OPD : KEC. DEMPET BULAN : MARET
Target Realisasi
(Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA 2,457,262,000 413,237,634 16.82 413,237,634 16.82 3.00 16.82
A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,376,672,000 413,237,634 17.39 413,237,634 17.39 4.00 17.39
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,278,272,000 380,949,528 16.72 380,949,528 16.72 4.00 16.72
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN 98,400,000 32,288,106 32.81 32,288,106 32.81 0.00 32.81
B Administrasi Umum Perangkat Daerah 55,090,000 14,359,400 26.07 14,359,400 26.07 0.00 26.07
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000 2,849,400 23.75 2,849,400 23.75 0.00 23.75
5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17,500,000 5,060,000 28.91 5,060,000 28.91 0.00 28.91
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,900,000 1,980,000 40.41 1,980,000 40.41 0.00 40.41
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 1,690,000 420,000 24.85 420,000 24.85 0.00 24.85
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15,000,000 4,050,000 27.00 4,050,000 27.00 0.00 27.00
C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24,000,000 7,243,845 30.18 7,243,845 30.18 0.00 30.18
9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20,000,000 7,243,845 36.22 7,243,845 36.22 0.00 36.22
D Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 236,122,921 14,000,000 5.93 14,000,000 5.93 0.00 5.93
11 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 200,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
12 Pengadaan Mebel 10,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14,122,921 14,000,000 99.13 14,000,000 99.13 0.00 99.13
E Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104,750,000 7,000,000 6.68 7,000,000 6.68 0.00 6.68 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan 28,250,000 7,000,000 24.78 7,000,000 24.78 0.00 24.78
16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 68,500,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya 8,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
F Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25,500,000 23,600,000 92.55 23,600,000 92.55 0.00 92.55
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8,500,000 6,800,000 80.00 6,800,000 80.00 0.00 80.00
19 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 17,000,000 16,800,000 98.82 16,800,000 98.82 0.00 98.82
Pelaksana Tanggal Pelaksanaan
Keuangan Fisik
SP2D (Rp) % SPJ (Rp) % Ket LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021
No Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Nomor
Kontrak
Tanggal Kontrak
Nilai Kontrak
Target Realisasi
(Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaksana Tanggal Pelaksanaan
Keuangan Fisik
SP2D (Rp) % SPJ (Rp) % Ket
No Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Nomor
Kontrak
Tanggal Kontrak
Nilai Kontrak
II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 G Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 20 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
H Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5,000,000 3,304,000 66.08 3,304,000 66.08 0.00 66.08
21 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang
dilimpahkan 5,000,000 3,304,000 66.08 3,304,000 66.08 0.00 66.08
III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55,000,000 7,950,000 14.45 7,950,000 14.45 0.00 14.45
I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55,000,000 7,950,000 14.45 7,950,000 14.45 0.00 14.45
22 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa 55,000,000 7,950,000 14.45 7,950,000 14.45 0.00 14.45
IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 45,000,000 8,686,000 19.30 8,686,000 19.30 0.00 19.30
J Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35,000,000 8,686,000 24.82 8,686,000 24.82 0.00 24.82
23 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia
dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 15,000,000 3,000,000 20.00 3,000,000 20.00 0.00 20.00
24 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20,000,000 5,686,000 28.43 5,686,000 28.43 0.00 28.43
K Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah 10,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
25
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
10,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
L Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 40,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
26
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
30,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
27 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
Target Realisasi
(Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaksana Tanggal Pelaksanaan
Keuangan Fisik
SP2D (Rp) % SPJ (Rp) % Ket
No Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Nomor
Kontrak
Tanggal Kontrak
Nilai Kontrak
VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105,000,000 7,756,000 7.39 7,756,000 7.39 0.00 7.39
M Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa 105,000,000 7,756,000 7.39 7,756,000 7.39 0.00 7.39
28 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 60,000,000 7,756,000 12.93 7,756,000 12.93 0.00 12.93
29 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 45,000,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 3,112,134,921 507,136,879 16.30 507,136,879 16.30 3.00 16.30
CAMAT DEMPET
JOKO WIYONO,SH,MH.
Pembina Tingkat I NIP. 19650831 199303 1 002
Dempet, 31 Maret 2021
OPD : KEC. DEMPET BULAN : JANUARI
Target Realisasi
(Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA 2,457,262,000 108,476,898 4.41 108,476,898 4.41 3.00 4.41
A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,376,672,000 108,476,898 4.56 108,476,898 4.56 4.00 4.56
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,278,272,000 108,476,898 4.76 108,476,898 4.76 4.00 4.76
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN 98,400,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
B Administrasi Umum Perangkat Daerah 55,090,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,000,000
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000
5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17,500,000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,900,000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 1,690,000
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15,000,000
C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,000,000
10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20,000,000
D Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 236,122,921
11 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 200,000,000
12 Pengadaan Mebel 10,000,000
13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12,000,000
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14,122,921 E Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104,750,000 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan 28,250,000
16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 68,500,000 17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya 8,000,000
F Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25,500,000 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8,500,000
19 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 17,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
Pagu Dana Nomor Kontrak
Tanggal Kontrak
Nilai
Kontrak SP2D (Rp) % SPJ (Rp) % Ket
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021
No Nama Program / Kegiatan Pelaksana Tanggal
Pelaksanaan
Keuangan Fisik
Target Realisasi
(Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Dana Nomor Kontrak
Tanggal Kontrak
Nilai
Kontrak SP2D (Rp) % SPJ (Rp) % Ket
No Nama Program / Kegiatan Pelaksana Tanggal
Pelaksanaan
Keuangan Fisik
II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00 G Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00 20 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
H Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5,000,000
21 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang
dilimpahkan 5,000,000
III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
22 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa 55,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 45,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
J Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00 23 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia
dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 15,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
24 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
K Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah 10,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
25
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
10,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
L Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 40,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
26
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
30,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
27 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
Target Realisasi
(Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Dana Nomor Kontrak
Tanggal Kontrak
Nilai
Kontrak SP2D (Rp) % SPJ (Rp) % Ket
No Nama Program / Kegiatan Pelaksana Tanggal
Pelaksanaan
Keuangan Fisik
VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
M Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa 105,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
28 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 60,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
29 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 45,000,000 0.00 - 0.00- 0.00 0.00
JUMLAH 3,112,134,921 108,476,898 3.49 108,476,898 3.49 3.00 3.49
Dempet, Februari 2021 CAMAT DEMPET
JOKO WIYONO,SH,MH.
Pembina Tingkat I NIP. 19650831 199303 1 002