• Tidak ada hasil yang ditemukan

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019"

Copied!
42
0
0

Teks penuh

(1)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2019

RENCANA KERJA

RENCANA KERJA

RENCANA KERJA

(2)

Renja Kesbangpol 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja ini menjelaskan tentang realisasi pelaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan yang selaras dengan arah Rencana Strategis yang telah disusun. Disamping itu juga menjelaskan program/kegiatan yang sedang berjalan.

Mengingat penjabaran program dan kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018 – 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk kesempurnaan penyusunan.

Nganjuk, Juli 2019

KEPALA KANTOR

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos Pembina Tk. I

(3)

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri merupakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri wajib membuat perencanaan dalam setiap tahunnya yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Dokumen perencanaan yang wajib dan ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Dokumen operasional tahunan atau jangka pendek. Selanjutnya SKPD sebagai stakeholder dengan berpedoman pada RPJMD menyusun Renstra dan Renja.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun

(4)

2

2018 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Visi Misi Bupati Nganjuk Terpilih Periode 2018 – 2023 adalah : “TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN

BERMARTABAT”

Motto ini dibangun untuk menyatukan gerak langkah dan semangat bersama pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah dari pinggiran atau perdesaan yang merupakan basis sumber daya Kabupaten Nganjuk. Sinergi gerak ini akan mampu menjadikan kekuatan besar yang harmonis antara pemerintah dan seluruh masyarakat sehingga mampu mewujudkan daerah yang Maju dan Bermartabat secara bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang hakiki, merata dan berkelanjutan. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

• Terwujudnya, terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat yang dilandasi semangat bersama untuk membangun dan mengembangkan potensi lokal dalam mempercepat pembangunan daerah.

• Maju, suatu keadaan/kondisi masyarakat yang memiliki sikap, cara berpikir dan bertindak dengan daya saing tinggi untuk menggali, melaksanakan dan mengembangkan pembangunan daerah, sehingga menjadi contoh bagi daerah lain.

• Martabat bahwa masyarakat Kabupaten Nganjuk merupakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia dan etika yang luhur sebagai landasan etos kerja dalam membangun daerah. Hasil pembangunan Nganjuk akan memberi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam membangun.

Adapun Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, rukun, dinamis dan harmonis dengan seni budaya dan kearifan lokal.

2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia daerah. 3. Memperkuat kinerja birokrasi, bersih professional dan akuntabel yang

(5)

3

4. Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan bertumpu sector pertanian, pariwisata dan potensi lokal lain untuk mendukung percepatan pembangunan sector industry dan perdagangan.

5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan atas Misi Kabupaten Nganjuk diatas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab melaksanakan Misi 1 : “Mewujudkan Tatanan

Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban” yang bertujuan meningkatkan harmoni

hidup sosial masyarakat yang religius, harmonis dan dinamis berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sasaran yang akan dicapai meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tertib, tentram dan religius.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas maka disusunlah Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun 2019 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan sehingga mampu memberikan arahan pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial;

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

(6)

4

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2015-2019 ;

10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan rencana kerja SKPD;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

(7)

5 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk:

1. Memberikan gambaran dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi.

2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2018.

3. Memberikan arah/acuan dalam menyusunan program/kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2019. 1.4 Sistematika penyusunan

Sistematika penyusuanan Rencana kerja Kantor Kesatan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, sertatindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

(8)

6

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasipelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) danperkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktupenyusunan RenjaPerangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnyadikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerahberdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

enyelenggarakan tugas danfungsi Perangkat Daerah ;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) ;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan ;

(9)

7

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dan sebagainya.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

(10)

8

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.

(11)

9 BAB II

EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2019

Guna lebih meningkatkan perencanaan program/kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, maka perlu melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2017. Evaluasi tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis sebagai dokumen jangka menengah. Beberapa hal yang menyebabkan menurunnya capaian kinerja kinerja pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2017 antara lain : 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten

2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral baik dari aspek keuangan maupun capaian kinerjanya.

Adapun hasil review hasil evaluasi pelaksanaan renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun lalu, dan realisasi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi APBD untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik seperti tabel berikut :

(12)

10

Tabel T-C-29

Rekapiltuasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Nganjuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rek. pemerintahan daerah dan Urusan/bidang urusan program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) Tahun 2018 Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD) Tahun 2016 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) (n-2) Program Target dan Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target

(Rp) Realisasi (Rp) Realisasi Tingkat (%) Realisasi Tingkat Capaian Realisasi (%) 1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

1.05.1.05.02.01.01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana 1.05.1.05.02.01.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Lancarnya pengiriman surat

dinas - 12 bulan 12 bulan bulan 12 100 % 1440 surat - 30,0

1.05.1.05.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Terwujudnya kelancaran komunikasi, tersedianya kebutuhan air dan sumber daya listrik

