• Tidak ada hasil yang ditemukan

03. LAMPIRAN 1 (Matriks Bab IV)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "03. LAMPIRAN 1 (Matriks Bab IV)"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2 Angka Kematian Ibu per 100.000

KH 81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

3 Angka Kematian Bayi per 1000

KH 12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan jaringannya

6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban

sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan

7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan 8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke

fasilitas pelayanan kesehatan % 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan

11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan

1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. BOR % 38.96% 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata b. BTO Kali 40 kali 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

c. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

b. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

c. NDR /1.000 10,03/1.000

Peningkatan Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat

Dinas Kesehatan Tabel 4.2

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Kesehatan Probolinggo Tahun

(2)

1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 3. Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2

ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari 3.19

4. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS Mata

Rata-rata lama Penderita di Rawat 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 66 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur 7 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pada Satu Periode Tertentu

4 TOI (Turn Over Interval) Hari 2.34

Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya

5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62

Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar

6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8

Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum Untuk 1000 pasien Keluar

1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 1 Program Keluarga berencana 2 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I % 58.51 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

3 Persentase jumlah anggota bina keluarga balita

yang ber KB % 77.72 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling 4 Persentasse jumlah kelompok pusat informasi

remaja % 354.16 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak

5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak

6 Persentase penanganan tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak % 60.5 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan 7 Persentase jumlah peningkatan perempuan yang

terlatih % 43.33

1 Jumlah klub olahraga Buah 107 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3 Persentase Pemasalan cabang Olahraga

berprestasi % 80%

3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi 5 Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas

kewirausahaan pemuda % 80%

5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

BADAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA

(3)

6 Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana

Olahraga bagi pelajar dan masyarakat. % 89% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 7 Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan

dalam pembangunan % 75% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan

8 Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya

Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda % 70% 8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba 9

Meningkatnya jumlah pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota organisasi kepemudaan

Orang 1200 9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan 10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan

11 Jumlah gedung olahraga Buah 1

(4)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

Pendidikan 1 Angka partisipasi PAUD % 21.25 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)

2 APK SD % 93.43 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3 APK SMP % 77.62 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 APK SMA % 49.5 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) % 91.4 5 Program Pendidikan Menengah 6 Angka rata-rata lama sekolah SD Rasio 6.82 6 Program Pendidikan Keaksaraan 7

Angka rata-rata lama sekolah SMP Rasio 3.46 7 Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)

8 Angka rata-rata lama sekolah SMA Rasio 3.24 8 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 9 Rasio guru dan murid SD Rasio 8,2 : 1 9 Program Pendidikan Luar Biasa

10 Rasio guru dan murid SMP Rasio 9,4 : 1 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

11 Rasio guru dan murid SMA Rasio 11,75 : 1 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 Penyelenggaraan organisasi olahraga, kepemudaan, Org/th 300 12 Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru

13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar 14 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar) 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina Kelompok 6 1 Pengembangan Nilai Budaya 2 Pengelolaan Keragaman Budaya 3 Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Persentase Peningkatan Pengunjung

Perpustakaan Umum Daerah % 22% 1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan 2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan

Keliling Lokasi 265 lokasi

3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku % 11%

DINAS PENDIDIKAN

DINAS

KEBUDAYAAN & PARIWISATA

KANTOR PERPUSTAKAAN Tabel 4.3

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pendidikan Probolinggo Tahun

2013 - 2018

Nama Program

6

SKPD Pelaksana

Peningkatan kualitas pendidikan

Kinerja

(5)

4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Buku 10.000 buku 5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang

(6)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada/Tidak Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Ketersediaan pangan utama Ton 167.70 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 4 Program Pengembangan Agribisnis

5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

6 Program Peningkatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

Badan Ketahanan Pangan

Katahanan Pangan Peningkatan Perekonomian Daerah

6 Nama Program Tabel 4.4

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan

SKPD Pelaksana Kinerja

Indikator Prioritas

PembangunanTahun 2014

Sasaran Pembangunan

RPJMD Kab. Probolinggo Tahun

(7)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB

% 17.19

1 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

2 Peningkatan produktifitas : 2 Program Peningkatan Produksi dan Produkstivitas serta Mutu Komoditi Pertanian

- Padi Ton/ha 5,5 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Jagung Ton/ha 4,5

