• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017"

Copied!
33
0
0

Teks penuh

(1)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Solahuddin

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. Al Haris, S.Sos, MH Jabatan : Bupati Kabupaten Merangin Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangko, Maret 2017

Pihak Kedua Pihak Pertama

Dr. H. SOLAHUDDIN

(2)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi (AKB)

9 Kasus 53 Kasus 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Bagi Masyarakat Miskin

1. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

83%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.051.795.250 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.282.300.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 92.825.000 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 328.163.250 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Capain kinerja dan keuangan Rp. 162.292.500 6. Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp. 21.312.500 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp. 246.786.000 8. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 66.338.000 9. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp. 35.310.000 10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 238.356.325 11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 3.436.892.725 12. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 37.362.500 13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 320.533.000 14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 223.421.000 15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000 16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 758.232.000 17. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.533.133.500 18. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp. 8.525.343.259.07 19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.678.107.000 20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 8.900.000 21. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 88.000.000 22. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 128.590.000 23. Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 7.944.000.000 24. Program Penyakit Tidak Menular Rp. 237.659.000 25. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar Rp. 6.230.450.000 26. Program Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Kesehatan – Farmasi Rp. 9.540.300.000 27. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 12.913.805.200 Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin

dr. H. SOLAHUDIN Nip : 19650213 199803 1 002

(3)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

1. Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Rata – rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan

3. Rata – rata persentase disiplin aparatur

4. Rata- rata Prestasi Kinerja Tenaga Fungsional 5. Nilai Sakip 6. Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD 94% 84% 84% 98% CC 80% 2 Peningkatan Implementasi SPIP 1. Opini BPK terhadap laporan

keuangan daerah

WDP 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dasar , Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD

2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase Kecamatan yang

memiliki puskesmas sesuai standar

4. Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan

5. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

6. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan 100% IKM 95% 14 PKM 13 PKM 96% 100% 4 Peningkatan Perilaku Masyarakat

untuk Hidup Bersih dan Sehat

1. Persentase Rumah BerPHBS 27%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.051.795.250 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.282.300.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 92.825.000 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Capaia kinerja dan keuangan Rp. 31.239.500 5. Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp. 21.312.500 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp. 246.786.000 7. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 32.233.000 8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 1.956.572.375 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 76.700.000 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 29.340.000 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp 1.126.750.000 12. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

(4)

13. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan -Farmasi Rp. 9.540.300.000 14. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 7.915.008.300

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kab. Merangin

dr. H. Solahudin H. Abdaie, SKM. MKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19641011198511 1 001

(5)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

1. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji

2. Cakupan penemuan dan penangganan penyakit menular

3. Cakupan Penangganan Penyakit Tidak Menular

4. Persentase ketersediaan biaya operasional bidang 100% 95% 95% 100% PROGRAM ANGGARAN

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 35.391.000 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 758.232.000 3. Program Penyakit Tidak Menular Rp. 237.659.000 4. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Non Fisik Rp. 164.460.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang P2P Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Dr. H. Solahudin Zamroni, SKM

(6)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG SUMBER DAYA DAN INFORMASI KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

1. Persentase Peningkatan jabatan fungsional tertentu 2. Rata- rata Prestasi Kinerja

Tenaga Fungsional

36% 98% 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

1. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Persentase Kecamatan yang

memiliki Puskesmas sesuai standar

5. Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan Makanan

6. Jumlah Puskesmas rawat inap dan Non rawat inap

7. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan 96% 86% IKM 95% 65% 14 PKM 13 PKM 100% PROGRAM ANGGARAN

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 328.163.250 2. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 34.105.000 3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 82.241.000 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 352.975.250 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 20.866.500 6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp. 1.947.843.259.07 7. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 88.000.000 8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar Rp. 840.550.000 9. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 126.736.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang SDIK Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Dr. H. Solahudin Bachder Oktaf, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19661013 199012 1 001

