Urusan : 102 - KESEHATAN
SKPD : 10214 - PUSKESMAS KEDUNG II
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10214.4 PENDAPATAN 1.030.000.000
10214.000.000.41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.030.000.000
10214.000.000.414 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 1.030.000.000
10214.000.000.414.16 Pendapatan blud 1.030.000.000
10214.000.000.414.16002 Pendapatan blud puskesmas 1.030.000.000
-10214.5 BELANJA 3.295.296.000
10214.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.738.013.000
10214.000.000.511 BELANJA PEGAWAI 1.738.013.000
10214.000.000.511.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.331.813.000
10214.000.000.511.01001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.014.909.000
10214.000.000.511.01002 Belanja Tunjangan Keluarga 79.800.000
10214.000.000.511.01003 Belanja Tunjangan Jabatan 14.420.000
10214.000.000.511.01004 Belanja Tunjangan Fungsional 100.100.000
10214.000.000.511.01005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 7.560.000
10214.000.000.511.01006 Belanja Tunjangan Beras 68.328.000
10214.000.000.511.01007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.560.000
10214.000.000.511.01008 Belanja Pembulatan Gaji 40.000
10214.000.000.511.01009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 33.324.000
10214.000.000.511.01020 Jaminan Kecelakaan Kerja 2.604.000
10214.000.000.511.01021 Jaminan Kematian 3.168.000
10214.000.000.511.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 406.200.000
10214.000.000.511.02001 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 406.200.000
10214.52 BELANJA LANGSUNG 1.557.283.000
10214.041 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 371.875.000
10214.041.101 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KEDUNG II (DAK NON FISIK)
371.875.000 Lokasi : Kedung
10214.041.101.521 BELANJA PEGAWAI 10.200.000 Sumber dana : DAK
10214.041.101.521.01 Belanja Honorarium PNS 10.200.000
10214.041.101.521.01002 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.200.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10214.041.101.522 BELANJA BARANG DAN JASA 361.675.000
10214.041.101.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.826.000
10214.041.101.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 4.042.000
10214.041.101.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4.784.000
10214.041.101.522.02 Belanja Bahan/Material 46.000.000
10214.041.101.522.02003 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
22.675.000
10214.041.101.522.02004 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 23.325.000
10214.041.101.522.03 Belanja Jasa Kantor 28.300.000
10214.041.101.522.03010 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 28.300.000
10214.041.101.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 90.000
10214.041.101.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 90.000
10214.041.101.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 64.210.000
10214.041.101.522.11002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.240.000
10214.041.101.522.11003 Belanja Makanan dan Minuman Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi 47.970.000 10214.041.101.522.22 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop dan
Pengembangan Manajemen Kepegawaian
37.500.000 10214.041.101.522.22001 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop 37.500.000 10214.041.101.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non
PNS
176.749.000 10214.041.101.522.23001 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 54.600.000
10214.041.101.522.23002 Belanja Pembayaran Jasa PNS 11.850.000
10214.041.101.522.23003 Belanja Pembayaran Jasa non PNS 110.299.000
10214.049 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1.030.000.000
10214.049.001 PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS 1.030.000.000 Lokasi : Kedung
10214.049.001.521 BELANJA PEGAWAI 57.600.000
10214.049.001.521.04 Belanja Pegawai BLUD 57.600.000
10214.049.001.521.04001 Belanja Pegawai BLUD 57.600.000
10214.049.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 919.800.000
10214.049.001.522.20 Belanja Barang dan Jasa BLUD 919.800.000
10214.049.001.522.20001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 919.800.000
10214.049.001.523 BELANJA MODAL 52.600.000
10214.049.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.600.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan 10214.049.001.523.02021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 52.600.000
10214.061 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 155.408.000
10214.061.001 PELAYANAN TEKNIS KANTOR 155.408.000 Lokasi : Kedung
10214.061.001.521 BELANJA PEGAWAI 18.000.000
10214.061.001.521.01 Belanja Honorarium PNS 18.000.000
10214.061.001.521.01001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 18.000.000
10214.061.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 114.408.000
10214.061.001.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.314.000
10214.061.001.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 9.373.000
10214.061.001.522.01002 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 624.000 10214.061.001.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 792.000 10214.061.001.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.205.000 10214.061.001.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 12.000.000
10214.061.001.522.01007 Belanja Habis Pakai Komputer 10.320.000
10214.061.001.522.02 Belanja Bahan/Material 500.000
10214.061.001.522.02006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
500.000
10214.061.001.522.03 Belanja Jasa Kantor 26.530.000
10214.061.001.522.03001 Belanja Telepon 10.200.000
10214.061.001.522.03002 Belanja Air 1.800.000
10214.061.001.522.03003 Belanja Listrik 11.580.000
10214.061.001.522.03011 Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan 1.350.000
10214.061.001.522.03012 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 1.600.000
10214.061.001.522.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.000.000
10214.061.001.522.05001 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.000.000
10214.061.001.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.349.000
10214.061.001.522.06001 Belanja Cetak 3.945.000
10214.061.001.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 1.404.000
10214.061.001.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.775.000
10214.061.001.522.11001 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.650.000
10214.061.001.522.11002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.125.000
10214.061.001.522.17 Belanja Pemeliharaan 24.540.000
10214.061.001.522.17002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.500.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan 10214.061.001.522.17003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 23.040.000
10214.061.001.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non PNS
4.400.000 10214.061.001.522.23001 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 4.400.000
10214.061.001.523 BELANJA MODAL 23.000.000
10214.061.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.000.000
10214.061.001.523.02009 Belanja Modal Peralatan Kantor 23.000.000
SURPLUS / DEFISIT (2.265.296.000)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)