- Bawang Merah Ton/ha 11

- Kentang Ton/ha 12,1

- Kubis Ton/ha 19,6

- Alpokat Kg/ph 38

- Mangga Kg/ph 50

- Ubi Kayu Kw/ha 146

3 Peningkatan produksi :

- Padi Ton 316.423

- Jagung Ton 322.921

- Bawang Merah Ton 42.966

- Kentang Ton 48.578

- Kubis Ton 48.770

- Alpokat Ton 3.660

- Mangga Ton 53.949

- Ubi Kayu Ton 117.888

1 Kontribusi sub sektor tanaman Perkebunan

terhadap PDRB % 4.1 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

2 Cakupan binaan kelompok tani Kelompok 570 2 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 3 Program Penerapan Teknologi Perkebunan

4 Program Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan 5 Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan 6 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dinas Pertanian

Dinas Perkebunan & Kehutanan Revitalisasi Pertanian Peningkatan

Perekonomian Daerah

Kinerja

Nama Program Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Revitalisasi Pertanian

Prioritas Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana Tabel 4.5

Indikator

(8)

1 Kontribusi Sub Sektor Peternakan dan

hasil-hasilnya terhadap PDRB % 3.81 1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 Peningkatan populasi ternak 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)

- Sapi potong ekor 296,867 3 Program Peningkatan Ketersediaan Pakan

- Sapi perah ekor 8,888 4 Program Peningkatan Permodalan Peternak

- Kambing ekor 47,141 5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- Domba ekor 73,178 6 Program Penataan Kelembagaan di Bidang Peternakan

- Ayam buras ekor 998,115 7 Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH

- Ayam ras ekor 533,866 8 Program Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif

3 Peningkatan produksi hasil ternak 9 Program Peningkatan Gizi Masyarakat

- Telur kg 1,300,112 10 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Susu liter 9,967,424 11 Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

- Daging kg 5,949,249 12 Program Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan

4 Cakupan wilayah pelayanan keswan dan kesmavet kecamatan 6 13 Program Penerapan Teknologi Peternakan

5 Cakupan bina kelompok peternakan kelompok 10 6 Peningkatan jumlah bibit sapi potong hasil IB :

- Jumlah akseptor IB sapi potong ekor 38,942 - Jumlah kelahiran IB sapi potong ekor 34,350

1 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB % 1.08 1 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2 Rehabilitasi lahan kritis Ha 26,475 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan

3 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 4 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

5 Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian Lingkungan

6 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB % 3.76 1 Program Pengembangan Sistem Budidaya Perikanan 2 Produksi perikanan Ton 17,670.11 2 Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan

- Perikanan tangkap laut Ton 9,588.40 3 Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan

- Perikanan tangkap PU Ton 166.10 4 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

- Budidaya perikanan air tawar Ton 271.81 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Budidaya perikanan air payau Ton 3,882.43 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Budidaya laut Ton 317.09 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan - Pengolahan hasil perikanan Ton 3,444.28 8 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan 3 Konsumsi ikan kg/kapita/th 19.13 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan

Dinas Perkebunan & Kehutanan

(9)

4 Cakupan bina kelompok % 75 10 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

11 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan Iklim 12 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan

(10)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

Jiwa 84.951 Jiwa 1 Program Pemberdayaan Sosial 2 Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu

melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial

Jiwa 6.163 Jiwa 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 3 Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu

melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial

Jiwa 11.899 Jiwa 3 Program Bantuan ,Jaminan dan Perlindungan Sosial

4 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang

berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) Jiwa 1.347 jiwa 4 Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat 5 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) yang mendapat Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan bantuan

Jiwa

95 Lembaga/ 454 orang

5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6 Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan

rehabilitasi sosial Jiwa 3.245 Jiwa 6 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 7 Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi

sosial KRAKSAAN Jiwa 0 jiwa 7 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial 1 Prosentase Kader Posyandu Terlatih % 64.33 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2 Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa

(UED) Terbina % 5.60 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3 Prosentase Swadaya Masyarakat % 3.90 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4 Prosentase Data Profil Desa dan Kelurahan % 0.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,83 1 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja 2 Persentase Keselamatan & perlindungan % 33,66 2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinas Sosial

