Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif SKPD Kabupaten Barru
Target Rp.(000) Target Rp.(ooo) Target Rp.(000) Target Rp.(ooo) Target Rp.(ooo) Target Rp.(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian Berkurangnya kk miskin didaerah peternakan 79% 0 6,9% 300.000 6,9% 300.000 3,4% 150.000 3,4% 150.000 100% 900.000 Penanggulangan kemiskinan bidang peternakan Terlaksananya fasilitasi bantuan KK miskin 454 KK 0 KK 0 40 KK 300.000 40KK 300.000 20 KK 150.000 20 KK 150.000 574 KK 900.000 Bidang Produksi & Pengemban gan Ternak 6 Kec Peningkatan penerapan teknologi peternakan Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil ternak
0 Unit 1 Unit 296.470 1 Unit 200.000 1 Unit 210.000 1 Unit 210.000 1 Unit 200.000 5 Unit 1.928.970
Terlaksananany a : 5 Unit 862.500 4 Kec 1. Pembangunan pabrik chikhen nugget tahun
0 unit 1 Unit 262.500 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 1 unit 262.500
Kel. Lalolang Kec. T. Rilau 2.Pembanguna n unit pengolahan pupuk organik
0 unit 0 unit 0 1 Unit 150.000 1 Unit 150.000 1 Unit 150.000 1 Unit 150.000 4 unit 600.000
Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi / promosi atas hasil produksi peternakan Terlaksananya pembangunan pusat-pusat etalase/eksebi si/promosi atas hasil produksi peternakan
0 unit 0 unit 0 0 unit 0 1 unit 10.000 1 Unit 10.000 0 unit 0 2 Unit 20.000 Bidang Usaha dan Pemasaran Barru Bidang Produksi & Pengemban gan Ternak Unit Kerja SKPD Penaggungj awab Lokasi
2011 2012 2013 2014 2015 Kondisi kinerja pada akhir
Target kinerja program dan kerangka pendanaan Program /Kegiatan Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada tahun awal perencanaa n 2010 Kode Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Berkembangny a industri pengolahan hasil peternakan Berkembangny a industry pengolahan hasil peternakan dari 0 tahun 2009 menjadi 5 tahun 2015 Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Meningkatnya KK miskin didaerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak Meningkatnya penerima bantuan ternak dari 454 kk tahun 2009 menjadi 574 kk tahun 2015
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Terlaksananya promosi atas hasil produksi peternakan produk un ggulan daerah
3 keg 3 keg 33.970 3 keg 50.000 3 keg 50.000 3 keg 50.000 3 keg 50.000 18 keg 183.970 Bidang Usaha dan Pemasaran 7 Kec Peningkatan Produksi hasil Peternakan Meningkatnya Kelahiran
ternak 500 ekor 750 ekor 255.780 750 ekor 425.000 750 ekor 405.000 750 ekor 455.000 750 ekor 155.000 3750 ekor 1.695.780 Pembibitan dan
Perawatan ternak
Terlaksananya kawin IB
1000 dosis 1500 dosis 55.780 1500 dosis 55.000 1500 dosis 55.000 1500 dosis 55.000 1500 dosis 55.000 7500 dosis 275.780 Bidang Produksi dan Pengemban gan Peternakan 7 Kec Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
Terlaksananya penyediaan laporan keragaman pakan ternak
0 dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen 70.000 0 dokumen 0 0 dokumen 0 1 dokumen 50.000 2 dokumen 120.000 Bidang Produksi dan Pengemban gan Peternakan 7 Kec Penyuluhan kualitas Gizi dan Pakan Ternak Terlaksananya penyuluhan pemanfaatan limbah pertanian
0 kelompok 0 dokumen 0 14 kelompok 50.000 14
kelompok 50.000 14 kelompok 50.000 14 kelompok 50.000 56 kelompok 200.000 Bidang Produksi dan Pengemban gan Peternakan 7 Kec Pengembangan Agribisnis Peternakan Tercapainya kelompok tani ternak sebagai
usaha pokok 0 Unit 3 unit 200.000 4 unit 250.000 4 unit 300.000 3 unit 350.000 0 Unit 0 14 unit 1.100.000 Bidang Produksi dan Pengemban gan Peternakan 7 Kec Meningkatnya usaha ternak sapi terpadu dari 64 klp tahun 2009 menjadi 134 klp tahun 2015 Meningkatnya usaha tani ternak sapi terpadu
Peningkatan penerapan teknologi peternakan Bertambahnya unit teknologi pengolahan limbah peternakan (Biogas/Biouri ne)
10 Unit 0 unit 0 7 unit 100000 7 unit 100000 7 unit 100000 7 unit 100000 38 unit 400000
