• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)

No. Sasaran Strategis Target

(1) (2) (4)

1 Terwujudnya pely kes dasar yg berkuali- 1. Persentase pelayanan antenatal care (K4) 91%

tas & terjangkau serta responsive gender

2 Terwujudnya pely kes rujukan yg berkua- 2. Jumlah RSUD yang melaksanakan 27 RSUD litas & terjangkau di RS, RS Khusus & pelayanan gawat darurat sesuai standard

fasiltas pelayanan kesehatan lainnya 3. Jumlah RSUD yg menyelenggarakan PONEK 27 RSUD 3 Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan 4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin 92%

& pemerataan produk kefarmasian, per- alatan perbekalan kes yang memenuhi standard

4. Terwujudnya ketersediaan dan pemera- 5. Ratio tenaga medis per puskesmas Minimal 1 taan tenaga kesehatan yang profesional,

terstandarisasi serta teregistrasi

5. Terwujudnya peningkatan status gizi 6. Persentase balita gizi buruk yang ditangani 100%

keluarga dan masyarakat 7. Persentase balita ditimbang berat badannya 70%

(D/S)

6. Terwujudnya pengendalian faktor resiko 8. Persentase desa yang mencapai UCI 90%

penyakit tidak menular, degeneratif dan 9. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat- 90%

penyakit terkait gaya hidup pada kan imunisasi dasar lengkap

kelompok beresiko 10. Persentase keberhasilan pengobatan TB ≥ 95%

7. Terwujudnya perilaku hidup bersih 11. Persentase rumah tangga berperilaku hidup 57%

dan sehat masyarakat bersih dan sehat

8. Terwujudnya penyelenggaraan jaminan 12. Persentase penduduk yang telah terjamin 100%

kesehatan masyarakat dan manajemen pemeliharaan kesehatan pembangunan kesehatan yang efisien,

efektif dan akuntabel

Program Anggaran

1. Rp 21.780.520.000

2. Rp 5.834.767.840

3. Rp 3.722.390.000

4. Rp 4.445.868.000

5. Rp 1.331.860.800

6. Rp 12.678.011.450

7. Rp 30.189.720.600

8. Rp 3.273.414.450

9. Rp 84.580.219.800

Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara

Ir. H.T. Erry Nuradi, Msi dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes

Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002

(APBN) Indikator Kinerja

Keterangan

(3)

Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 2.828.378.000

Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 46.346.973.000

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rp 5.832.281.000

Masyarakat

Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 18.465.746.000

Lingkungan Sehat Rp 8.523.218.000

Pencegahan dan Penanggulangan Rp 16.530.863.000

Penyakit Menular

Upaya Kesehatan Perorangan Rp 12.099.236.000

Sumber Daya Kesehatan Rp 10.855.966.000

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Rp 5.364.900.000

Kesehatan

Medan, 2016

(2)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran : 2016

Target Anggaran

(Rp) Ket/Triw

(3) (5) (6)

1. Terwujudnya pelayanan 1. Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) 92% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

kesehatan dasar yang 1. Pemantapan Pemantauan Wilayah Setempat 400.000.000 I dan IV

berkualitas & terjangkau Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) dan

serta responsive gender Orientasi Pemanfaatan Buku KIA

2. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi 77% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

yang ditangani 1. Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal 149.000.000 IV

(AMP) di Provinsi

3. Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang 146 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Mampu PONED 1. Workshop PONED (Penanganan Obstetri 121.000.000 II

Neonatal Emergensi Dasar)

2. Supervisi Terpadu Pelayanan Penanganan 118.500.000 III Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

4. Cakupan Pelayanan Anak Balita 87% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Peningkatan Kemampuan Petugas dalam 400.000.000 II Penanganan Bayi dan Balita Sakit (MTBS)

5. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa 87% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

SD dan Setingkat 1. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam 113.320.000 II

Penjaringan Anak Sekolah

6. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan 413 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pely Gawat Darurat sesuai Standard 1. Pemantapan General Emergency Life Support

217.603.000

I (GELS) untuk Dokter di Kabupaten/Kota

2. Pemantapan Pelatihan Penanganan Gawat 180.738.000 II Darurat (PPGD) untuk Perawat di Kab/Kota

3. Advance Cardiac Life Support (ACLS) Dokter 194.693.000 II di Kab/Kota

4. Basic Cardiac Life Support (BCLS) Perawat 281.988.000 II di Kabupaten/Kota

(1) (2) (4)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(3)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

7. Jumlah Puskesmas DTPK/BK yang 44 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Melaksanakan Pely Kes sesuai Standar 1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi 138.430.000 II Kegiatan Pelayanan Kes bergerak di Daerah

Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)

