• Tidak ada hasil yang ditemukan

DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT"

Copied!
34
0
0

Teks penuh

(1)

TUJUAN :

1 UHH Berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesifik Date Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite

72,30 72,00

2 AKI Jumlah kematian ibu pada tahap

kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 KH

93,65 PER 100.000

95 PER 100.000

3 AKB Jumlah kasus kematian bayi pada

usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x 1.000 KH

3,59 PER 1000 4 PER 1000

NO INDIKATOR TUJUAN RUMUS Kondisi Awal

2015

Kondisi Tahun 2021

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

(2)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 AKI Jumlah kematian ibu pada tahap

kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 KH

93,65 PER 100.000

115 110 105 102 100 95

AKB Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x 1.000 KH

3,59 PER 1000 4 4 4 4 4 4

Presentasi balita gizi buruk

Jumlah balita dengan BB sangat kurang / Jumlah balita yang ditimbang x 100 %

1.2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

Jumlah Desa siaga aktif purnama mandiri / Jumlah seluruh Desa x 100 %

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 1. Pembangunan

berwawasan kesehatan

2. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Program promosi dan pemberdayaan masyarakat 2 Meningkatnya

kesehatan keluarga dan perbaikan gizi

masyarakat

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia,

2. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui

1. Program kesehatanibu melahirkan dan anak 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program peningkatan kesehatan lansia 4. Program perbaikan gizi masyarakat

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Meningkatnya

kesehatan lingkungan

Persentase

Desa/Kelurahan STBM

Jumlah Desa / Kelurahan Yang melaksanakan STBM / Jumlah Desa / Kelurahan Yang ada x 100 % 2,5 % 3% 6% 8% 10% 12% 15% 1. Peningkatan akses Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat Program pengembangan kesehatan lingkungan Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI

Jumlah Desa / Kelurahan UCI / Jumlah seluruh Desa / Kelurahan x 100 %

81,46% 90,00% 91,00% 91,00% 92,00% 92,00% 93,00% 1. Program

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular Persentase Kejadian

Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam

Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam / Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten x 100 % 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif / Jumlah desa/kelurahan x 100 % 2% 4% 6% 8% 10% 15% 20% Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap / Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan X 100 %

77% 79% 80% 81% 83% 84% 85% Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit 1. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial 2. Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Case Fatality Rate DBD Penderita DBD meninggal /

Semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani X 100 %

0,69 % 0,67 % 0,65 % 0,62 % 0,60 % 0,58 % 0,50% Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Persentase FKTP terakreditasi ( Puskesmas terakreditasi / Jumlah puskesmas X 50 % ) + (Klinik terakreditasi / Jumlah Klinik X 50 % )

4% 11% 36% 53% 63% 72% 89% 1. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan

Persentase RS terakreditasi

Rumah sakit yang terakreditasi / Jumlah seluruh Rumah Sakit X 100 %

81% 81% 93% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

Rasio Dokter Spesialis Obgyn

(Jumlah Dokter Spesialis Obgyn /

100.000 jumlah penduduk) 1 1 1 1 1 1 1

Rasio Dokter Spesialis Anak

(Jumlah Dokter Spesialis Anak /

100.000 jumlah penduduk) 1 1 1 1 1 1 1

Rasio Dokter Umum (Jumlah Dokter Umum / 100.000

jumlah penduduk) 45 45 45 46 48 49 50

3. Pembuatan regulasi penataan tenaga kesehatan

Rasio bidan per 100.000 penduduk

(Jumlah Bidan / 100.000 jumlah

penduduk) 65 65 68 71 74 77 80 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.Pendistribusian tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya 2 Pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan penataan 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Program Obat dan perbekalan Kesehatan 3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya

4. Peningkatan Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan memenuhi

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Rasio perawat per

100.000 penduduk

(Jumlah Perawat / 100.000 jumlah

penduduk) 98 98 100 103 106 108 110

Rasio apoteker per 100.000 penduduk (Jumlah apoteker / 100.000 jumlah penduduk) 20 20 21 22 23 24 25 Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin

Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin / Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten gresik yang melaksanakan pelayanan X 100 %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin

Jumlah sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin / Jumlah sarana kefarmasian X 100 %

65% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

makanan memenuhi syarat untuk

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat

1 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI)

(Jumlah desa/kelurahan siaga aktif PURI / Jumlah

desa/kelurahan siaga aktif) x 100 %

9 10 11 12 13 14 1. Pembangunan

berwawasan kesehatan

2. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

MISI 2 :