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pengurangan Kemiskinan

& Pengangguran

Peningkatan Kualitas Kesehatan & Kondisi Sosial Masyarakat

Tabel 4.6

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana

(11)

3 Persentase sengketa pengusaha - pekerja per th % 3,96 3 Program Pengembangan Lembaga & Perlindungan Tenaga Kerja 4 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 78,74 4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

5 Meningkatnya juml transmigran yg diberangkatkan Jiwa 76 5 Program Pemberdayaan & Pembinaan Catrans & Eks Transmigran

(12)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Kontribusi sub sektor keuangan, persewaan & jasa

perusahaan terhadap PDRB % 4.20% 1 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi 2 Kontribusi sub sektor jasa pemerintahan umum &

swasta terhadap PDRB % 7.74% 2 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19

Kantor

Penanaman Modal & Perijinan 6

Prioritas Iklim Investasi dan Usaha

Prioritas PembangunanTahun

2014

Sasaran Pembangunan

RPJMD Kab. Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana Kinerja

Nama Program Indikator

Iklim Investasi & Usaha Peningkatan Perekonomian Daerah

Tabel 4.7

(13)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Persentase pengelolaan persampahan % 1.58 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran

air % 83.33 2 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

3 Persentase informasi status kerusakan lahan untuk

produksi biomasa % 25 3 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam 4 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran

udara sumber tidak bergerak % 88.89 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5

Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pengaduan pencemaran dan/atau perusakan LH

% 66.67 5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup

6 Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk % 0.86 6 Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat

1 Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana % 50 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2 Persentase Penanggulangan Pasca Bencana % 50 2 Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi 3 Persentase Penanganan Darurat Bencana % 50 3 Program Kedaruratan dan Logistik

1 Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan

ruang agar sesuai rencana tata ruang Unit 1,000 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Meningkatnya informasi perencanaan penataan

ruang yang berkualitas Dokumen 1 2 Program Perencanaan Tata Ruang

Badan Lingkungan Hidup

Tabel 4.8

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana

Prioritas Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana

Lingkungan Hidup & Penanggulangan Bencana

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dinas PU Cipta Karya

Kinerja

Nama Program Indikator

(14)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1

Menngkatnya jumlah warga masyarakat di kecamatan yg menerima informasi tentang kebinamargaan

Kec. 3 1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan 2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik % 73 2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan

3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik % 75 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan 4 Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong

yang terbangun di jalan kabupaten Unit 0 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas,

berwawasan & berpengalaman Kali 1 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur 6 Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan &

jembatan yg tersedia secara valid Kec. 6 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 7 Meningkatnya jumlah sarana & prasarana

kebinamargaan yg memadai Unit 1 7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan 8 Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan

desa yang berkondisi baik Km 86.635 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

3 Penurunan Rasio Derah Rawan Banjir % 25 3 Program Pengendalian Banjir

4 Rasio pelayanan penyediaan air baku % 100 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 100 5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air 6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 17 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 7 Rasio pencapaian hasil pertambangan % 100 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air Lainnya

Dinas PU Pengairan Infrastruktur Daerah Peningkatan Kualitas

Infrastruktur Daerah

2 Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan

penampungan air lainnya % 20

1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

2 1 Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air

yang baik % 53

6

Dinas PU Bina Marga

Tabel 4.9

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Infrastruktur Daerah

Prioritas Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana Kinerja

(15)

1 Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman % 38% 1 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Fasum bagi Masyarakat 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hunian

masyarakat Meter 4,641 2 Program Pengendalian Banjir

3

Meningkatnya sarana prasarana pelayanan dasar

dan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat % 57 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase

4

Meningkatnya penataan kelembagaan dan pengembangan infrastruktur air minum/air bersih

atau meningkatnya kinerja pengelolaan air minum % 67 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah

1 Jumlah pelabuhan laut Buah 3 1 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang 2 Jumlah terminal/sub terminal Buah 2 2 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan 3 Kontribusi sub sektor pengangkutan terhadap

PDRB % 2.19 3 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

4 Rasio ijin trayek Unit 103 4 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas

5 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 6,195 5 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan 6 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 10 6 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 7 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 85,000

