Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT KABUPATEN Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN
KODE
BELANJA 8.642.875.525,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.642.875.525,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.642.875.525,00
BELANJA LANGSUNG 5.000.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 481.645.500,00
1.20 . 1.20.07 . 01
21.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
18.480.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00
183.840.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.840.000,00
30.855.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.855.000,00
57.295.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.295.500,00
8.782.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.782.000,00
3.480.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00
3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
10.298.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Halaman 1
KODE
67.275.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.275.000,00
76.740.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 21
1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.740.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.371.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
21.141.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.141.000,00
48.230.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.230.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.992.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06
4.310.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.330.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 980.000,00
802.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.000,00
1.880.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 980.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.423.030.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20
3.943.690.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.620.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.882.070.000,00
479.340.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.090.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.250.000,00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
18.961.500,00 1.20 . 1.20.07 . 21
18.961.500,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.961.500,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.642.875.525,00)
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3