Bidang Produksi dan Pengemban gan Peternakan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan Tepat Guna Terlaksananya pengembangan teknologi peternakan tepat guna
10 unit 0 unit 0 7 Unit 100.000 7 unit 100.000 7 unit 100.000 7 unit 100.000 28 unit 400.000 Bidang Produksi dan Pengemban gan Peternakan 7 Kec Program pencegahan dan penanggulanga n penyakit ternak Bertambahnya populasi ternak 50650 ekor 54196 ekor 99.520 57989 ekor 1.540.000 62049 ekor 1.540.000 66392
ekor 1.540.000 71040 ekor 1.540.000 71040 ekor 6.259.520
Pendataan masalah peternakan Terlaksananya pendataan masalah peternakan
1 dokumen 1 dokumen 9.300 1 dokumen 720.000 1 dokumen 720.000 1 dokumen 720.000 1 dokumen 720.000 6 dokumen 2.889.300 Biadang Keswan 7 Kec Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Terlaksananya vaksinasi ternak (ND, SE/Antraks) 20.000 ekor 20.000 ekor 85.220 20.000 ekor 700.000 20.000
ekor 700.000 20.000 ekor 700.000 20.000 ekor 700.000 100.000 ekor 2.885.220 Biadang Keswan 7 Kec Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Terlaksananya pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
550 ekor 2.000 ekor 5.000 2.000 ekor 120.000 2.000
ekor 120.000 2.000 ekor 120.000 2.000 ekor 120.000 10.000 ekor 485.000 Biadang Keswan 7 Kec Peningkatan dan pengembanga n statistik Tersedianya data informasi peternakan setiap tahun
0 dokumen 1 dokumen 55.000 1 dokumen 55.000 1 dokumen 55.000 1 dokumen 55.000 1 dokumen 55.000 4 dokumen 275.000 Meningkatnya populasi ternak sapi dari 47.337 ekor tahun 2009 menjadi 71.040 ekor tahun 2015 Meningkatnya populasi ternak
Penyusunan data base peternakan
Terlaksananya penyusunan database
peternakan 0 dokumen 1 dokumen 55.000 1 dokumen 55.000 1 dokumen 55.000 1 dokumen 55.000 1 dokumen 55.000 4 dokumen 275.000 Biadang Produksi dan Pengemban gan Peternakan 7 Kec Pembinaan dan Produksi pertanian Betambahnya pengetahuan petugas P3T Mandiri
30 Orang 0 0 30 Orang 15.050 30 Orang 15.050 30 Orang 15.050 30 Orang 15.050 30 Orang 60.200
Pembinaan dan pengawasan depo obat hewan, bahan asal ternak dan hasil olahannya Terlaksananya sosialisaasi & kegiatan pengawasan serta pemberdayaan Petugas P3T Mandiri
30 Orang 0 orang 0 30 Orang 15.050 30 Orang 15.050 30 Orang 15.050 30 Orang 15.050 30 Orang 60.200 Biadang Keswan 7 Kec Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Bertambahnya populasi ternak unggas 306321 ekor 336953 ekor 0 370648 ekor 100000 407713 ekor 200000 448485 ekor 200000 493333
ekor 200000 493333 ekor 700000 7 Kec
Pendistribusian Bibit ternak kepada Masyarakat Terlaksananya pendistribusian ternak unggas
0 ekor 0 ekor 0 500 ekor 100.000 1.000 ekor 200.000 1.000 ekor 200.000 1.000 ekor 200.000 3.500 ekor 700.000 Bidang Produksi dan pemgemban gan peternakan 7 Kec Program Pembinaan dan produksi pertanian Bertambahnya kemitraan usaha ternak unggas
46 Unit 53 Unit 5.921 60 Unit 10.000 67 Unit 10.000 74 Unit 10.000 81 Unit 10.000 81 Unit 45.921 Meningkatnya usaha tani ternak unggas dari 278.474 ekor pada tahun 2009 menjadi 493.334 ekor tahun 2015 Berkembangny a kemitraan dalam usaha ternak unggas dari 46 Unit Meningkatnya produksi ternak unggas
Pemberdayaan kelembagaan peternak Terlaksannya pelatihan dan sosialisasi pengolahan hasil ternak bagi kelompok dan pelaku usaha peteranakan
46 Unit 53 Unit 5.921 60 Unit 10.000 67 Unit 10.000 74 unit 10.000 81 unit 10.000 81 unit 45.921 Bidang Usaha dan Pemasaran 7 Kec Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Bertambahnya unit embung/dam
parit 0 unit 0 unit 0 2 unit 120000 2 unit 120000 2 unit 120000 1 unit 60000 7 unit 420000
Pengelolaan Lahan dan air
terlaksananya pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung/dam parit
0 unit 0 unit 0 2 unit 120.000 2 unit 120.000 2 unit 120.000 1 unit 60.000 7 unit 420.000 Bidang Produksi dan Pengemban gan Peternakan 7 Kec Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Bertambahnya sarana dan prasarana pembibitan ternak
1 unit 1 unit 78.310 1 Tahun 150.000 1 Tahun 150.000 1 Tahun 150.000 1 Tahun 150.000 2 Unit 678.310