Dinas PU Cipta Karya

(16)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian

masyarakat % 1.88 1 Program Pengembangan Perumahan

2 Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam menata & mengelola lingkungan agar aman, tertib, sehat, nyaman dan lestari

Kegiatan 0 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dlm

upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Paket 0 3 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran 4 Meningkatnya penataan areal makam agar

lingkungan hunian lebih tertata Desa 0 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5 Meningkatnya pemahaman program kebijakan

dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Orang 725 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 6

Perumahan & Sanitasi Permukiman

Peningkatan Kualitas Sanitasi, Perumahan & Permukiman

Dinas PU Cipta Karya

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Perumahan dan Sanitasi Permukiman Prioritas

PembangunanTahun 2014

Sasaran Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD Pelaksana

Indikator

(17)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Kontribusi sub sektor industri non migas terhadap

PDRB % 19.05 1 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah

2 Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 23 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19 3 Program Pengembangan Kemitraan

4 Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap

PDRB % 26.92 4 Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri

5 Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 8 Program Pembinaan PK5 dan Asongan

9 Program Kemetrologian

6 Pengembangan IKM &

Perdagangan

Peningkatan Perekonomian Daerah

Dinas

Perindustrian & Perdagangan Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pengembangan IKM dan Perdagangan Prioritas

PembangunanTahun 2014

Sasaran Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD Pelaksana

Indikator

(18)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Persentase koperasi aktif % 75 1 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi 2 Persentas koperasi binaan % 75 2 Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM 3 Persentase peningkatan UMKM binaan % 75 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM

4 Persentase UKM % 75 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

5 Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM 6

Koperasi & UMKM Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Dinas Koperasi & UKM

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Koperasi dan UMKM Prioritas

PembangunanTahun 2014

Sasaran Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD Pelaksana

Indikator

(19)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Kontribusi sub sektor hotel & restoran terhadap

PDRB % 2.45 1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

2 Persentase kunjungan wisata % 2.03 2 Pengembangan Destinasi

6 Pariwisata & Ekonomi

Kreatif

Peningkatan Perekonomian Daerah

Dinas Kebudayaan & Pariwisata Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prioritas

PembangunanTahun 2014

Sasaran Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD Pelaksana

Indikator

(20)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan dgn PERDA Ada/Tidak Ada 1

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Ada/Tidak Ada 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg

telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidak Ada 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 6 Program Pengembangan Data/Informasi

1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal serta pengaduan masyarakat

% 64 1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun fungsional

% 42 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya Paket 5 1 Program Peningkatan disiplin aparatur

2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 37 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 4 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan Peningkatan

Transparansi & Akuntabilitas Publik

1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan % 100 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bag. Pemerintahan

2 Persentase laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang tertib % 98 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Bag. Umum 3 Persentase kuantitas dan kualitas sarana

prasarana aparatur % 98 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bag. Kominfo 4 Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan

desiminasi informasi % 100 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Sungram 5 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik % 98 5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan

Bag. Protokol & RT

6 Persentase peningkatan pelayanan publik % 75 6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Bagian Hukum Bappeda Penyelenggaraan Otonomi

Daerah yang Partisipatif,

Transparan & Akuntabel Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan

Sekretariat DPRD Inspektorat Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel Prioritas

Nama Program SKPD Pelaksana

6 Indikator

(21)

7 Persentase yang melaksanakan ANJAB dan ABK % 100 7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Organisasi

8 Persentase jumlah SKPD yang menyusun IKM % 100 8 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Pengelolaan & Pengadaan 9 Persentase jumlah SKPD yang menerapkan SPM % 100 9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra 10 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan ISO % 85 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

11 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya

manusia aparatur % 85 11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

12 Persentase terwujudnya disiplin aparatur % 95 12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 13 Persentase terwujudnya kelembagaan yang

proposional sesuai dengan kebutuhan daerah % 100 13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan 14 Persentase tertib administrasi, ketatausahaan,

persuratan dan kearsipan % 85 14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 15 Persentase laporan pelaksanaan pembangunan % 98 15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 16 Persentase jumlah cinderamata berdasarkan

kunjungan tamu % 85 16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan

17 Persentase mengukur tingkat ketertiban

administrasi kecamatan % 75 17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur 18 Persentase pelayanan kerjasama antar daerah % 50