- 12 bulan 12 bulan 12

bulan 100 % 5500 kwh, 2 bh telepon. 2 mbps internet

- 26,53

1.05.1.05.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terwujudnya suasana kerja yang

bersih dan nyaman - 12 bulan 12 bulan bulan 12 100% 12 bulan - 50,00

1.05.1.05.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor

sebanyak 40 macam - 12 bulan 12 bulan bulan 12 100 % 35 jenis ATK - 36,00

1.05.1.05.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan sebanyak 14 macam dan penggandaan - 12 bulan 15 macam 15 macam 100 % 5 jenis cetak, 14.000 lbr penggandaan - 40,38

(13)

11

Kode Rek. pemerintahan daerah dan Urusan/bidang urusan program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) - Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1) Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Tingkat Capaian Realisasi (%)

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11

1.05.1.05.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacan dan buku peraturan perundangan - 12 bulan 3 jenis bahan bacaan

3 jenis bahan bacaan

100% 3 jenis - 45,00

1.05.1.05.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman bagi PNS Kesbangpol - 12 bulan 11 bulan bulan 11 100% 11 bulan - 24,07

1.05.1.05.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas / rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

- 12 bulan 12 bulan 12

bulan 100 % 22 orang 12 bulan - 51,01 1.05.1.05.02.01.01.20 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pematauan dan

survey kegiatan di lapangan dengan lancar dalam daerah

- 12 bulan 12 bulan 12

bulan 100 % 22 orang 12 bulan - 48,08 1.05.1.05.02.01.01.26 Pengadaan Peralatan dan Bahan

Pembersih Terwujudnya situasi kantor yang bersih dan nyaman - 1 12 bulan bulan 12 100% 16 jenis peralatan - 32,02

1.05.1.05.02.01.02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur di Bidang Kesbangpol

1.05.1.05.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas

/operasional Tersedianya 4 unit kend dinas roda 2 - - 12 bulan 12 bulan 100% 4 kend rida 2 - 0,00

1.05.1.05.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung/ kantor

Terlaksananya pengadaan

komputer untuk kantor - - 12 bulan 12 bulan 100%

6 jenis perlengk ged katr

- 35,51

1.05.1.05.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

dan peralatan yang memadai - - 12 bulan 12 bulan 100% 5 jenis peralatan ged

ktr

(14)

12

Kode Rek. pemerintahan daerah dan Urusan/bidang urusan program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) - Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1) Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11

1.05.1.05.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala

Gedung Kantor Terpelharanya gedung kantor dengan baik - - 14 jenis pemeihara -an

12 bulan 100% 14 jenis

pemeiharaan - 35,10

1.05.1.05.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 2 (dua) buah kendaraan - - 3 jenis pemeli-haran 12 bulan 100% 3 jenis pemeli-haran - 24,89

1.05.1.05.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin /berkala

Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya peralatan gedung kantor dengan pemeliharaan baik. - - 5 jenis pemelihar aan peralatan 12 bulan 100% 5 jenis pemeliharaan peralatan - 40,90

1.05.1.05.02.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kesbangpol

- - 1 lokasi 12 bulan 100% 1 lokasi - 0,00

1.05.1.05.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan baik.

1.05.1.05.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD Kesbangpol

(15)

13

Kode Rek. pemerintahan daerah dan Urusan/bidang urusan program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) - Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) (n-2) Program Target dan Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1) Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Realisasi Realisasi Tingkat (%) Realisasi Tingkat Capaian Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11

1.05.1.05.02.08.02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran Tersusunnya Laporan keuangan semesteran secara tepat waktu - 1 laporan x 2 semester 12 bulan 12 bulan 100% 1 laporan x 2 semester - 0,00 1.05.1.05.02.08.03 Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun - 1 laporan 12 bulan 12 bulan 100% 1 laporan - 0,00

1.05.1.05.02.01.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terwuudnya rasa cinta tanah dan kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,menjaga rasa kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika demi terciptnya NKRI yang kuat dan tangguh 1.05.1.05.02.01.17.07 Pembinaan Kerukunan Umat

Beragama Terselenggaranya pembinaan kerukunan umat dialog beragama bagi tokoh masyarakat, ulama, dan umaro serta aparatur pemerintah.

- 150 orang 100% 100% 100% 15o orang 100% 35,43

(16)

14

Kode Rek. pemerintahan daerah dan Urusan/bidang urusan program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) - Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1) Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Realisasi Realisasi Tingkat (%) Realisasi Tingkat Capaian Realisasi (%) 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11

1.05.1.05.02.01.17.10 Pembinaan Forum Pembauran

Kebangsaan Terselenggaranya dialog FPK yang berkelanjutan dan dinamis guna

memberi masukan yang

membangun serta menyelesaikan berbagai macam kemungkinan konflik di masyarakat

- - 100% 100% 100% 100% 100% 0,00

1.05.1.05.02.01.17.11 Pembinaan dan pemantapan

Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Pemantapan Wasbang dan bela kegiatan negara bagi unsur 3 pilar desa, muspika, ormas, pengurus parpol