2. Workshop Akreditasi Fasilitas Pely Kes 427.351.500 I Primer di Kab/Kota

8. Jumlah Puskesmas yang telah Ter- 30 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

akreditasi 1. Workshop Akreditasi Fasilitas Pely Kes 427.351.500 I

Primer di Kab/Kota

2. Pertemuan Pembentukan Tim Akreditasi 343.602.000 I Fasilitas Pely Kes Primer di Kab/Kota

9. Jumlah Puskesmas yang Menerapkan 99 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Manajemen Pusk sesuai Standard Pendampingan Persiapan Pelayanan Kes 626.965.000 I Primer Kab/Kota menuju BLUD

10. Jumlah Puskesmas Santun Usila yang 80 Pusk Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terbentuk di Kab/Kota 1. Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan 177.090.000 I

lanjut Usia di Sarana Pely Kes Kab/Kota

2. Peningkatan Sarana & Prasarana di Pely 144.000.000 I Kes Santun Usia Lanjut

3. Pembinaan Pelayanan Konseling Kesehatan 96.000.000 II Usia lanjut di Pusk Santun Usila Percontohan

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia 66% 1. Pertemuan Pemberdayaan dan Pembinaan 110.360.000 II

Lanjut Pelayanan Kesehatan Usia lanjut di Kab/Kota

2. Bimbingan Tehnis Pelyanan Kesehatan Usia 100.000.000 III Lanjut di Kab/Kota

12. Jumlah Kab/Kota yg Mempunyai Mini- 8 Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat mal 3 Pusk yg Melkskan Kes Olah Raga 1. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olahraga

Tingkat Provinsi

76.378.875 I

13. Persentase Kab/Kota yang Mempunyai 40% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Minimal 4 Puskesmas yang Melaksana- 1. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Tradisional 25.265.365 III Komplementer bagi Pengobatan Tradisional

kan Pelayanan Kesehatan Tradisional 2. Pertemuan Koordinasi Yankestradkom Tingkat 62.606.500 III Komplementer

(4)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

14. Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai 24 K/K Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Minimal 4 Puskesmas yang Melaksana- 1. Review Akhir Prog Kes Kerja di Kab/Kota 65.276.250 IV kan Pelayanan Kesehatan Kerja

15. Jumlah Pesantren yang Memiliki Pos- 65 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

kestren Pesantren 1. Pertemuan Koordinasi Poskestren Tk Provinsi 84.515.650 I

2. Peningkatan Pely Kes di Pesantren bagi Tenaga 84.515.650 II Kes di Kab/Kota

3. Peningkatan Kapasitas Petugas Kes utk Pem- 77.678.875 II binaan Pos Kes bagi Pesantren di Kab/Kota

16. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki 24 K/K Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Minimal 3 Puskesmas yang Menyeleng- 1. Sosialisasi Tim Pembina Pengarah Pelak- 122.715.000 I garakan Program Pengembangan sanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)

(Jiwa, Indra, Gigi dan Mulut) 2. Penjaringan Kasus Pasung (Eliminasi Pasung) 222.050.000 II di Kab/Kota

3. Peningkatan Kemampuan Petugas Kes dlm 163.190.800 I Penanganan Orang dgn Gangguan Jiwa (ODG)

yg mengalami Pemasungan dan Penelantaran

4. Evaluasi Pelaksanaan Institusi Penerima Wajib 70.778.875 II Lapor (IPWL) Tingkat Provinsi

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi 83.458.875 I dan Mulut bagi Petugas Kes di Kab/Kota

6. Fasilitas Peningkatan Petugas Kes di IPWL 89.878.875 II 7. Peningkatan Kapasitas Petugas Kes Jiwa 158.228.875 I

Masyarakat melalui Keterampilan Jiwa Masy

8. Pertemuan Tehnis Penanggulangan Gangguan 107.588.875 I Penglihatan bagi Dokter dan perawat di Kab/Kota

2. Terwujudnya pelayanan 1. Jumlah RSUD yang menyelengga- 34 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

kesehatan rujukan yg rakan (PONEK). 1. Pertemuan Peningkatan Pely Obstetri Neona- 252.587.700 I

berkualitas & terjangkau tal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS

di RS,RS khusus dan di 2. Pertemuan Penatalaksanaan Bayi Prematur 159.000.000 I

fasilitas pely kes lainnya & Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) RS

3. Penatalaksanaan Ibu Hamil dengan Penda- 159.000.000 I - II rahan, Pre-eklamsia, dan Infeksi di RS

(5)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

2. Jumlah RSUD yang melaksanakan 34 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

pelayanan gawat darurat sesuai 1. Pertemuan Peningkatan Pelayanan Gawat 169.000.000 I

standard darurat Rumah Sakit sesuai Standard

2. Sosialisasi Pelayanan Ambulans Gawat 50.000.000 II Darurat Terpadu ke Kab/Kota

3. Peningkatan Pelayanan Ambulans dan 653.250.000 I - IV Pelayanan Gawat Darurat

4. Pengadaan Mobil Ambulans Gawat Darurat 1.590.000.000 I dan Mobil Jenazah serta Alat Pendukung

5. Peningkatan Pelayanan Call Center 119 1.594.735.000 I - II 6. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT Pely 15.000.000 I