(7)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

1. Jumlah Penyelengaraan Pameran yang diikuti

4 Kali

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

1. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

2. Cakupan persalinan yang ditolong nakes dengan kompetensi kebidanan

3. Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan 4. Persentase bumil mendapat

tablet tambah darah

5. Persentase Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6. Angka Kematian IBu

7. Angka kematian bayi (AKB) 8. Persentase Ketersediaan Biaya

Operasional Kesehatan 86% 75% 98% 30% 50% 9 Kasus 53 kasus 100%

3 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat

1. Persentase Rumah BerPHBS 2. Persentase desa/kelurahan

yang melaksanakan STBM

27% 79%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp. 35.310.000 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 254.982.000 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 138.767.000 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 223.421.000 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 8.900.000 7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 128.590.000 8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar – Non Fisik Rp. 3.378.264.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Dr. H. Solahudin Syaidina Ali, SKM. M.Kes Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19650623 198603 1 001

(8)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

1. Persentase Puskesmas sebagai Unit Pelayanan Publik

2. Persentase Pengembangan Obat Asli Indonesia

3. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

4. Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas sesuai Standar

5. Jumlah Puskesmas rawat inap dan Non rawat inap

6. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan 100% 90% 5 PKM 95% 14 PKM 13 PKM 100% 2 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk

Hidup Bersih dan Sehat

1. Persentase rumah tangga ber PHBS

27%

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

2. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

83%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 83.115.000 2. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 37.362.500 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 105.066.000 4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.482.927.000 5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan Rp. 5.450.750.000 6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.678.107.000 7. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar Rp. 5.050.000.000 8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar-Non Fisik Rp. 132.920.000 Bangko, Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Dr. H. Solahudin Erlangga Syahputra, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19670930 199202 1 001

(9)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBAG PROGAM DAN KEUANGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

I. Persentase penyediaan pelayanan administrasi

1. Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya

3. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 4. Tersedianya alat tulis kantor II. Nilai Sakip

1. Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun

2. Jumlah laporan tahunan yang disusun

3. Jumlah laporan keuangan yang disusun

III. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 1. Jumlah Dokumen Rencana

Kerja yang disusun

2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun 4. Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja SKPD 93% 12 Bulan 28 Unit 12 Bulan 12 Bulan CC 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 90% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD 1. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Bangko 2. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pematang Kandis 3. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Panjang 4. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Delang 5. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Bulian 6. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Siau 7. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pasar Masurai 8. Terlaksananya penyediaan 90% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

(10)

operasional puskesmas Sungai Manau 9. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Simpang Parit 10. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Madras 11. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Meranti 12. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pamenang 13. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Jernih 14. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sumber Agung 15. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Kibul 16. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Suli 17. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sekancing 18. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Limau Manis

19. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Jering 20. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Batang Masumai 21. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pamenang Barat 22. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Nalo Tantan 23. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pasar Baru

II. Indeks Kepuasan Masyarakat 1. Adanya Laporan DHA III. Persentase kecamatan yang

memiliki puskesmas sesuai standar

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas IV. Jumlah Puskesmas rawat Inap

Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap

1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan IKM 1 Dokumen 90% 1 Unit 14 PKM 13 PKM 1 Paket

(11)

V. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan 1. Ketersediaan biaya Operasional Kesehatan 2. Terlaksananya Operasional Puskesmas Bangko 3. Terlaksananya Operasional Puskesmas Kandis 4. Terlaksananya Operasional Puskesmas Rantau Panjang 5. Terlaksananya Operasional Puskesmas Pamenang 6. Terlaksananya Operasional Puskesmas Muara Delang 7. Terlaksananya Operasional Puskesmas Sungai Bulian 8. Terlaksananya Operasional Puskesmas Muara Siau 9. Terlaksananya Operasional Puskesmas Pasar Masurai 10. Terlaksananya Operasional Puskesmas Sungai Manau 11. Terlaksananya Operasional Puskesmas Simpang Parit 12. Terlaksananya Operasional Puskesmas Muara Madras 13. Terlaksananya Operasional Puskesmas Meranti 14. Terlaksananya Operasional Puskesmas Muara Jernih 15. Terlaksananya Operasional Puskesmas Sumber Agung 16. Terlaksananya Operasional Puskesmas Muara Kibul 17. Terlaksananya Operasional Puskesmas Sekancing 18. Terlaksananya Operasional Puskesmas Rt. Limau Manis 19. Terlaksananya Operasional Puskesmas Sungai Jering 20. Terlaksananya 100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

(12)