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Terlaksananya sarana dan prasarana pembibitan ternak serta operasional
1 Unit 1 Unit 78.310 1 Tahun 150.000 1 Tahun 150.000 1 Tahun 150.000 1 Tahun 150.000 2 Unit 678.310 Bidang Produksi dan Pemngemba ngan Peternakan 1 Kec Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Bertambahnya bangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
0 unit 0 unit 0 0 unit 0 1 Unit 250000 0 unit 0 0 unit 0 1 Unit 250000
Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam pada Tahun 2009 menjadi 81 Unit Tahun 2015 Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi peternakan yang ditangani dari 2 kasus tahun 2009 menjadi 0 kasus tahun 2015 Menekan dampak perubahan iklim terhadap produksi peternakan Berkembangny a wilayah perkotaan/agr opolitan, wilayah industri dan kawasan strategis Jumlah kawasan usaha dan industri peternakan yang terbentuk dari 1 pada tahun 2009 menjadi 2 kawasan pada tahun 2015 Meningkatnya daya saing daerah
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
0 unit 0 unit 0 0 unit 0 1 Unit 250.000 0 unit 0 0 unit 0 1 Unit 250.000
Bidang Produksi dan Pemngemba ngan Peternakan 1 Kec Program Pelayanan administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 125.000 Penyediaan jasa Surat Menyurat Tersediannya jasa surat menyurat selama 1 tahun 100% 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 125.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Program Peningkatan Pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara btepat waktu
6 dokumen 6 dokumen 2.000 6 dokumen 3.000 6 dokumen 4.000 6 dokumen 5.000 6 dokumen 6.000 6 dokumen 20.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan lakip
setiap tahun 1 dokumen 1 dokumen 500 1 dokumen 750 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.250 1 dokumen 1.500 6 dokumen 5.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyusunan laporan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan semesteran setiap tahun
2 dokumen 2 dokumen 500 2 dokumen 750 2 dokumen 1.000 2 dokumen 1.250 2 dokumen 1.500 12 dokumen 5.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya penyusunan laporan akhir setiap tahun
1 dokumen 1 dokumen 500 1 dokumen 750 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.250 1 dokumen 1.500 6 dokumen 5.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA setiap tahun
2 dokumen 2 dokumen 500 2 dokumen 750 2 dokumen 1.000 2 dokumen 1.250 2 dokumen 1.500 12 dokumen 5.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegi atan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 74.990 100% 93.440 100% 101.090 100% 103.740 100% 111.890 100% 485.150 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dipertahankann ya prosentase pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
3 rekening 3 rekening 7.500 3 rekening 8.000 3 rekening 8.500 3 rekening 9.000 3 rekening 9.500 3 rekening 42.500 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al Dipertahankann ya prosentase pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas/operasio nal
7 Unit 7 Unit 490 7 Unit 540 7 Unit 590 7 Unit 640 7 Unit 690 7 Unit 2.950 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyediaan jasa kebersihan kantor Diepertahankan nya prosentase pembayaran jasa kebersihan kantor
1 orang 0 orang 0 1 orang 400 1 orang 500 1 orang 600 1 orang 700 1 orang 2.200 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun
5 Unit 0 0 5 Unit 2.500 5 Unit 3.000 5 Unit 3.500 5 Unit 4.000 5 Unit 13.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor
5 jenis 0 jenis 0 5 jenis 6.000 5 jenis 6.000 5 jenis 6.000 5 jenis 6.000 5 jenis 24.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 0 0 100% 1.500 100% 2.000 100% 2.500 100% 3.000 100% 9.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
