• Tidak ada hasil yang ditemukan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

3

4

6

12

2

1

Kode

5

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10

11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7

8

Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

2.10.2.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.475.351.000,00 1.589.800.000,00 100 % PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

2.10.2.10.01.01.01. Dinas Komunikasi dan

Informatika

28.000.000,00 0 0 0 29.800.000,00

5 jenis 5 jenis

jumlah pemeliharaan komputer, printer, mesin tik elektrik, AC, dan faksimile

-PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.10.2.10.01.01.02. Dinas Komunikasi dan

Informatika 28.000.000,00 0 0 0 30.000.000,00 35 rim 30 pak 5 rim 5 buku 30 buah 1 ls 20.000 lembar 35 rim 30 pak 5 rim 5 buku 30 buah 1 ls 20.000 lembar jumlah blanko kop surat

Amplop Kop Dinas Map Folio Buku register SPM Memo Cetak Fotocopy -PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.10.2.10.01.01.03. Dinas Komunikasi dan

Informatika

7.000.000,00 0 0 0 10.000.000,00

100% 100%

prosentase bahan bacaan yang menunjang kreatifitas kerja

-PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.10.2.10.01.01.05. Dinas Komunikasi dan

Informatika

14.000.000,00 0 0 0 20.000.000,00

2 jenis 2 jenis

jenis makanan dan minuman

-RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.10.2.10.01.01.06. Dinas Komunikasi dan

Informatika 155.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00 10 kali 6 kali 12 kali 8 kali jumlah perjalanan dinas dalam daerah

jumlah perjalanan dinas luar daerah

-PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.10.2.10.01.01.07. Dinas Komunikasi dan

Informatika 247.004.000,00 0 0 0 300.000.000,00 12 bulan 12 bulan 33 hari 12 bulan 12 bulan 33 hari Jumlah Honor Pegadaan Barang / Jasa

Jumlah Honor Pengelola Keuangan Uang lembur PNS

-PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.10.2.10.01.01.08. Dinas Komunikasi dan

Informatika 996.347.000,00 0 0 0 1.000.000.000,00 12 bulan 12 bulan 18 kecamatan 12 bulan 12 bulan 18 kecamatan Jumlah belanja telekomunikasi

Jumlah belanja listrik dan air Jumlah perijinan / kontribusi / iuran

-Jumlah ketersediaan fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur

2.10.2.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

392.701.000,00 700.000.000,00

(2)

3

4

6

12

2

1

5

7

8

9

10

11

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.10.2.10.01.02.03. Dinas Komunikasi dan

Informatika

- 0 0 0 200.000.000,00

0 paket 2 paket

jumlah pengadaan komputer dan printer

-PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.10.2.10.01.02.05. Dinas Komunikasi dan

Informatika

198.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00

100% 100%

presentase pemeliharaan rutin / gedung kantor presentase renovasi gedung dinas kominfo

-PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASION AL

2.10.2.10.01.02.06. Dinas Komunikasi dan

Informatika

194.701.000,00 0 0 0 250.000.000,00

100% 100%

presentase jasa service mobil dan motor

-Jumlah Ketersediaan fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan 2.10.2.10.01.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

143.061.000,00 650.000.000,00

100%

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

2.10.2.10.01.06.01. Dinas Komunikasi dan

Informatika

71.530.500,00 0 0 0 150.000.000,00

1 laporan 1 laporan

jumlah laporan LAKIP

-PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.10.2.10.01.06.03. Dinas Komunikasi dan

Informatika 71.530.500,00 0 0 0 150.000.000,00 2 laporan 2 laporan laporan renja laporan renstra -PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

2.10.2.10.01.06.04. Dinas Komunikasi dan

Informatika

- 0 0 0 50.000.000,00

0 laporan 1 laporan

laporan renstra

-PENYUSUNAN PROFIL SKPD

2.10.2.10.01.06.05. Dinas Komunikasi dan

Informatika

- 0 0 0 50.000.000,00

0 profil 1 profil

profil skpd

-PENYUSUNAN SOP SKPD

2.10.2.10.01.06.06. Dinas Komunikasi dan

Informatika - 0 0 0 50.000.000,00 0 SOP SKPD 4 SOP SKPD SOP SKPD -PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.10.2.10.01.06.07. Dinas Komunikasi dan