Tujuan :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

(Jumlah kematian Ibu di satu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu) / Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100.000 KH

93,52 96,89

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

(Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 1.000 KH

27,23 23

2015 2016 2017 2018 2019

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Strategi Kebijakan Program 2 Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2014

Target Tahun Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat

No Indikator Tujuan Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun 2019

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 1. Angka Kematian Ibu

(AKI)

(Jumlah kematian Ibu di satu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu) / Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100.000 KH

93,52 97,29 97,19 97,09 96,99 96,89

Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia,

2. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan, 3. Penanganan masalah kesehatan jiwa 1. Upaya Kesehatan Masyarakat, 2. Upaya Kesehatan Perorangan

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 2. Angka Kematian Bayi

(AKB)

(Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 1.000 KH

27,23 26,48 25,61 24,74 23,87 23

3. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai Standar

(Jumlah Puskesmas terakreditasi / Jumlah seluruh Puskesmas di Jawa Timur) x 100 %

9 9 15 20 25 30

4. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai Standar

(Jumlah Rumah Sakit (RS) yang mempunyai Fasilitas Kesehatan Rujukan yang sesuai standar / Jumlah seluruh Rumah Sakit (RS) yang ada di Jawa Timur) x 100%

65 65 65 70 75 .> 75

5. Persentase Penurunan Kasus Pemasungan

(Jumlah kasus pasien pasung yang di tangani / Jumlah seluruh kasus pasien pasung yang ditemukan) x 100%

0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

MISI 3 :

Tujuan 1 :

1. Persentase Balita Gizi Buruk

(Jumlah balita gizi buruk yang disurvei (BB/U) / Jumlah balita disurvei (BB/U) x 100 %

2,1 1,7

Sasaran

Cara Mencapai Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan

Optimalisasi penanggulangan masalah gizi

No Indikator Tujuan Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun 2019

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

2015 2016 2017 2018 2019

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Persentase Balita Gizi Buruk

(Jumlah balita gizi buruk yang disurvei (BB/U) / Jumlah balita disurvei (BB/U) x 100 %

2,1 2,1 2 1,9 1,9 1,7

2. Persentase Balita Stunting

(Jumlah balita pendek dan sangat pendek

yang disurvei (TB/U) / Jumlah balita yang disurvei (TB/U) x 100 %

29,2 28,2 27,2 26,2 25,2 25

Strategi Kebijakan Program 2

Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal

Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui Perbaikan Gizi Masyarakat Sasaran Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2014

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

MISI 3 :

Tujuan 2 :

1 Persentase

Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam

(KLB skala Provinsi yang ditanggulangi < 48 jam / Jumlah KLB skala Provinsi pada tahun yang sama) x 100% 80 80 2015 2016 2017 2018 2019 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Persentase Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam

(KLB skala Provinsi yang ditanggulangi < 48 jam / Jumlah KLB skala Provinsi pada tahun yang sama) x 100%

80 80 80 80 80 80

Strategi Kebijakan Program 2

Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Akibat Bencana

1. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial Pengendalian Penyakit Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2014

Target Tahun Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan

Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana

No Indikator Tujuan Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun 2019

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 2. Persentase Screening

PTM bagi Penduduk Berisiko Usia >15 Tahun secara Kumulasi

(Akumulasi penduduk usia > 15 tahun yang diperiksa screening PTM / Jumlah penduduk usia > 15 tahun pada tahun tersebut) x 100% 6 6 12 18 24 30 komunikasi dan mobilisasi sosial 2. Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi 5. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan yang

bermutu yang dikelola oleh lembaga pelatihan kesehatan yang terstandar 6. Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

MISI 3 :

Tujuan 3 :

1 Persentase Akses Air Minum Berkualitas

(Jumlah KK akses air minum memenuhi syarat / Jumlah KK yang ada) x 100 %

80,6 85

2015 2016 2017 2018 2019

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Persentase Akses Air Minum Berkualitas

(Jumlah KK akses air minum memenuhi syarat / Jumlah KK yang ada) x 100 %

80,6 81,5 82 83 84 85

2. Persentase Akses Sanitasi Dasar (Jamban Sehat)

(Jumlah KK akses jamban sehat / Jumlah KK yang ada) x 100 %

71,12 73 75 77 78 80

Strategi Kebijakan Program 2

Meningkatnya Akses pada Lingkungan yang Sehat 1. Peningkatan akses Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat Pengembangan Lingkungan Sehat Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2014

Target Tahun Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan

Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat

No Indikator Tujuan Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun 2019

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 4 : Tujuan 1 : 1. Persentase Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat

(Sediaan Farmasi yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku / Sediaan farmasi yang diawasi/disupervisi pada periode tertentu (pada kurun waktu yang sama) x 100 %

68 76

2015 2016 2017 2018 2019

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan Bermutu, Bermanfaat dan Aman

1. Persentase Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat

(Sediaan Farmasi yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku / Sediaan farmasi yang diawasi/disupervisi pada periode tertentu (pada kurun waktu yang sama) x 100 %

68 68 70 72 74 76 Peningkatan Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan memenuhi syarat untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berorientasi patient safety Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan 2 Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2014

Target Tahun

Strategi Kebijakan Program Mendayagunakan sumber daya kesehatan

Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan

No Indikator Tujuan Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun 2019

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

MISI 4 :

Tujuan 2 :

1 Rasio Dokter Umum (Jumlah Dokter Umum / 100.000 jumlah penduduk)

17 24

2. Rasio Bidan (Jumlah Bidan / 100.000 jumlah penduduk)

46 57

2015 2016 2017 2018 2019

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Rasio Dokter Spesialis Obgyn

(Jumlah Dokter Spesialis Obgyn / 100.000 jumlah penduduk)

1 1 1 1 1 1

2. Rasio Dokter Spesialis Anak

(Jumlah Dokter Spesialis Anak / 100.000 jumlah penduduk)

1 1 1 1 1 1

3. Rasio Dokter Umum (Jumlah Dokter Umum / 100.000 jumlah penduduk)

17 17 19 21 22 24

4. Rasio Bidan (Jumlah Bidan / 100.000 jumlah penduduk)

46 46 49 52 57 57

5. Rasio Perawat (Jumlah Perawat / 100.000 jumlah penduduk)

81 81 86 91 97 102

6. Rasio Nutrisionis (Jumlah Nutrisionis / 100.000 jumlah penduduk)

5 5 6 7 7 7

Strategi Kebijakan Program 2

Mendayagunakan sumber daya kesehatan

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan

No Indikator Tujuan Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun 2019

Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Memadai, Proporsional dan Handal

1.Pendistribusian tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya 2 Pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan penataan 3. Pembuatan regulasi penataan tenaga kesehatan Sumber Daya Kesehatan Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2014

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

MISI 4 :

Tujuan 3 :

1 Persentase Masyarakat Miskin yang Dibiayai Jamkesda

(Jumlah masyarakat miskin dibiayai Jamkesda / Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100 % 100 100 2015 2016 2017 2018 2019 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki District Health Account (DHA)

(Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki DHA t-1 / Jumlah Kabupaten/Kota) x 100 %

8 10 20 30 40 50

2. Persentase Masyarakat Miskin yang Dibiayai Jamkesda

(Jumlah masyarakat miskin dibiayai Jamkesda / Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100 %

100 100 100 100 100 100

Strategi Kebijakan Program 2 Meningkatnya Pembiayaan Kesehatan 1. Peningkataan pembiayaan kesehatan Provinsi/Kabupaten/Ko ta melalui DHA 2. Pemberdayaan masyarakat /swasta dalam jaminan kesehatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2014

Target Tahun Mendayagunakan sumber daya kesehatan

Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil

No Indikator Tujuan Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun 2019

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 MISI 5 : Tujuan : 1 Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti

(Jumlah tindak lanjut LHP / Jumlah temuan LHP) x 100%

100 100

2015 2016 2017 2018 2019

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Strategi Kebijakan Program 2 Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal

2014

Target Tahun Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih

Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan

No Indikator Tujuan Rumus Kondisi Awal

2015

Target Tahun 2019

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Terwujudnya Tertib

Adminstrasi dan Manajemen Keuangan, Aset, Perencanaan dan Evaluasi 1 Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti

(Jumlah tindak lanjut LHP / Jumlah temuan LHP) x 100%

100 100 100 100 100 100 1. Peningkatan

manajemen kesehatan yang bersih dan bertanggungjawab, 2. Pengembangan Regulasi Bidang Kesehatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

(19)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21

AKI 01 32 Program

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan pelayanan nifas 90,64 % 91% 75.000.000 92% 78.056.000 92% 297.031.000 93% 401.362.000 94% 659.588.000 95% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

AKB Cakupan pelayanan

KN lengkap

98,20 % 95% 95% 96% 96% 97% 98%

Presentasi balita gizi buruk

01 32 04 Pelaksanaan GSI Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 81,47% 82% 75.000.000 84% 78.056.000 86% 297.031.000 88% 401.362.000 90% 659.588.000 90% Cakupan pelayanan anak balita 81,13% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 93,65 PER 100.000 115 5.483.979.000 110 105 102 100 95 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 3,59 PER 1000 4 4 4 4 4 4 Cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak dan remaja

50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Persentase kader UKS 6% 6% 7% 7% 8% 9% 10% Persentase kasus pemasungan yang ditangani 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 01 16 07 Pelayanan Kefarmasian dan perbekalan Kesehatan 800.000.000 01 16 09 Peningkatan kesehatan Masyarakat Puskesmas dengan penilaian kinerja baik 0% 40% 200.000.000 50% 60% 70% 80% 90% Persentase programer yang kinerjanya baik 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Pembinaan pustu 33% 40% 47% 54% 60% 67% 74%

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

UNIT KERJA SKPD PENANGGU

NG JAWAB

LOKASI

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN ( OUT PUT ) DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCA NAAN 4 Meningkatka n derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalia n penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan

(20)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 PUT ) NAAN 4 Pembinaan ponkesdes 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% Persentase pasien gangguan jiwa yang dipasung 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% Pembinaan Klinik 38% 61% 74% 87% 100% 100% 100% Pembinaan dan pengawasan RS 23% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 01 16 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Pelayanan kesehatan tim P3K 100% 100% 3.000.000.000 100% 100% 100% 100% 100% Persentase honor pelayanan kesehatan subsidi 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% Persentase honor pelayanan kesehatan non subsidi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 01 16 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Persentase sarana air bersih , air minum yang diinspeksi 75% 76% 50.000.000 77% 78% 79% 80% 81% 01 16 16 Pemantauan Program dan Anggaran Kesehatan Persentase dokumen evaluasi anggaran 100% 100% 79.000.000 100% - 100% 100% 100% 100%

01 16 17 Kesehatan Ibu, Anak dan KB Cakupan kunjungan ibu hamil K4 87,75 % 90% 560.000.000 90% 91% 92% 93% 95% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 96,45% 94% 94% 95% 96% 97% 98% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 92,35% 92% 92% 93% 93% 94% 95% Cakupan kunjungan bayi 99,55% 95% 95% 96% 96% 97% 98% Cakupan Peserta KB Aktif 69,16% 70% 70% 70% 72% 72% 75%

01 16 18 Kesehatan Remaja Pemeriksaan berkala pada anak sekolah 10% 10% 494.979.000 15% 20% 25% 30% 35% Pelayanan kesehatan remaja 72% 82% 82% 82% 83% 83% 83% Pelatihan kader kesehatan 6% 6% 7% 7% 8% 9% 10% Peningkatan jumlah puskesmas PKPR 55% 55% 60% 70% 80% 90% 100% 01 16 27 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang Persentase sampel yang memenuhi syarat 23,50% 25% 300.000.000 28% 31% 34% 37% 40%

(21)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi kurang 7,56% 8% 908.059.000 8% 8% 8% 7% 7% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 41.30% 42% 20.000.000 44% 47% 50% 50% 50% Persentase Ibu Hamil KEK ditemukan 5.08% 6% 6% 6% 5% 5% 5% Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Persentase pemberian MP-ASI pada balita BGM 6-24 bulan dari keluarga miskin 61.29% 70% 765.190.000 75% 80% 85% 85% 90% Persentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan 1.22% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 01 20 03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Persentase ibu Hamil KEK mendapatkan makanan tambahan 23,41% 50% 67.869.000 65% 80% 95% 95% 95%

Presentasi ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (Fe) 90 tablet 87,26% 87% 90% 95% 98% 98% 98% Prsentase balita 6-59 bulan mendapatkan Vit A 97.20% 95% 95% 96% 96% 97% 97% Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun N/A 15% 20% 25% 30% 30% 30% 01 20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium cukup 96.04% 96% 30.000.000 96% 96% 97% 97% 97% Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 42.70% 43% 44% 47% 50% 50% 50% 01 20 05 Penanggulangan Gizi Lebih Persentase balita yang ditimbang berat badannya 76.80% 77% 25.000.000 77% 78% 79% 80% 80% 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pelayanan kesehatan lansia 30% 35% 73.813.000 40% 45% 50% 55% 60% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

(22)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 PUT ) NAAN 4 01 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan Jumlah posyandu lansia 10% 10% 73.813.000 15% 20% 25% 30% 35% Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia 54% 60% 61% 62% 63% 64% 65% Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase bayi yamg mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap) 90% 91.5% 1.930.233.000 92% 92.5% 93% 93.5% 94% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) sekala Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening 2% 4% 6% 8% 10% 15% 20% Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR ) 134 137 141 147 154 163 174 Case Fatality Rate DBD Insiden / Angka kesakitan DBD 46 51 52 53 54 55 56 01 22 01 Penyemprotan/foggin g sarang nyamuk