- - 100 % 100% 86% 300 orang 100% 0,00

1.05.1.05.02.01.17.13 Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang HAM di Kabupaten Nganjuk

Terselenggaranya Sosialisasi aktualisasi nilai-nilai HAM bagi

Pimp/pengasuh ponpes,

santriwan/wati di 4 ponpes di Kab. Nganjuk

- - 100 % 100% 100% 450 orang 100% 76,00

1.05.1.05.02.01.17.17 Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)

Terpantauanya kegiatan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat

- - 100 % 100% 100% 200 orang 100% 0,00

1.05.1.05.02.01.17.18 Penguatan Aktualiasasi Nilai-nilai Pancasila dan Kesadaran Bela Negara

Terlaksananya pemahaman dan penghayatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara

(17)

15

Kode Rek. pemerintahan daerah dan Urusan/bidang urusan program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) - Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1) Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Realisasi Realisasi Tingkat (%) Realisasi Tingkat Capaian Realisasi (%) 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 1.05.1.05.02.01.19. Program Pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Terwujudnya stabilitas dan

daerah yang harmonis - -

1.05.1.05.02.01.19.03 Peningkatan Peran dan Efektivitas

Kominda dalam Penanganan

Konflik di Kabupaten Nganjuk

Terciptanya suasana dan stabilitas daerah yang kondusif, aman dan tentram

- - 12 bulan 12 bulan 100% - 100% 36,94

1.05.1.05.02.01.19.06 Pembinaan dan Peningkatan Forum Kewaspdaan Dini Masyarakat (FKDM)

Terselenggaranya koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah dalam

rangka Pencegahan dan

Penanganan Konflik Sosial

- - 100 orang 100 orang 100% - 100 % 41,42

1.05.1.05.02.01.19.19 Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah dan Pimpinan Kecamatan Terwujudnya komunikasi yang sinergis dan harmonis di tingkat

daerah/kabupaten dan

kecamatan

(18)

16

Kode Rek. pemerintahan daerah dan Urusan/bidang urusan program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) - Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1) Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Realisasi Realisasi Tingkat (%) Realisasi Tingkat Capaian Realisasi (%) 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11

1.05.1.05.02.01.21 Program Pendidikan Politik

Masyarakat Terwujudnya politik yang pendidikan sehat berdasarkan demokrasi, ruang dialog politik kepada seluruh elemen pembentuk bangsa dan batuan fasilitasi ruang politik serta terwujudnya peran politik masyarakat.

- - - -

1.05.1.05.02.01.21.06 Penelitian Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW)

Tersedianya berkas penelitian administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota Dewan

- - - 00,00

1.05.1.05.02.01.21.09 Sosialisasi Undang-undang di

Bidang Politik Terselenggaranya Sosialisasi Undang-undang kegiatan bidan politik

- - 100 orang 100 orang 100% - 100 % 00,00

1.05.1.05.02.01.21.17 Fasilitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Terselenggaranya fasilitasi dan verifikasi administrasi Bantuan Dana Ormas dan LSM

(19)

17

Kode Rek. pemerintahan daerah dan Urusan/bidang urusan program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) - Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2017) (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1) Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Realisasi Realisasi Tingkat (%) Realisasi Tingkat Capaian Realisasi (%) 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11

1.05.1.05.02.01.21.19 Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Terbentuknhya Tim Pemantau

Perkembangan Politik di Daerah - - - 100% 98,23

1.05.1.05.02.01.21.20 Forum Diskusi Politik Terselenggaranya kegiatan

(20)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, hal ini dikarenakan tidak ada acuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarakan hasil Evaluasi Kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.940.301.950,00 terealisasi sebesar Rp. 2.241.583.474,00 atau 76,24% dengan rincian sebagai berikut :

Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 seperti pada Tabel T.C.30 di bawah ini :

(21)

Tabel T.C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No. Indikator

SPM/ Standar

Nasional IKK

Tahun Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Analisis Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 - Tujuan 1. Persentase konflik

sosial yang tertangani - - 80% 80% 80% 85% 80% 80% 85% 100% - 2. Persentase forum

antar umat beragama yang terfasilitasi

- - 80% 80% 80% 85% 80% 80% 85% 80% -

(22)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada table T-C.30 maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. Capaian untuk indikator kinerja terkait kualitas perencanaan maka tahun 2018 merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya kinerjanya.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Nganjuk.

