Form B
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
1 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat
1 Program stadarisasi pelayanan
kesehatan
22,282,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3,217,145,000
2 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
24,099,000
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia
119,004,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan
5,073,074,000
Program Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di puskesmas dan jaringanya
19,109,840,000
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
106,256,122,000
3 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
24,307,000 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
476,511,000 (sesuai dengan Nawa Cita
butir Kelima "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Kabupaten Semarang) Tujuan Sasaran 3 4 1 Meningkatkan kualitas SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa
Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)
No Misi Program Target Anggaran 1 2 5 6 Tujuan Sasaran 3 4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 204,838,000
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
658,286,000
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
4,077,000
4 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
230,000,000
Program Pengembangan lingkungan sehat
204,838,000
5 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
197,762,000 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
494,000,000
6 Program Keluarga Berencana 850,670,000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
15,852,000
Program Pelayanan Kontrasepsi 2,153,000 Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
80,314,000 (sesuai dengan Nawa Cita
butir Kelima "Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia di Kabupaten Semarang) Meningkatkan kualitas
SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)
Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih
Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui anak balita serta anak sekolah dasar
Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
30,701,000
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
119,039,000
7 Program Pengadaan peningkatan
sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumahsakit Paru Paru/ Rumah sakit Mata
10,820,112,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12,793,419,000
2 1 Program Pendukung Pelayanan
Pendidikan UPTD Pendidikan
2,986,000,000
Program Pendidikan Non Formal 277,500,000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
563,915,000
Program Pendidikan Menengah 995,308,000
2 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
23,077,784,000 (sesuai dengan Nawa Cita
butir Kelima "Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia di Kabupaten Semarang)
Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan
Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan
meningkatnya jumlah kualitas sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non formal Mewujudkan Masyarakat
Cerdas,
Kreatif,Berbudaya,Berkara kter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan
teknologi
( sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan
produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain )
Meningkatkan kualitas SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa
Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Pendidikan Anak Usia Dini
362,088,000
3 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
407,750,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
27,502,618,000
4 Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi den
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
Program Pendidikan Menengah 995,308,000
5 Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
923,596,000
6 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja 49,842,000 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 305,403,000
7 Terwujudnya sinergitas antara pemerintah ,lembaga sosial kemasyarakatan dan Keagamaan dalam pendidikan budi pekerti ,budaya dan agama
Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan
1,620,770,000 meningkatnya jumlah kualitas
sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non formal
Tersediannya Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang
memenuhi standar kompetensi yang memiliki intelegence quotient,emotional quotient dan spritual quotient
Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu mencitakan lapangan kerja
( sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan
produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain )
Meningkatkan kualitas SDM yang Beriman dan Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
3 1 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
33,575,000
Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah
168,629,000
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi mikro kecil dan menengah
144,130,000
2 Program peningkatan Kapasitas
Iptek sistem produksi
78,836,000 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
43,128,000
3 Program Peningkatan Produksi
Pangan
5,009,860,000 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
120,621,000
Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi pertanian dan Perkebunan
794,483,000
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
19,500,000
4 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian dan Perkebunan
3,952,368,000 Meningkatkan Kegiatan
Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")
Mengembangkan produk Unggulan berbasis potensi lokal
yang bersinergi dan berdaya saing serta
berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan Peningkatan
Pendapatan
Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis
,agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningktakan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian
Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daderah yang memiliki daya saing
Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal
meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi ,modal dan pemasaran
3
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2,747,692,000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
157,790,000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
846,017,000
Program peningkatan produksi hasil peternakan
382,110,000
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
838,358,000
5 Program pengembangan industri
kecil dan Menengah
307,009,000
Program Pengembangan sentra industri potensial
34,047,000
Program Pengembangan industri kecil dan menengah
73,136,000
6 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
606,854,000 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1,910,601,000 Mengembangkan