Informatika

- 0 0 0 50.000.000,00

0 laporan 1 laporan

laporan pengendalian perencanaan program dan kegiatan

-MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

2.10.2.10.01.06.08. Dinas Komunikasi dan

Informatika

- 0 0 0 50.000.000,00

0 laporan 12 laporan

laporan monev dan pelaporan

-PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

2.10.2.10.01.06.10. Dinas Komunikasi dan

Informatika

- 0 0 0 50.000.000,00

0 laporan 1 laporan

(3)

-3

4

6

12

2

1

5

7

8

9

10

11

FASILITASI ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.10.2.10.01.06.11. Dinas Komunikasi dan

Informatika

- 0 0 0 50.000.000,00

0 laporan 1 laporan

laporan analisis kebijakan pemerintah daerah

-Jumlah ketersediaan fasilitasi terhadap UPT 2.10.2.10.01.07. PROGRAM PENGELOLAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 265.309.000,00 300.000.000,00 265 orang PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

2.10.2.10.01.07.98. Dinas Komunikasi dan

Informatika

265.309.000,00 0 0 0 300.000.000,00

265 Orang 265 Orang

jumlah peserta sosialisasi layanan pada LPSE

-2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.840.956.000,00 2.129.000.000,00

- Jumlah Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik - - Jumlah SKPD yang menyelenggarakan e- government - Kecepatan Akses Intenet 2.10.2.10.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 1.300.648.000,00 1.479.000.000,00 56 SKPD dan 50 UPTD dari 94 UPTD PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.01. Dinas Komunikasi dan

Informatika 280.000.000,00 0 0 0 302.000.000,00 8 km 7 server 56 router wired 14 wireless router 8 AP/BTS 7 Perangkat 31 IP came, 2 Dvr, 3 ruang CCTV 8 km 7 server 56 router wired 14 wireless router 8 AP/BTS 7 Perangkat 31 IP came, 2 Dvr, 3 ruang CCTV '- jumlah jaringan fiber Optik

'- jumlah web server yang terpelihara '- jumlah wire router SKPD yang terpelihara '- jumlah wireless router SKPD yang terpelihara '- Jumlah AP/BTS WAN Backbone

- Jumlah router utama /VPN/BGP/Loadbalancing/DNS - Jumlah IP Came + CCTV pemeliharaa n infrastruktur jaringan WAN ( 9 km FO, 54 Router OPD ) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT 2.10.2.10.01.15.02. KAB. GRESIK -3 km 390.000.000,00 0 0 0 443.000.000,00 - 5 UPTD - 10 Titik -3 km - 5 UPTD - 10 Titik - Jumlah Pengembangan Jaringan Fiber Optik

- Jumlah Jaringan WAN dan Client UPTD - Jumlah titik penambahan Perangkat IPCame dan CCTV

Analog di Lingkungan Kantor Bupati

PEMBANG UNAN INFRASTR UKTUR OPD PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.03. KAB. GRESIK 1 paket lisensi 155.000.000,00 0 0 0 170.000.000,00

anti virus 1 server

1 paket lisensi anti virus 1 server jumlah lisensi anti virus

colocation server data base

PEMELIHA RAAN APLIKASI OPD

(4)