1. Optimalisasi Pemantapan dan pemahaman Nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Peningkatan integrasi bangsa yang mendukung Stabilitas Nasional 3. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam kehidupan politik

masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik. 4. Penguatan kelembagaan Kesatuan Bangsa dari status kantor menuju

badan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2019 berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

20

(23)

21

Tabel T-C. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis

Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja capaian Target

Pagu indikatif (Rp.)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target

Kebutuhan Dana (Rp.000 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 9 ) (10) (11) (1 2)

I PROGRAM KEGIATAN SKPD PROGRAM KEGIATAN SKPD

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa surat -menyurat

Kesbangpol Jumlah jenis adminis-trasi surat-menyurat

370 surar 1.500.000 Penyediaan menyurat

Jasa Surat Kesbangpol Jumlah jenis administrasi surat menyurat

370 surat 1.500 Kegiatan Lanjutan 2. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kesbangpol Jumlah tagihan jasa yang dibayar

12 bulan 50.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kesbangpol Jumlah tagihan jasa yang dibayar

12 bulan 50.000 Kesbangpol 3. Penyediaan jasa

ke-bersihan kantor

Kesbangpol Jumlah petugas kebersihan

12 bulan 26.400.000 Penyediaan jasa ke-bersihan kantor

Kesbangpol Jumlah tenaga kebersihan 12 bulan 16.800.000 Kegiatan Lanjutan 4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Kesbangpol Jumlah ATK 49 jenis 20.000.000 Penyediaan Kantor

Alat Tulis Kesbangpol Jumlah ATK 49 jenis 65.666.000 Kegiatan Lanjutan 5. Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Kesbangpol Jumlah cetak dan Penggandaan

15.000 lbr dan 50 pak

20.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kesbangpol Jumlah cetak dan Penggandaan

1.500 lbr dan 50 pak

12.205.000 Kegiatan Lanjutan 6. Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang- Undangan

Kesbangpol Jumlah surat Kabar dan Buku Perundang Undangan

2 jenis 4.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Kesbangpol Jumlah surat Kabar dan Buku Per

Undang- Undangan

2 jenis 11.800.000 Kegiatan Lanjutan 7. Penyediaan makanan dan

Minuman

Kesbangpol Jumlah biaya makan dan Minuman

11 bulan 19.067.000 Penyediaan makanan dan Minuman

Kesbangpol Jumlah biaya makan dan Minuman

11 bulan 27.731.000 Kegiatan Lanjutan 8. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

Kesbangpol Jumlah perjalanan dinas 36 kegiatan

130.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kesbangpol Jumlah perjalanan dinas 36 kegiatan

134.000.00 Kegiatan Lanjutan 9. Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan

Kesbangpol Jumlah laporan Disusun

Ya ng

24 laporan 20.000.000 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Kesbangpol Jumlah laporan Disusun

yan g

24 laporan 38.070.000 Kegiatan Lanjutan 10. Pengadaan Peralatan dan

bahan pembersih

Kesbangpol Jumlah alat dan bahan pembersih

16 jenis 4.500.000 Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih

Kesbangpol Jumlah alat dan bahan pembersih

16 jenis 9.400.000 Kegiatan Lanjutan

(24)

22

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kesbangpol Jumlah peralatan yang direncanakan

3 unit roda dua

75.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional

Kesbangpol Jumlah kendaraan dinas Yang direncanakan

3 unit roda

dua 75.000.000 Kegiatan Baru 2. Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Kesbangpol Jumlah perlengkapan kantor

6 jenis 47.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kesbangpol Jumlah perlengkapan kantor

7 jenis 47.000.000 Kegiatan Lanjutan 3. Pengadaan Peralatan

Gedung kantor

Kesbangpol Jumlah peralatan gedung kantor

5 jenis 57.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Kesbangpol Jumlah peralatan gedung kantor

5 jenis 107.000.00 Kegiatan Lanjutan .4 Penambahan Daya Listrik Kesbangpol Jumlah daya listrik 0 0 Penambahan Daya Listrik Kesbangpol Jumlah daya lstrik 4 bulan 60.000.000 Kegiatan

Baru 5 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Kesbangpol Jumlah materiil dan tenaga kerja pemelihara

14 jenis dan tng krj

90.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Kesbangpol Jumlah materiil dan tenaga kerja pemelihara

14 jenis dan tng krj 126.000.000 Kegiatan Lanjutan 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kesbangpol Jumlah kendaraan yg diperbaiki 3 jenis pemelihar aan 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kesbangpol Jumlah kendaraan yg diperbaiki 3 jenis pemelihar aan 95.650.000 Kegiatan Lanjutan 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kesbangpol Jumlah peralatan yang diperbaiki

5 jenis 15.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kesbangpol Jumlah peralatan yang diperbaiki

5 jenis 91.450.000 Kegiatan Lanjutan 8 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Kesbangpol Jumlah gedung kantor yang direhab

1 lokasi 150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kesbangpol Jumlah gedung kantor yang direhab

1 lokasi 150.000.000 Kegiatan Lanjutan

C. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kesbangpol Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

1 laporan 10.000.000 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kesbangpol Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

1 laporan 63.020.000 Kegiatan Lanjutan 2. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Kesbangpol Jumlah laporan keuangan Semesteran

1 laporan 2.500.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kesbangpol Jumlah laporan keuangan semesteran

1 laporan 2.500.000 Kegiatan Lanjutan 3. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Kesbangpol Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran

1 laporan 2.500.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kesbangpol Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran

1 laporan 2.500.000 Kegiatan Lanjutan

II URUSAN PENUNJANG URUSAN WAJIB

A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

KesbangpolJumlah Pengurus FKUB, Tokoh agama, tokoh masyaralat serta Jumlah oramg yang mengikuti 60.000.000 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

KesbangpolJumlah Pengurus FKUB, Tokoh agama, tokoh masyaralat serta aparatur Pemerintah dan PAKEM

Jumlah oramg

yang mengikuti 60.000.000 Kegiatan

(25)

23

aparatur Pemerintah dan PAKEM

2 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan

KesbangpolJumlah Pengurus FPK, Tokoh agam, tokoh masyarakat, serta Apartur Pemerintah Jumlah orang yang mengikuti 125.000.000 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan

KesbangpolJumlah Pengurus FPK, Tokoh agam, tokoh masyarakt, serta Apartur Pemerintah

Jumlah orang

yang mengikuti 125.000.000 Kegiatan

Lanjutan 3 Pembinaan dan

Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol Jumlah pelajar yang mengikuti pembinaan dan pemantapan Wasbang

2000 pelajar 225.000.000 Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol Jumlah pelajar yang mengikuti pembinaan dan pemantapan Wasbang

2000 pelajar 0 Kegiatan

Lanjutan 4 Peningkatan pemahaman

masyarakat tentang HAM

Kesbangpol Jumlah ponpes dan

ormasyang dilibatkan 250 orang 55.000.000 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang HAM

Kesbangpol Jumlah ponpes dan

ormasyang dilibatkan 250 orang 55.000.000 Kegiatan Lanjutan 5 Pengawasan aliran

kerpercayaan dan aliran kegamaan dalam masyarkaymusyara rakat

Kesbangpol Jumlah pertemuan

kegiatan 260 orag 50.000.000 Pengawasan aliran kerpercayaan dan aliran kegamaan dalam masyarkaymusyara rakat

Kesbangpol Jumlah pertemuan

kegiatan 260 orag 50.000.000 Kegiatan Lanjutan

B. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

1. Peningkatan peran dan efektivitas Kominda dalam Penanganan Konflik di kab. Nganjuk

Kesbangpol Jumlah anggota yg membidangi ketertiban dan keamanan

50 orang 356.690.000 Peningkatan peran dan efektivitas Kominda dalam Penanganan Konflik di kab. Nganjuk

Kesbangpol Jumlah anggota yg membidangi ketertiban dan keamanan 50 orang 356.690.000 Kegiatan Lanjutan 2. Pembinaan dan Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kesbangpol Pengurus FKDM se Kab. Nganjuk

255 orang 275.000.000 Pembinaan dan Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kesbangpol Pengurus FKDM se Kab. Nganjuk

40 orang 275.000.000 Kegiatan Lanjutan 3. Forum Komukasi Pimpinan

Daerah dan Kecamatan

Kesbangpol Anggota Forpimda, forpimcam dan tokoh masy

150 orang 200.000.000 Forum Komukasi Pimpinan Daerah dan Kecamatan

Kesbangpol Anggota Forpimda, forpimcam dan tokoh masy

150 orang 200.000.000 Kegiatan Lanjutan

C. Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebanggsaan

1. Penelituan Administrasi Antar Waktu (PAW)

Kesbangpol Angota parpol 6 parpol 10.000.000 Penelituan Administrasi Antar Waktu (PAW)

Kesbangpol Angota parpol 6 parpol 10.000.000 Kegiatan Lanjutan 2. Sosialisasi

Undang-undang di Bidang Politik

Kesbangpol Pengurus Parpol dan aparatur pemerintah

200 orang 35.000.000 Sosialisasi Undang-undang di Bidang Politik

Kesbangpol Pengurus Parpol dan aparatur pemerintah

200 orang 35.000.000 Kegiatan Lanjutan 3. Fasiitasi dan verifikasi

Bantuan Keuangan pada Partai Politik

Kesbangpol Partai Politik penerima bantuan

16 parpol 30.000.000 Fasiitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik

Kesbangpol Partai Politik penerima bantuan

16 parpol 30.000.000 Kegiatan Lanjutan 4. Fasilitasi Penyelenggara

Pilkada

Kesbangpol Elemen masyarakat 164 orang 144.329. Fasilitasi Penyelenggara Pilkada

Kesbangpol Elemen masyarakat 164 orang 144.329. Kegiatan Lanjtan

(26)

24

5. Forum Diskusi Politik Kesbangpol Aparatur Pemerintah, pengurus parpol, forpimda, tokoh masy dan tokoh agama

200 orang 40.000 Forum Diskusi Politik Kesbangpol Aparatur Pemerintah, pengurus parpol, forpimda, tokoh masy dan tokoh agama

200 orang 40.000 Kegiatan Lanjtan

(27)

25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para stakeholders, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan melalui pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Proses penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2019, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Adapun sebagai gambaran terkait dengan hal tersebut di atas dapat disajikan pada Tabel T-C.32 di bawah ini.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/

Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa seurat

menyurat Kesbangpol Jumlah adminis-trasi jenis surat-menyurat

2 jenis - 2. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kesbangpol Jumlah tagihan jasa yang dibayar

12 bulan - 3. Penyediaan jasa

ke-bersihan kantor Kesbangpol Jumlah petugas kebersihan 12 bulan - 4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor Kesbangpol Jumlah ATK 49 jenis - 5. Penyediaan barang

(28)

26

penggandaan Penggandaan

1 2 3 4 5 6

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Kesbangpol Jumlah surat Kabar dan Buku Perundang Undangan 2 jenis - 7. Penyediaan makanan dan Minuman

Kesbangpol Jumlah biaya makan dan Minuman

11 bulan - 8. Rapat-rapa koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

Kesbangpol Jumlah

perjalanan dinas kegiatan 36

- 9. Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan Kesbangpol Jumlah laporan yang disusun 24 laporan - 10. Pengadaan Peralatan

dan bahan pembersih Kesbangpol Jumlah alat dan bahan pembersih

16 jenis - II. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Kesbangpol Jumlah peralatan yang direncanakan 3 unit roda dua - 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kesbangpol Jumlah perlengkapan kantor 6 jenis - 3. Pengadaan Peralatan Gedung kantor Kesbangpol Jumlah peralatan gedung kantor 5 jenis - .4 Penambahan Daya Listrik

Kesbangpol Jumlah daya

listrik 0 - 5 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Kesbangpol Jumlah materiil dan tenaga kerja

pemelihara 14 jenis dan tng krj - 6 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Kesbangpol Jumlah kendaraan yg diperbaiki 3 jenis pemeliharaa n - 7 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Kesbangpol Jumlah peralatan yang diperbaiki 5 jenis - 8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kesbangpol Jumlah gedung kantor yang

direhab

1 lokasi - III. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Kesbangpol Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

1 laporan -

2. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran Kesbangpol Jumlah laporan keuangan Semesteran

1 laporan - 3. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Kesbangpol Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran

(29)

27

1 2 3 4 5 6

IV. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Pembinaan Kerukunan

Umat Beragama Kesbangpol Jumlah Pengurus FKUB, Tokoh agama, tokoh masyaralat serta aparatur Pemerintah dan PAKEM Jumlah oramg yang mengikuti - 2 Pembinaan Forum

Pembauran Kebangsaan Kesbangpol Jumlah Pengurus FPK, Tokoh agam, tokoh masyarakat, serta Apartur Pemerintah Jumlah orang yang mengikuti - 3 Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol Jumlah pelajar yang mengikuti pembinaan dan pemantapan Wasbang 2000 pelajar - 4 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang HAM

Kesbangpol Jumlah ponpes dan ormasyang dilibatkan

250 orang - 5 Pengawasan aliran

kerpercayaan dan aliran kegamaan dalam masyarkaymusyara rakat Kesbangpol Jumlah pertemuan kegiatan 260 orag - 6 Penguatan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Kesadaran Bela Negara

Kesbangpol Jumah 100 orang - V Program Pemberdayaan

masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

-

1 Peningkatan Peran dan Efektivitas Kominda dalam Penanganan Konflik di Kabupaten Nganjuk

Kesbangpol Jumlah anggota yg membidangi ketertiban dan keamanan 50 orang - 2 Pembinaan dan Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kesbangpol Pengurus FKDM se Kab. Nganjuk 255 orang - 3 Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah dan Pimpinan Kecamatan Kesbangpol Anggota Forpimda, forpimcam dan tokoh masy 150 orang - VI Program Pendidikan

Politik Masyarakat Kesbangpol - 1 Penelituan Administrasi

Antar Waktu (PAW) Kesbangpol Angota parpol 6 parpol - 2 Sosialisasi

Undang-undang di Bidang Politik Kesbangpol Pengurus Parpol dan aparatur pemerintah

(30)

28

1 2 3 4 5 6

3 Fasiitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik

Kesbangpol Partai Politik penerima bantuan

16 parpol - 4 Fasilitasi Penyelenggara

Pilkada Kesbangpol Elemen masyarakat 164 orang - 5 Forum Diskusi Politik Kesbangpol Aparatur

Pemerintah, pengurus parpol, forpimda, tokoh masy dan tokoh agama

(31)

29 BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah Kebijakan Nasional bahwa tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai 4 PILAR KEBANGSAAN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Sasaran pada poin 1 :

a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.

b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(32)

30

c. Meningkatnya sikap saling menghormati, menghargai toleransi dan tenggang rasa inter dan antar keberagaman dalam bingkai BHINNEKA TUNGGAL IKA.

d. Meningkatnya pemahaman dan pendalaman prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Meningkatkan budaya politik dan kemasyarakatan yang demokratis, transparan dan akuntabel, berbasis pada partisipasi aktif dan kedewasaan berpolitik.

