Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 1 . 11 . 01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KODE
BELANJA 2.983.168.944,00
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 961.748.944,00
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 961.748.944,00
BELANJA LANGSUNG 2.021.420.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.186.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01
57.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
15.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00
10.750.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.11 . 1.11.01 . 01 . 03
1.11 . 1.11.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00
2.150.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00
33.480.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.480.000,00
34.474.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.274.000,00
14.991.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.991.500,00
9.840.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Halaman 1
KODE
2.520.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00
2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
7.080.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00
27.900.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00
17.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.700.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02
56.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.000.000,00
1.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.080.000,00
1.11 . 1.11.01 . 05
4.080.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.11 . 1.11.01 . 05 . 01
1.11 . 1.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.648.000,00 1.11 . 1.11.01 . 06
3.408.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.11 . 1.11.01 . 06 . 02
1.11 . 1.11.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.408.000,00
2.240.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.240.000,00
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 141.656.500,00 1.11 . 1.11.01 . 15
67.261.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 1.11 . 1.11.01 . 15 . 01
1.11 . 1.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.261.000,00
Halaman 2
KODE
74.395.500,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03
1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.935.500,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 139.452.000,00 1.11 . 1.11.01 . 16
30.000.000,00 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan
Gender (KKG) 1.11 . 1.11.01 . 16 . 04
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
25.227.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.227.000,00
34.225.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
dan Anak 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.225.000,00
50.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 08
1.11 . 1.11.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.265.547.500,00 1.11 . 1.11.01 . 17
59.375.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.560.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.815.000,00
9.952.500,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 08
1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.952.500,00
1.196.220.000,00 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan
Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil
Tembakau 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10
1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.187.340.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
165.150.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18
56.135.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Jender 1.11 . 1.11.01 . 18 . 02
1.11 . 1.11.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.955.000,00
57.710.000,00 Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga
Sejahtera 1.11 . 1.11.01 . 18 . 03
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.710.000,00
44.055.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
1.11 . 1.11.01 . 18 . 04
1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.055.000,00
7.250.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.11 . 1.11.01 . 18 . 06
1.11 . 1.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.983.168.944,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4