10 jenis 0 jenis 0 10 jenis 1.000 10 jenis 1.000 10 jenis 1.500 10 jenis 1.500 10 jenis 5.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 jenis 3 jenis 2.000 3 jenis 2.500 3 jenis 2.500 3 jenis 3.000 3 jenis 3.500 3 jenis 13.500 Sekretaris Dinas Peterna kan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 100% 0 0 100% 6.000 100% 6.500 100% 6.500 100% 7.000 100% 26.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya prosentase pelaksanaan tugas-tugas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75 OK 75 OK 60.000 75 OK 60.000 75 OK 65.000 75 OK 65.000 75 OK 70.000 75 OK 320.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tercapainya prosentase pelaksanaan tugas-tugas rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 60 OK 60 OK 5.000 60 OK 5.000 60 OK 5.500 60 OK 5.500 60 OK 6.000 60 OK 27.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Program Peningkatan Pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara btepat waktu
1 dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen 750 1 dokumen 1000 1 dokumen 1250 1 dokumen 1500 6 dokumen 4500
Monitoring dan Evaluasi
Terlaksanya monitoring dan evaluasi
1 dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen 750 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.250 1 dokumen 1.500 6 dokumen 4.500 Sekretaris Dinas Peterna kan
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 17.400 100% 37.000 100% 44.500 100% 52.000 100% 61.500 100% 212.400 Sekretaris Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 jenis 5 jenis 1.000 5 jenis 2.000 5 jenis 2.500 5 jenis 2.500 5 jenis 3.000 5 jenis 11.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
5 Jenis 5 Jenis 3.550 5 Jenis 5.500 5 Jenis 6.000 5 Jenis 6.500 5 Jenis 7.000 5 Jenis 28.550 Sekretaris Dinas Peterna kan Pengadaan meubeleur Terlaksananya pengadaan meubeleur
3 jenis 3 jenis 1.950 3 jenis 3.000 3 jenis 3.500 3 jenis 4.000 3 jenis 4.500 3 jenis 16.950 Sekretaris Dinas Peterna kan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemelihraan rutin/berkala gedung kantor
1 Unit 1 Unit 5.000 1 Unit 5.500 1 Unit 6.000 1 Unit 6.500 1 Unit 7.000 1 Unit 30.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
8 unit 8 unit 5.000 8 unit 6.000 8 unit 7.000 8 unit 8.000 8 unit 9.000 8 unit 35.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5 jenis 0 jenis 0 5 jenis 1.000 5 jenis 1.500 5 jenis 1.500 5 jenis 2.000 5 jenis 6.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 jenis 5 jenis 900 5 jenis 1.000 5 jenis 1.500 5 jenis 1.500 5 jenis 2.000 5 jenis 6.900 Sekretaris Dinas Peterna kan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer
3 Unit 0 unit 0 3 Unit 1.000 3 Unit 1.500 3 Unit 1.500 3 Unit 2.000 3 Unit 6.000 Sekretaris Dinas Peterna kan
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1 Unit 0 unit 0 1 Unit 12.000 1 Unit 15.000 1 Unit 20.000 1 Unit 25.000 1 Unit 72.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Program Peningkatan pelayanan publik Jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan 0% 0% 0 0 1.000 60% 1.000 70% 1.000 80% 1.000 100% 4.000 Penyusunan standar pelayanan Tersusunya standar pelayanan
0 jenis 0 Jenis 0 0 1.000 3 Jenis 1.000 3 Jenis 1.000 3 Jenis 1.000 3 jenis 4.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Menibgkatnya persentase sumber daya aparatur yang terlatih 10,96% 17,81% 5.000 17,81% 16.500 17,81% 17.000 17,81% 17.500 17,81% 16.000 100,00% 72.000 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
8 Orang 0 orang 0 13 Orang 6.500 13 Orang 7.000 13 Orang 7.500 13 Orang 8.000 73 orang 29.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
0 orang 0 5 orang 5.000 5 orang 5.000 5 orang 5.000 4 orang 4.000 24 orang 19.000 Sekretaris Dinas Peterna kan Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015 Tersusun dan terimplementa sikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun Terciptanya pelayanan publik yang prima
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5 orang 5.000 5 orang 5.000 5 orang 5.000 5 orang 5.000 4 orang 4.000 24 orang 24.000 Dinas Peternakan
Dinas Peterna kan