Ambulans dan Pengaduan Masyarakat

7. Peningkatan Kemampuan bagi Petugas Ope- 99.342.500 II - III rator Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

Terpadu dan Call Center 119

3. Jumlah RSUD yang menerapkan PPK 13 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

BLUD 1. Workshop Persiapan RS Badan Layanan Umum 429.561.600 II

Daerah (BLUD) bagi RS Kab/Kota

4. Jumlah RSUD yang menerapkan SPM 34 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

1. Workshop Standard Pelayanan Minimal RS 150.595.000 II dalam rangka Peningkatan Pelayanan

2. Pertemuan Penguatan Fungsi Komite Medik 301.000.000 II RS terkait dgn Jaminan Kes Nasional (JKN)

3. Pertemuan Clinical Pathway di RSUD dalam 150.000.000 III rangka Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada

Pelaksanaan JKN

4. Pengelolaan Sistem Informasi RS mendukung 150.000.000 III Sistem Rujukan

5. Penguatan Sistem Rujukan Regional RSUD di Prov. Sumut

2.568.502.700 I - IV Sistem Rujukan

6. Evaluasi Indikator Kinerja dan Mutu RS 150.595.000 III 5. Jumlah RSUD yang melaksanakan 34 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Keselamatan Pasien 1. Pertemuan Peningkatan Mutu Kes Pasien 159.000.000 III 2. Pengawasan dan Pembinaan Rumah Sakit 1.300.000.000 I - IV

oleh Badan Pengawas RS Prov Sumut

(6)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

6. Jumlah RS yang terakreditasi 86 RS Program Upaya Kesehatan Perorangan

1. Workshop Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 318.000.000 I - II untuk RSUD dan RS Swasta

2. Pertemuan Advokasi Stakeholder Akreditasi 250.000.000 II - III RSUD

3. Stimulan Akreditasi Rumah Sakit 600.000.000 II - IV 7. Jumlah RS yang menerapkan standar 112 RS Program Upaya Kesehatan Perorangan

sarana dan prasarana 1. Pertemuan Meningkatkan Mutu Penerapan 250.000.000 II

Standar Bidang Sarana dan Peralatan Medik pada RSUD Kab/Kota

2. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pen- 250.000.000 III dataan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

yang sudah/belum terkalibrasi

3. Pertemuan Meningkatkan Mutu dalam rangka 268.000.000 III Penerapan proteksi Radiasi pada Alat

Kesehatan di RSUD Kab/Kota

4. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT KIM 1.961.400.000 I - IV 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan 7.836.945.504 I 6. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT RS 738.010.500 I - IV

Kusta Lau Simomo

7. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien 205.312.500 I UPT RS Kusta

8. Pengadaan Perbekalan Kes UPT Labkesda 670.000.000 I - IV 9. Akreditasi terhadap Balai Labkesda Prov SU 36.060.000 II 10. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT KPM 6.649.822.596 I - IV 11. Pengadaan Perbekalan Kesehatan UPT 55.000.000 I - IV

PTC Indra Pura

3. Terwujudnya ketersediaan, 1. Persentase ketersediaan obat dan 92% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

keterjangkauan dan vaksin 1. Pengadaan Buffer Stock Provinsi, Vaksin dan 10.628.720.650 I - IV

pemerataan produk BMHP Provinsi

kefarmasian & peralatan 2. Pertemuan Perencanaan Terpadu Obat dan 175.942.500 I

perbekalan kesehatan Perbekalan Kes Tk Prov bagi Dinas Kesehatan

yang memenuhi standar & RSUD Kab/Kota

3. Pertemuan Evaluasi Ketersediaan Obat dan 123.811.750 III Vaksin

(7)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

4. Pertemuan ttg Manajemen Pengelolaan Obat 150.000.000 III 5. DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 8.519.400.000 I 2. Persentase Penggunaan Obat Rasional 40% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

(POR) di Sarana Pelayanan Kes Dasar 1. Pertemuan Penggunaan Obat Rasional di 220.000.000 I Sarana Pely Kes Dasar

2. Pertemuan penggunaan Antibiotik bagi Nakes 246.654.800 II 3. Pertemuan dan Evaluasi Sistem Pelaporan Nar- 150.000.000 IV

kotika, Psikotropika dan Prekusor Tk. Provinsi

4. Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika 150.000.000 III dan Psikotropika

3. Jumlah RSU dan Pusk yg Melaksanakan 14 RS & Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pely Kefarmasian sesuai Standard 12 Pusk 1. Pertemuan Pilot Project Pelaksanaan Pely

Kefarmasian di RS

200.000.000 III 4. Persentase Sarana Sediaan Farmasi 66% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

yang Memenuhi Persyaratan GMP 1. Pertemuan dalam rangka CPOTB (Cara Pro- 100.000.000 II (Good Manufacturing Practise) dan duksi Obat Tradisional yang Baik)

GDP (Good Distribution Practise) 2. Pertemuan dalam rangka CDOB (Cara Distri- 174.958.000 II busi Obat yg Baik)

5. Persentase IRTP (Industri Rumah 25% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tangga Pangan) yang bersertifikat 1. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah 105.710.800 I (MJAS) di Kab/Kota

2. Pembinaan Penggunaan Bahan Tambahan 150.000.000 III Pangan ke Sarana Industri Rumah Tangga

(IRTP)

6. Persentase Sarana Produksi Alat Kese- 65% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

hatan dan PKRT (Perbekalan Kes RT) 1. Pertemuan dalam rangka CPPBIRT (Cara 150.000.000 III yang Memenuhi Persyaratan GMP Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah

Tangga)

(Good Manufacturing Practise) dan GDP 2. Pembinaan Cara Produksi Pangan yang Baik 150.000.000 IV (Good Distribution Practise) Industri Rumah Tangga (CPPBIRT) ke Sarana

Industri RT Pangan (IRTP)

3. Pertemuan tentang CPAKB (Cara Produksi 216.771.750 III Alat Kesehatan yang Baik) dan CPPKRTB

(Cara Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik)

4. Pertemuan ttg Cara Ditribusi Alat Kesehatan 168.549.750 III yg Baik (CDAKB)

(8)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

4. Terwujudnya ketersediaan 1. Ratio tenaga medis di puskesmas minimal 1 Program Sumber Daya Kesehatan

& pemerataan nakes 1. Up Dating Sumber Daya Kesehatan 146.360.000 III

yg profesional, terstan- 2. Pertemuan Pembinaan Perencanaan Sumber 119.020.000 III

darisasi & teregistrasi Daya Manusia Kesehatan

3. Monitoring dan Evaluasi Dokter Internship 100.820.000 II 4. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program 118.970.000 II

Dokter Intenship

2. Persentase RSUD yang memenuhi 70% Program Sumber Daya Kesehatan

standar ketenagaan dokter spesialis 1. Pertemuan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

155.220.000 III

3. Persentase tenaga kesehatan yang 95% Program Sumber Daya Kesehatan

teregistrasi 1. Pertemuan Koordinasi Kompetensi Nakes 94.687.650 IV

2. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 443.153.500 II 3. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Kompetensi 150.280.000 III

Tenaga Kes Rumah Sakit dan Puskesmas

4. Pelaksanaan Mekanismes Registrasi Nakes 175.595.000 I - IV 5. Sosialiasi Registrasi Tenaga Kesehatan 86.004.659 III 4. Jumlah pelatihan kesehatan aparatur 30 pelatihan Program Sumber Daya Kesehatan

dan non aparatur yang diakreditasi 1. Pertemuan Akreditasi Pelatihan 230.953.000 II 2. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas 196.300.000 III 3. Pelatihan Training Officer Course (TOC) 120.300.000 II 4. Pelatihan Jabatan Fungsioal Epidemiologi Kes 196.986.000 III 5. Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes 196.986.000 II 6. Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 139.943.000 II

Fungsional Kesehatan

5. Persentase penetapan angka kredit 30% Program Sumber Daya Kesehatan

jabatan fungsional 1. Dukungan Manajemen Pengelola Jabatan 206.035.000 I - IV

Fungsional Kesehatan

2. Pertemuan Koordinasi Pengelola Jabatan 95.684.650 III Fungsional Kesehatan

3. Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka 90.918.000 III Kredit) Fungsional Nutrisionis

4. Pertemuan Penilaian PAK (Penetapan Angka 90.918.000 III Kredit) Fungsional Fisioterapis

(9)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

6 Jumlah kab/kota yang menyelenggara- 24 K/K Program Sumber Daya Kesehatan

kan Saka Bakti Husada (SBH) 1. Pelatihan Pamong Saka Bakti Husada (SBH) 118.280.000 IV Kab/Kota

5. Terwujudnya peningkatan 1. Persentase balita dengan gizi buruk 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

status gizi keluarga yang ditangani 1. Peningkatan Kapasitas Tatalaksana Gizi 290.000.000 I

dan masyarakat Buruk Petugas Kesehatan di Kab/Kota

2. Pendampingan Gizi Buruk 280.000.000 I, II, IV 3. Penyediaan Pemberiaan Makananan 2.820.980.000 I - III

Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

4. Peningkatan Kemampuan petugas Konselor 300.000.000 II Menyusui

2. Persentase Kabupaten/Kota Melaksa- 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

nakan Surveilans Gizi 1. Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan bagi 203.125.000 II

Petugas Gizi di Kab/Kota

3. Persentase Balita ditimbang Berat 70% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Badannya (D/S) 1. Pemantauan Status Gizi di Kab/Kota 140.050.000 II

4. Persentase Penyediaan Buffer Stock 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

MP-ASI untuk Bencana 1. Penyediaan Makanan Pengganti Air Susu Ibu 174.763.000 II (MP-ASI) bagi bayi 6 bln – 1 thn dan balita

(> 1 tahun)

5. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam 85% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

beryodium 1. Sosialisasi /Rakontek/Review Pemberian 236.950.000 II

Tablet Fe Bumil dan penggunaan Garan Beryodium Rumah Tangga

6. Terwujudnya pengendali- 1. Persentase anak 0-11 bulan yang men- 90% Program Pencegahan dan Pemberantasan an faktor resiko penyakit dapatkan imunisasi dasar lengkap Penyakit

tdk menular, degeneratif 1. Pencegahan Penyakit Menular dgn Imunisasi 840.800.000 I - IV

& penyakit terkait gaya Dasar Lengkap

hidup pada kel beresiko 2. Pelaksanaan Program Pencegahan Penyakit 699.000.000 I

dengan Imunisasi

(10)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

2. Persentase anak usia sekolah dasar 94% Program Pencegahan dan Pemberantasan (BIAS) yang mendapatkan imunisasi Penyakit

1. Pemantapan Imunisasi lanjutan Anak Batita & 1.097.203.000 I - IV Anak Usia Sekolah

3. Angka Case Detection Rate Penyakit 85% Program Pencegahan dan Pemberantasan

TB Penyakit

1. Ekspansi TB dengan Strategi DOTS di 220.000.000 I - II Fasyankes lain

2. Workshop Prog TB dgn Strategi DOTS & DPS 48.400.000 I, III 3. Pembinaan Prog TB dgn Strategi DOTS utk 108.800.000

meningkatkan CDR I ,III

4. Angka Keberhasilan Pengobatan TB ≥ 95% Program Pencegahan dan Pemberantasan

(Success Rate) Penyakit

1. Workshop Pelaksanaan Laboratorium 136.700.000 III Intermediate TB Provinsi

2. Jejaring Eksternal Program TB DOTS 80.610.000 IV 3. Workshop TB-MDR (Multi Drug Resistant) 105.290.000 III 4. Pembinaan Program TB dgn Strategi DOTS 78.540.000 II - IV

untuk meningkatkan Succes Rate (SR) 5. Case Notification Rate (CNR) Program 175/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

TB pddk Penyakit

1. Workshop TB-HIV 87.030.000 I

2. Pemantapan Penatalaksanaan Program TB di 183.920.000 IV Fasilitas Pely Kes Bagi Dokter & Petugas TB

3. Pemantapan Petugas Lab TB di PRM/PPM/ 133.740.000 III RS Kab/Kota

4. Workshop TB Anak 80.610.000 IV

6. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta <5/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

per 100.000 penduduk pddk Penyakit

1. Sosialisasi Penyakit Kusta 193.600.000 I - IV

2. Rapid Village Survey 279.510.000 I - IV

3. Pembinaan Kab/Kota dalam Pemeriksaan 92.640.000 I - IV Kontak

(11)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

7. Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta < 10% Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1. Workshop Pencegahan Kecacatan Kusta 170.160.000 I - IV 2. Monitoring Tata Laksana Pencegahan 81.120.000 I - IV

Kecacatan Kusta

8. Angka Penemuan Kasus Baru Frambu- < 6/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

sia per 100.000 penduduk pddk Penyakit

1. Sosialisasi Penyakit Frambusia 193.000.000 I - III 2. Pembinaan Kab/Kota dalam Pemeriksaan 65.670.000 I - IV

Frambusia

3. Tatalaksana Kasus Frambusia 14.080.000 I - III 9. Angka Zoonosis Lainnya (Flu Burung, 94% Program Pencegahan dan Pemberantasan

Rabies, Antraks, Leptospirosis) ditangani Penyakit

sesuai sttandard 1. Integrasi Peningkatan Perlindungan Masy 150.975.000 I - IV

thdp Peny Zoonosis (Flu Burung, Rabies, Antraks, Leptospirosis)

2. Pengumpulan Data, Analisa dan Desiminasi 134.500.000 III - IV Informasi Kasus dan Faktor Risiko Zoonosis

(Flu Burung, Rabies, Leptospirosis)

3. Investigasi dan Pelaporan Kasus-kasus 120.900.000 II - IV Zoonosis (Flu Burung, Rabies, Leptospirosis)

4. Sosialisasi Usaha Pemberdayaan Pengen- 349.760.000 II dalian Penyebaran Zoonosis pd Petugas,

Masyarakat dan Monitoring Rabies Center.

