RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET
2018
ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi kebijakan Bidang Produktivitas Energi 900.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi kebijakan Bidang Produktivitas Energi 3
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas Energi 600.000,00
02.02 Jumlah Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas Energi 3
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup 300.000,00
03.03 Jumlah Laporan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3
Total 1.800.000,00
:
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN :
2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian :
3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%
02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR 03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan 04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha
05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa 06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti tas Kebijakan Ekonomi 08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:
4. KEGIATAN 2515 - Koordinasi Kebijakan Produkti tas Energi :
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Produkti tas Energi 6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi kebijakan
Bidang Produktivitas Energi 900.000,00
01.001 Rekomendasi kebijakan Bidang Produktivitas
Energi tidak 900.000,00
01.001.001
Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Podukti tas Energi terkait dengan Pembangunan dan RDMP Kilang
521.200,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 13.600,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 13.600,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi
Kebijakan 505.100,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 505.100,00
053 - Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan 2.500,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 2.500,00
01.001.002
Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Energi terkait dengan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga
125.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 13.600,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 13.600,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi
Kebijakan 109.140,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 109.140,00
053 - Penyusunan Laporan Koordinasi
Kebijakan 2.260,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 2.260,00
01.001.003
Rekomendasi Kebijakan Produkti tas Energi Terkait dengan Pembangunan Biogas untuk Rumah Tangga
253.800,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 21.760,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 21.760,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi
Kebijakan 229.540,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 229.540,00
053 - Penyusunan Laporan Koordinasi
Kebijakan 2.500,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 2.500,00
02
Tersusunnya Paket Rekomendasi
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas Energi
600.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Produktivitas Energi tidak 600.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 600.000,00
051 - Perencanaan Kegiatan/Persiapan
(Pengumpulan Data dan Informasi) 38.760,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 38.760,00
052 - Pelaksanaan Kegiatan
Pengendalian 464.722,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 464.722,00
053 - Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan 96.518,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 96.518,00
03
Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
300.000,00
03.003
Laporan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
tidak 300.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00
051 - Pelayanan Dukungan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
54.080,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 54.080,00
052 - Pengelolaan Layanan Dukungan Administrasi, sistem Informasi , Hubungan Masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan
117.762,50
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 117.762,50
053 - Pelayanan Dukungan
Penyusunan Laporan Kinerja 128.157,50
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 128.157,50
Total 1.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME
/ TARGET SATUAN SATUAN BIAYA
ALOKASI 2018 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi kebijakan Bidang
Produktivitas Energi 900.000,00 906.450,00 912.750,00 919.030,00
01.001 Rekomendasi kebijakan Bidang Produktivitas Energi 3 Paket
Rekomendasi 900.000,00 906.450,00 912.750,00 919.030,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Podukti tas Energi
terkait dengan Pembangunan dan RDMP Kilang 521.200,00 523.300,00 525.400,00 527.500,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 13.600,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00 15.600,00 16.600,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 505.100,00 0,00 0,00 0,00 506.100,00 507.100,00 508.100,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.700,00 2.800,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Energi terkait
dengan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 125.000,00 127.250,00 129.350,00 131.430,00
01.001.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 13.600,00 0,00 0,00 0,00 14.750,00 15.750,00 16.730,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 109.140,00 0,00 0,00 0,00 110.140,00 111.140,00 112.140,00
01.001.002.053 Penyusunan Laporan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 2.260,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00 2.460,00 2.560,00
01.001.003 Rekomendasi Kebijakan Produkti tas Energi Terkait
dengan Pembangunan Biogas untuk Rumah Tangga 253.800,00 255.900,00 258.000,00 260.100,00
01.001.003.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 21.760,00 0,00 0,00 0,00 22.760,00 23.760,00 24.760,00
01.001.003.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 229.540,00 0,00 0,00 0,00 230.540,00 231.540,00 232.540,00
01.001.003.053 Penyusunan Laporan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.700,00 2.800,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
/ TARGET BIAYA
RIBU) 2019 2020 2021 2019 2020 2021
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Produktivitas Energi 600.000,00 603.000,00 606.000,00 609.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Produktivitas Energi 3 Paket
Rekomendasi 600.000,00 603.000,00 606.000,00 609.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 600.000,00 603.000,00 606.000,00 609.000,00
02.002.001.051 Perencanaan Kegiatan/Persiapan (Pengumpulan Data
dan Informasi) 0,00 NaN 38.760,00 0,00 0,00 0,00 39.760,00 40.760,00 41.760,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian 0,00 NaN 464.722,00 0,00 0,00 0,00 465.722,00 466.722,00 467.722,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 96.518,00 0,00 0,00 0,00 97.518,00 98.518,00 99.518,00
03
Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
300.000,00 302.999,00 305.999,00 308.999,00
03.003
Laporan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3 Laporan 300.000,00 302.999,00 305.999,00 308.999,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 302.999,00 305.999,00 308.999,00
03.003.001.051 Pelayanan Dukungan Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran 0,00 NaN 54.080,00 0,00 0,00 0,00 55.080,00 56.080,00 57.080,00
03.003.001.052
Pengelolaan Layanan Dukungan Administrasi, sistem Informasi , Hubungan Masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan
0,00 NaN 117.762,50 0,00 0,00 0,00 118.762,00 119.762,00 120.762,00
03.003.001.053 Pelayanan Dukungan Penyusunan Laporan Kinerja 0,00 NaN 128.157,50 0,00 0,00 0,00 129.157,00 130.157,00 131.157,00
Total 1.800.000,00 - - - 1.812.449,00 1.824.749,00 1.837.029,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi kebijakan Bidang Produktivitas Energi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 C. SUMBER PENDANAAN
RMP PLN RMP HLN HDN
01.001 Rekomendasi kebijakan Bidang Produktivitas Energi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Podukti tas Energi terkait
dengan Pembangunan dan RDMP Kilang 521.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.200,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Utama 505.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.100,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Energi terkait dengan Gas
Bumi Untuk Rumah Tangga 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
01.001.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Utama 109.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.140,00
01.001.002.053 Penyusunan Laporan Koordinasi Kebijakan Pendukung 2.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,00
01.001.003 Rekomendasi Kebijakan Produkti tas Energi Terkait dengan
Pembangunan Biogas untuk Rumah Tangga 253.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.800,00
01.001.003.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 21.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.760,00
01.001.003.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Utama 229.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.540,00
01.001.003.053 Penyusunan Laporan Koordinasi Kebijakan Utama 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Produktivitas Energi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Produktivitas Energi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
02.002.001.051 Perencanaan Kegiatan/Persiapan (Pengumpulan Data dan
Informasi) 38.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.760,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian 464.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.722,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 96.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.518,00
03
Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
RMP PLN RMP HLN HDN
03.003
Laporan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Kedeputian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003.001.051 Pelayanan Dukungan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Utama 54.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.080,00
03.003.001.052 Pengelolaan Layanan Dukungan Administrasi, sistem Informasi ,
Hubungan Masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan Utama 117.762,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.762,50 03.003.001.053 Pelayanan Dukungan Penyusunan Laporan Kinerja Pendukung 128.157,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.157,50
Total 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001