• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program Target Anggaran. 1 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. dan sehat pada masyarakat (upaya Makanan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Program Target Anggaran. 1 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. dan sehat pada masyarakat (upaya Makanan"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

Form B

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

1 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat

1 Program stadarisasi pelayanan

kesehatan

22,282,000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3,217,145,000

2 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

24,099,000

Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia

119,004,000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan

5,073,074,000

Program Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di puskesmas dan jaringanya

19,109,840,000

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD

106,256,122,000

3 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

24,307,000 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

476,511,000 (sesuai dengan Nawa Cita

butir Kelima "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Kabupaten Semarang) Tujuan Sasaran 3 4 1 Meningkatkan kualitas SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa

Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)

(2)

No Misi Program Target Anggaran 1 2 5 6 Tujuan Sasaran 3 4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 204,838,000

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

658,286,000

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

4,077,000

4 Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

230,000,000

Program Pengembangan lingkungan sehat

204,838,000

5 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

197,762,000 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

494,000,000

6 Program Keluarga Berencana 850,670,000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

15,852,000

Program Pelayanan Kontrasepsi 2,153,000 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

80,314,000 (sesuai dengan Nawa Cita

butir Kelima "Meningkatkan Kualitas

Hidup Manusia di Kabupaten Semarang) Meningkatkan kualitas

SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)

Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih

Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui anak balita serta anak sekolah dasar

Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera

(3)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

30,701,000

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

119,039,000

7 Program Pengadaan peningkatan

sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumahsakit Paru Paru/ Rumah sakit Mata

10,820,112,000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

12,793,419,000

2 1 Program Pendukung Pelayanan

Pendidikan UPTD Pendidikan

2,986,000,000

Program Pendidikan Non Formal 277,500,000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

563,915,000

Program Pendidikan Menengah 995,308,000

2 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

23,077,784,000 (sesuai dengan Nawa Cita

butir Kelima "Meningkatkan Kualitas

Hidup Manusia di Kabupaten Semarang)

Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan

meningkatnya jumlah kualitas sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non formal Mewujudkan Masyarakat

Cerdas,

Kreatif,Berbudaya,Berkara kter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan

teknologi

( sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan

produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain )

Meningkatkan kualitas SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa

Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera

(4)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Pendidikan Anak Usia Dini

362,088,000

3 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

407,750,000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

27,502,618,000

4 Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi den

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri

Program Pendidikan Menengah 995,308,000

5 Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

923,596,000

6 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja 49,842,000 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 305,403,000

7 Terwujudnya sinergitas antara pemerintah ,lembaga sosial kemasyarakatan dan Keagamaan dalam pendidikan budi pekerti ,budaya dan agama

Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan

1,620,770,000 meningkatnya jumlah kualitas

sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non formal

Tersediannya Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang

memenuhi standar kompetensi yang memiliki intelegence quotient,emotional quotient dan spritual quotient

Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu mencitakan lapangan kerja

( sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan

produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain )

Meningkatkan kualitas SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa

(5)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

3 1 Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang kondusif

33,575,000

Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah

168,629,000

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi mikro kecil dan menengah

144,130,000

2 Program peningkatan Kapasitas

Iptek sistem produksi

78,836,000 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

43,128,000

3 Program Peningkatan Produksi

Pangan

5,009,860,000 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

120,621,000

Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi pertanian dan Perkebunan

794,483,000

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

19,500,000

4 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian dan Perkebunan

3,952,368,000 Meningkatkan Kegiatan

Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")

Mengembangkan produk Unggulan berbasis potensi lokal

yang bersinergi dan berdaya saing serta

berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan Peningkatan

Pendapatan

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis

,agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningktakan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian

Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daderah yang memiliki daya saing

Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal

meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi ,modal dan pemasaran

3

(6)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2,747,692,000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

157,790,000

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

846,017,000

Program peningkatan produksi hasil peternakan

382,110,000

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

838,358,000

5 Program pengembangan industri

kecil dan Menengah

307,009,000

Program Pengembangan sentra industri potensial

34,047,000

Program Pengembangan industri kecil dan menengah

73,136,000

6 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

606,854,000 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

1,910,601,000 Mengembangkan

produk Unggulan berbasis potensi lokal

yang bersinergi dan berdaya saing serta

berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan Peningkatan

Pendapatan

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis

,agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningktakan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian

Diterapkanya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal

(7)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Pengembangan Kemitraan 225,872,000 7 Tumbuhkembangnya kelompok

usaha produktif ,badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

146,640,000

4 4 1 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

860,913,000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2,130,877,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