Operasional Puskesmas Batang Masumai 21. Terlaksananya Operasional Puskesmas Pamenang Barat 22. Terlaksananya Operasional Puskesmas Rantau Suli 23. Terlaksananya Operasional Puskesmas Nalo Tantan 24. Terlaksananya Operasional Puskesmas Pasar Baru 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Rp. 241.600.000 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Operasional Rp. 105.000.000 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 302.100.000 4. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 61.204.000 II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Rp. 8.861.500 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp. 15.975.000 3. Penyusunan Laporan Tahunan Rp. 17.075.000 III. Program Peningkatan Pengembagan Sistem Perencanaan

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rp. 24.720.000 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rp. 166.845.000 3. Evaluasi rencana kerja perangkat daerah Rp. 62.866.000 IV. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bangko Rp. 87.077.600 2. Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis Rp. 215.605.500 3. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang Rp. 252.400.000 4. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang Rp. 256.700.000 5. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian Rp. 140.700.000 6. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau Rp. 161.450.000 7. Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai Rp. 151.602.375 8. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau Rp. 190.050.000 9. Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit Rp. 26.295.000 10. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras Rp. 160.575.000 11. Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti Rp. 206.400.000 12. Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Rp. 187.650.000 13. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih Rp. 137.600.000 14. Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung Rp. 35.575.000 15. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul Rp. 28.175.000 16. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli Rp. 24.100.000 17. Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing Rp. 41.850.000 18. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis Rp. 26.850.000 19. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering Rp. 43.500.000 20. Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai Rp. 23.255.000

(13)

21. Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat Rp. 45.075.000 22. Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan Rp. 29.225.000 23. Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Baru Rp. 25.225.000 V. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Perhitungan DHA (Districh Health Account) Rp. 29.340.000 VI. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Rp.1.126.750.000 VII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) Rp. 339.900.000 VIII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan – Non Fisik

1. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Kabupaten Rp. 438.831.400 2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko Rp. 363.949.000 3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kandis Rp. 335.006.000 4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang Rp. 373.596.000 5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang Rp. 399.379.000 6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian Rp. 278.179.000 7. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau Rp. 370.550.000 8. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai Rp. 433.397.200 9. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau Rp. 331.452.000 10. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit Rp. 355.317.000 11. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Madras Rp. 597.804.700 12. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti Rp. 400.395.000 13. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Rp. 394.415.000 14. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih Rp. 284.858.000 15. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung Rp. 316.614.000 16. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul Rp. 398.465.000 17. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli Rp. 344.654.000 18. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing Rp. 277.671.000 19. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rt. L. Manis Rp. 262.904.000 20. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering Rp. 283.630.900 21. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai Rp. 307.785.000 22. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat Rp. 338.945.000 23. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan Rp. 272.671.000 24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru Rp. 306.654.000

Bangko, Maret 2017 Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Program dan Keuangan Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

H. Abdaie, SKM. MKM Haris N, SKM. MPH Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19730307 199903 1 003

(14)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBAG UMUM, PERLENGKAPAN DAN ASET

DINKES KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

I. Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

1. Tersedianya jasa kebersihan kantor

2. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3. Jumlah jenis komponen

instalasi listrik yang diadakan

4. Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan 5. Tersedianya makanan dan

minuman pegawai/tamu 6. Frekuensi rapat/koordinasi

dan konsultasi yang dilaksanakan

7. Frekuensi

koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan

II. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung yang disediakan

1. Jumlah unit gedung kantor yang dibangun

2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

3. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

4. Jumlah meubeler yang diadakan

5. Jumlah perangkat computer yang disediakan 6. Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

7. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

8. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 9. Jumlah rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor yang direhap

III. Nilai Sakip

1. Jumlah dokumen aset SKPD yang disusun 94% 12 Bulan 1 Jenis 20 Unit 10 Media Masa 12 Bulan 290 Kali 200 Kali 84% 1 Unit 1 Unit 4 Unit 61 Unit 6 Unit 1 Unit 12 Unit 35 Unit 2 Unit CC 1 Dokumen 2 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk

Hidup Bersih dan Sehat

I. Persentase rumah tangga ber PHBS

(15)

