Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 21 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
Organisasi : 1 . 21 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KODE
BELANJA 20.659.758.576,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.355.191.626,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.355.191.626,00
BELANJA LANGSUNG 6.304.566.950,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 579.736.700,00
1.21 . 1.21.01 . 01
3.375.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00
43.440.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.440.000,00
220.650.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00
52.743.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.743.300,00
3.200.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00
159.338.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.338.200,00
12.987.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.987.700,00
8.477.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Halaman 1
KODE
3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
16.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.950.000,00
54.975.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.975.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.018.220.950,00
1.21 . 1.21.01 . 02
17.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.21 . 1.21.01 . 02 . 09
1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00
32.504.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.504.000,00
2.581.493.000,00 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 45
1.21 . 1.21.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.581.493.000,00
387.223.950,00 Pembangunan Gedung Kantor (Pendamping DAK)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 46
1.21 . 1.21.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.074.650,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.149.300,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
59.705.000,00 1.21 . 1.21.01 . 06
59.705.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.21 . 1.21.01 . 06 . 01
1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.705.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 784.672.600,00
2.01 . 1.21.01 . 15
134.672.600,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.672.600,00
650.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
2.01 . 1.21.01 . 15 . 08
2.01 . 1.21.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 648.700.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 968.561.700,00
1.21 . 1.21.01 . 15
236.978.500,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.945.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.033.500,00
74.220.000,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
1.21 . 1.21.01 . 15 . 05
Halaman 2
KODE
289.925.000,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 09
1.21 . 1.21.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.925.000,00
123.280.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.780.000,00
27.594.400,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.194.400,00
96.487.500,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.887.500,00
25.705.400,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.285.400,00
94.370.900,00 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.330.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.040.900,00
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 893.670.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19
78.005.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.530.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.475.000,00
671.540.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 380.680.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.860.000,00
144.125.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.425.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (20.659.758.576,00)
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4