Angka bebas jentik 75% 77% 700.000.000 80% 82% 84% 86% 90%

Jumlah desa dengan jumantik terlantih 3% 4% 8% 12% 15% 20% 25% 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Persentase ODHA yang mendapat ARV 28% 30% 300.000.000 35% 37% 40% 43% 45% RFT Rate penderita kusta 84,21% 85% 86% 87% 88% 89% 90% Persentase cakupan pneumonia balita 5% 5,5% 5,75% 5,8% 6% 6,3% 6,5% Prensentase cakupan penderita diare semua umur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Presentase Pasien TB yang mengetahui status HIV 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak 90% 93% 568.233.000 94% 95% 96% 97% 98% 01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulagan wabah Persentase penanggulangan KLB < 24 jam 80% 80% 362.000.000 82% 84% 86% 88% 90% Persentase terlaksananya penaggulangan krisis dan bencana

80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Persentase pembinaan kesehatan jamaah haji 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit

(23)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21

Proporsi perempuan usia 30 -50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan

2% 4% - 6% 8% 10% 12% 14% Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan posbindu PTM 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Persentase Desa/Kelurahan STBM 01 21 Program Pengembangan lingkungan Sehat Persentase

keluarga yang ber STBM 2,5 % 3% 613.400.000 6% 8% 10% 12% 15% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Persentase TTU yang bersanitasi dasar 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan 65% 66% 25.000.000 67% 68% 69% 70% 71% 01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga 75% 76% 25.000.000 77% 78% 79% 80% 81% 01 22 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Persentase Peningkatan desa/Kelurahan ODF 43% 50% 250.000.000 60% 70% 80% 90% 100% 01 22 05 Pengembangan Gresik Kabupaten Sehat Persentaserumah tangga yang melaksanakan CTPS 10% 15% 313.400.000 20% 25% 30% 35% 40% Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair rumah tangga

75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% Rasio dokter spesialis obygn per 100.000 jumlah penduduk

01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan 86,45% 87% 2.075.000.000 88% 89% 90% 91% 92% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Rasio dokter spesialis anak per 100.000 jumlah penduduk Persentase kefarmasian sesuai standar 65% 65% 70% 75% 80% 85% 90% Rasio dokter per 100.000 jumlah penduduk Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar 17,33% 22% 28% 35% 41% 49% 56% Rasio bidan per 100.000 jumlah penduduk

01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan

kesehatan

Persentase tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan 86,45% 87% - 88% 89% 90% 91% 92% Rasio perawat per 100.000 jumlah penduduk 01 15 02 Peningkatan

pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Persentase tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan 86,45% 87% 40.000.000 88% 89% 90% 91% 92% Meningkatnya kesehatan lingkungan Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

(24)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 PUT ) NAAN 4 Rasio apoteker per 100.000 jumlah penduduk 01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Persentase sarana pelayanan kefarmasian memenuhi standar 60% 65% 35.000.000 70% 75% 80% 85% 90% Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin 01 15 07 Pengadaan Alat Kesehatan Alkes di Puskesmas yang sesuai standar

20% 26% 2.000.000.000 32% 38% 42% 48% 54%

Alkes di Pustu yang sesuai standar

20% 26% 32% 38% 42% 48% 54%

Alkes di ponkesdes yang sesuai standar

12% 14% 20% 30% 40% 50% 60% 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat 40% 50% 90.000.000 55% 60% 65% 70% 75% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Persentase sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat kesehatan 40% 45% 90.000.000 50% 55% 60% 65% 70% Persentase sarana pengelolaan makanan olahan memenuhi syarat kesehatan 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% Persentase sarana pengelolaan

makanan siap saji memenuhi syarat kesehatan 65% 50% 55% 60% 65% 70% 75% Penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola industri rumah tangga pangan 87% 70% 73% 76% 79% 82% 85% 01 25 Program Pengadaan, peninngkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesa man pembantu dan jaringannya Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas, pustu dan ponkesdes 250.000.000 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 25 01 Pembangunan Puskesmas Persentase pembangunan puskesmas 16 8 5 ############ 4 ############ 0 - 0 - 32 67.000.000.000

(25)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Persentasepemban gunan puskesmas pembantu 36 9 15 ############ 7 5.400.000.000 7 6.300.000.000 0 - 74 22.200.000.000 01 25 07 Pembangunan dan rehabilitasi Polindes/Ponkesdes Persentase pembangunan polindes/ponkesdes 40 9 13 6.300.000.000 29 ############ 74 ############ 75 ############ 240 ############ 01 25 12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 250.000.000 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase rumah tangga ber PHBS 70% 71% 4.524.060.000 72% 73% 74% 75% 76% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 19 01 Pengembangan Media Promosi & Info Sadar Hidup Sehat

Peningkatan Pembentukan Poskestren di Pondok Pesantren 29,2 % 30% 750.000.000 31% 32% 33% 34% 35% Peningkatan Pembentukan Saka Bakti Husdada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengembangan Media Promosi Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Cakupan PHBS di institusi pendidikan 50% 52% 230.000.000 54% 56% 58% 60% 62% Cakupan PHBS di institusi kesehatan 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% Cakupan PHBS di TTU 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% Cakupan PHBS di tempat kerja 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% Cakupan PHBS di pondok pesantren 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 01 19 06 Pengembangan Posyandu & UKBM dalam pengembangan Desa Siaga Peningkatan Jumlah Posyandu PURI 89,4 % 90% 3.544.060.000 91% 92% 92% 93% 94% Pelaksanaan MMD di Desa 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% Peningkatan Jumlah Poskesdes PURI 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% Persentase FKTP terakreditasi 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase puskesmas terakreditasi 13% 34% 1.887.000.000 65% 93% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

(26)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 PUT ) NAAN 4 Persentase RS terakreditasi Persentase Pustu sesuai standar 33% 40% 47% 54% 60% 67% 74% Persentase Ponkesdes sesuai standar 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Persentase dokumen evaluasi program d kesehatan 100% 100% 35.000.000 100% 44.412.500 100% 100% 100% 100% 01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Persentase dokumen laporan program 100% 100% 170.000.000 100% 184.300.000 100% 100% 100% 100% Persentase puskesmas yang menerapkan Sikda Generik 0% 18% 37% 56% 75% 93% 100% 01 23 07 Monitoring dan Survelan Standar Pelayanan Kesehatan Persentase pelatihan akreditasi puskesmas 72% 100% 1.682.000.000 100% 100% 100% 100% 100% Pendampingan akreditasi puskesmas 22% 40% 72% 100% 100% 100% 100% Survey akreditasi puskesmas 13% 34% 65% 93% 100% 100% 100% 01 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin 65,41% 66% 19.582.344.000 68% 70% 72% 74% 76% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Persentase klinik

yang memiliki ijin operasional

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase RS yang memiliki ijin operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 01 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin 8,62% 15% 19.522.344.000 15% 15% 15% 15% 15% 01 28 02 Pelaksanaan perijinan bidang kesehatan Penerbitan rekomendasi ijin klinik 100% 100% 60.000.000 100% 100% 100% 100% 100% Visitasi Klinik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Visitasi RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penerbitan rekomendasi izin RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENDUKUNG 01 01 Prpgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.840.029.000 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik kesehatan

(27)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

250.000.000

01 01 05 Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah 9.240.000 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 68.700.000 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 39.600.000 01 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja 51.000.000

01 01 10 Penyediaan Alat tulis Kantor 197.121.000 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 197.320.000 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 40.000.000 01 01 13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 1.449.650.000 01 01 14 Penyediaan Peralatan RUMAH TANGGA 32.217.000 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 10.000.000 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 200.000.000

01 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 260.245.000 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 6.943.136.000 01 01 50 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 88.800.000 01 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2.993.015.000 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 02 05 Pengadaan Kendaraan ( Ambulance ) 360.350.000 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.394.000.000

(28)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 PUT ) NAAN 4 01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 888.665.000 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 350.000.000 01 05 Pogram Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Diklat 100% 100% 391.750.000 100% - 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal

Penerbitan SIP dan SIK tenaga kesehatan 100% 100% 391.750.000 100% 100% 100% 100% 100% Pembinaan nakes teladan 0% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 94.806.000 100% - 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase laporan kinerja dan keuangan 100% 100% 29.626.000 100% 100% 100% 100% 100% 01 06 05 Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencaaan 100% 100% 65.180.000 100% 100% 100% 100% 100% 01 07 Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD 5.440.963.000 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 07 20 Biaya Operasioanal Puskesmas Alon-Alon 150.000.000 01 07 21 Biaya Operasioanal Puskesmas Nelayan 89.250.000 01 07 22 Biaya Operasioanal Puskesmas Industri 87.000.000 01 07 23 Biaya Operasioanal Puskesmas Kebomas 88.650.000 01 07 24 Biaya Operasioanal Puskesmas Gending 76.350.000 01 07 25 Biaya Operasioanal Puskesmas Manyar 82.000.000 01 07 26 Biaya Operasioanal Puskesmas Sembayat 62.850.000 01 07 27 Biaya Operasioanal Puskesmas Sukomulyo 85.500.000

(29)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 07 28 Biaya Operasioanal Puskesmas Duduk Sampeyan 106.700.000 01 07 29 Biaya Operasioanal Puskesmas Cerme 110.250.000 01 07 30 Biaya Operasioanal Puskesmas Dadap k 55.350.000 01 07 31 Biaya Operasioanal Puskesmas Balong Panggang 93.150.000 01 07 32 Biaya Operasioanal Puskesmas Dapet 55.000.000 01 07 33 Biaya Operasioanal Puskesmas Benjeng 75.500.000 01 07 34 Biaya Operasioanal Puskesmas Metatu 59.200.000 01 07 35 Biaya Operasioanal Puskesmas Menganti 75.000.000 01 07 36 Biaya Operasioanal Puskesmas Kepatihan 54.000.000 01 07 37 Biaya Operasioanal Puskesmas Kedamean 59.500.000 01 07 38 Biaya Operasioanal Puskesmas Slempit 54.500.000 01 07 39 Biaya Operasioanal Puskesmas Driyorejo 115.200.000 01 07 40 Biaya Operasioanal Puskesmas Karangandong 53.850.000 01 07 41 Biaya Operasioanal Puskesmas Wringinanom 92.500.000 01 07 42 Biaya Operasioanal Puskesmas Kesamben kulon 81.000.000 01 07 43 Biaya Operasioanal Puskesmas Bungah 116.000.000 01 07 44 Biaya Operasioanal Puskesmas Dukun 69.450.000 01 07 45 Biaya Operasioanal Puskesmas Mentaras 76.000.000 01 07 46 Biaya Operasioanal Puskesmas Sidayu 102.000.000

(30)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 PUT ) NAAN 4 01 07 47 Biaya Operasioanal Puskesmas Ujung pangkah 91.800.000 01 07 48 Biaya Operasioanal Puskesmas Sekapuk 59.000.000 01 07 49 Biaya Operasioanal Puskesmas Panceng 92.000.000 01 07 50 Biaya Operasioanal Puskesmas Sangkapura 88.650.000 01 07 51 Biaya Operasioanal Puskesmas Tambak 82.000.000 01 07 52 Biaya Operasioanal Puskesmas AKPER 1.076.763.000 01 07 65 Penyediaan Biaya Operasioanal RS. Bawean 1.725.000.000 01 26 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 24.000.000 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit / Puskesmas ( Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll )

24.000.000

01 07 Program pengeloaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan 86.889.811.520 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 35 01 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Dasar 20.713.390.000 01 35 02 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Farmasi 10.270.800.000 01 35 04 Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk 1.185.000.000 01 35 05 Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 800.000.000 01 35 06 Pengelolaan dana bantuan keuangan dari provinsi bidang kesehatan 6.766.373.000 01 35 08 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Alon-Alon 792.360.000

(31)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 35 09 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Nelayan 390.312.000 01 35 10 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Industri 475.200.000 01 35 11 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kebomas 1.114.344.000 01 35 12 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Gending 534.168.000 01 35 13 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Manyar 755.712.000 01 35 14 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sembayat 720.840.000 01 35 15 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sukomulyo 790.200.000

01 35 16 Peng elolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Duduk Sampeyan 1.701.504.000 01 35 17 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cerme 1.304.880.000 01 35 18 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dadap k 691.200.000 01 35 19 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Balong Panggang 973.080.000 01 35 20 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dapet 454.410.000 01 35 21 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Benjeng 1.526.112.000 01 35 22 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Metatu 627.120.000 01 35 23 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Menganti 1.630.020.000 01 35 24 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kepatihan 681.408.000

(32)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 PUT ) NAAN 4 01 35 25 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kedamean 1.016.760.000 01 35 26 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Slempit 658.080.000 01 35 27 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Driyorejo 1.603.944.000 01 35 28 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Karangandong 1.070.520.000 01 35 29 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Wringinanom 1.381.104.000 01 35 30 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kesamben kulon 959.904.000 01 35 31 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bungah 2.053.800.000 01 35 32 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dukun 1.159.632.000 01 35 33 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Mentaras 823.482.000 01 35 34 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sidayu 1.569.096.000 01 35 35 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ujung pangkah 1.207.260.000 01 35 36 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sekapuk 221.508.000 01 35 37 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Panceng 1.514.880.000 01 35 38 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sangkapura 1.653.984.000 01 35 39 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tambak 893.016.000

