• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021"

Copied!
31
0
0

Teks penuh

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 (0274) 514448, 515865, 515866, 562682

pertanahantataruang@jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

( KUNDHA NITA MANDALA SARTA TATA SASANA )

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

(2)

1

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2021 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun kelima dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra 2017-2022, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2021 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan.

Dalam rangka untuk menunjang tema pembangunan daerah untuk Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta tahun 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Pertanahan dan Tata Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta, Juli 2021

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP.

NIP. 19720411 199803 1 007

(3)

2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR………... 1

DAFTAR ISI ………... 2

BAB I PENDAHULUAN ... 3

1.1 Latar Belakang ... 3

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika ... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ... 7

2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2021. ... 7

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD ... 8

3.1. Perubahan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD... 8

3.2 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2021 ... 9

3.3 Rencana Program dan Kegiatan SKPD ... 9

BAB IV PENUTUP ... 10

LAMPIRAN

(4)

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021;

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(5)

4 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;

19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata

Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana).

(6)

5 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

1.4 Sistematika

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana).Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD BAB IV Penutup

LAMPIRAN

(7)

6

BAB II

EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2021, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan baik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun pada institusi pelaksana/mitra kerja menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2021

dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II Tahun

2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

(8)

7

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 3.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta adalah :

1. Nilai Kesesuaian pemanfaatan ruang yang semakin tinggi.

2. Administrasi Pertanahan yang semakin tertib.

3.1.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta adalah :

1. Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang Meningkat.

2. Tertib administrasi pertanahan meningkat.

3.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta yaitu:

3.1.4 Rencana Kinerja Tahunan 2021

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.

Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.

70,45

2. Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.

86,31

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.

Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.

70,45

2. Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.

86,31

(9)

8 3.2 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2021

Belanja SKPD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 69.629.365.554,- mengalami penambahan sebesar Rp. 52.463.903.619,- (305,64 %) dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.17.165.461.935,- terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.914.550.260,- atau bertambah sebesar Rp. 225.420.984,- (4,81% ) dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.689.129.276,-

b. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 64.714.815.294,- atau mengalami penambahan sebesar Rp.52.238.482.683,- (418,70%) dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12.476.332.659,-

Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun

2021 terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

(10)

9

BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2021, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2021 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Yogyakarta serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2021.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2021 Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP.

NIP. 19720411 199803 1 007

(11)

10

LAMPIRAN

(12)

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1 Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang 70.45 %

2 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan 97.73 %

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat

Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat

1.202.532.872,00 0,00 742.503.829,00 A 414.878.440,00 A 202.591.524,00 0,00% 48,83% Sekretariat

4.560.000,00 0,00 4.400.000,00 79,15% 3.430.000,00 79,15% 3.139.400,00 100,00% 91,53% -

Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan

Renja Tahun 2021. 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 63,89% 63,89% 100,00%

Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan

1 Berita Acara 0 Berita Acara 1 Berita Acara 100,00% 100,00% 100,00%

3.300.000,00 0,00 7.040.000,00 17,39% 1.020.000,00 17,39% 1.018.400,00 100,00% 99,84% -

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00%

Penyusunan Buku 0 Buah 0 Buah 100 Buah 0,00% 0,00% 0,00%

13.090.000,00 0,00 6.700.000,00 41,85% 2.745.000,00 41,85% 2.223.400,00 100,00% 81,00% -

Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan

Hasil Renja OPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00%

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 51,30% 51,30% 100,00%

1.200.000,00 0,00 1.160.000,00 52,00% 580.000,00 52,00% 580.000,00 100,00% 100,00% -

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1 ASN 0 ASN 38 ASN 52,00% 52,00% 100,00%

3.000.000,00 0,00 1.160.000,00 52,00% 580.000,00 52,00% 579.000,00 100,00% 99,83% -

Bahan Pelaksanaan Verifikasi

1 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00%

31.853.040,00 0,00 3.480.000,00 43,38% 1.440.000,00 43,38% 1.140.000,00 100,00% 79,17% -

Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan 12 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 43,38% 43,38% 100,00%