Sasaran pada poin 2 :

a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan etika politik yang demokratis. b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap

proses kegiatan politik.

c. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.

3. Mewujudkan integrasi bangsa melalui penguatan peran organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan dalam menopang Stabilitas Nasional.

Sasaran pada poin 3 :

a. menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui lembaga swadaya masyarakat.

b. meningkatkan partisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan daerah dengan ikut serta dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban sosial.

4. Memperkuat kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel melalui penguatan kelembagaan.

(33)

31

a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang professional, efektif dan efisien;

b. Meningkatkan budaya kerja yang professional untuk mewujudkan hasil kerja yang professional, efektif dan efisien. 3.3. Program dan Kegiatan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai bagian unsur perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sebagain urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah “. Oleh sebab itu Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasanmengenaiurusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2019.

Adapun matrik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dapat dilihat sebagai berikut :

(34)

32

TABEL T.C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Capaian Target Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu

Indikatif

Sumber

Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Kantor Kesbangpol APBD Penyediaan Jasa surat menyurat Lancarnya pengiriman surat

dinas Kantor Kesbangpol 370 suat 1.500.000 APBD Kegiatan Lanjytan 400 surat 2.500.000

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Terwujudnya kelancaran komunikasi, tersedianya kebutuhan air dan sumber daya listrik

Kantor

Kesbangpol 12 bulan 50.000.000 APBD Kegiatan Lanjytan 12 bulan 55.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan

kantor Terwujudnya suasana kerja yang bersih dan nyaman Kantor Kesbangpol 12 bulan 26.400.000 APBD Kegiatan Lanjytan

12 bulan 55.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor

sebanyak 40 macam Kantor Kesbangpol 49 jenis 20.000.000 APBD Kegiatan Lanjytan 49 jenis 36..000.000 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Tersedianya barang cetakan sebanyak 14 macam dan penggandaan

Kantor

(35)

33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Capaian Target Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu

Indikatif

Sumber

Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah surat Kabar dan Buku Perundang Undangan

Kantor

Kesbangpol 2 jenis 4.000.000 APBD Kegiatan lanjutan 2 jenis 5.000.000

Penyediaan makanan dan Minuman

Jumlah biaya makan dan minuman

Kantor

Kesbangpol 11 bulan 19.067.000 APBD Kegiatan lanjutan 11 bulan 20.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah perjalanan dinas Kantor

Kesbangpol Kegiatan 36

130.000.000 APBD Kegiatan

lanjutan kegiatan 36

150.000.000

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan yang disusun

Yang 24 laporan 20.000.000 APBD Kegiatan

lanjutan 24 laporan 25.000.000

Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih

Jumlah alat dan bahan pembersih

Kantor

Kesbangpol 16 jenis 4.500.000 APBD Kegiatan lanjutan 16 jenis 5.500.000

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah peralatan yang direncanakan

Kantor

Kesbangpol 3 unit roda dua 75.000.000 APBD Kegiatan lanjutan 3 unit roda dua 50.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan kantor Kantor

Kesbangpol 6 jenis

42.000.000 APBD Kegiatan

lanjutan 6 jenis

99.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kantor

Kesbangpol 5 jenis 57.000.000 APBD Kegiatan lanjutan 5 jenis 66.000.000

Penambahan Daya Listrik Jumlah daya listrik Kantor

Kesbangpol 0 90.000.000 APBD Kegiatan lanjutan 0 0

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah materiil dan tenaga kerja pemelihara

Kantor

(36)

34

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Capaian Target Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu

Indikatif

Sumber

Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yg diperbaiki Kantor

Kesbangpol pemeliharaan3 jenis

60.000.000 APBD Kergiatan

lanjutan pemeliharaan3 jenis

66.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah peralatan yang diperbaiki

Kantor

Kesbangpol 5 jenis 15.000.000 APBD Kergiatan lanjutan 5 jenis 16.500.00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

Kantor

Kesbangpol 1 lokasi 150.000.000 APBD Kergiatan lanjutan 1 lokasi 40.000.000

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kergiatan lanjutan Penyusunan Laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

Kantor

Kesbangpol 1 laporan 10.000.000 APBD Kergiatan lanjutan 1 laporan 11.000.0000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan Semesteran

Kantor

Kesbangpol 1 laporan 2.500.000 APBD Kergiatan lanjutan 1 laporan 3.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran

Kantor

Kesbangpol 1 laporan 2.500.000 APBD Kergiatan lanjutan 1 laporan 3.000.0000

Program Pengembangan Wawasa Kebangsaan

Kergiatan lanjutan Pembinaan Kerukunan Umat

Beragama

Jumlah Pengurus FKUB, Tokoh agama, tokoh masyaralat serta aparatur Pemerintah dan PAKEM

Kantor

Kesbangpol 100 orang 60.000.000 Kergiatan lanjutan 100 orang 65.000.000

Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan

Jumlah Pengurus FPK, Tokoh agam, tokoh masyarakat, serta Apartur Pemerintah

Kantor

(37)

35

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Capaian Target Kinerja

Kebutuhan Dana /

pagu Indikatif Sumber Dana Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Jumlah pelajar yang

mengikuti pembinaan dan Kantor Kesbangpol pelajar 2000 225.000.000 APBD

Kergiatan

lanjutan 2000 pelajar 247.500.000

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang HAM

Jumlah ponpes dan

ormasyang dilibatkan Kantor Kesbangpol 250 orang

55.000.000 APBD

Kergiatan

lanjutan 250 orang 60.500.000

Pengawasan aliran kerpercayaan dan aliran kegamaan dalam masyarakat

Jumlah pertemuan

kegiatan Kantor Kesbangpol 260 orag

50.000.000 APBD

Kergiatan

lanjutan 260 orag 55..000.000

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Peningkatan peran dan efektivitas Kominda dalam Penanganan Konflik di kab. Nganjuk

Jumlah anggota yg membidangi ketertiban dan keamanan

Kantor

Kesbangpol 50 orang 356.690.000 APBD Kergiatan lanjutan 50 orang 1.076.000.000

Pembinaan dan Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Pengurus FKDM se Kab. Nganjuk

Kantor

Kesbangpol 255 orang 275.000.000 APBD Kergiatan lanjutan 255 orang 200.000.000

Forum Komukasi Pimpinan Daerah dan Kecamatan

Anggota Forpimda, forpimcam dan tokoh masy

Kantor

(38)

36

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Capaian Target Kinerja

Kebutuhan Dana /

pagu Indikatif Sumber Dana

Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pendikan Politik Masyarakat

Penelituan Administrasi Antar Waktu (PAW)

Angota parpol Kantor

Kesbangpol 6 parpol 10.000.000 APBD Kergiatan lanjutan 6 parpol -

Sosialisasi Undang-undang di Bidang Politik

Pengurus Parpol dan aparatur pemerintah

Kantor

Kesbangpol 200 orang 35.000.000 APBD Kergiatan lanjutan 200 orang -

Fasiitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik

Partai Politik penerima bantuan

Kantor

Kesbangpol 16 parpol 30.000.000 APBD Kergiatan lanjutan 16 parpol 33.000.000

Fasilitasi Penyelenggara Pilkada Elemen masyarakat Kantor

Kesbangpol 164 orang 144.329.000 APBD Kergiatan lanjutan 164 orang -

Forum Diskusi Politik Aparatur Pemerintah, pengurus parpol, forpimda, tokoh masy dan tokoh agama

Kantor

(39)

37 BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.

Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat programdan kegiatan prioritasyang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan awal Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2018, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(40)

38

dilaksanakan secara konsisten, tertibdan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ;

2) Dalam rangka implementasi Program dan Kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa, tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor. Perlu membangun dan mengintegrasikan berbagai pemikiran yang melinbatkan Jajaran Forpimda maupun Forpimcam. 3) Peran aktif Forum-forum dan Tim yang dinaungi oleh kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik terus dibina secara selaras dan terpadu.

4) Perlunya berbagai inovasi dan kreasi yang terus dibangun yang sinergis baik tingkat regional maupun nasional.

5) Penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepenuhnya dipahami ;

6) Rencana Kerja Kantor Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD sebagai upaya untuk sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN ;

4.3. Rencana Tindak lanjut.

Guna mendukung Program dan Kegiatan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun 2019, maka perlu pelibatan berbagai Jajaran lintas sektor, seperti Fopimda, penurus parpol, pengurum forum Pembauran Kebangsaan, Forum Keaspadaan Dini Masyarkat, Tim Terpadu Penanganan Konflik, Aparatur Pemerintah, Ormas/LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Referensi

Dokumen terkait

dan cover , alat dan mesin yang digunakan, dan bagaimana urutan proses pembuatan yang baik dan benar. Casing dan cover dibuat dengan langkah/tahap sebagai berikut:

Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai bentuk piramid, pada lapisan bawah terdiri dari informasi untuk pengolahan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya; level

Setelah bagian administrasi menerima Rekap Biodata Pegawai (RBP) dan Rekap Absen (RA) akan mengolah kedua data tersebut untuk dibuatkan menjadi Daftar Data

dan visual dalam program talk show Hitam Putih TRANS7 dengan narasumber. Mulyana, atlet renang

[r]

mendapatkan pengakuan maka berdasarkan suatu kehormatan (komitas) tidak akan menimbulkan akibat-akibat yang biasanya pantas diberikan; 2) Imunitas yang terdapat

Kadang dalam membuat desain sesuatu kita hanya sembarangan atau eksperimen dalam menggunakan warna, tanpa tahu apa arti/makna dari warna yang kita gunakan, dan parahnya

Skripsi berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Dengan Media Modul Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kelas VII SMP Muhammadiyah 10 Surabaya” ini disusun untuk