19 Persentase peningkatan pelayanan administrasi

kewilayahan tingkat desa % 70

20 Persentase terpenuhinya produk hukum daerah

sesuai kebutuhan % 100

21 Persentase peningkatan pengembangan &

pemberdayaan KIM % 100

1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Tepat/tdk

tepat Tepat 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah WDP/WTP WDP 2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah

3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah

4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah 5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

(22)

1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daer % 7% 2. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

3 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % 10% 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 4 % peningkatan perbaikan & pemeliharaan pasar daer % 3% 4. Program Revitalisasi Pasar

5 Jumlah sistem aplikasi & informasi yg berbasis Iptek Buah 1 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi 1 Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th % 90 1 Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur 2 Persentase penyelesaian SK tepat waktu % 80 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

3 Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat % 80 3 Program Pendidikan Kedinasan

4 Persentase jumlah pegawai % 80 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Persentase PNS yg mendapatkan hukuman

disiplin % 1.4 5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur

1 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis

& statis SKPD % 50

1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Boks 994 2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

3 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip daerah

yang terdokumentasi/yg dikelola % 68.04

3 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan

4 Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras

penyimpanan & pemeliharaan arsip % 25.03

4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan

1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan

OKP kali 8 1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum

2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 13 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat

3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 185 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kali 121 1 Program Sarana dan Prasarana trantibum

2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda 2 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Daerah

%

80% 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 3 Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Kali 0 4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4 Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per

Tahun Kali 0 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

5 Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun % 0 6 Persentase anggota satpol pp yang sudah

mengikuti Diklat PPNS

%

0 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Satpol PP Bakesbangpol Linmas Kantor Arsip Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Dinas Pendapatan

2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai

(23)

7 Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an

%

0 8 Persentase masyarakat yang telah mengakses

website Satpol PP Kab. Probolinggo % 0 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan Terlaksana/

Tidak Terlaksana 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas Terlaksana/

Tidak Terlaksana 3 Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan &

pertanggungjawaban APBD Desa

Terlaksana/

Tidak Terlaksana 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah 4 Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada/Tidak Ada 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang

Terlaksana/

Tidak Terlaksana 6 Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm

pembangunan desa

Terlaksana/

Tidak Terlaksana 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 7 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan

pembinaan sosial

Terlaksana/

Tidak Terlaksana 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran

distribusi sembako

Terlaksana/

Tidak Terlaksana 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal 9 Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Terlaksana/

Tidak Terlaksana 7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama 10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Terlaksana/

Tidak Terlaksana Peningkatan kualitas

pelayanan prima bidang administrasi

1 Terselenggaranya PTSP Sdh/Belum Belum 1 Program Perijinan Satu Atap

2 Penyelesaian ijin lokasi Hari 10 hari

1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 88.47% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

2 Rasio bayi berakte kelahiran % 42.64%

3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sdh/Belum Sudah

4 Cakupan penerbitan kartu keluarga % 9%

5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian % 10,67%

Dinas

Kependudukan & Catatan Sipil Kantor

Gambar

Tabel 4.2Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Tabel 4.3
Tabel 4.4
Tabel 4.5
+7

Referensi

Dokumen terkait

Pupuk Kujang tak serta merta memberikan perhatian khusus untuk cash flow sehingga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) per tahun mengharuskan adanya LHP audit cash

Stokes Monsanto Hardness Tester. Uji Waktu Hancur Tablet. Dilakukan terhadap 6 tablet menggunakan alat penentu waktu hancur dengan medium air temperatur 36°-38°C.

Penelitian ini secara umum bertujuan menganalisis pengaruh pola asuh belajar, lingkungan pembelajaran, motivasi belajar, dan potensi akademik terhadap prestasi akademik siswa

15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program :. Kegiatan

WLD2 Bulak Banteng-Dukuh Kupang PP

Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

Para PNS lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib apel pagi setiap hari senin di Halaman Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, dan akan diberikan teguran kepada yang tidak ikut apel

Setelah melalui proses evaluasi dan analisa mendalam terhadap berbagai aspek meliputi: pelaksanaan proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum 2011, perkembangan