Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
Organisasi : 1 . 16 . 01 KANTOR PENANAMAN MODAL
Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 KANTOR PENANAMAN MODAL
KODE
BELANJA 1.681.562.421,00
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 926.762.421,00
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 926.762.421,00
BELANJA LANGSUNG 754.800.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.010.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01
4.300.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00
11.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
29.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00
18.960.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00
22.045.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.045.000,00
13.620.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.620.000,00
1.220.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
31.125.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
Halaman 1
KODE
42.640.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.850.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02
3.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00
11.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00
8.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00
4.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.570.000,00
1.16 . 1.16.01 . 05
6.570.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.16 . 1.16.01 . 05 . 02
1.16 . 1.16.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.570.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.200.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06
1.100.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
1.100.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 483.120.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15
80.885.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.885.000,00
29.465.000,00 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.825.000,00
71.210.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 1.16 . 1.16.01 . 15 . 06
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.210.000,00
40.040.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 15 . 08
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00
49.850.000,00 Peningkatan Kualitas SDM guna Pengingkatan Pelayanan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.850.000,00
211.670.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.670.000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 57.050.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16
19.230.000,00 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.590.000,00
37.820.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01 . 16 . 04
1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.820.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.681.562.421,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3