REALISASI ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
KESEHATAN
KESEHATAN
Jakarta, 10
Belanja
Alokasi Pagu
Alokasi Pagu
Kementerian Kesehatan TA 201
Kementerian Kesehatan TA 201
8
8
Kementerian/Lembaga
Kementerian/Lembaga
Pagu Terbesar TA 201
Pagu Terbesar TA 201
8
8
5│
5
│
PAGU KEMENKES TA 2018
REALISASI KEMENKES PER UNIT ESELON I
TA 2018
PAGU DAN REALISASI
PAGU DAN REALISASI
KEMENKES
Peringkat Realisasi Antar KLDI
Peringkat Realisasi Antar KLDI
No Kementerian/ Lembaga Total Pagu Total Realisasi %
1 KEMENTERIAN KESEHATAN 59,522,843,337,000.00 17,611,653,090,852.00 29.59
2 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2,840,531,119,000.00 705,669,095,040.00 24.84
3 MAHKAMAH AGUNG 8,262,100,000,000.00 2,051,471,883,242.00 24.83
4 DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) 1,082,392,940,000.00 253,288,367,695.00 23.40
5 KOMISI PEMBERANTASAN
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Menjadi realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp 12,74 T atau
49,95%
PAGU DAN REALISASI KEMENKES
MENURUT JENIS BELANJA
PAGU DAN REALISASI PER ESELON 1
MENURUT JENIS BELANJA
SD 9 APRIL 2018
REALISASI BELANJA PEGAWAI
REALISASI BELANJA BANSOS REALISASI BELANJA MODAL
No Satuan Kerja Alokasi Realisasi % Realisasi
1 PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHA
TAN 25,552,277,623,000.00 12,742,725,390,550.00 49.87
2 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGAR A
24,122,281,000.00 5,283,800,525.00 21.90 3 PUSAT KRISIS KESEHATAN 41,988,806,000.00 7,880,760,799.00 18.77 4 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 79,270,170,000.00 12,519,573,307.00 15.79 5 SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONE
SIA
32,917,516,000.00 4,406,807,329.00 13.39 6 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 16,512,388,000.00 2,090,715,656.00 12.66
7 BIRO UMUM 1,797,433,345,000.00 227,451,045,842.00 12.65
8 BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI 18,095,320,000.00 2,179,765,103.00 12.05 9 BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYA
RAKAT
50,338,535,000.00 5,614,096,029.00 11.15 10 PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 18,887,692,000.00 1,974,136,707.00 10.45
11 BIRO KEPEGAWAIAN 36,434,722,000.00 3,533,017,166.00 9.70
12 PUSAT KESEHATAN HAJI 332,514,672,000.00 21,675,323,929.00 6.52 13 PUSAT DATA DAN INFORMASI 85,905,892,000.00 2,217,051,853.00
10
2.58No
Satuan Kerja
Alokasi
Realisasi
%
Realisasi
1
KANTOR INSPEKTORAT JENDERAL
119,983,200,000.00
21,500,109,925.00
17.92
11
No
Satuan Kerja
Alokasi
Realisasi
%
Realisasi
1
SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MA
SYARAKAT
113,197,310,000.00
19,758,094,868.00
17.45
2
DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN
OLAHRAGA
38,040,547,000.00
3,699,241,690.00
9.72
3
DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA
131,939,979,000.00
5,448,077,811.00
4.13
4
DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN D
AN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
158,843,175,000.00
2,963,304,188.00
1.87
5
DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT
919,940,183,000.00
4,965,204,167.00
0.54
6
DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGA
N
200,547,971,000.00
876,814,229.00
0.44
No Satuan Kerja Alokasi Realisasi % Realisasi
1 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN TRAD
ISIONAL 16,323,970,000.00 3,608,285,595.00 22.10
2 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN PRIM ER
22,483,500,000.00 4,473,523,856.00 19.90
3 UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI 10,873,606,000.00 1,831,168,274.00 16.84
4 DIREKTORAT MUTU AKREDITASI PELAYANA N KESEHATAN
36,026,001,000.00 5,684,828,090.00 15.78
5 SEKRETARIAT DITJEN PELAYANAN KESEHAT AN
152,410,961,000.00 19,307,349,855.00 12.67
6 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJU
KAN 79,488,344,000.00 5,506,047,871.00 6.93
7 DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEH
ATAN 302,638,254,000.00 3,948,915,680.00 1.30
REALISASI BELANJA DITJEN PELAYANAN
No Satuan Kerja Alokasi Realisasi % Realisasi
1 RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA 1,469,814,499,000.00 468,565,548,792.00 31.88