produk Unggulan berbasis potensi lokal
yang bersinergi dan berdaya saing serta
berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan Peningkatan
Pendapatan
Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis
,agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningktakan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian
Diterapkanya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal
Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Pengembangan Kemitraan 225,872,000 7 Tumbuhkembangnya kelompok
usaha produktif ,badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
146,640,000
4 4 1 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
860,913,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
2,130,877,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
640,686,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41,713,943,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
594,693,000
Program Perencanaan Tata Ruang 38,287,000 Program Pengembangan Data/
Informasi
30,000,000 Mengembangkan
produk Unggulan berbasis potensi lokal
yang bersinergi dan berdaya saing serta
berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan Peningkatan
Pendapatan Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan
nawa cita butir ke dua membangun tata kelola
pemerintahan bersih,efektif dan
terpercaya)
Mantapnya administrasi
pemerintahan dalam penerapan informasi comunication and technologi melalui electronic goverment dalam rangka
peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan
pembangunan sistem data
Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal
menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan
mengedepankan pronsip good
governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatn teknologi informasi
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program kerjasama informasi dan media massa
683,366,000
2 program peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) 422,017,000 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur ( Kepegawaian) 865,340,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,454,472,000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
32,819,806,000 Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS
31,739,000 Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
155,488,000
3 Program Perencanaan 1,148,143,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
640,686,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37,288,380,000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 41,713,943,000 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan
nawa cita butir ke dua membangun tata kelola
pemerintahan bersih,efektif dan
terpercaya)
Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma
pemerintahan Mantapnya administrasi
pemerintahan dalam penerapan informasi comunication and technologi melalui electronic goverment dalam rangka
peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan
pembangunan sistem data
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah menciptakan
pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan
mengedepankan pronsip good
governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatn teknologi informasi
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
4 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
950,875,000
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2,980,000 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2,740,000 5 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
115,000,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
414,100,000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 843,318,000 Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah 1,176,524,000 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan
nawa cita butir ke dua membangun tata kelola
pemerintahan bersih,efektif dan
terpercaya)
Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan
Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui
perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung
pengendalian dan pengawasan secara optimal
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2,639,331,000
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
27,166,000
5 5 1 Tersedianya dokumen tata ruang
sebagai acuan pemanfaatan ruang
Program Pengendalian pemanfaatan Ruang
260,000,000
2 Program Penataan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan
Pendayagunaan Aparatur Daerah
175,100,000
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
3,038,961,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
414,100,000
3 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
844,383,000 Menciptakan Iklim yang
kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan
investasi
(Sesuai dengan Nawacita Kedelapan "Menggerakkan
revolusi mental dalam setiap gerak pembangunan") Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan
nawa cita butir ke dua membangun tata kelola
pemerintahan bersih,efektif dan
terpercaya)
Meningkatnya pelayanan perijinan yang tertib ,tepat waktu,transparan dan akuntabel
Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum
Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui
perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung
pengendalian dan pengawasan secara optimal
Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Pemeliharaan Kamtribmas dan pencegahan tindak Kriminal
272,800,000
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
55,656,000
Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan
21,723,000
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
362,190,000
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
55,656,000
4 Program Peningkatan promosi dan
Kerjasama Investasi
360,677,000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
274,821,000
Program Penyiapan Potensi sumber daya dan sarana dan prasarana daerah
24,692,000
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
170,000,000 Program Pengawasan Jasa
Konstruksi
230,754,000 Meningkatnya keamanan dan
budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum
Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi
Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan
Pembangunan
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
6 1 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
391,000,000
Program rehabilitasi dan Pemerliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ
430,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
624,000,000 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
637,405,000
Program Pembangunan Jalan dan jembatan
84,859,600,000
Program Pembangunan Jalan dan jembatan
3,450,000,000
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