1. Terselenggaranya kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional

1 Kali

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 17.445.000 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.800.000 3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 83.600.000 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 37.000.000 5. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 25.000.000 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 275.646.250 7. Koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah Rp. 80.000.000 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung kantor Rp. 54.000.000 2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp. 28.300.000 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 30.300.000 4. Pengadaan Mebeleur Rp. 117.200.000 5. Pengadaan Komputer Rp. 48.300.000 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 30.000.000 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 144.900.000 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 10.500.000 9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 818.800.000 III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD Rp. 131.053.000 IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Peringatan Hari Kesehatan Nasional Rp. 76.600.000

Bangko, Maret 2017

Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Aset Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

H. Abdaie, SKM. MKM Afdal, SE

(16)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

I. Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

1. Tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran

II. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan 1. Jumlah pakaian dinas dan

atributnya yang disediakan III. Rata-rata prestasi kinerja

tenaga fungsional

1. Jumlah laporan analisis jabatan dan beban kerja kepegawaian 94% 556 Orang 84% 188 Stel 98% 2 Dokumen

2 Peningkatan Implementasi SPIP I. Opini BPK

1. Jumlah laporan pelaksanaan SPIP yang disusun

WDP 1 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Rp. 4.814.400.000 II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rp. 92.825.000 III. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Pelaksanaan SPIP Rp. 21.312.500 IV. Program Penyelenggaraan Aparatur

1. Analisis Jabatan Rp. 32.233.000

Bangko, Maret 2017 Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Kepegawaian Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

H. Abdaie, SKM. MKM Lailatul Khoiriah, S.Farm.APT Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19780719 200604 2 004

(17)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

TIDAK MENULAR DAN KESWA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji

1. Terlaksananya revitalisasi program kesehatan jiwa II. Cakupan penangganan

penyakit tidak menular 1. Terlaksananya pengendalian PTM 100% 12 Bulan 95% 1 Kali

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Revitalisasi program kesehatan jiwa(Keswa) Rp. 17.791.000 II. Program Penyakit Tidak Menular

1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp. 237.659.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang P2P Kasubbid. Pencegahan dan Pengendalian PTM Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Zamroni, SKM Rofi Putra, SKM Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19801128 201001 1 010

(18)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Cakupan penangganan penyakit menular

1. Persentase POMP Filariasis 2. Terlaksananya kegiatan

penjaringan dan pemantauan pengobatan TB Paru

3. API (Annual Parasit Incident) 4. RFT Rate 5. RFT Rate 6. Terlaksananya Penanggulangan DBD 95% 85% 85% 100% 100% 1 % 1 Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN I. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Pencegahan dan pengobatan filariasis Rp. 172.837.000 2. Pencegahan dan pengobatan TB-Paru Rp. 24.683.000 3. Pencegahan dan pengobatan malaria Rp. 61.527.000 4. Pencegahan dan pengobatan kusta Rp. 55.560.000 5. Pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS Rp. 38.435.000 6. Penaggulangan DBD Rp. 30.860.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang P2P Kasubbid P2M Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Zamroni, SKM Abdul Rahman, S.Pd Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19640306 198511 1 001

(19)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID SURVEILANS DAN IMUNISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan calon Haji

II. Cakupan penanganan penyakit menular

1. Persentase kejadian DBD yang dilaksanakan fogging focus

2. Persentase desa yang mencapai UCI

3. Tersediannya dokumentasi laporan STP, W1 dan laporan investigasi KLB III. Persentase ketersediaan biaya

operasional kesehatan

1. Terlaksanaya operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit 100% 1 Kali 95% 94% 100% 1 Dokumen 100% 12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji Rp. 17.600.000 II. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk Rp. 75.150.000 2. Peningkatan Imunisasi Rp. 146.060.000 3. Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Rp. 153.120.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Non Fisik

1. BOK Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Rp. 164.460.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang P2P Kasubbid Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Zamroni, SKM Ashari, SKM

(20)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi

I. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/Bintek 1. Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan

2. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek teknis fungsional

II. Rata-rata prestasi kinerja tenaga fungsional

1. Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional 36% 9 Orang 9 Orang 98% 415 orang

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

1. Jumlah lomba medis dan paramedis yang dilombakan II. Persentase ketersediaan biaya

operasional kesehatan

1. Terlaksananya bantuan operasional bidang SDIK

86%

2 kali 100% 12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 166.557.250 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp. 161.606.000 II. Program Penyelenggaraan Aparatur