3

4

6

12

2

1

5

7

8

9

10

11

PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.04. Jumlah Pedoman yang disusun dan kab gresik 1 pedoman 125.000.000,00 0 0 0 1 pedoman 150.000.000,00 disosialisasikan

pedoman

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI & DATA E-GOVERNMENT 2.10.2.10.01.15.05. kab.gresik 1 aplikasi 125.000.000,00 0 0 0 154.000.000,00 e-kelurahan 1 datawarehouse 60 buku manual e-kelurahan 1 aplikasi e-kelurahan 1 datawarehouse 60 buku manual e-kelurahan jumlah pengembangan aplikasi e-kelurahan

jumlah pengembangan data warehouse jumlah buku manual e-kelurahan

pengembang an aplikasi kab.gresik PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.06. kab gresik 3 tenaga ahli, 60 145.000.000,00 0 0 0 160.000.000,00

admin, 60 operator

3 tenaga ahli, 60 admin, 60 operator

Jumlah SDM yang diingkatkan kompetensinya sdm

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.07. jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam gresik 8 OPD 80.648.000,00 0 0 0 8 OPD 100.000.000,00 pelaksanaan e-Gov

-cakupan informasi official website pemerintah daerah yang terpublikasi 2.10.2.10.01.16. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI 540.308.000,00 650.000.000,00 100% PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.10.2.10.01.16.01. Dinas Komunikasi dan

Informatika

240.308.000,00 0 0 0 250.000.000,00

56 OPD 56 OPD

Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah melelui portal website gresikkab.go.id

-PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN TELECENTER

2.10.2.10.01.16.02. Dinas Komunikasi dan

Informatika

150.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00

1 Telecenter 1 Telecenter

Jumlah Telecenter yang dipelihara

-PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA INFORMASI DAN

KOMUNIKASI SOSIAL

2.10.2.10.01.16.06. jumlah Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial dinas kominfo 50 Lembaga 150.000.000,00 0 0 0 - 60 Lembaga 200.000.000,00

2.14. STATISTIK 215.309.000,00 250.000.000,00

Jumlah ketersediaan Data / Informasi / Statistik Daerah 2.14.2.10.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 215.309.000,00 250.000.000,00 100%

(5)

3

4

6

12

2

1

5

7

8

9

10

11

2.15. PERSANDIAN 525.236.000,00 675.000.000,00

Jumlah Ketersediaan Cakupan Pengamanan Informasi yang dikecualikan milik Pemerintah Daerah 2.15.2.10.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH 525.236.000,00 675.000.000,00 100%

PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI

2.15.2.10.01.15.02. Dinas Komunikasi dan

Informatika

100.000.000,00 0 0 0 150.000.000,00

21 SKPD 21 SKPD

jumlah panduan dalam pelaksanaan kode pembicaraan satkom gresik

-PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2.15.2.10.01.15.03. Dinas Komunikasi dan

Informatika

200.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00

100% 100%

Persentase jumlah pengawasan dan pengendalian menara

-PEMELIHARAAN ALAT DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN

2.15.2.10.01.15.05. Dinas Komunikasi dan

Informatika

175.236.000,00 0 0 0 200.000.000,00

42 unit 42 unit

Jumlah pemeliharaan alat persandian dan repeTER 11 laptop,

dari 43 laptop PENYUSUNAN SISTEM

INFORMASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2.15.2.10.01.15.06. Dinas Komunikasi dan

Informatika

50.000.000,00 0 0 0 75.000.000,00

1 aplikasi 1 aplikasi

Jumlah System Informasi pengendalian menara telekomunikasi

-Gresik, 31 Mei 2017

TOTAL

4.857.923.000,00

TOTAL

6.293.800.000,00

BUDI RAHARJO, SH

KPA Bagian Ortala

Referensi

Dokumen terkait

informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk pendistribusian informasi publik. Pembent ukan Komunita s Informasi

Namun demikian, pertemuannya dengan Maurits Mellema –seorang Belanda yang memiliki keutuhan nilai-nilai Eropa, tetapi dalam praktiknya jauh dari kesan beradab– dan

sebelumnya. S 2 dapat memberikan kesimpulan dari apa yang ditanyakan dalam soal seperti hasil wawancara S 2.1.14. S 2 pada hasil wawancara S 2.2.12 telihat yakin

Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan seperti Jawatankuasa Spesifikasi, Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian, Jawatankuasa Rundingan Harga dan lain-lain hendaklah

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sumber dana APBD

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu

[r]