• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOP Pengendalian Penyaluran Produk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "SOP Pengendalian Penyaluran Produk"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

No. Dok : BJ-SOP-PP-04.17-BJ.01.04 (contoh) Mulai Berlaku : 01-Apr-17

Revisi : 00

Tgl Revisi : -

Halaman : 1 dari 3

1. Tujuan

Untuk memastikan bahwa proses penyaluran produk memenuhi sistem manajemen mutu distribusi. 2. Kualifikasi Personal

Karyawan yang ditunjuk. 3. Prosedur

3.1 Rutin

3.1.1 Pengeluaran Produk dari gudang pusat/principal 3.1.1.1

3.1.1.2 Kurangkan jumlah produk pada kartu stok sesuai jumlah produk yang dikirim. 3.1.1.3 Lakukan pengemasan dan pengepakan produk sesuai saran penyimpanan. 3.1.2 Pengiriman langsung dari perusahaan prinsipal.

3.1.2.1 Hubungi prinsipal untuk konfirmasi siap kirim

3.1.2.2 Serahkan PO yang telah ditandatangani penanggung jawab perusahaan kepada prinsipal 3.1.2.3 Koordinasi dengan bagian gudang penerima untuk waktu penerimaan produk.

3.1.2.4 Barang terlambat datang konfirmasi ke bagian gudang penerima.

NAMA JABATAN PARAF

Periksa kelengkapan data produk di antaranya nama principal, nama produk, No. Registrasi, Batch No, ED, Jenis Persediaan, Jumlah, Suhu Penyimpanan produk dan penampakan Fisik Produk.

(2)

No. Dok : BJ-SOP-PP-04.17-BJ.01.04 Mulai Berlaku : 01-Apr-17

Revisi : 00

Tgl Revisi : -

Halaman : 2 dari 3

3.1.3 Pengiriman dari kantor pusat perusahaan

3.1.3.1 Hubungi kantor pusat untuk konfirmasi siap kirim.

3.1.3.2 Koordinasi pengemudi dan bagian gudang penerima untuk waktu penerimaan produk.

3.1.4 Jasa Pengiriman

3.1.4.1 Hubungi pihak jasa pengiriman untuk konfirmasi siap kirim.

3.1.4.2 Serahkan SP yang telah ditandatangani Penanggung Jawab kepada jasa pengiriman.

dapat menjamin keamanan serta terjaganya kualitas produk. 3.1.5 Penerimaan produk oleh pelanggan

3.1.5.1 Tandatangani Surat Penyerahan Barang oleh penanggung jawab jasa. 3.1.5.2 Penerima produk adalah penanggungjawab bagian produk

pihak berwenang. 3.2 Tender

3.2.1 Pengeluaran produk dari gudang perusahaan / prinsipal.

Bacth No, ED, Jenis persediaan, jumlah, suhu penyimpanan produk dan penampakan fisik produk. 3.2.1.2 Kurangkan jumlah produk pada kartu stok sesuai jumlah produk yang dikirim.

3.2.2 Pengiriman langsung dari prinsipal

3.2.2.1 Hubungi prinsipal untuk konfirmasi siap kirim

3.2.2.2 Serahkan PO yang telah ditandatangani Penanggung Jawab Produk perusahaan kepada prinsipal. 3.2.2.3 Koordinasi dengan bagian gudang untuk waktu penerimaan produk.

3.1.5.3 Khusus produk tertentu, penerima produk harus seorang ahli yang memiliki ijin resmi dari

3.1.4.3 Untuk produk tertentu/khusus, pisahkan produk tertentu/khusus dengan produk lain dan STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGENDALIAN PROSES PENYALURAN PRODUK NAMA & LOGO PERUSAHAAN

3.2.1.3 Serahkan SPK pengiriman, SPB dan Berita Acara Serah Terima Produk yang telah ditandatangani Penanggung Jawab Produk, bagian Penjualan dan Manajer Logistik.

(3)

No. Dok : BJ-SOP-PP-04.17-BJ.01.04 Mulai Berlaku : 01-Apr-17

Revisi : 00

Tgl Revisi : -

Halaman : 3 dari 3

3.2.3 Pengiriman langsung dari kantor perusahaan

3.2.3.1 Hubungi kantor perusahaan untuk konfirmasi siap kirim

3.2.3.2 Koordinasi pengemudi dan bagian gudang penerima untuk waktu penerimaan produk. 3.2.4 Jasa pengiriman

3.2.4.1 Hubungi pihak jasa pengiriman untuk konfirmasi siap kirim.

3.2.4.2 Buat SPB yang telah ditandatangani Penanggung Jawab jasa pengiriman.

3.2.5 Penerimaan Produk oeh pelanggan

3.2.5.1 Penerima produk adalah penanggungjawab bagian produk.

3.2.5.2 Khusus produk tertentu, penerima produk harus seorang ahli yang memiliki ijin resmi dari pihak berwenang.

3.2.4.3 Untuk produk tertentu/khusus, gunakan jasa pengiriman yang telah mengetahui pemisahan

produk tertentu/khusus dengan produk lain dan dapat menjamin keamanan serta baiknya kualitas produk. NAMA & LOGO PERUSAHAAN

Referensi

Dokumen terkait

gudang. 2) Transaksi penjualan kredit dilakukan oleh lebih dari satu bagian. 3) Bagian kasir terpisah dengan bagian akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1) Penerimaan

Setelah ditandatangani dan di cap (Prodi, , Keuangan, DAAK), foto copy rangkap 2, serahkan masing-masing 1 lbr ke Keuangan dan DAAK4. Berkas asli di

Biasanya pasien dalam kondisi fase persalinan Kala 1 atau Kala 2 dengan status: Kelainan Pembukaan Serviks atau Partus Macet atau Partus macet.. Faktor Risiko: (“Po, Pa, Pa”

(2) Untuk Badan Hukum : Salinan akte pendirian +1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap

1) Penerimaan barang dilakukan oleh bagian gudang dengan mencocokkan Purchase Order lembar 3 dan surat jalan dari pemasok saat barang tersebut datang. Bagian gudang

(2) Dalam melaksanakan tugasnya PPLH dapat melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penyidik PNS; (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi

(3) Penanggung jawab laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Ketua

Dokumen No.Revisi Halaman: 1/2 Standar Prosedur Operasional SPO Tanggal Terbit 13 September 2023 Ditetapkan Oleh: Penanggung Jawab Klinik Masjid Agung Darussalam dr.. Diana