1. Penyusunan dan Penetapan angka kredit Rp. 34.105.000 III. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Lomba medis dan para medis teladan Rp. 90.450.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik

1. Bantuan BOK bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan Rp. 126.736.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang SDIK Kasubbid SDM Kesehatan Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Bachder Oktaf, SKM Mas’ud, SKM. M.Kes Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19690320 198803 1 002

(21)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit

I. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Terlaksananya

pendistribuasian obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas

2. Terlaksananya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan II. Persentase pengawasan dan

pembinaan keamanan makanan

1. Terselenggarannya

pengawasan makanan dan kesehatan makanan hasil industry

2. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan III. Persentase kecamatan yang

memiliki puskesmas sesuai standar

1. Jenis alkes/penunjang yang diadakan

IV. Jumlah puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap

1. Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan 96% 24 Puskesmas 12 Bulan 65% 25 PKM 25 lokasi 95% 140 jenis 14 PKM 13 PKM 1 paket

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 37.176.000 2. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 45.065.000 II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan

1. Pengadaan alkes/penunjang di PRI dan PNRI Rp.1.947.843.259,07 III. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Rp. 72.350.000 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 15.650.000

(22)

IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar

1. Pengadaan peralatan kesehatan (DAK) Rp. 539.450.000

Bangko, Maret 2017 Kepala SDIK Kasubbid Farmasi dan Alkes Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Bachder Oktaf, SKM Adrian, S. Farm. Apt Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19761011 198511 1 001

(23)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID SISTEM INFORMASI KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit

I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

1. Jumlah dokumen SPM yang disusun

II. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

1. Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan

2. Terlakananya

pengembangan system informasi kesehatan

III. Jumlah puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap 1. Tersediannya Peralatan SIK

5 PKM 1 Dokumen 86% 1 Dokumen 12 Bulan 14 PKM 13 PKM 30 Paket

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Rp. 28.998.250 2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rp. 233.527.000 II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Standar Pelayanan Minimum Rp. 20.866.500 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar

1. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan(DAK) Rp. 301.100.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang SDIK Kasubbid SIK Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Bachder Oktaf, SKM Fajar Lestari, SKM Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19771112 200312 2 003

(24)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit

I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

II. Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan 1. Terlaksananya pertemuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 2. Adanya pertemuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

3. Jumlah LCT/Dokter kecil yang diadakan

4. Terselengganya

peningkatan kompetensi Nakes mampu tatalaksana KtP/A

III. Persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan

IV. Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah

V. Persentase putri yang mendapatkan tablet tambah darah

1. Peta informasi masyarakat kurang gizi

2. Jumlah posyandu yang diberikan bantuan tambahan makanan

3. Terselenggarannya penanggulangan

KEP,anemia gizi besi, GAKY, kurang vit A dan kekurangan zat mikro lainnya

4. Terlaksannya pelatihan tatalaksana gizi puskesmas 5. Terlaksannya lomba balita

sehat tk. Kab, Kota dan Propinsi

VI. Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

1. Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan

VII. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) 1. Terselenggaranya pelatihan

tenaga kesehatan dalam

86% 76% 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 98% 30% 10% 1 dokumen 410 posyandu 1 Kali 1 Kali 1 kali 50% 160 lansia 9 Kasus 53 Kasus 1 kali

(25)

penanggulangan hipertensi dalam kehamilan (HDK dan HPP)

2. Terlaksananya peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada BBL dan BBLR

3. Terlaksananya pelatihan tatalaksana MTBM dann MTBS bagi bidan di desa

1 kali

100%

2 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit

I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan 1. Terlaksananya operasional puskesmas 2. Terlaksananya operasional bidang Kesmas 100% 12 Bulan 12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Rp. 137.630.000 2. Peningkatan kesehatan masyarakat Rp. 88.375.000 3. Lomba LC /dokter kecil Rp. 19.851.000 4. Sosialissi dan pembentukan jejaring puskesmas mmpu KTP/A Rp. 8.126.000 II. Progran Perbaikan Gizi Mayarakat

1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurng gizi Rp. 6.900.000 2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Rp. 147.261.000 3. Penanggulangan kurang protein(KEP),anemia gizi besi, GAKY,

