• Tidak ada hasil yang ditemukan

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran : 2013

Target Anggaran

(3) (5)

1. Menurunnya Angka 1. Tercapainya Persentase Bayi Usia 55% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kematian Bayi 0 - 6 Bulan Mendapat ASI Ekslusif 1. Peningkatan Kemampuan Petugas Konselor 100.389.900

menjadi 22 per 1.000 Menyusui

Kelahiran Hidup

2. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) 92,5% 1. Penetapan Audit Maternal Perinatal (AMP) 98.585.000 Lengkap

3. Persentase Desa yang Mencapai 82% Program Pencegahan dan Pemberantasan Universal Child Immunization (UCI) Penyakit

1. Akselerasi Imunisasi-Universal Child 696.738.750 Immunization (UCI)

4. Persentase Anak 0-11 Bulan yang 85% Program Pencegahan dan Pemberantasan

Mendapatkan Imunisasi Dasar Penyakit

Lengkap 1. Upaya Pengendalian Penyakit yang dapat 807.437.625

Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

5. Cakupan Penemuan & Tata Laksana 80% Program Pencegahan dan Pemberantasan

Kasus Pneumonia pada Balita Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran 173.308.400 Pernafasan Akut (ISPA)

2. Pertemuan Validasi Data Cakupan Program 105.245.000 P2 ISPA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1) (2) (4)

(2)

6. CFR diare pada saat KLB 1,20% Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Diare 69.318.000

2. Pengendalian Penyakit Typoid 123.743.000 7. Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada >2/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk Penyakit

penduduk 1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi 265.836.550

Penyakit

2. Menurunnya Angka 1. Tercapainya Cakupan Persalinan yg 90% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kematian Ibu menjadi Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 1. Supervisi Fasilitatif ke Kab/Kota 174.380.000 275 per 100.000

Kelahiran Hidup 2. Cakupan Pelayanan Antenatal Care 89% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

(K4) 1. Pencetakan Kartu Ibu, Kartu Bayi & Register 130.000.000

Kohort

3. Tercapainya Persentase Puskesmas 60% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

yang Melaksanakan PONED 1. Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal 139.475.000 Emergensi Dasar (PONED)

4. Tercapainya persentase fasilitas 35% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

kesehatan dasar milik pemerintah 1. Workshop Petugas Kab/Kota dalam 103.000.000 yang menyelenggarakan pelayanan Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan

kesehatan reproduksi terhadap dan Anggaran Responsive Gender (ARG) wanita dan remaja

5. Persentase Ibu Hamil KEK dan 55% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Anemia Mendapatkan PMT 1. Pengadaan PMT Ibu Hamil 181.719.600

6. Tercapainya Jumlah RSUD yang 20 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

Menyelenggarakan (PONEK) 1. Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan 302.962.400 Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif

(PONEK) bagi RSUD, RSU Swasta di Kab/Kota dan RSU Provinsi

(3)

7. Tercapainya persentase tenaga 100% Program Sumber Daya Kesehatan

kesehatan yang berstandard 1. Pertemuan Koordinasi Kompetensi Tenaga 84.527.600

kompetensi Kesehatan

8. Terselenggaranya pelayanan gawat 290 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

darurat di puskesmas Puskesmas 1. PeningkatanPelayanan Ambulans/Staylapmer 288.080.000 2. PeningkatanPelayanan Ambulans 287.160.000 9. Terselenggaranya Puskesmas yang 22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

menerapkan standard Pelayanan Puskesmas 1. Pemantapan Manajemen Puskesmas 176.027.300

Medik Dasar 2. Fasilitasi Pembentukan Puskesmas Model 100.145.800

(Pusk. Perkotaan, Pusk. Pely Prima dan Pusk Pariwisata)

3. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas 262.491.300 (SIMPUS) dan Pengolahan Data SP2TP

10. Tercapainya persentase rumah sakit 90% Program Upaya Kesehatan Perorangan

yang melaksanakan pelayanan 1. Bimbingan Teknis Pelayanan Gawat Darurat 112.415.000

gawat darurat di RSUD, RSU Swasta di Kab/Kota dan RSU

Provinsi

3. Menurunnya Prevalensi 1. Tercapainya persentase gizi buruk 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Gizi Buruk dan Kurang yang ditangani 1. Pertemuan Manajemen Program Gizi Masy 91.265.375

pada Balita menjadi

sekurang-kurangnya 2. Tercapainya persentase Kab/Kota 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

20% yang melaksanakan Surveilans Gizi 1. Pertemuan Koordinasi Sistem Kewaspadaan 86.281.175

Pangan dan Gizi Buruk

3. Tercapainya persentase penyediaan 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

bufferstock MP-ASI untuk bencana 1. Penyediaan Bufferstock MP-ASI dan 350.000.000 Monitoring MP-ASI

(4)

4. Tercapainya persentase Posyandu 50% Program Promosi Kesehatan dan

Purnama dan Mandiri Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan/Bimbingan Tehnis Program 151.590.000 Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota

2. Lomba Posyandu Tingkat Provinsi 177.240.000 4. Meningkatnya Umur 1. Tercapainya persentase ketersediaan 95% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Harapan Hidup obat dan vaksin 1. Pengadaan Obat untuk Buffer Stok Provinsi : 7.000.000.000

menjadi 72 Tahun 2. Operasional Pengelolaan Program Obat dan 152.910.750

Perbekalan Kesehatan

3. Biaya Operasional Pusat Pengelolaan Pasca 327.540.000 Tanaman Obat (P4TO)

2. RS Pemerintah yang menyelenggara- 10 RSUD 1. Pilot Project Pelayanan Kefarmasian di RS 115.114.750 kan pelayanan kefarmasian sesuai

standard

3. Tercapainya persentase sarana 60% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

produk alat kesehatan dan PKRT 1. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Inspeksi 117.040.400 yang memenuhi persyaratan Sarana Prodis Alkes PKDT

4. Tercapainya persentase Kab/Kota 60% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

yang melaksanakan pembinaan dan 1. Pembinaan Sarana Kosmetika di Kab/Kota 67.030.000 pengawasan sediaan farmasi 2. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah 38.636.625

(MJAS) di Kota Medan

3. Sosialisasi Peraturan Bineasdal dan Perizinan 164.330.875 di Bidang Kefarmasian dan Alkes

5. Tercapainya persentase penggunaan 60% Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

obat rasional di sarana pelayanan 1. Pertemuan Evaluasi Ketersediaan Obat dan 169.870.875

kesehatan dasar Perbekalan Kesehatan Kabupaten/Kota

2. Pertemuan Perencanaan Terpadu Obat dan 169.870.875 Perbekalan Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota

(5)

6. Terbentuk minimal 2 puskesmas 66 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

santun usila di Kab/Kota Puskesmas 1. Advokasi Program Puskesmas Santun Lansia 169.769.350 di Kab/Kota

2. Orientasi Petugas Kesehatan dalam 128.510.500 Komunikasi Interpersonal/Konseling di

Puskesmas santun Lansia

7. Tercapainya cakupan pelayanan 65% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

kesehatan usia lanjut 1. Pertemuan Peningkatan Kemampuan dan 128.649.850

Keterampilan Pely Perawatan Komprehensif Petugas Pengelola Kes Lansia di Kab/Kota 8. Tercapainya jumlah puskesmas yang 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

menerapkan pelayanan ISO Puskesmas 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas 38.080.000

9001-2008 dalam rangka Memperoleh ISO 9001:2008

9. Terselenggaranya Pelayanan 38 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan di Puskesmas DTPK Puskesmas 1. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pemba- 162.654.100 ngunan Kesehatan di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan dan Daerah Berma- salah Kesehatan (DBK)

2. Pertemuan Penerapan Perkesmas di Daerah 145.289.100 Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dan

Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)

10. Setiap Kab/Kota memiliki 3 Puskes- 33 Kab/Kota 1. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Olahraga 172.616.375 mas yang Melaksanakan Pely Kes Tingkat Provinsi

Olahraga

11. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang 20 Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Masyarakat

menyelenggarakan pelayanan 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan 147.074.175

kesehatan kerja Kerja

(6)

12. Tercapainya persentase rumah 65% Program Promosi Kesehatan dan tangga berperilaku hidup bersih Pemberdayaan Masyarakat

dan sehat 1. Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada 605.885.550

Masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Kesehatan

2. Penyebarluasan Informasi Kesehatan 662.035.250 melalui Media Cetak dan Elektronik

3. Pekan Raya Sumatera Utara 112.129.250

4. Pertemuan Capacity Building bagi Petugas 192.287.900 Promosi Kesehatan Kabupaten/Kota

5. Pemutaran Film dan Ceramah Kesehatan di 27.320.000 Kabupaten/Kota

14. Tercapainya persentase desa siaga 35% Program Promosi Kesehatan dan

aktif Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan Desa Siaga ke Kabupaten/Kota 144.305.000 dan Konsultasi Program ke Pusat

15. Tercapainya persentase SD yang 30% Program Promosi Kesehatan dan

mempromosikan kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pertemuan Peningkatan Kinerja UKS 158.041.725 17. Tercapainya persentase keluarga 70% Program Lingkungan Sehat

menggunakan jamban memenuhi 1. TOT Sanitasi Total Berbasis Masy (STBM) 116.600.000

syarat kesehatan 2. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis 106.000.000

Masyarakat (STBM)

19. Tercapainya persentase air minum 80% Program Lingkungan Sehat

yang diperiksa yang memenuhi 1. Pengawasan Kualitas Air Minum di Perusahaan 58.100.000

syarat bakteriologis Daerah Air Minum (PDAM)

2. Pengawasan Kualitas Air Bersih 58.100.000

(7)

20. Tercapainya persentase Kab/Kota 30% Program Lingkungan Sehat

Sehat 1. Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Sehat 109.330.000

Tingkat Provinsi

2. Pilot Project Program Kota Sehat 100.620.000 3. Gerakan Aksi Penyehatan Kawasan Danau 226.320.000

Toba

21. Persentase TTU yang memenuhi 73% 1. Sosialisasi Pengelolaan Limbah Medis RS 113.737.000

syarat Kesehatan 2. Pembinaan Sanitasi Rumah Sakit 50.840.000

22. Persentase Kabupaten/Kota yang 100% Program Lingkungan Sehat

menyelenggarakan program 1. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program 109.300.000

penyehatan lingkungan Lingkungan Sehat

23. Angka Case Detection Rate 85% Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit TB Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Tuberculosis 271.830.000 24. ODHA mendapatkan Pengobatan ART 60% Program Pencegahan dan Pemberantasan

25. Prevalensi Kasus HIV penduduk 0,05% Penyakit

1. Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan Infeksi 925.497.800 Menular Seksual (IMS)

26. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta <5/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

per 100.000 penduduk penduduk Penyakit

27. Angka Kecatatan Tingkat 2 Kusta 5% 1. Pengendalian Penyakit Kusta 164.255.000 28. Angka penemuan kasus baru <0,6/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

Frambusia /100.000 penduduk penduduk Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Frambusia 129.729.000

(8)

29. Tercapainya prevalensi Kecacingan 10% Program Pencegahan dan Pemberantasan

pada anak sekolah Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Kecacingan 226.187.700 30. Angka Penemuan Kasus Malaria 1,0/1.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

per 1.000 penduduk (API) penduduk Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Malaria 718.599.150 31. Angka Kesakitan DBD per 100.000 50/100.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

penduduk penduduk Penyakit

1. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah 896.763.700 Dengue (DBD) dan Arbovirosis Lainnya

32. Kasus Zoonosa Lainnya (rabies, 85% Program Pencegahan dan Pemberantasan leptospirosis) ditangani sesuai Penyakit

standar 1. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 133.424.500

(Zoonosis)

33. Cakupan penduduk di daerah endemis 65% Program Pencegahan dan Pemberantasan

mendapatkan pengobatan massal Penyakit

filariasis 1. Pengendalian Penyakit Filariasis 185.430.000

34. Kabupaten/Kota yang melakukan 50% Program Pencegahan dan Pemberantasan

mapping vektor Penyakit

1. Surveilans Serangga Penular Penyakit 383.568.700 (Vektor)

35. Persentase Penyelidikan Epidemiologi 90% Program Pencegahan dan Pemberantasan

< 24 jam pada desa/kelurahan Penyakit

dengan KLB 1. Peningkatan Penanggulangan KLB dan 341.335.050

(9)

36. Persentase Kab/Kota melaksanakan 50% Program Pencegahan dan Pemberantasan

surveilans kesehatan matra Penyakit

1. Pembinaan Surveilans Kesehatan Matra 103.117.500 37. Angka Kematian Jemaah Haji per <2,1/1.000 Program Pencegahan dan Pemberantasan

1.000 jemaah haji jemaah haji Penyakit

1. Surveilans Kesehatan Haji 425.311.000

38. Persentase anak sekolah usia dasar 90% Program Pencegahan dan Pemberantasan yang mendapatkan imunisasi lengkap Penyakit

1. Pelaksanaan Imunisasi Anak Sekolah 605.227.000 Tingkat Dasar

39. Persentase Kab/Kota yang 90% Program Pencegahan dan Pemberantasan melaksanakan Surveilans Deteksi Penyakit

Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular 1. Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian 229.923.000 Penyakit Tidak Menular

2. Deteksi Dini Pengendalian PTM 460.140.000 3. Seminar Kesehatan dalam rangka Hari Besar 101.799.000

PTM

40. Tercapainya persentase penduduk 1,50% Program Upaya Kesehatan Perorangan

mendapat pelayanan rawat jalan 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien 7.829.829.000

dan rawat inap di rumah sakit UPT

2. Pelayanan X-Ray Keliling Kabupaten/Kota 818.062.650 3. Peningkatan Pemeriksaan Kesehatan oleh 409.612.600

UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung

4. Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan 54.500.328.250 41. Tercapainya persentase RSUD yang 80% Program Upaya Kesehatan Perorangan

menyelenggarakan pelayanan 1. Pertemuan Evaluasi Penyusunan Standard 270.524.750

berdasarkan SPM RS Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS)

bagi RSUD Kabupaten/Kota dan RSU Prov

(10)

42. Terselenggaranya Pelayanan Kes 2 RS Program Upaya Kesehatan Perorangan

Penderita Kusta yang Memenuhi 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dlm 82973300

Syarat di RS Kusta Rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan

Penyakit Kusta di RS Kusta

43. Tercapainya persentasi rumah sakit 35% Program Upaya Kesehatan Perorangan

yang terakreditasi 1. Sosialisasi Akreditasi RS Versi Tahun 2012 354.392.875

2. Sosialisasi Akreditasi RS Versi Tahun 2012 246.442.375 untuk Rumah Sakit Swasta

44. Jumlah RSUD menjadi BLUD 11 RSUD Program Upaya Kesehatan Perorangan

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 1.168.192.500 melalui Komite Mutu Pelayanan Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara

45. Tercapainya persentase rumah sakit 65% Program Upaya Kesehatan Perorangan

yang mendapatkan penetapan kelas 1. Pertemuan dalam Rangka Percepatan 218.582.500 Penetapan Kelas Rumah Sakit

46. Persentase RS yang menerapkan 40% Program Upaya Kesehatan Perorangan

standard saran dan prasarana 1. Pertemuan Meningkatan Mutu Penerapan 297.060.875 Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik

pada RSUD Kab/Kota

47. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang 33 Kab/Kota Program Upaya Kesehatan Perorangan

menyelenggarakan pelayanan 1. Pertemuan CHMN (Community Mental Health 254.137.025 kesehatan pilihan (jiwa, indera, dan Nursing)

gigi mulut) 2. Pertemuan Deteksi Dini Kebutaan akibat Cata- 119.517.025

ract, Galucoma, Kelainan Refraksi dan Xerop- thalmia

3. Pertemuan Peningkatan Kapasitas kader Kes 142.047.650 Jiwa di Kab/Kota

(11)

4. Penjaringan Kasus Pasung di Kabupaten/Kota 171.453.475 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh UPT 1.110.220.000

KIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/

Operasi Katarak dan Pemeriksaan THT)

6. Screening Gangguan Penglihatan dan 54.240.000 Pendengaran di Kabupaten/Kota

7. Pertemuan Tehnis Penanggulangan Gangguan 110.000.000 Penglihatan bagi Dokter dan Perawat Pusk

di Kab/Kota

Program Sumber Daya Kesehatan

48. Pelatihan aparatur dan non aparatur 55 1. Pertemuan Sosialisasi Akreditasi Pelatihan 125.812.700 yang terakreditasi Pelatihan 2. TOT Tenaga Pelatihan Program Kes (TPPK) 96.471.750 49. Tercapainya persentase institusi 100% Program Sumber Daya Kesehatan

pendidikan kesehatan yang dibina 1. Supervisi dan Bimbingan Teknis Institusi 74.094.000

dan diawasi Pendidikan Tenaga Kesehatan

50. Tercapainya jumlah Kab/Kota yang 33Kab/Kota Program Sumber Daya Kesehatan

menyelenggarakan penilaian dan 1. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Jabatan 182.670.000 penetapan angka kredit jabatan Fungsional Kabupaten/Kota

fungsional tenaga kesehatan 2. Rapat Berkala Tim Penilai Jabatan Fungsional 59.455.000 Provinsi Sumatera Utara

3. Honorarium Tim Penilai dan Sekretariat Tim 86.400.000 Penilai Jabatan Fungsional

51. Ratio tenaga medis per puskesmas Minimal 1 Program Sumber Daya Kesehatan

1. Validasi Basis Data SDM Kesehatan 118.755.550 2. Penempatan dan Penarikan Tenaga 486.500.000

Kesehatan

3. Pembinaan Perencanaan SDM Kesehatan di 129.512.750 Kabupaten/Kota

(12)

4. Evaluasi I Pelaksanaan Program Internship 129.218.950 Dokter Indonesia

52. Kab/Kota yang memiliki SK Tim 33 Kab/Kota Program Sumber Daya Kesehatan

Saka Bhakti Husada (SBH) 1. TOT Pamong SBH Kabupaten/Kota 100.762.500

53. Tercapainya persentase penduduk 100% Program Kebijakan dan Manajemen

miskin yang menjadi peserta Pembangunan Kesehatan

jaminan kesehatan 1. Evaluasi Midterm Program Jaminan 174.474.525

Kesehatan bagi Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kab/Kota

2. Peningkatan Kapasitas Pengelola SIM-WEB 174.474.525 Jamkesmas

3. Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan 290.590.950 Kepesertaan Semesta (Universal Health

Coverage)

54. Kabupaten/Kota yang 30 Kab/Kota Program Kebijakan dan Manajemen

menyelenggarakan Jaminan Pembangunan Kesehatan

Kesehatan Daerah 1. Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera 66.000.000

Utara (Jamkesda)

55. Meningkatnya persentase alokasi 10% Program Kebijakan dan Manajemen pembiayaan kesehatan (di luar gaji Pembangunan Kesehatan

pegawai) dari APBD 1. Pembangunan Kesehatan pada DesaBinaanPKK 314.480.000 2. Sustainability PHP-II (Operasional BP-JHC) 926.451.600

dan Rapat-Rapat Lintas Program dan Lintas Sektoral Tingkat Provinsi

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam 1.200.000.000 Pembangunan Kesehatan Bekerjasama

dengan LSM/NGO dalam rangka Sustainability PHP-II

(13)

56. Jumlah kebijakan dan pedoman, serta 3 Program Kebijakan dan Manajemen hukum kesehatan yang Peraturan Pembangunan Kesehatan

disosialisasikan 1. Pembinaan Organisasi, Hukum, dan 99.120.000

Peraturan Perundang-Undangan 57. Jumlah dokumen perencanaan yang 3 Program Kebijakan dan Manajemen

dihasilkan Dokumen Pembangunan Kesehatan

1. Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi 477.702.550 Sumatera Utara

2. Koordinasi Pembangunan Kesehatan 414.711.700 Provinsi Sumut

3. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren- 240.960.925 bang) Forum SKPD Bidang Kesehatan

4. Pembinaan Tenaga Perencana Kesehatan 125.410.000 5. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 293.723.000

serta Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

6. Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan 248.976.550 Provinsi Sumut 2013-2018

58. Jumlah Dokumen Anggaran dan Pem- 4 Program Kebijakan dan Manajemen Biayaan Kesehatan yang dihasilkan Dokumen Pembangunan Kesehatan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I 204.465.000 dan Semester II Tahun 2013

2. Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil 112.960.000 Pemeriksaan (LHP) Auditor

59. Jumlah dokumen monitoring, 7 Program Kebijakan dan Manajemen pengendalian dan evaluasi yang Dokumen Pembangunan Kesehatan

dihasilkan 1. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 200.430.000

Kesehatan

2. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Tahunan 92.833.850

(14)

3. Penyusunan dan Pembuatan Buku Semester 184.498.450 Hasil-Hasil Pembangunan Kesehatan di Kab/

Kota se-Sumatera Utara

4. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan/Program 170.360.000 Kesehatan

5. Sosialisasi Pencapaian Sasaran Pembangunan 192.804.600 Kesehatan

6. Evaluasi dan Penyusunan Indikator Kesehatan 472.287.600 di 3 Kabupaten/Kota

60. Persentase Kab/Kota memiliki Profil 100% Program Kebijakan dan Manajemen

Kesehatan Pembangunan Kesehatan

1. Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2011 173.326.500 2. Updating Manajemen Data Kab/Kota 162.432.500 61. Terselenggaranya Sistem Informasi 33 Kab/Kota Program Kebijakan dan Manajemen

Kesehatan di Kab/Kota Pembangunan Kesehatan

1. Operasional bank Data dan Web Site Dinas 286.105.000 Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

2. Sosialisasi SIMDA 140.714.700

3. Pertemuan Pengelola Sistem Informasi Kes 197.627.600 (SIK) dan Bank Data Kesehatan

62. Terlaksananya Penelitian Kesehatan 3 Penelitian Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. Penelitian Kesehatan 155.090.000

Jumlah Anggaran :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

8.322.345.150 Rp

2.890.129.050 Rp

2.230.834.675 Rp

809.656.050 Rp

(15)

5. Program Lingkungan Sehat

6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 7. Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 8. Program Sumber Daya Kesehatan

9. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 10. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Program Peningkatan Displin Aparatur

14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

69.482.692.925 Rp

1.674.180.800 Rp

73.640.622.125 Rp

155.090.000 Rp

11.167.633.100 Rp

15.444.284.900 Rp

1.099.467.000 Rp

8.589.383.425 Rp

NIP. 19590712 198801 2 002

Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara,

H. Gatot Pujo Nugroho, ST dr. S.H Surjantini, M.Kes

Pembina Utama Muda Medan, 17 Mei 2013

335.650.000 Rp

1.987.080.000 Rp

250.000.000 Rp

JUMLAH Rp 198.079.049.200

Referensi

Dokumen terkait

Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya kebutuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah Waktu Pelaksanaan : Maret, Mei, Juli dan Oktober. Keterangan

Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 22 K/K Program Promosi Kesehatan dan 2 Desa yang Mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat. Tanaman Obat Keluarga

Persentase sarana industri (Industri Rumah tangga) yang dibina dan diawasi 100% (40 sarana) 5 Meningkatnya pelayanan medik dasar puskesmas, 16. Persentase terealisasikannya Pkm

Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 22 Kab/Kota Program Promosi Kesehatan dan 2 Desa yang Mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat.. Tanaman Obat Keluarga

Cakupan Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP 100 % Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan

Pencaker yang dilatih ketrampilan tata rias 11 Orang PROGRAM : Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

Jumlah perangkat desa yang memahami kearsipan dalam rangka Arsip Masuk Desa.. 26 lembaga 30 orang 26 lembaga 30 orang 100

85 Persentase upaya kesehatan masyarakat dalam Penilaian Kinerja 100% serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 86 % kunjungan baru penyakit