3,150,000,000 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
32,997,275,000
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
500,000,000
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
150,000,000 Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
110,000,000 Mewujudkan infrastruktur
pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan
menekankan pada pembangunan desa
(Termaktub dalam nawa cita butir ketiga
"Meneruskan pembangunan kabupaten
semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa
")
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata
Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1,980,000,000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan SaluranDrainase/ Gorong-gorong
500,000,000
2 Tersedianya jaringan irigasi dan sumber sumber air untuk pertanian
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
47,617,013,000
3 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
5,600,000,000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
522,740,000
4 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai
Program Lingkungan Sehat Perumahan
6,702,214,000
5 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
16,119,297,000 Program Pengembangan
Perumahan
1,350,000,000
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
230,000,000 Tersedianya prasarana olahraga
,ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan
Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
6 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8,400,000,000
7 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik
Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan, Energi dan Migas
41,582,285,000
8 Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1,604,035,000
9 Diterapkanya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian
sumberdaya alam
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
261,000,000
10 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
650,000,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
194,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
993,688,000
Program Kerjasama Pembangunan 125,000,000 Terwujudnya jejaring kerjasama
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
125,000,000
11 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1,940,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
993,688,000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
331,417,000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
130,000,000 Program Pengendalian Banjir 5,005,000,000 Program pembinaan dan
pengawasan
bidang pertambangan dan Air Tanah
320,000,000
12 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
215,976,000 Program rehabilitasi hutan dan
lahan
337,361,000 Program Perlindungan dan
konservasi sumber daya hutan
196,076,000 Terwujudnya jejaring kerjasama
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan
Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
13 meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian
Program Peningkatan Produksi Pangan
63,810,000
14 Program Pengendalian
pemanfaatan Ruang
380,000,000
Program Perencanaan Tata Ruang 250,000,000 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
13,721,790,000 7 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,165,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
75,000,000
2 Program Pemberdayaan Fakir
miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
190,355,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
204,784,000 Terkendalinya pemanfaatan lahan
untulk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai
dengan RTRW dan RDTR
6 Mendorong terciptanya partisipasi dan
kemandirian
masyarakat kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan
Mewujudkan peran serta dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan
hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke
sembilan "memperteguh kebinekaan dan Memperkuat rstorasi
sosial")
meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses dan pengawasan pembangunan daerah
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
216,022,000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
296,233,000
3 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
494,435,000
Program Pembinaan [para Penyandang Cacat dan Trauma
37,065,000 Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
36,093,000
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
153,188,000
7 8 1 Diterapkanya teknologi tepat guna
dalam upaya pelestarian sumberdaya alam
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
261,000,000
2 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
650,000,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
194,000,000 Terwujudnya jejaring kerjasama
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima
"meningkatkan kualitas hidup manusia")
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup
Meningkatkan pemenuhan
kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah ,masyarakat dan swasta
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
993,688,000
Program Kerjasama Pembangunan 125,000,000 Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
125,000,000
3 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1,940,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
993,688,000 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
331,417,000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
130,000,000 Program Pengendalian Banjir 5,005,000,000 Program pembinaan dan
pengawasan
bidang pertambangan dan Air Tanah
320,000,000 Terwujudnya jejaring kerjasama
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan
Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima
"meningkatkan kualitas hidup manusia")
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran
3 4
4 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
215,976,000 Program rehabilitasi hutan dan
lahan
337,361,000 Program Perlindungan dan
konservasi sumber daya hutan
196,076,000 5 meningkatnya penggunaan pupuk
organik dalam pengembangan usaha pertanian
Program Peningkatan Produksi Pangan
63,810,000
6 Program Pengendalian
pemanfaatan Ruang
380,000,000
Program Perencanaan Tata Ruang 250,000,000 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
13,721,790,000
727,756,464,000
ttd Jumlah Total Anggaran
Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat
Terkendalinya pemanfaatan lahan untulk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai
dengan RTRW dan RDTR Mendorong terciptanya
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
Dr. H MUNDJIRIN ES.Sp.OG Ungaran, Maret 2016
BUPATI SEMARANG Memanfaatkan sumber
daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima
"meningkatkan kualitas hidup manusia")
No Misi Program Target Anggaran
1 2 5 6
Tujuan Sasaran