3
4
6
12
2
1
Kode5
Target Capaian KinerjaRencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7
8
Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
2.10.2.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.475.351.000,00 1.589.800.000,00 100 % PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2.10.2.10.01.01.01. Dinas Komunikasi dan
Informatika
28.000.000,00 0 0 0 29.800.000,00
5 jenis 5 jenis
jumlah pemeliharaan komputer, printer, mesin tik elektrik, AC, dan faksimile
-PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
2.10.2.10.01.01.02. Dinas Komunikasi dan
Informatika 28.000.000,00 0 0 0 30.000.000,00 35 rim 30 pak 5 rim 5 buku 30 buah 1 ls 20.000 lembar 35 rim 30 pak 5 rim 5 buku 30 buah 1 ls 20.000 lembar jumlah blanko kop surat
Amplop Kop Dinas Map Folio Buku register SPM Memo Cetak Fotocopy -PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.10.2.10.01.01.03. Dinas Komunikasi dan
Informatika
7.000.000,00 0 0 0 10.000.000,00
100% 100%
prosentase bahan bacaan yang menunjang kreatifitas kerja
-PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
2.10.2.10.01.01.05. Dinas Komunikasi dan
Informatika
14.000.000,00 0 0 0 20.000.000,00
2 jenis 2 jenis
jenis makanan dan minuman
-RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
2.10.2.10.01.01.06. Dinas Komunikasi dan
Informatika 155.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00 10 kali 6 kali 12 kali 8 kali jumlah perjalanan dinas dalam daerah
jumlah perjalanan dinas luar daerah
-PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
2.10.2.10.01.01.07. Dinas Komunikasi dan
Informatika 247.004.000,00 0 0 0 300.000.000,00 12 bulan 12 bulan 33 hari 12 bulan 12 bulan 33 hari Jumlah Honor Pegadaan Barang / Jasa
Jumlah Honor Pengelola Keuangan Uang lembur PNS
-PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
2.10.2.10.01.01.08. Dinas Komunikasi dan
Informatika 996.347.000,00 0 0 0 1.000.000.000,00 12 bulan 12 bulan 18 kecamatan 12 bulan 12 bulan 18 kecamatan Jumlah belanja telekomunikasi
Jumlah belanja listrik dan air Jumlah perijinan / kontribusi / iuran
-Jumlah ketersediaan fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur
2.10.2.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
392.701.000,00 700.000.000,00
3
4
6
12
2
1
5
7
8
9
10
11
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA2.10.2.10.01.02.03. Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 0 0 0 200.000.000,00
0 paket 2 paket
jumlah pengadaan komputer dan printer
-PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
2.10.2.10.01.02.05. Dinas Komunikasi dan
Informatika
198.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00
100% 100%
presentase pemeliharaan rutin / gedung kantor presentase renovasi gedung dinas kominfo
-PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASION AL
2.10.2.10.01.02.06. Dinas Komunikasi dan
Informatika
194.701.000,00 0 0 0 250.000.000,00
100% 100%
presentase jasa service mobil dan motor
-Jumlah Ketersediaan fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan 2.10.2.10.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
143.061.000,00 650.000.000,00
100%
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
2.10.2.10.01.06.01. Dinas Komunikasi dan
Informatika
71.530.500,00 0 0 0 150.000.000,00
1 laporan 1 laporan
jumlah laporan LAKIP
-PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
2.10.2.10.01.06.03. Dinas Komunikasi dan
Informatika 71.530.500,00 0 0 0 150.000.000,00 2 laporan 2 laporan laporan renja laporan renstra -PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD
2.10.2.10.01.06.04. Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 0 0 0 50.000.000,00
0 laporan 1 laporan
laporan renstra
-PENYUSUNAN PROFIL SKPD
2.10.2.10.01.06.05. Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 0 0 0 50.000.000,00
0 profil 1 profil
profil skpd
-PENYUSUNAN SOP SKPD
2.10.2.10.01.06.06. Dinas Komunikasi dan
Informatika - 0 0 0 50.000.000,00 0 SOP SKPD 4 SOP SKPD SOP SKPD -PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
2.10.2.10.01.06.07. Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 0 0 0 50.000.000,00
0 laporan 1 laporan
laporan pengendalian perencanaan program dan kegiatan
-MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD
2.10.2.10.01.06.08. Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 0 0 0 50.000.000,00
0 laporan 12 laporan
laporan monev dan pelaporan
-PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
2.10.2.10.01.06.10. Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 0 0 0 50.000.000,00
0 laporan 1 laporan
-3
4
6
12
2
1
5
7
8
9
10
11
FASILITASI ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH2.10.2.10.01.06.11. Dinas Komunikasi dan
Informatika
- 0 0 0 50.000.000,00
0 laporan 1 laporan
laporan analisis kebijakan pemerintah daerah
-Jumlah ketersediaan fasilitasi terhadap UPT 2.10.2.10.01.07. PROGRAM PENGELOLAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 265.309.000,00 300.000.000,00 265 orang PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
2.10.2.10.01.07.98. Dinas Komunikasi dan
Informatika
265.309.000,00 0 0 0 300.000.000,00
265 Orang 265 Orang
jumlah peserta sosialisasi layanan pada LPSE
-2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.840.956.000,00 2.129.000.000,00
- Jumlah Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik - - Jumlah SKPD yang menyelenggarakan e- government - Kecepatan Akses Intenet 2.10.2.10.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 1.300.648.000,00 1.479.000.000,00 56 SKPD dan 50 UPTD dari 94 UPTD PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT
2.10.2.10.01.15.01. Dinas Komunikasi dan
Informatika 280.000.000,00 0 0 0 302.000.000,00 8 km 7 server 56 router wired 14 wireless router 8 AP/BTS 7 Perangkat 31 IP came, 2 Dvr, 3 ruang CCTV 8 km 7 server 56 router wired 14 wireless router 8 AP/BTS 7 Perangkat 31 IP came, 2 Dvr, 3 ruang CCTV '- jumlah jaringan fiber Optik
'- jumlah web server yang terpelihara '- jumlah wire router SKPD yang terpelihara '- jumlah wireless router SKPD yang terpelihara '- Jumlah AP/BTS WAN Backbone
- Jumlah router utama /VPN/BGP/Loadbalancing/DNS - Jumlah IP Came + CCTV pemeliharaa n infrastruktur jaringan WAN ( 9 km FO, 54 Router OPD ) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT 2.10.2.10.01.15.02. KAB. GRESIK -3 km 390.000.000,00 0 0 0 443.000.000,00 - 5 UPTD - 10 Titik -3 km - 5 UPTD - 10 Titik - Jumlah Pengembangan Jaringan Fiber Optik
- Jumlah Jaringan WAN dan Client UPTD - Jumlah titik penambahan Perangkat IPCame dan CCTV
Analog di Lingkungan Kantor Bupati
PEMBANG UNAN INFRASTR UKTUR OPD PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT
2.10.2.10.01.15.03. KAB. GRESIK 1 paket lisensi 155.000.000,00 0 0 0 170.000.000,00
anti virus 1 server
1 paket lisensi anti virus 1 server jumlah lisensi anti virus
colocation server data base
PEMELIHA RAAN APLIKASI OPD
3
4
6
12
2
1
5
7
8
9
10
11
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT
2.10.2.10.01.15.04. Jumlah Pedoman yang disusun dan kab gresik 1 pedoman 125.000.000,00 0 0 0 1 pedoman 150.000.000,00 disosialisasikan
pedoman
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI & DATA E-GOVERNMENT 2.10.2.10.01.15.05. kab.gresik 1 aplikasi 125.000.000,00 0 0 0 154.000.000,00 e-kelurahan 1 datawarehouse 60 buku manual e-kelurahan 1 aplikasi e-kelurahan 1 datawarehouse 60 buku manual e-kelurahan jumlah pengembangan aplikasi e-kelurahan
jumlah pengembangan data warehouse jumlah buku manual e-kelurahan
pengembang an aplikasi kab.gresik PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA E-GOVERNMENT
2.10.2.10.01.15.06. kab gresik 3 tenaga ahli, 60 145.000.000,00 0 0 0 160.000.000,00
admin, 60 operator
3 tenaga ahli, 60 admin, 60 operator
Jumlah SDM yang diingkatkan kompetensinya sdm
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT
2.10.2.10.01.15.07. jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam gresik 8 OPD 80.648.000,00 0 0 0 8 OPD 100.000.000,00 pelaksanaan e-Gov
-cakupan informasi official website pemerintah daerah yang terpublikasi 2.10.2.10.01.16. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI 540.308.000,00 650.000.000,00 100% PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.10.2.10.01.16.01. Dinas Komunikasi dan
Informatika
240.308.000,00 0 0 0 250.000.000,00
56 OPD 56 OPD
Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah melelui portal website gresikkab.go.id
-PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN TELECENTER
2.10.2.10.01.16.02. Dinas Komunikasi dan
Informatika
150.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00
1 Telecenter 1 Telecenter
Jumlah Telecenter yang dipelihara
-PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SOSIAL
2.10.2.10.01.16.06. jumlah Lembaga Informasi dan Komunikasi Sosial dinas kominfo 50 Lembaga 150.000.000,00 0 0 0 - 60 Lembaga 200.000.000,00
2.14. STATISTIK 215.309.000,00 250.000.000,00
Jumlah ketersediaan Data / Informasi / Statistik Daerah 2.14.2.10.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 215.309.000,00 250.000.000,00 100%
3
4
6
12
2
1
5
7
8
9
10
11
2.15. PERSANDIAN 525.236.000,00 675.000.000,00
Jumlah Ketersediaan Cakupan Pengamanan Informasi yang dikecualikan milik Pemerintah Daerah 2.15.2.10.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH 525.236.000,00 675.000.000,00 100%
PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI
2.15.2.10.01.15.02. Dinas Komunikasi dan
Informatika
100.000.000,00 0 0 0 150.000.000,00
21 SKPD 21 SKPD
jumlah panduan dalam pelaksanaan kode pembicaraan satkom gresik
-PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2.15.2.10.01.15.03. Dinas Komunikasi dan
Informatika
200.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00
100% 100%
Persentase jumlah pengawasan dan pengendalian menara
-PEMELIHARAAN ALAT DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN
2.15.2.10.01.15.05. Dinas Komunikasi dan
Informatika
175.236.000,00 0 0 0 200.000.000,00
42 unit 42 unit
Jumlah pemeliharaan alat persandian dan repeTER 11 laptop,
dari 43 laptop PENYUSUNAN SISTEM
INFORMASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2.15.2.10.01.15.06. Dinas Komunikasi dan
Informatika
50.000.000,00 0 0 0 75.000.000,00
1 aplikasi 1 aplikasi
Jumlah System Informasi pengendalian menara telekomunikasi