640,686,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

41,713,943,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

594,693,000

Program Perencanaan Tata Ruang 38,287,000 Program Pengembangan Data/

Informasi

30,000,000 Mengembangkan

produk Unggulan berbasis potensi lokal

yang bersinergi dan berdaya saing serta

berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan Peningkatan

Pendapatan Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan

nawa cita butir ke dua membangun tata kelola

pemerintahan bersih,efektif dan

terpercaya)

Mantapnya administrasi

pemerintahan dalam penerapan informasi comunication and technologi melalui electronic goverment dalam rangka

peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan

pembangunan sistem data

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal

menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan

mengedepankan pronsip good

governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatn teknologi informasi

(8)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program kerjasama informasi dan media massa

683,366,000

2 program peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) 422,017,000 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur ( Kepegawaian) 865,340,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2,454,472,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

32,819,806,000 Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNS

31,739,000 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi

155,488,000

3 Program Perencanaan 1,148,143,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

640,686,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

37,288,380,000 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 41,713,943,000 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan

nawa cita butir ke dua membangun tata kelola

pemerintahan bersih,efektif dan

terpercaya)

Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma

pemerintahan Mantapnya administrasi

pemerintahan dalam penerapan informasi comunication and technologi melalui electronic goverment dalam rangka

peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan

pembangunan sistem data

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah menciptakan

pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan

mengedepankan pronsip good

governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatn teknologi informasi

(9)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

4 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

950,875,000

Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

2,980,000 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2,740,000 5 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

115,000,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

414,100,000

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 843,318,000 Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah 1,176,524,000 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan

nawa cita butir ke dua membangun tata kelola

pemerintahan bersih,efektif dan

terpercaya)

Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui

perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung

pengendalian dan pengawasan secara optimal

(10)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2,639,331,000

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

27,166,000

5 5 1 Tersedianya dokumen tata ruang

sebagai acuan pemanfaatan ruang

Program Pengendalian pemanfaatan Ruang

260,000,000

2 Program Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan

Pendayagunaan Aparatur Daerah

175,100,000

Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

3,038,961,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

414,100,000

3 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

844,383,000 Menciptakan Iklim yang

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan

investasi

(Sesuai dengan Nawacita Kedelapan "Menggerakkan

revolusi mental dalam setiap gerak pembangunan") Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan

nawa cita butir ke dua membangun tata kelola

pemerintahan bersih,efektif dan

terpercaya)

Meningkatnya pelayanan perijinan yang tertib ,tepat waktu,transparan dan akuntabel

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui

perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung

pengendalian dan pengawasan secara optimal

Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung

peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan

(11)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Pemeliharaan Kamtribmas dan pencegahan tindak Kriminal

272,800,000

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

55,656,000

Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan

21,723,000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

362,190,000

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

55,656,000

4 Program Peningkatan promosi dan

Kerjasama Investasi

360,677,000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

274,821,000

Program Penyiapan Potensi sumber daya dan sarana dan prasarana daerah

24,692,000

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

170,000,000 Program Pengawasan Jasa

Konstruksi

230,754,000 Meningkatnya keamanan dan

budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum

Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi

Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung

peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan

Pembangunan

(12)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

6 1 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

391,000,000

Program rehabilitasi dan Pemerliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ

430,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

624,000,000 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

637,405,000

Program Pembangunan Jalan dan jembatan

84,859,600,000

Program Pembangunan Jalan dan jembatan

3,450,000,000

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

3,150,000,000 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

32,997,275,000

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong

500,000,000

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

150,000,000 Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

110,000,000 Mewujudkan infrastruktur

pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan

menekankan pada pembangunan desa

(Termaktub dalam nawa cita butir ketiga

"Meneruskan pembangunan kabupaten

semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa

")

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata

Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung

peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan

(13)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1,980,000,000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan SaluranDrainase/ Gorong-gorong

500,000,000

2 Tersedianya jaringan irigasi dan sumber sumber air untuk pertanian

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

47,617,013,000

3 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

5,600,000,000 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

522,740,000

4 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai

Program Lingkungan Sehat Perumahan

6,702,214,000

5 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

16,119,297,000 Program Pengembangan

Perumahan

1,350,000,000

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

230,000,000 Tersedianya prasarana olahraga

,ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan

Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi

(14)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

6 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8,400,000,000

7 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik

Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan, Energi dan Migas

41,582,285,000

8 Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

1,604,035,000

9 Diterapkanya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian

sumberdaya alam

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

261,000,000

10 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

650,000,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

194,000,000

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

993,688,000

Program Kerjasama Pembangunan 125,000,000 Terwujudnya jejaring kerjasama

dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

(15)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

125,000,000

11 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1,940,000,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