1.225.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -

Laporan Keuangan

Akhir Tahun 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00%

1.850.000,00 0,00 1.560.000,00 32,77% 480.000,00 32,77% 180.000,00 100,00% 37,50% -

Bahan Tanggapan

Pemeriksaan 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 32,77% 32,77% 100,00%

TAHUN 2021

Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Pelaksanaan Penatausahaan

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 3 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)

Unit SKPD Penanggung

Jawab Ket

3

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)

2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021

Target Renja SKPD TW II Tahun 2021

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2021 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Formula Indikator Program

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

Tabel 2.1

(13)

5.400.000,00 0,00 6.200.000,00 43,45% 2.570.000,00 43,45% 2.399.400,00 100,00% 93,36% - Laporan Keuangan

Bulanan/Semesteran

12 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 43,45% 43,45% 100,00%

435.000,00 0,00 1.160.000,00 52,00% 580.000,00 52,00% 580.000,00 100,00% 100,00% -

Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00%

10.737.500,00 0,00 12.390.750,00 51,19% 6.095.000,00 51,19% 5.950.000,00 100,00% 97,62% -

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

4 Jenis 0 Jenis 9 Jenis 51,19% 51,19% 100,00%

26.923.329,00 0,00 37.041.758,00 54,52% 19.543.000,00 54,52% 0,00 100,00% 0,00% -

Alat Tulis Kantor 49 Jenis 0 Jenis 60 Jenis 48,16% 48,16% 100,00%

Jam Dinding 10 Buah 0 Buah 5 Buah 100,00% 100,00% 100,00%

49.250.000,00 0,00 38.985.550,00 44,06% 16.399.550,00 44,06% 13.674.200,00 100,00% 83,38% -

Barang Cetakan 5 Jenis 0 Jenis 6 Jenis 41,68% 41,68% 100,00%

Penggandaan

50000 Lembar 0 Lembar 60000 Lembar 52,00% 52,00% 100,00%

5.565.000,00 0,00 2.700.000,00 51,00% 1.350.000,00 51,00% 1.320.000,00 100,00% 97,78% -

Surat Kabar selama 12

bulan 5 Jenis 0 Jenis 2 Jenis 51,00% 51,00% 100,00%

271.175.000,00 0,00 110.700.000,00 38,35% 41.000.000,00 38,35% 26.151.620,00 100,00% 63,78% -

Makan Minum Rapat 3025 Os 0 Os 1750 Os 42,00% 42,00% 100,00%

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(Dalam DIY)

4 Kali 0 Kali 4 Kali 51,23% 51,23% 100,00%

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(Jawa)

14 Kali 0 Kali 4 Kali 72,22% 72,22% 100,00%

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Jawa 5 Kali 0 Kali 2 Kali 0,00% 0,00% 0,00%

170.980.247,00 0,00 3.900.000,00 100,00% 3.900.000,00 100,00% 3.150.000,00 100,00% 80,77% -

Mike Wireless 0 Unit 0 Unit 3 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

7.064.000,00 0,00 3.197.000,00 50,33% 1.545.000,00 50,32% 1.187.700,00 99,99% 76,87% -

Materai 500 Lembar 0 Lembar 255 Lembar 47,10% 47,10% 100,00%

Administrasi Bank 6 Buku 0 Buku 2 Buku 63,05% 63,02% 99,95%

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 52,00% 2.100.000,00 52,00% 948.400,00 100,00% 45,16% -

Pembayaran Rekening

Telephone 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 52,00% 52,00% 100,00%

165.234.756,00 0,00 182.087.796,00 50,00% 75.869.915,00 50,00% 75.447.504,00 100,00% 99,44% -

Jasa Kebersihan

Kantor 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 50,00% 50,00% 100,00%

Tenaga Teknis 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 50,00% 50,00% 100,00%

156.810.000,00 0,00 151.385.000,00 57,43% 83.910.000,00 57,43% 49.286.900,00 100,00% 58,74% -

Pembayaran Pajak

kendaraan roda 2 11 Unit 0 Unit 12 Unit 24,64% 24,64% 100,00%

Pembayaran Pajak

kendaraan roda 4 5 Unit 0 Unit 5 Unit 20,46% 20,46% 100,00%

Pemeliharaan

kendaraan Roda 2 11 Unit 0 Unit 12 Unit 54,95% 54,95% 100,00%

Pemeliharaan

kendaraan Roda 4 5 Unit 0 Unit 5 Unit 60,41% 60,41% 100,00%

44.430.000,00 0,00 37.015.975,00 70,69% 25.440.975,00 69,49% 13.635.600,00 98,31% 53,60% -

AC Split 14 Unit 0 Unit 12 Unit 52,00% 52,00% 100,00%

Kamera 1 Unit 0 Unit 2 Unit 52,00% 0,00% 0,00%

Pompa Air 1 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Printer 6 Unit 0 Unit 8 Unit 72,96% 72,96% 100,00%

Sepeda 2 Unit 0 Unit 2 Unit 52,00% 0,00% 0,00%

224.250.000,00 0,00 124.300.000,00 100,00% 124.300.000,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00% -

Gedung Kantor

Dispertaru 1 Lokasi 0 Lokasi 1 Lokasi 100,00% 100,00% 100,00%

95,38% 69,97%

Sangat Tinggi Sedang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 22 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 20 Penyediaan Jasa

PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18 Penyediaan Jasa

KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyusunan Pelaporan dan

Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD

(14)

Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat

Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang.

Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.

88,48% 2.545.076.200,00 74,18% 9,00 79% 2.173.244.940,00 76,48% 791.373.250,00 76.40% 332.639.350,00 100,53% 42,03% Bidang Tata

Ruang

Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang

Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Penilaian, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.

75.45% 0,00 57.00% 0,00 62.25% 0,00 0,58% 58.73% 0,00 101,26% 0,00%

Bidang Pengendalian dan Pengawasan

0,00 0,00 234.902.480,00 53,00% 118.772.100,00 53,00% 67.327.090,00 100,00% 56,69% -

Penetapan Raperda

RTRW 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 53,00% 53,00%

100,00%

266.106.080,00 0,00 71.573.040,00 20,00% 13.897.100,00 20,00% 12.828.260,00 100,00% 92,31% -

Penetapan Raperwal RTBL Kawasan Jetis

0 Dokumen

0 Dokumen 1 Dokumen

20,00% 20,00% 100,00%

222.293.040,00 0,00 82.982.540,00 50,00% 35.226.850,00 68,00% 14.899.620,00 136,00% 42,30% -

Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota

750 Dokumen

1 dokumen

750 Dokumen

50,00% 68,00%

136,00%

0,00 9,00 412.200.000,00 52,50% 207.420.000,00 52,00% 82.345.000,00 99,05% 39,70% -

Raperwal Penetapan Insentif Disinsentif dan Teknik Pengaturan Zonasi

0 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen

5,00% 5,00%

100,00%

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota RDTR

0 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen

100,00% 99,00%

99,00%

1.018.800.000,00 0,00 277.980.000,00 85,00% 125.090.000,00 85,00% 28.582.200,00 100,00% 22,85% -

Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kraton

0 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen

85,00% 85,00%

100,00%

209.300.000,00 0,00 232.220.000,00 40,47% 79.345.000,00 40,47% 76.793.000,00 100,00% 96,78% -

Kajian Pengaturan Ruang Bawah Bumi di Kota Yogyakarta

0 dokumen

0 dokumen

1 dokumen

10,00% 10,00%

100,00%

Kajian Rencana Pengembangan Jalan dan Arahan GSB di Kota Yogyakarta

0 dokumen

0 dokumen

1 dokumen

100,00% 100,00%

100,00%

336.303.040,00 0,00 337.786.840,00 20,00% 15.932.100,00 20,00% 14.460.840,00 100,00% 90,77% -

Kajian evaluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan

1 dokumen

0 dokumen

1 dokumen

20,00% 20,00%

100,00%

254.650.000,00 0,00 272.440.000,00 60,00% 110.140.000,00 30,00% 477.000,00 50,00% 0,43% -

Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial

1 dokumen

0 dokumen

1 dokumen

60,00% 30,00%

50,00%

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 7 Koordinasi dan Sinkronisasi

Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

8 Sistem Informasi Penataan Ruang

5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

6 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

3 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang

4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 2 Penetapan Kebijakan dalam

rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

(15)

30.080.000,00 0,00 40.237.000,00 44,71% 13.958.000,00 44,71% 9.554.000,00 100,00% 68,45% - Pemberian Insentif

Disinsentif Bidang

Penataan Ruang 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 45,00% 45,00%

100,00%

Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penataan Ruang

1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 45,00% 45,00%

100,00%

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 40,00% 40,00%

100,00%

138.620.000,00 0,00 138.700.000,00 40,00% 53.460.000,00 40,00% 9.010.000,00 100,00% 16,85% -

Audit Tata Ruang 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 40,00% 40,00% 100,00% -

Penyusunan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 40,00% 40,00%

100,00%

68.924.040,00 0,00 72.223.040,00 25,16% 18.132.100,00 31,00% 16.362.340,00 123,21% 90,24% -

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 25,16% 31,00%

123,21%

100,75% 56,12%

Sangat Tinggi Rendah

Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

Persentase penerbitan Izin Lokasi

Surat Izin Lokasi yang terbit dibagi jumlah permohonan Izin Lokasi yang masuk x 100%

100,00% 8.050.000,00 0,00 0,00 100,00% 8.380.000,00 36.09% 3.020.000,00 38,00% 2.735.600,00 105,29% 90,58%

Bidang Pengendalian dan Pengawasan

8.050.000,00 0,00 8.380.000,00 36,09% 3.020.000,00 38,00% 2.735.600,00 105,29% 90,58% -

Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

1 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 36,09% 38,00% 105,29%

105,29% 90,58%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta

Jumlah penanganan terhadap masalah pertanahan yang terfasilitasi dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang masuk. x 100%

100% 191.793.750,00 0,00 73.638.980,00 100% 199.028.750,00 29.45% 29.118.750,00 34,00% 13.099.200,00 115,45% 44,99%

Bidang Pengendalian dan Pengawasan

191.793.750,00 73.638.980,00 199.028.750,00 14,68% 29.118.750,00 17,42% 13.099.200,00 118,67% 44,99%

Tahun 2020 berupa kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan Penanganan

Permasalahan Pertanahan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 29,45% 34,00% 115,45%

Kajian Potensi Konflik

Pertanahan 1 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,05% 1,00% 2000,00%

118,67% 44,99%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

1 Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rata-rata capaian kinerja 11 Koordinasi Pelaksanaan

Penataan Ruang

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota 9 Koordinasi dan Sinkronisasi

Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

10 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

(16)

Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah

Jumlah pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%

100,00% 14.263.441.500,00 96,12% 17.963.911.200,00 96,70% 7.912.678.040,00 96.70% 7.861.757.100,00 96.70% 110.570.200,00 100,00% 1,41% Bidang

Pertanahan

14.263.441.500,00 17.963.911.200,00 7.912.678.040,00 99,36% 7.861.757.100,00 99,36% 110.570.200,00 100,00% 1,41%

Tahun 2020 berupa kegiatan Pemanfaatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Pengadaan Tanah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 43,00% 43,00% 100,00%

Pengadaan Tanah untuk Normalisasi

Simpang Jalan Bugisan 0 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 100,00% 100,00% 100,00%

Pengadaan Tanah untuk RTHP Kelurahan

Wirobrajan 0 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 1,41%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot

Tanah aset pemkot yang bersertifikat dibagi total tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan x 100%

100,00% 1.929.725.724,00 96,93% 80.780.789,00 98,26% 251.431.936,00 97,26% 60.802.440,00 97,26% 37.876.556,00 100,00% 62,29% Bidang

Pertanahan

1.929.725.724,00 80.780.789,00 251.431.936,00 28,99% 60.802.440,00 26,38% 37.876.556,00 91,01% 62,29% Tahun 2020

berupa Fasilitasi Pendaftaran

Permohonan Pembuatan/Perubaha n Peta Bidang untuk Fasilitas Umum

5 Bidang 5 Bidang 5 Bidang 62,00% 20,00% 32,26%

Pelacakan dan Identifikasi Tanah Se- Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 52,00% 45,00% 86,54%

Pendaftaran Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta

270 Bidang 5 Bidang 25 Bidang 25,00% 25,00% 100,00%

Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

25 Bidang 15 Bidang 25 Bidang 40,00% 15,00% 37,50%

91,01% 62,29%

Sangat Tinggi Rendah Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN TANAH

KOSONG

1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja

Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(17)

Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan.

Papan nama dan penanda batas yang terpasang dibagi papan nama dan penanda batas yang direncanakan.

100,00% 0,00 0,00 0,00 93,33% 291.225.164,00 7,91% 59.774.235,00 7.91% 39.299.079,00 100,00% 65,75% Bidang

Pertanahan

Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara

Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.

100,00% 0,00 0,00 75,00% 0,00 27,65% 0,00 27.65% 0,00 100,00% 0,00% Bidang

Pertanahan

291.225.164,00 21,03% 59.774.235,00 21,03% 39.299.079,00 100,00% 65,75% -

Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Pertanahan

10 Lokasi 0 Lokasi 10 Lokasi 38,00% 38,00% 100,00%

Penyelesaian Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara

10

Rekomendasi 1 Rekomendasi 15

Rekomendasi 35,00% 35,00% 100,00%

Papan Batas Antar Kota dan Kabupaten yang dibuat dan dipelihara

0 buah 0 buah 20 buah 9,00% 9,00% 100,00%

Pilar Batas Antar Kota dan Kabupaten yang

dibuat dan dipelihara 150 buah 0 buah 50 buah 8,00% 8,00% 100,00%

100,00% 65,75%

Sangat Tinggi Sedang

Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat

- - 0,00% 1.503.600.000,00 0,00% 1.188.868.300,00 0,00% 874.248.000,00 0,00% 167.649.000,00 0,00% 74.333.600,00 0,00% 44,34%

Bidang Pertanahan dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

1.053.550.000,00 650.652.800,00 488.440.000,00 25,00% 75.950.000,00 25,00% 14.700.500,00 100,00% 19,36% -

Identifikasi 75 Bidang Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta

1 Bidang 1 Bidang 75 Bidang 25,00% 25,00% 100,00%

Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

75 Bidang 100 Bidang 100 Bidang 25,00% 25,00% 100,00%

Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten PROGRAM PENYELENGGARAAN

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN

1 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

(18)

305.500.000,00 538.215.500,00 236.980.000,00 26,00% 54.249.000,00 26,00% 32.798.500,00 100,00% 60,46%

Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta

100

Rekomendasi 1 Rekomendasi 200

Rekomendasi 26,00% 26,00% 100,00%

144.550.000,00 0,00 121.328.000,00 11,10% 9.950.000,00 11,10% 1.424.600,00 100,00% 14,32%

Fasilitasi Penanganan 25 permasalahan pertanahan, keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta

1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 11,10% 11,10% 100,00%

0,00 0,00 27.500.000,00 100,00% 27.500.000,00 100,00% 25.410.000,00 100,00% 92,40% -

Pengadaan Kamera DSLR

0 unit

0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pengadaan Scanner 0 unit

0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 46,63%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

12.452.740.659,00 9.388.373.215,00 813.145.109,00

98,13% 8,66%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Yogyakarta, 2021 Yogyakarta, 2021

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG BAPPEDA

WAHYU HANDOYO HP, ST, MA.MTP Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197204111998031007 NIP. 197203061996031004

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Bappeda: Agar dapat segera menyelesaikan proses administrasi yang tertunda pada bulan berikutnya, agar tidak menjadi deviasi pada triwulan selanjutnya dan melakukan rasionalisasi pada tahapan perubahan anggaran untuk kegiatan yang tidak akan dilaksanakan..

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : agar dalam melakukan perencanaan baik dalam menentukan ploting maupun tata kala dapat melihat trend pada tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal.

Disusun oleh Dievaluasi oleh

Total anggaran dari seluruh program

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%) Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tersedianya SDM sesuai dengan kualifikasi dan tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : 1. Pemberlakuan wfh-wfo menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal sesuai rencana 4 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 2 Penyiapan Bahan

Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

3 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah KasultananTanah Kadipaten dan Tanah Desa

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan