NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL :
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2010 - 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatkan jaringan distribusi pada sektor perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/
Produk
Rasio los terisi terhadap jumlah los yang tersedia
34,88% 40% 45% 50% 55% 60% Penataan dan Revitalisasi
Pasar Tradisional
Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Meningkatkan peran BPSK sebagai lembaga perlindungan konsumen
Persentase kasus yang terselesaikan (jumlah kasus terselesaikan terhadap total kasus)
44 kasus (40%
kasus yang terselesaikan)
50% 55% 60% 65% 70% Optimalisasi Operasional
BPSK
Meningkatnya Kualitas peredaran barang di pasaran
Tingkat Pengawasan Barang Beredar dan pengujian mutu barang
50% 53% 56% 59% 62% 65% Pengawasan peredaran dan
mutu barang di Pasar Modern maupun Tradisional
Terjaminnya tertib ukur/takar/ timbang dan perlengkapannya
Rasio Peneraan Unit Per Tahun
0% 15% 30% 45% 60% 75% pengelolaan kemetrologian
(sarana prasarana, pendataan, peneraaan, pengawasan dan pembinaan) Meningkatkan usaha
ekspor daerah
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Meningkatnya nilai produk ekspor
Peningkatan Nilai ekspor
144,147,336 149,913,229 155,909,758 162,146,148 168,631,994 175,377,274 Optimalisasi Potensi dan Kebijakan Eksport
Penataan dan Pembinaan PKL
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Menurunkan jumlah Pedagang Kaki Lima di tempat terlarang
Jumlah PKL di tempat terlarang
7439 PKL 7000 PKL 6000 PKL 4000 PKL 2000 PKL 1000 PKL Pembinaan PKL dan
penyuluhan peningkatan disiplin PKL
Meningkatkan nilai tambah produk industri kecil dan menengah
Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah
Jumlah industri kecil dan menengah (kumulatif)
3028 unit 3119 unit 3213 unit 3309 unit 3408 unit 3510 unit Pengembangan potensi dan pembinaan industri kecil dan menengah
KONDISI EXISTING
2008
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM
MISI 1 : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA JASA PERDAGANGAN
1.1. URUSAN PERDAGANGAN
STRATEGI PROGRAM SASARAN PROGRAM
1.2. URUSAN PERINDUSTRIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014
INDIKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
2010 2011 2012 2013 2014 EXISTING
2008
STRATEGI PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN
PROGRAM Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu produk
Jumlah Industri yang memanfaatan Teknologi Tepat Guna
500 Unit Usaha 550 Unit 600 Unit 650 Unit 700 Unit 750 Unit Pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas IKM
Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya peran dan fungsi Koperasi
Persentase Koperasi Aktif
151/757 (20%) 20% 20% 20% 20% 20% Pengembangan manajemen
dan Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya daya saing produk UMKM
6% 7% 7% 8% 8% 9% Peningkatan Peran Serta
Lembaga Intermediasi dan UMKM
Optimalisasi Pembinaan Kelembagaan Lembaga Intermediasi dan UMKM Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi UMKM
Meningkatnya investasi 913,471 Milyar 958.471 1003.471 1048.471 1093.471 1138.471 Kerjasama investasi
Penyediaan informasi dan potensi peluang investasi Pelaksanaan Forum Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tkt Kota, Provinsi, Regional dan Nasional
Pelaksanaan promosi investasi dan produk unggulan di dalam dan di luar negeri
Meningkatkan kunjungan wisatawan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor
10% 10% 10% 10% 10% Penyediaan sarana dan
prasarana penunjang pariwisata
Pembinaan Sumber daya pendukung pariwisata Optimalisasi Jejaring Pariwisata dan Penyediaan Informasi Pariwisata 1.4. URUSAN PENANAMAN MODAL
Meningkatkan daya tarik investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase pertambahan UMKM yang dibina dari total UMKM (32.578 unit)
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1.5. URUSAN PARIWISATA
Wisatawan Mancanegara 24.385 orang;
Wisatawan Nusantara 1.087.900 orang 1.3. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2010 2011 2012 2013 2014 EXISTING
2008
STRATEGI PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN
PROGRAM
Meningkatkan kesempatan dan perluasan kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Meningkatnya fasilitasi penciptaaan lapangan kerja
Rasio Jumlah Pencari Kerja terhadap lowongan kerja
8,9 % 15% 20% 25% 30% 35% Pengembangan basis data
dan sistem informasi tenaga kerja dan lowongan kerja Fasilitasi penyebaran informasi peluang kerja Padat Karya Produktif Berkelanjutan Meningkatnya
kesejahteraan pekerja
Rp893,000 Rp928,720 Rp956,500 Rp985,504 Rp1,015,069 Rp1,045,521 Penetapan Kebijakan UMK
Pembinaan Hubungan Industrial