Kurang vitamin A dan kekurangan zat mikro lainnya Rp. 20.500.000 4. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi puskesmas perawatan dan

Non perawatan Rp. 14.498.000 5. Perlombaan lomba balita Indonesia Rp. 34.262.000 III. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Rp. 8.900.000 IV. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanggulangan hipertensi

Dalam kehamilan(HDK) Rp. 9.781.000 2. Peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada

BBL dan BBLR Rp. 101.878.000 3. Pelatihan tatalaksana MTBM dan MTBS bagi bidan desa Rp. 16.931.000 V. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik

1. Jaminan persalinan Rp.3.189.539.000 2. BOK bidang Kesehatan Masyarakat Rp. 188.725.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesga dan Gizi Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Syaidina Ali, SKM. M.Kes Diece Lajung Sari,S.ST Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19700212 198912 2 001

(26)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA

DAN OLAH RAGA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

I. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 1. Terlaksananya pengkajian, pengembangn lingkungan sehat 79% 1 kali

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesling, Kesker dan Olah Raga Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Syaidina Ali, SKM. M.Kes Bustamrin, S.Pd Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19650504 198503 1 005

(27)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi

I. Jumlah Penyelenggaraan pameran yang diikuti

1. Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan

4 Kali 1 Kali 2 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,

rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Persentase rumah tangga berPHBS

1. Jenis promkes melalui media masa

2. Jumlah desa yang bina desa siaga

3. Jumlah posyandu yang dibina 4. Terselenggaranya lomba bersih sehat 27% 4 Jenis 415 Desa 410 posyandu 25 Puskesmas

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Visualisasi Hasil Pembangunan

1. Penyebarluasan informasi hasil pembangunan Rp. 35.310.000 II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Rp. 83.465.000 2. Pembentukan dan pembinaan desa siaga Rp. 9.993.000 3. Pembinaan posyandu Rp. 14.429.000 4. Lomba bersih sehat Rp. 30.880.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Syaidina Ali, SKM. M.Kes Amroni, SKM

(28)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

1. Terlaksananya penyusunan akreditasi puskesmas/SPO II. Persentase Anak usia

pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

1. Jumlah lomba puskesmas berprestasi yang dilaksanakan

2. Terlaksananya pertemuan revitalisasi program PHN III. Persentase rumah tangga

berPHBS

1. Terlaksananya pelayanan Publik

IV. Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

1. Terlaksananya pengelolaan dana non kapitasi BPJS puskesmas 2. Terlaksananya pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS 3. Terlaksananya pelaksaan program KMS 5 PKM 5 Dokumen 86% 2 Kali 1 Kali 27% 5 Orang 83% 4 kali 1 kali 12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Lomba puskesmas berprestasi Rp. 19.250.000 2. Revitalisasi program Public Health Nurse (PHN) Rp. 63.865.000 II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelayanan Public Rp. 105.066.000 III.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rp. 251.059.000 IV. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Pengelolaan dana non kapitasi BPJS Puskesmas Rp. 850.000.000 2. Pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS Rp. 10.607.000

3. Pembiayaan program kartu merangin sehat (KMS) Rp. 817.500.000 Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Erlangga Syahputra, SKM Devi Kartika, AmKep Nip : 19670930 199202 1 001

(29)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN TRADISIONAL

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Persentase pengembangan obat asli indonesia

1. Terlaksananya pembinaan pengobatan tradisional 2. Terlaksanaya pendidikan

dan pelatihan derta peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional

II. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

1. Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan

2. Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan 90% 1 kali 1 kali 5 PKM 25 Kali 1 Kali

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1. Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional Rp. 20.025.000 2. Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mutu pelayanan

Kesehatan tradisional Rp. 17.337.000 II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan Rp. 6.839.000 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan Rp. 395.369.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelkes Rujukan dan Tradisional Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Erlangga Syahputra, SKM Mustamin, SKM

(30)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DAN PENINGKATAN MUTU

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

1. Terwujudnya puskesmas yang akan diakreditasi II. Persentase kecamatan yang

memiliki puskesmas sesuai standar

1. Pembangunan puskesmas baru

2. Pembangunan puskesmas pembantu

3. Jumlah pusling yang disediakan

4. Terselenggaranya rehap pustu

III. Jumlah puskesmas rawat inap Jumlah pskesmas non rawat inap

1. Jumlah Puskesmas yang di bangun

2. Terlaksananya peningkatan puskesmas

3. Jumlah puskesmas yang direhap

4. Jumlah puskesmas yang dilakukan perluasan

5. Tersedianya puskesmas keliling

IV. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan

6. Terlaksananya operasional bidang pelayanan kesehatan

5 PKM 5 PKM 95% 1 Unit 6 unit 3 unit 5 Unit 14 PKM 13 PKM 1 Unit 2 unit 2 unit 1 unit 3 unit 100% 12 bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Akreditasi Puskesmas Rp. 829.660.000 II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1. Pembangunan puskesmas Rp. 2.654.050.000 2. Pembangunan puskesmas pembantu Rp. 1.622.000.000 3. Pengadaan puskesmas keliling Rp. 597.300.000 4. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rp. 577.400.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar

1. Pembangunan puskesmas (DAK) Rp. 2.203.000.000 2. Peningkatan puskesmas (DAK) Rp. 1.010.950.000

(31)

3. Perbaikan puskesmas (DAK) Rp. 449.600.000 4. Perluasan puskesmas (DAK) Rp. 393.600.000 5. Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK) Rp. 992.850.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Non Fisik

1.BOK bidang pelayanan kesehatan Rp. 132.920.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Fasyankes dan Peningkatan Mutu Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Erlangga Syahputra, SKM. Hermanto, SKM Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19651029 199103 1 002

(32)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UPTD FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan

1. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan II. Persentase ketersediaan biaya

operasional UPTD

1. Terlaksananya penyediaan operasional UPTD Farmasi III. Ketersediaan obat dan

perbekalan kesehatan

1. Terlaksananya kebutuhan obat untuk masyarakat merangin

2. Terlaksananya rehab baru instalasi farmasi

3. Terlaksananya pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi

IV. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan 4. Terlaksananya operasional UPTD Farmasi 96% 25 PKM 100% 12 Bulan 96% 1 paket 1 paket 15 unit 100% 12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 156.115.325 II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan DOP UPTD Farmasi dan Perbekes Rp. 54.124.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Farmasi

1. Penyediaan obat (DAK) Rp. 8.372.500.000 2. Rehabilitasi baru instalasi farmasi (DAK) Rp. 1.002.600.000 3. Pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (DAK) Rp. 165.200.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik

1. BOK UPTD farmasi Rp. 100.000.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan

Kab. Merangin Kab. Merangin

Dr. H. Solahuddin Dede Sulaiman, S.Farm.Apt Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19830318 200904 1 005

(33)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UPTD LABKESDA

DINKES KAB. MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

I. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD

1. Terlaksananya penyediaan operasional UPTD labkesda II. Persentase ketersediaan biaya

operasional kesehatan 1. Terlaksananya operasional UPTD Labkesda 100% 12 Bulan 100% 12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan operasional UPTD Labkesda Rp. 117.400.000 II. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Non Fisik

1. BOK UPTD Labkesda Rp. 100.000.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala UPTD Labkesda Kab. Merangin Kab. Merangin

Dr. H. Solahuddin Fifi Maisari, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19780516 200604 2 016

Referensi

Dokumen terkait

FP corporation (FPCO) is leading manufacturer of simple food containers as used in supermarkets, convenience stores and other food

Sumber informasi yang sering diakses masyarakat adalah internet dan aplikasi yang ada di smarthphone.E- public service information adalah bentuk solusi yang ditawarkan oleh

Hasil penelitian menunjukkan hasil kepadatan terlarut tertinggi yaitu 17% diperoleh pada perlakuan lama fermentasi 4 hari dan rasio daging lele dan limbah nanas sebanyak 10%

Dengan pengembangan yang lebih terfokus di masing-masing satuan unit lahan tersebut, maka akan diperoleh gambaran tentang jenis-jenis tanaman yang dominan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi tidak sesuai dengan realitas perilaku seksual dan resiko seksual yang dihadapi remaja

Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangana. 49b dalam kelompok tersedia untuk dijual

[r]

(Nilai yang ditanamkan: Jujur, Kerja keras, Toleransi, Rasa ingin tahu, Komunikatif, Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli