 53
6
Dinas PU Bina Marga
Tabel 4.9
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Infrastruktur Daerah
Prioritas Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana Kinerja
1 Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman % 38% 1 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Fasum bagi Masyarakat 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hunian
masyarakat Meter 4,641 2 Program Pengendalian Banjir
3
Meningkatnya sarana prasarana pelayanan dasar
dan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat % 57 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase
4
Meningkatnya penataan kelembagaan dan pengembangan infrastruktur air minum/air bersih
atau meningkatnya kinerja pengelolaan air minum % 67 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
1 Jumlah pelabuhan laut Buah 3 1 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang 2 Jumlah terminal/sub terminal Buah 2 2 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan 3 Kontribusi sub sektor pengangkutan terhadap
PDRB % 2.19 3 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
4 Rasio ijin trayek Unit 103 4 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas
5 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 6,195 5 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan 6 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 10 6 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 7 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 85,000
Dinas PU Cipta Karya
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian
masyarakat % 1.88 1 Program Pengembangan Perumahan
2 Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam menata & mengelola lingkungan agar aman, tertib, sehat, nyaman dan lestari
Kegiatan 0 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dlm
upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
Paket 0 3 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran 4 Meningkatnya penataan areal makam agar
lingkungan hunian lebih tertata Desa 0 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5 Meningkatnya pemahaman program kebijakan
dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Orang 725 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 6
Perumahan & Sanitasi Permukiman
Peningkatan Kualitas Sanitasi, Perumahan & Permukiman
Dinas PU Cipta Karya
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Perumahan dan Sanitasi Permukiman Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi sub sektor industri non migas terhadap
PDRB % 19.05 1 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
2 Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 23 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19 3 Program Pengembangan Kemitraan
4 Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap
PDRB % 26.92 4 Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri
5 Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 8 Program Pembinaan PK5 dan Asongan
9 Program Kemetrologian
6 Pengembangan IKM &
Perdagangan
Peningkatan Perekonomian Daerah
Dinas
Perindustrian & Perdagangan Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pengembangan IKM dan Perdagangan Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Persentase koperasi aktif % 75 1 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi 2 Persentas koperasi binaan % 75 2 Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM 3 Persentase peningkatan UMKM binaan % 75 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM
4 Persentase UKM % 75 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
5 Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM 6
Koperasi & UMKM Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Dinas Koperasi & UKM
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Koperasi dan UMKM Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi sub sektor hotel & restoran terhadap
PDRB % 2.45 1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2 Persentase kunjungan wisata % 2.03 2 Pengembangan Destinasi
6 Pariwisata & Ekonomi
Kreatif
Peningkatan Perekonomian Daerah
Dinas Kebudayaan & Pariwisata Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prioritas
PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab.
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn PERDA Ada/Tidak Ada 1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Ada/Tidak Ada 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg
telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidak Ada 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 6 Program Pengembangan Data/Informasi
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal serta pengaduan masyarakat
% 64 1
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun fungsional
% 42 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya Paket 5 1 Program Peningkatan disiplin aparatur
2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 37 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 4 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan Peningkatan
Transparansi & Akuntabilitas Publik
1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan % 100 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bag. Pemerintahan
2 Persentase laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang tertib % 98 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Bag. Umum 3 Persentase kuantitas dan kualitas sarana
prasarana aparatur % 98 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bag. Kominfo 4 Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan
desiminasi informasi % 100 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Sungram 5 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik % 98 5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
Bag. Protokol & RT
6 Persentase peningkatan pelayanan publik % 75 6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Bagian Hukum Bappeda Penyelenggaraan Otonomi
Daerah yang Partisipatif,
Transparan & Akuntabel Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan
Sekretariat DPRD Inspektorat Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel Prioritas
Nama Program SKPD Pelaksana
6 Indikator
7 Persentase yang melaksanakan ANJAB dan ABK % 100 7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Organisasi
8 Persentase jumlah SKPD yang menyusun IKM % 100 8 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Pengelolaan & Pengadaan 9 Persentase jumlah SKPD yang menerapkan SPM % 100 9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra 10 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan ISO % 85 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya
manusia aparatur % 85 11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12 Persentase terwujudnya disiplin aparatur % 95 12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 13 Persentase terwujudnya kelembagaan yang
proposional sesuai dengan kebutuhan daerah % 100 13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan 14 Persentase tertib administrasi, ketatausahaan,
persuratan dan kearsipan % 85 14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 15 Persentase laporan pelaksanaan pembangunan % 98 15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 16 Persentase jumlah cinderamata berdasarkan
kunjungan tamu % 85 16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan
17 Persentase mengukur tingkat ketertiban
administrasi kecamatan % 75 17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur 18 Persentase pelayanan kerjasama antar daerah % 50
19 Persentase peningkatan pelayanan administrasi
kewilayahan tingkat desa % 70
20 Persentase terpenuhinya produk hukum daerah
sesuai kebutuhan % 100
21 Persentase peningkatan pengembangan &
pemberdayaan KIM % 100
1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Tepat/tdk
tepat Tepat 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah WDP/WTP WDP 2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah
3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah 5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daer % 7% 2. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
3 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % 10% 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 4 % peningkatan perbaikan & pemeliharaan pasar daer % 3% 4. Program Revitalisasi Pasar
5 Jumlah sistem aplikasi & informasi yg berbasis Iptek Buah 1 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi 1 Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th % 90 1 Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur 2 Persentase penyelesaian SK tepat waktu % 80 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
3 Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat % 80 3 Program Pendidikan Kedinasan
4 Persentase jumlah pegawai % 80 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Persentase PNS yg mendapatkan hukuman
disiplin % 1.4 5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
1 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis
& statis SKPD % 50
1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Boks 994 2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip daerah
yang terdokumentasi/yg dikelola % 68.04
3 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
4 Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras
penyimpanan & pemeliharaan arsip % 25.03
4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP kali 8 1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum
2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 13 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 185 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kali 121 1 Program Sarana dan Prasarana trantibum
2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda 2 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah
%
80% 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 3 Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Kali 0 4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4 Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per
Tahun Kali 0 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5 Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun % 0 6 Persentase anggota satpol pp yang sudah
mengikuti Diklat PPNS
%
0 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Satpol PP Bakesbangpol Linmas Kantor Arsip Daerah Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Pendapatan
2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai
7 Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an
%
0 8 Persentase masyarakat yang telah mengakses
website Satpol PP Kab. Probolinggo % 0 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan Terlaksana/
Tidak Terlaksana 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas Terlaksana/
Tidak Terlaksana 3 Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan &
pertanggungjawaban APBD Desa
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah 4 Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada/Tidak Ada 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 6 Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm
pembangunan desa
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 7 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan
pembinaan sosial
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran
distribusi sembako
Terlaksana/
Tidak Terlaksana 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal 9 Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Terlaksana/
Tidak Terlaksana 7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Terlaksana/
Tidak Terlaksana Peningkatan kualitas
pelayanan prima bidang administrasi
1 Terselenggaranya PTSP Sdh/Belum Belum 1 Program Perijinan Satu Atap
2 Penyelesaian ijin lokasi Hari 10 hari
1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 88.47% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Rasio bayi berakte kelahiran % 42.64%
3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sdh/Belum Sudah
4 Cakupan penerbitan kartu keluarga % 9%
5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian % 10,67%
Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil Kantor