Menurunkan pekerja anak dan anak terpaksa bekerja
Jumlah pekerja anak dan anak terpaksa bekerja
180 anak 35% 35% 35% 35% 40% Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penetapan Kebijakan Ketenagakerjaan
Meningkatnya informasi dan pemahaman perusahaan tentang K3
Meningkatnya perusahaan yang membina pekerja tentang K3
100 Prsh 100 Prsh 100 Prsh 100 Prsh 100 Prsh 100 Prsh Pemantauan dan Pembinaan K3 pada perusahaan
Meningkatkan ketersediaan bahan pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatnya ketersediaan pangan
Skor PPH 81,1 % 82% 83% 84% 85% 86% Peningkatan Distribusi,
Mutu, dan Ketersediaan Pangan Masyarakat Pemanfaatan Diversifikasi Bahan Pangan Optimalisasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Meningkatnya pendapatan petani
Jumlah kelompok yang dibina
8 Kelompok 12 Kelompok 12 Kelompok 12 Kelompok 12 Kelompok 12 Kelompok Pembinaan, penyuluhan dan pendampingan
petani/kelompok tani dalam Pemanfaatan lahan pekarangan menjadi lebih produktif
Optimalisasi Usaha Tani (mixed Farming) UMK yang sesuai
dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
1.7. URUSAN KETAHANAN PANGAN Menciptakan iklim kerja
yang kondusif dalam hubungan industrial
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.6 URUSAN KETENAGAKERJAAN
2010 2011 2012 2013 2014 EXISTING
2008
STRATEGI PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN
PROGRAM
Mengembangkan nilai tambah produk pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Meningkatnya pengolahan hasil pertanian
Jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi (tanaman hias, ikan hias, jambu dsb)
19 Komoditi 21 23 25 26 27 Optimalisasi Pengembangan,
Penanganan dan Pengolahan, Mutu, serta Ketersediaan Komoditi Olahan yang Berdaya Saing
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Meningkatnya
keamanan dan kesehatan produk daging
Jumlah Hewan yang dipotong di RPH
10.749 Ekor 20.360 Ekor 20.515 Ekor 23.998 Ekor 25.909 Ekor 27829 Ekor Pembangunan dan Revitalisasi Peningkatan Mutu Pelayanan RPH
Pengendalian hama dan penyakit secara berkelanjutan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan
556.600 Ekor 151.130 Ekor 201.800 Ekor 202.450 Ekor 203.100 Ekor 203.750 Ekor Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan
Pengendalian hama dan penyakit tanaman (OPT) Pengendalian hama dan penyakit ikan Meningkatkan
pemasaran produk dan hasil olahan produk pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Meningkatnya nilai jual produk pertanian
Jumlah produk pertanian yang dikemas sesuai standar
6 9 9 9 9 9 Pengembangan pemasaran
dan jejaring bisnis Hasil Pertanian
1.9. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Peningkatan lembaga
kemasyarakatan pengelolaan SDM dan teknologi tepat guna
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
Peningkatan dan pendayagunaan IPTEK
Meningkatkan profesionalisme pelaku usaha Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kelurahan
0 30 org 50 org 50 org 50 org 50 org Pelatihan pelaku Usaha TTG
Meningkatnya penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh masyarakat
1 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali Pameran TTG
Meningkatnya pemahaman remaja mesjid dalam usaha ekonomi dan IPTEK
69 org 74 org 100 org 100 org 100 org 100 org Pelatihan IPTEK dan
Ekonomi Jumlah hewan ternak
dan unggas yang divaksin 1.8. URUSAN PERTANIAN
2010 2011 2012 2013 2014 EXISTING
2008
STRATEGI PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN
PROGRAM Pengembangan sikap
dan mental wirausaha
Meningkatnya profesionalisme Pengurus UEK SP
68 UEK-SP 100% 100% 100% 100% 100% Pelatihan bagi pembinaan
LKM UEK-SP
Meningkatnya profesionalisme pengelolaan KUBE Gakin
60% 70% 80% 85% 90% 100% Biaya operasional dan
subsidi pendamping UEK-SP
Meningkatnya peranan pengurus mesjid dalam usaha masyarakat
0 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org Pelatihan Pengelola Ekonomi
Masyarakat syariah
Meningkatnya profesionaliseme pengelolaan kinerja modal UEK SP
0 68 UEK 68 UEK 68 UEK 68 UEK 68 UEK Penilaian kinerja Pengurus
UEK-SP
Meningkatnya pemahaman para pelaku usaha ekonomi makro dan koperasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat
0 1 Pos 1 Pos 1 Pos 1 Pos 1 Pos Pelatihan Pengelola Ekonomi
Syariah Masjid
1.10. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi
Tersalurkannya calon transmigran
100 KK 30 KK 30 KK 30 KK 30 KK 30 KK Penjajakan dan Penempatan
Evaluasi Calon Transmigran
Pelatihan Calon Transmigran
Bantuan Alat Transportasi Meningkatkan
kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi agar lokasi tujuan transmigrasi mempunyai akses yang baik dengan pusat perekonomian
Jumlah calon transmigran yang mengikuti transmigrasi