2 RS PUSAT OTAK NASIONAL 139,116,317,000.00 33,545,786,161.00 24.11
3 RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA 792,463,490,000.00 153,516,705,498.00 19.37
4 RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA 873,007,268,000.00 168,455,243,725.00 19.30
5 RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN 588,291,076,000.00 110,993,484,775.00 18.87
6 RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA 620,129,599,000.00 110,959,952,331.00 17.89
7 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA 26,845,338,000.00 4,428,169,751.00 16.50
REALISASI BELANJA DITJEN PELAYANAN
KESEHATAN T.A. 2018
No Satuan Kerja Alokasi Realisasi % Realisasi
1 SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PE NGENDALIAN PENYAKIT
234,015,255,000.00 34,340,309,886.00 14.67
2 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDAL IAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZ A
33,706,050,000.00 3,268,658,881.00 9.70
3 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDAL IAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
109,731,516,000.00 7,759,872,967.00 7.07
4 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDAL IAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONO TIK
136,812,832,000.00 6,454,218,300.00 4.72
5 DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA
KESEHATAN 183,220,992,000.00 6,452,124,264.00 3.52
6 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDAL
IAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 639,612,761,000.00 5,606,616,086.00 0.88
REALISASI BELANJA DITJEN PENCEGAHAN DAN
No Satuan Kerja Alokasi Realisasi % Realisasi
1KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I SOEKARNO HATTA
35,886,416,000.00
6,081,290,249.00
16.95
2KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS I TANJUNG PRIOK
35,515,709,000.00
5,680,665,095.00
15.99
3
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT JAKARTA
47,640,605,000.00
4,774,122,055.00
10.02
REALISASI BELANJA DITJEN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT T.A. 2018
No
Satuan Kerja
Alokasi
Realisasi
%
Realisasi
1
SEKRETARIAT DITJEN KEFARMASIA
N DAN ALAT KESEHATAN
93,974,989,000.00 16,573,006,190.00
17.64
2
DIREKTORAT PENILAIAN ALAT KE
SEHATAN DAN PERBEKALAN KESEH
ATAN RUMAH TANGGA
32,461,468,000.00
3,919,443,997.00
12.07
3
DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMA
SIAN
23,974,310,000.00
2,792,711,200.00
11.65
4
DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT K
ESEHATAN DAN PERBEKALAN KESE
HATAN RUMAH TANGGA
26,955,330,000.00
3,021,681,212.00
11.21
5
DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT P
UBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATA
N
4,650,555,120,000.0
0 394,374,464,819.00
8.48
6
DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTR
IBUSI KEFARMASIAN
46,258,719,000.00
2,965,908,400.00
6.41
REALISASI BELANJA DITJEN
No Satuan Kerja Alokasi Realisasi % Realisasi
1 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATA N
121,342,258,000.00 31,251,708,052.00 25.76
2 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN 129,607,160,000.00 27,322,028,079.00 21.08
3 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
127,469,494,000.00 26,735,583,907.00 20.97
4 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN P
ENGEMBANGAN KESEHATAN 180,151,567,000.00 25,732,879,157.00 14.28
5 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN B IOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHAT AN
125,880,853,000.00 12,278,393,135.00 9.75
No Satuan Kerja Alokasi Realisasi % Realisasi
1 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATA N
121,342,258,000.00 31,251,708,052.00 25.76
2 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN 129,607,160,000.00 27,322,028,079.00 21.08
3 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
127,469,494,000.00 26,735,583,907.00 20.97
4 SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN P
ENGEMBANGAN KESEHATAN 180,151,567,000.00 25,732,879,157.00 14.28
5 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN B IOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHAT AN
125,880,853,000.00 12,278,393,135.00 9.75