01 35 41 BOK Puskesmas Alon-Alon

244.000.000

01 35 42 BOK Puskesmas Nelayan

(33)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 01 35 43 BOK Puskesmas Industri 240.000.000 01 35 44 BOK Puskesmas Kebomas 257.000.000 01 35 45 BOK Puskesmas Gending 233.000.000 01 35 46 BOK Puskesmas Manyar 207.000.000 01 35 47 BOK Puskesmas Sembayat 202.000.000 01 35 48 BOK Puskesmas Sukomulyo 268.000.000 01 35 49 BOK Puskesmas Duduk Sampeyan 273.000.000 01 35 50 BOK Puskesmas Cerme 340.000.000 01 35 51 BOK Puskesmas Dadap Kuning 173.000.000 01 35 52 BOK Puskesmas Balongpanggang 236.000.000 01 35 53 BOK Puskesmas Dapet 171.000.000 01 35 54 BOK Puskesmas Benjeng 226.000.000 01 35 55 BOK Puskesmas Metatu 190.000.000 01 35 56 BOK Puskesmas Menganti 331.000.000 01 35 57 BOK Puskesmas Kepatihan 232.000.000 01 35 58 BOK Puskesmas Kedamean 211.000.000 01 35 59 BOK Puskesmas Slempit 187.000.000 01 35 60 BOK Puskesmas Driyorejo 305.000.000 01 35 61 BOK Puskesmas Karangandong 221.000.000 01 35 62 BOK Puskesmas Wringinanom 248.000.000 01 35 63 BOK Puskesmas Kesamben Kulon 184.000.000 01 35 64 BOK Puskesmas Bungah 322.000.000 01 35 65 BOK Puskesmas Dukun 225.000.000 01 35 66 BOK Puskesmas Mentaras 211.000.000 01 35 67 BOK Puskesmas Sidayu 262.000.000

(34)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 PUT ) NAAN 4 01 35 68 BOK Puskesmas Ujung Pangkah 213.000.000 01 35 69 BOK Puskesmas Sekapuk 159.000.000 01 35 70 BOK Puskesmas Panceng 263.000.000 01 35 71 BOK Puskesmas Sangkapura 329.937.000 01 35 72 BOK Puskesmas Tambak 233.000.000 01 35 73 Manajemen BOK di Kabupaten 294.063.000 01 35 74 Pengelolaan DAK Jampersal 6.332.408.520 01 35 76 Penyediaan/Pemeliha raan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya - 01 22 Program Penyelenggaraan Pendidikan AKPER 1.752.700.000 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 01 22 01 Proses Belajar Mengajar 1.032.145.000 01 22 03 Pengelolaan Perpustakaan 41.120.000 01 22 04 Pengembangan sarana dan prasarana Akper

521.000.000

Referensi

Dokumen terkait

KodePelanggan nvarchar 5 Kode Pelanggan Nama nvarchar 25 Nama Pelanggan Alamat nvarchar 100 Alamat Pelanggan Kecamatan nvarchar 25 Nama Kecamatan Pelanggan Telp

umum dapat disimpulkan bahwa pola interaksi konflik dan reaktualisasi di Universitas Cenderawasih sangat penting dan dibutuhkan untuk dilakukan karena masalah

• Hepatitis B kronis biasa terjadi bila fase akut berlangsung terus &gt;6 bulan dengan tes fungsi hati meningkat dan tidak ditemukan konversi HBeAg menjadi anti HBe  penyebab

20.4 In the event successful Purchaser fail, neglect or refuse to procure letter of undertaking / bank guarantee / payment as ment ioned in the manner and at the time stipulated

Transaksi (Kali)/Frequency (Times) Volume (lot) /Volume (Lots) Open Interest at the End of This Month (Lots) Open Interest pada akhir bulan (lot) /. Gulir Indeks Emas / Rolling

angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera

variabel bebas (X) yaitu efektivitas pendidikan dan latihan profesi guru.. (PLPG) dengan variabel terikat (Y) yaitu

Tradisi$nal animasi animasi adala adala tenik tenik animasi animasi 2an0 2an0 %alin0 %alin0 umum umum di di kenal kenal sam%ai sam%ai saat in saat ini8 i8