10 CFR Diare saat KLB < 1% Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Diare 264.840.000 II - III 11. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggara- 15 K/K Program Pencegahan dan Pemberantasan

kan sosialisasi Hepatitis B Penyakit

1. Penemuan dan Pengobatan Hepatitis B 299.991.600 I 12. Jumlah penduduk kelompok usia > 15 14.000 org Program Pencegahan dan Pemberantasan

tahun yg mengikuti test HIV Penyakit

1. Workshop TIPK (Tes Inisiasi Petugas Kes) 120.900.000 II 2. Monitoring dan Evaluasi HIV/AIDS di Kab/Kota 57.630.000 II

(12)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

13. Persentase ODHA mendapatkan ODHA 83% Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1. Workshop Perawatan,Dukungan& Pengobatan 134.500.000 II (PDP) thd ODHA

2. Pengadaan Reagen CD4 100.000.000 II

14. Persentase Kasus IMS yang diperiksa 70% Program Pencegahan dan Pemberantasan

dan diobati Penyakit

1. Pertemuan Evaluasi Layanan Infeksi Menular 120.900.000 IV Seksual (IMS)

2. Pengadaan Bhn Lab Infeksi Menular Seksual 220.800.000 II (IMS) & Voluntary Councelling Testing (VCT)

15. Persentase Ibu Hamil HIV Posiitif men- 70% Program Pencegahan dan Pemberantasan

dapatkan ARV Penyakit

1. Pelatihan Prevention Mother to Child 134.500.000 III Transmission (PMTCT)/ PPIA

2. Workshop Pemberian ARV pd Ibu Hamil bagi 120.900.000 III Layanan Perawatan, Dukungan & Pengobatan

16. Angka Kesakitan DBD per 100.000 47/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

penduduk pddk Penyakit

1. Pengadaan Bahan dan Peralatan Pendukung 185.000.000 II P2 DBD

2. Kompilasi, Analisis & Rekomendasi Penanggu- 57.630.000 I - IV langan DBD di Prov

3. Pertemuan Peningkatan Kewaspadaan Dini 299.991.600 II - IV Kasus DBD & Tata Laksana Kasus DBD di

Fasyankes di Kab/Kota

4. Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB DBD 126.600.000 I - IV

& Arbovirus Lainnya

5. Pembinaan Tehnis dan Monitoring Evaluasi P2 57.630.000 I - IV DBD & Arbovirus Lainnya di Kab/Kota

6. Studi Mortalitas Kasus DBD di Kab/Kota 57.630.000 I - IV 17. Cakupan penduduk di daerah endemis 70% Program Pencegahan dan Pemberantasan

mendapatkan pengobatan massal fila- Penyakit

riasis 1. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan POMP 47.195.000 II

(13)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

2. Monitoring Pelaksanaan Pemberian Obat 16.880.000 IV Massal Pencegahan (POMP) Filariasis

3. Pembinaan dan Monitoring Penyakit Filariasis 64.580.000 II - III

18. Prevalensi Kecacingan pada anak < 20% Program Pencegahan dan Pemberantasan

sekolah Penyakit

1. Intensitas Peny Kecacingan pd Anak Usia SD 206.220.000 I - IV 19. Persentase Kab/Kota yang menyeleng- 100% Program Pencegahan dan Pemberantasan

garakan penanggulangan dan penangan Penyakit

an wabah dan bencana 1. Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar 498.820.000 I - IV Biasa (KLB) & Bencana

20. Persentase desa yang mencapai UCI 90% Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1. Gerakan Akselerasi Imunisasi 400.000.000 I - IV 21. Jumlah Kab/Kota yang melakukan Sur- 33 K/K Program Pencegahan dan Pemberantasan

veilans Deteksi Dini & KIE Penyakit Penyakit

Tidak Menular 1. Surveilans Sentinel Pengendalian Penyakit 208.950.000 I - III

Tidak Menular (Pengembang Posbindu PTM)

2. Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM) 219.227.500 I - III 3. Kesiapsiagaan Arus Mudik Lebaran, Natal 133.271.500 I, III - IV

dan Tahun Baru

4. Capacity Building Petugas dalam Inspeksi 351.376.000 I - III Visual Asam Asetat (IVA) dan Cliical Breast

Examination (CBE)

5. Pemantauan dan Pembinaan Kawasan Tanpa 128.527.000 II Rokok (KTR) untuk mendukung Pergub

No. 35 Tahun 2012

22. Jumlah Kab/Kota yang melakukan Sur- 33 K/K Program Pencegahan dan Pemberantasan

veilans dan KIE Kesehatan Matra Penyakit

1. Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Matra 128.884.000 I - IV 2. Penyelenggaran Kesehatan Matra dalam 50.000.000 III

Penanggulangan akibat Bencana

3. Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Matra Khusus

78.470.000 III

(14)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

23. Persentase Penyelidikan Epidemiologi 100% Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penanggulangan KLB < 24 jam pd Penyakit

desa/kelurahan yang terjadi KLB 1. Penyelidikan Epid & Penanggulangan Wabah 220.000.000 I - IV 2. Peningkatan Kelengkapan & Ketepatan 118.810.000 I - IV

Laporan Mingguan Wabah (W2)

24. Angka Penemuan Kasus Malaria per- 0,8/1000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

1000 pddk (API) pddk Penyakit

1. Pertemuan Monitoring & Evaluasi Pencatatan 158.200.000 III - IV

& Pelaporan Malaria

2. Workshop Penatalaksanaan Kasus Malaria 125.189.000 II - III bagi Petugas di Sarana Pelayanan Kesehatan

Kab/Kota

3. Workshop Tatalaksana Laboratorium bagi 141.294.000 II - IV Petugas di Kab/Kota

4. Bimbingan Penguatan Tata Laksana dan 78.540.000 I, III - IV Temuan kasus Malaria Dalam Upaya Capaian

MDG’s di Kab/Kota

5. Pengadaan Rapid Diagnostic Test Malaria dan 120.000.000 I Spraycary/Alat Semprot Nyamuk Malaria

6. Spot Survey & Monitoring Evaluasi Serangga 314.000.000 I - IV Penular Penyakit (SPP)

7. Mass Blood Survey 44.590.000 III - IV

25. Jumlah kab/kota yang menyelenggara- 30 K/K Program Pencegahan dan Pemberantasan

kan sosialisasi demam thypoid Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Demam Thpoid 239.998.250 III 26. Cakupan penemuan dan tatalaksana 30% Program Pencegahan dan Pemberantasan

kasus penumonmia pada balita Penyakit

1. Workshop Tata Laksana Kasus ISPA 253.087.000 I - II 2. Pelacakan Kasus ISPA/Pneumonia 225.901.000 I - II 7. Terwujudnya peningkatan 1. Jumlah Kab/Kota Sehat 9 Kab/Kota Program Lingkungan Sehat

akses masy terhadap 1. Pertemuan Perencanaan & Evaluasi Program 151.996.000 II

air bersih, sanitasi dasar, Lingkungan Sehat

dan perumahan sehat 2. Sosialisasi Progr Kab/Kota Sehat di Kab/Kota 147.120.000 III

yg memenuhi syarat kes

(15)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

2. Persentase Kab/Kota yang menyeleng- 100% Program Lingkungan Sehat

garakan program penyehatan lingkungan 1. TOT Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 96.097.000 IV (STBM) di Kabupaten

2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis 170.000.000 IV Masyarakat(STBM) di Desa

3. Persentase RS yang melakukan penge- 38 RS Program Lingkungan Sehat

lolaan limbah medis RS 1. Sosialisasi Program Pengolahan Limbah 132.500.000 II

Medis Sarana Pely Kesehatan di Kab/Kota

2. Traning of Trainer (TOT) Program Pengelolaan 100.000.000 III Limbah Medis Sarana Pelayanan Kesehatan

3. Pembinaan Sanitasi Rumah Sakit 105.000.000 III 4. Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) 77% Program Lingkungan Sehat

yang memenuhi syarat 1. Pertemuan Hygiene Sanitasi Pasar Sehat 130.970.000 II

di Kab/Kota

5. Jumlah Puskesmas Yang memiliki 303 Pusk Program Lingkungan Sehat

Klinik Sanitasi 1. Pertemuan Petugas Klinik Sanitasi 163.877.800 II

6. Persentase Tempat Pengelolaan Makan- 78% Program Lingkungan Sehat

an TPM yang memenuhi syarat 1. Pertemuan Hygiene Sanitasi Tempat 134.300.000 II Pengolahan Makanan (TPM)

8. Terwujudnya perilaku 1. Persentase rumah tangga berperilaku 59% Program Promosi Kesehatan dan

hidup bersih dan sehat hidup bersih dan sehat Pemberdayaan Masyarakat

masyarakat 1. Peningkatan Pendidikan Masyarakat melalui 853.750.000 I - IV

Peningkatan Hari-hari Besar Kesehatan

2. Kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) 218.640.000 II 3. Penyebarluasan Infromasi Kesehatan melalui 450.000.000 II - IV

Media Cetak dan Elektronik

4. Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 165.000.000 I 5. Pertemuan Capacity Building/Desain Media 150.000.000 II

bagi Petugas Promosi Kesehatan Kab/Kota

6. Reportase Kegiatan Bidang Kesehatan 165.000.000 I - IV

7. Lomba Poster Kesehatan 165.000.000 III

8. Perlombaan dan Penilaian Desa/Kelurahan 725.000.000 II Bidang Kesehatan (PHBS, LBS, Posyandu dan

TOGA)

(16)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

2. Persentase SD yang Mempromosikan 31% Program Promosi Kesehatan dan

Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Koordinasi LP/LS dalam rangka Peningkatan 200.000.000 III Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

2. Lomba Dokter Kecil bagi Kab/Kota 150.000.000 III

3. Persentase Posyandu Purnama dan 41% Program Promosi Kesehatan dan

Mandiri Pemberdayaan Masyarakat

1. Pertemuan Koordinasi LP/LS dalam rangka 150.000.000 II Peningkatan Posyandu Terintegrasi

4. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 22 K/K Program Promosi Kesehatan dan 2 Desa yang Mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat

Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 1. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan 130.000.000 I dalam Pemanfaatan TOGA

5. Persentase desa siaga aktif 30% Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pertemuan Penguatan Pokjanal dan Kelurahan 200.000.000 III Siaga Aktif di Kab/Kota

9. Terwujudnya penyeleng- 1. Persentase penduduk miskin yang 80% Program Kebijakan dan Manajemen garaan jaminan kes menjadi peserta jaminan kesehatan Pembangunan Kesehatan

masy dan manajemen 1. Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaminan 150.000.000 I

pembangunan kes yang Kesehatan Nasional (JKN)

efisien, efektif dan 2. Rapat Lintas Program/Lintas Sektor 450.000.000 IV

akuntabel Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

2. Persentase penduduk yang telah terja- 70% Program Kebijakan dan Manajemen

min pemeliharaan kesehatan Pembangunan Kesehatan

1. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Sumut 80.067.900.000 I - IV 2. Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 250.000.000

Nasional/JKN ke Kab/Kota I

3. Penggalangan Komitmen Kepesertaan 100.000.000 IV Semesta

(17)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

3. Jumlah Kab/Kota yang Bekerja sama 100% Program Kebijakan dan Manajemen

dengan BPJS Pembangunan Kesehatan

1. Penggalangan Komitmen Kab/Kota untuk 250.000.000 IV bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

4. Jumlah dokumen monitoring,pengenda- 7 dokumen Program Kebijakan dan Manajemen lian dan evaluasi yang dihasilkan per thn Pembangunan Kesehatan

1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000 I - IV 2. Evaluasi Pencapaian Prog/Kegiatan Kes 100.000.000 I 3. Monitoring, Pengendalian & Evaluasi Prog 100.000.000 I - III

Pembangunan Kes

4. Evaluasi dan Penyusunan Indikator Kesehatan 100.000.000 II di Kab/Kota

5. Penyusunan SAKIP, Perjanjian Kinerja, 100.000.000 II Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Jumlah dokumen perencanaan dan 5 dokumen Program Kebijakan dan Manajemen pengangaran kesehatan yang dihasilkan Pembangunan Kesehatan

1. Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provsu 830.118.700 II - IV 2. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren- 321.089.000 I - II

bang) Forum SKPD Bidang Kesehatan

3. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 401.700.000 I - IV serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

4. Rapat Kerja Kes Daerah (Rakerkesda) Provsu 302.639.000 I 5. Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran 256.773.100 I - IV

Kesehatan Kab/Kota

6. Persentase Kab/Kota memiliki Profil 100% Program Kebijakan dan Manajemen

Kesehatan Pembangunan Kesehatan

1. Finalisasi Penyusunan Profil Kesehatan Prov 100.000.000 I

(18)

(3) (5) (6)

(1) (2) (4)

7. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggara- 33 K/K Program Kebijakan dan Manajemen kan Sistem Informasi Kesehatan Pembangunan Kesehatan

1. Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Bank Data Kesehatan

100.000.000 IV 2. Operasional Bank Data & Website Dinas Kes 150.000.000 I - IV 3. Penyusunan dan Pembuatan Buku Data 150.000.000 I - IV

dan Informasi Kesehatan Sumatera Utara

4. Peningkatan Pengelolaan Infor Publik Daerah 50.000.000 I - IV 5. Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) 150.000.000 III

Pembina Utama Muda NIP. 19590712 198801 2 002 Medan, 2016 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

dr. r.r. S.H Surjantini, M.Kes

Referensi

Dokumen terkait

Kab/Kota dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah

(PONEK) bagi RSUD, RSU Swasta di Kab/Kota dan RSU Provinsi.. Tercapainya persentase tenaga 100% Program Sumber Daya Kesehatan.. kesehatan yang berstandard 1. Pertemuan

Persentase sarana industri (Industri Rumah tangga) yang dibina dan diawasi 100% (40 sarana) 5 Meningkatnya pelayanan medik dasar puskesmas, 16. Persentase terealisasikannya Pkm

01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON III. SATUAN KERJA

01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2... Tegal

85 Persentase upaya kesehatan masyarakat dalam Penilaian Kinerja 100% serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 86 % kunjungan baru penyakit