993,688,000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

331,417,000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

130,000,000 Program Pengendalian Banjir 5,005,000,000 Program pembinaan dan

pengawasan

bidang pertambangan dan Air Tanah

320,000,000

12 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

215,976,000 Program rehabilitasi hutan dan

lahan

337,361,000 Program Perlindungan dan

konservasi sumber daya hutan

196,076,000 Terwujudnya jejaring kerjasama

dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat

(16)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

13 meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian

Program Peningkatan Produksi Pangan

63,810,000

14 Program Pengendalian

pemanfaatan Ruang

380,000,000

Program Perencanaan Tata Ruang 250,000,000 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

13,721,790,000 7 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,165,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

75,000,000

2 Program Pemberdayaan Fakir

miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

190,355,000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

204,784,000 Terkendalinya pemanfaatan lahan

untulk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai

dengan RTRW dan RDTR

6 Mendorong terciptanya partisipasi dan

kemandirian

masyarakat kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan

Mewujudkan peran serta dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan

hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke

sembilan "memperteguh kebinekaan dan Memperkuat rstorasi

sosial")

meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses dan pengawasan pembangunan daerah

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup

(17)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

216,022,000

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

296,233,000

3 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan sosial

494,435,000

Program Pembinaan [para Penyandang Cacat dan Trauma

37,065,000 Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

36,093,000

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

153,188,000

7 8 1 Diterapkanya teknologi tepat guna

dalam upaya pelestarian sumberdaya alam

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

261,000,000

2 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

650,000,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

194,000,000 Terwujudnya jejaring kerjasama

dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya

Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima

"meningkatkan kualitas hidup manusia")

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup

Meningkatkan pemenuhan

kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah ,masyarakat dan swasta

(18)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

993,688,000

Program Kerjasama Pembangunan 125,000,000 Program pengawasan dan

penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

125,000,000

3 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1,940,000,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

993,688,000 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

331,417,000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

130,000,000 Program Pengendalian Banjir 5,005,000,000 Program pembinaan dan

pengawasan

bidang pertambangan dan Air Tanah

320,000,000 Terwujudnya jejaring kerjasama

dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan

Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya

Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima

"meningkatkan kualitas hidup manusia")

(19)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

3 4

4 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

215,976,000 Program rehabilitasi hutan dan

lahan

337,361,000 Program Perlindungan dan

konservasi sumber daya hutan

196,076,000 5 meningkatnya penggunaan pupuk

organik dalam pengembangan usaha pertanian

Program Peningkatan Produksi Pangan

63,810,000

6 Program Pengendalian

pemanfaatan Ruang

380,000,000

Program Perencanaan Tata Ruang 250,000,000 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

13,721,790,000

727,756,464,000

ttd Jumlah Total Anggaran

Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat

Terkendalinya pemanfaatan lahan untulk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai

dengan RTRW dan RDTR Mendorong terciptanya

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya

Dr. H MUNDJIRIN ES.Sp.OG Ungaran, Maret 2016

BUPATI SEMARANG Memanfaatkan sumber

daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima

"meningkatkan kualitas hidup manusia")

(20)

No Misi Program Target Anggaran

1 2 5 6

Tujuan Sasaran

Referensi

Dokumen terkait

Gambarlah K-Map untuk setiap ekspresi logika berikut, serta sederhanakan dengan pengcoveran yang

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa dalam pengujian secara simultan, ditemukan bahwa kinerja

Dari padangan hakim pada Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia men- gapa seorang wanita tidak bisa dijadikan pemimpin atau hakim pada Mahka- mah Syariah disebabkan kelebihan

Dari Gambar 22 terlihat, terdapat peningkatan yang dinilai banyak oleh lulusan sebelum dan setelah lulus dari UT, yaitu pada aspek: pengembangan diri,

Kalau dilihat dari permohonan kepada semua dewa yang terdapat di dalam sapatha bukan tidak mungkin rajalah yang bertindak sebagai dewa, karena konsep dewa raja yang sangat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28/Menkes/Per/X/2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, kewenangan yang dimiliki bidan dalam

Bab ini merupakan pengantar dan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian peranan public relationsPT Marga Guna sarana dalam mensosilisasikan informasi kepada

[r]