• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB 1 CAPAIAN KINERJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "BAB 1 CAPAIAN KINERJA"

Copied!
17
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS/BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 TRIWULAN I

BAB 1

CAPAIAN KINERJA

1.1 PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandata atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;

2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintah Daerah selama kurun waktu tiga bulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, penyusunan Laporan Kinerja ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

1.2 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan Analisis permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja yang secara umum dipengaruhi oleh factor – factor internal

(3)

didapatkan isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang menjadi perhatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Isu Strategis tersebut adalah :

1. Terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di bidang lingkungan

2. Tidak adanya pejabat penyidik pada Dinas Lingkungan Hidup 3. Kurangnya Sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara 4. Rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang persampahan

5. Sulitnya mengubah budaya masyarakat terhadap pengelolaan sampah

6. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam pengendalian Lingkungan Hidup

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Banjar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;

1.4 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(4)

(lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Adapun indikator tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.4 Tujuan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No Sasaran Indikator

Kinerja

Target Kinerja Tujuan Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan

lingkungan hidup dan sumber daya alam

- Indeks Kualitas

Air (IKA) 0% 0% 39% 41% 43%

- Indeks Kualitas Udara (IKU)

0% 0% 106% 108% 110%

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan

0% 0% 65,64% 66,64% 67,46%

2 Meningkatnya

ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman

- Rasio lingkungan pemukiman yang nyaman

0% 0% 48,26% 52,79% 56,56%

1.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Table 1.5 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No Sasaran Indikator

Kinerja

Target Kinerja Tujuan Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan

lingkungan hidup dan sumber daya alam

- Indeks Kualitas

Air (IKA) 0% 0% 39% 41% 43%

- Indeks Kualitas Udara (IKU)

0% 0% 106% 108% 110%

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan

0% 0% 65,64% 66,64% 67,46%

(5)

1.6 TARGET

Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata.

Table 1.6 Target yang harus dicapai

(6)

BAB II

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

a. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup baru akan terlihat di triwulan ke-IV b. Capaian Kinerja Program

Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup baru akan terlihat di triwulan ke-IV c. Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan pada Program Utama

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Target Kinerja untuk kegiatan ini pada triwulan 1 masih belum terlihat dan baru akan terlihat pada triwulan III & IV dan realisasinya baru akan terlihat juga pada triwulan III

& IV. Target anggaran pada Triwulan I belum terlihat dan baru akan terlihat pada Triwulan selanjutnya. Realisasi pagu anggaran pada triwulan I sudah terlihat karena masih dalam proses, yaitu sebesar Rp. 6.202.200,- dan realisasi fisik yang akan terlihat pada triwulan ke-IV.

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Target Kinerja untuk kegiatan ini pada triwulan I masih belum terlihat dan baru terlihat pada triwulan IV dengan realisasi kinerja yang juga akan terlihat pada triwulan IV.Target anggaran untuk kegiatan ini pada triwulan I juga masih belum terlihat dan baru akan terlihat pada triwulan ke-IV dengan realisasi anggaran yang sudah terlihat karena masih dalam proses pengerjaan yaitu sebesar Rp. 11.868.000,- dan capaian yang akan terlihat jika triwulan selanjutnya telah terisi.

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota

Target kinerja untuk kegiatan ini pada triwulan I masih belum terlihat dan baru akan terlihat pada Triwulan berikutnya dan realisasi kinerja yg juga terlihat pada triwulan selanjutnya dengan target anggaran Triwulan I yang sudah terlihat karena dalam proses pengerjaan yaitu sebesar Rp. 142.302.300.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

(7)

Target kinerja untuk kegiatan ini pada triwulan I masih belum terlihat dan akan muncul pada triwulan akhir karena masih dalam proses pengerjaan dan untuk target anggaran pada triwulan I adalah sebesar Rp. 1.335.434.002,-

Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pada kegiatan ini target kinerjanya akan dilaksanakan pada akhir triwulan ke IV dengan target anggaran pada triwulan I sebesar Rp. 51.560.000,-

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini target kinerja yang harus dicapai adalah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan pada triwulan I belum terlaksana dikarenakan sedang dalam proses pengerjaan dengan target anggaran sebanyak Rp. 57.853.300,-

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini target kinerja yang harus dicapai adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat akan peraturan lingkungan hidup, untuk triwulan I masih belum terlihat dan baru akan muncul pada akhir triwulan dengan realisasi anggaran sebesar 104.110.750,- pada triwulan 1.

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini target kinerja yang harus dicapai adalah Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan untuk triwulan 1 masih belum terlihat dan baru akan munculpada triwulan yang akan datang akan tetapi target anggaran untuk kegiatan ini di triwulan I sebanyak Rp. 27.861.500,- dengan realisasi kinerja sebanyak 5 kasus dengan realisasi anggarannya sebanyak Rp. 8.865.100,-

Pengelolaan Sampah

Dalam kegiatan pengelolaan sampah ini indikator kinerja adalah persentase timbulan sampah yang tertangani dengan target kinerja sebanyak 3 kecamatan dengan target anggaran sebesar Rp. 3.384.696.000,- dan realisasi timbulan sampah yang telah tertangani adalah sebanyak 2 kecamatan dengan realisasi anggaran sebanyak Rp.

3.749.333.500,- pada triwulan I.

Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau

Indikator kinerja dalam kegiatan ini adalah persentase timbulan sampah yang tertangani, target kinerja yang harus dicapai adalah selama 1 tahun dikarenakannya untuk hasil dari kegiatan ini baru akan terlihat pada akhir laporan triwulan dengan

(8)

target anggaran untuk pertriwulannya sebanyak Rp. 137,505,000,- dan realisasi anggaran yang telah tercapai sebanyak Rp. 115.815.325,-

Kegiatan pada Program Pendukung

 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan dan capaian kinerja untuk triwulan I sebanyak 2 laporan dengan target anggaran sebanyak Rp.

774.000,- dan telah berhasil dicapai sebanyak 2 laporan dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 774.000,-

 Administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran dengan target kinerja pertriwulan selama 3 bulan dengan target anggaran sebanyak Rp. 2.165.805.634 dan telah terealisasi selama 3 bulan dengan realisasi anggarannya sebanyak Rp. 1.718.739.778,-

 Administrasi umum perangkat daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah tersedianya administrasi umum perkantoran dengan target kinerja selama 3 bulan pada triwulan I dengan total target anggaran sebanyak Rp. 1.070.210.533 dan saat ini masih dalam proses pengerjaan dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 60.762.400,-

 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja yang harus dicapai selama 3 bulan dengan target anggarannya sebesar Rp. 65.583.180,- dan realisasi kegiatan yang masih dalam proses pengerjaan dengan realisasi anggarannya sebanyak Rp. 40.153.212 selama triwulan I.

 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Indikator kinerja pada kegiatan tersedianya pemeliharaan barang milik daerah perkantoran dengan target kinerja yang harus dicapai selama 3 bulan dengan total target anggaran selama triwulan I sebanyak Rp. 68.191.857,- dan realisasi kinerjanya masih dalam pengerjan dengan realisasi anggarannya Rp. 24.966.142,- selama triwulan I.

(9)

d. Capaian Kinerja Sub Kegiatan Sub Kegiatan pada Program Utama

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Target Kinerja untuk Sub kegiatan ini pada triwulan 1 masih belum terlihat dan baru akan terlihat pada triwulan III & IV dan realisasinya baru akan terlihat juga pada triwulan III & IV. Pagu anggaran pada Triwulan I belum terlihat dan baru akan terlihat pada Triwulan selanjutnya, akumulasi. Realisasi pagu anggaran pada triwulan I sudah terlihat karena masih dalam proses, yaitu sebesar Rp. 6.202.200,- dan capaian yang akan terlihat jika triwulan selanjutnya telah terisi.

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Target Kinerja untuk Sub kegiatan ini pada masing-masing indikator target sub kegiatan adalah :

1. Pada indikator target jumlah pelaku usaha yang telah dilakukan pembinaan dan pemantauan sumber emisi udara Di Lingkungan Industri pada triwulan I masih belum terlihat dan baru akan terlihat pada triwulan selanjutnya dengan realisasi kinerja yang juga akan terlihat pada triwulan selanjutnya, Target anggaran pada triwulan I adalah sebesar Rp. 74.500.000 dengan realisasi anggaran yang sudah terlihat karena adanya penggabungan dengan keluaran lainnya pada sub kegiatan yang sama yaitu sebesar Rp. 1.568.000,- dan capaian yang akan terlihat jika triwulan selanjutnya telah terisi.

2. Pada indikator target jumlah pelaku usaha yang telah dilakukan pembinaan dan pemantauan sumber pencemar air Di Lingkungan Industri pada triwulan I adalah sebanyak 5 perusahaan dengan target anggaran sebesar Rp.74.500.000,- dan dengan realisasi kegiatan sebanyak 7 perusahan dengan realisasi anggaran sebesar 1.568.000 dengan capaian sebesar 17.50 %.

3. Pada indikator target jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis kewajiban pembuatan laporan izin lingkungan pada triwulan I masih belum terlihat dan akan terlihat pada terlihat pada triwulan yang selanjutnya dengan target anggaran yang sudah muncul dikarenakan adanya penggabungan anggaran pada sub kegiatan yang sama tapi dengan indikator target yang berbeda-beda maka target anggaran pada indikator target ini adalah sebesar 74.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar 1.568.000 dan capaian yang akan terlihat jika triwulan selanjutnya telah terisi.

4. Pada indikator target jumlah perusahaan yang terlayani oleh klinik pengendalian pencemaran pada triwulan I adalah sebanyak 5 perusahaan dan realisasi kinerja sebanyak 7 perusahaan dengan jumlah anggaran sebanyak

(10)

74.500.000,- dengan realisasi anggaran pada triwulan I sebanyak Rp. 1.568.000 dan capaian sebesar 17.50%.

5. Pada indikator target jumlah titik pantau air sungai pada triwulan I ada sebanyak 27 titik pantau air sungai dengan realisasi kinerjanya sebanyak 34 titik pantau air sungai. Jumlah anggaran pada triwulan I sebanyak Rp. 76.317.200,- dan capaian sebesar 35,79%.

6. Pada indikator target jumlah titik pantau udara pada triwulan I ada belum terlihat dan akan muncul pada triwulan III & IV. Realisasi pagu anggaran pada indikator target ini sudah muncul di triwulan I terlihat karena masih dalam proses pemantauan yaitu sebesar Rp. 141.213.500,-

Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Target kinerja untuk sub kegiatan ini pada triwulan I belum terlihat dan baru akan terlihat pada triwulan berikutnya karena masih dalam proses pengerjaan.

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Target kinerja untuk sub kegiatan ini pada triwulan I masih belum terlihat dan baru akan terlihat di triwulan akhir dengan target anggaran pada triwulan I yang sudah terlihat karena proses pengerjaan yaitu sebesar Rp. 88.564.900,- .

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Target Kinerja untuk Sub kegiatan ini pada masing-masing indikator target sub kegiatan adalah :

1. Pada indikator target Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen untuk triwulan I masih belum muncul dan baru akan muncul pada triwulan selanjut dengan target anggarannya sudah dapat dilihat karena masih dalam proses pengerjaan yaitu sebesar Rp. 168.374.900, anggaran tersebut tergabung dengan indikator lainnya pada sub kegiatan yang sama.

2. Pada indikator target Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih untuk triwulan I juga masih belum terlihat dan baru akan muncul pada triwulan akhir dengan target anggaran yang sama dengan target indikator anggaran sebelumnya yaitu sebesar 168.374.900,- dan sedang dalam proses pengerjaan.

(11)

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

Target kinerja untuk sub kegiatan ini pada triwulan I masih belum terlihat karena masih dalam proses pengerjaan tetapi target anggarannya sudah bisa terlihat yaitu sebesar Rp. 1.800.502,- .

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Target kinerja untuk sub kegiatan ini pada triwulan I adalah sebanyak 30 lokasi dengan anggaran pada triwulan satu sebesar Rp. 1.303.633.500,- dan realisasi kinerja sebanyak 4 lokasi dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 844.599.324,- pada triwulan 1.

Pengelollan Taman Keanekaragaman Hayati

Sub kegiatan ini pada triwulan I memiliki target kinerja sebesar 15 lokasi penghijauan di perkotaan dan pedesaan dengan target anggaran sebanyak Rp. 30.000.000,- dan realisasi target kinerja sebanyak 17 lokasi penghijauan di perkotaan dan pedesaan dengan realisasi target anggaran yang masih dalam proses pengerjaan dan capaian.

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman Hayati

Target kinerja untuk sub kegiatan ini pada triwulan I belum terlihat dan akan muncul pada triwulan selanjutnya, begitu juga dengan target anggaran dan realisasi keuangannya baru akan terlihat pada triwulan yang akan datang.

Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Target kinerja pada sub kegiatan ini untuk triwulan I adalah jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3 sebanyak 8 pelaku usaha dengan realisasi yang sudah tercapai sebanyak 11 pelaku, dengan target anggaran sebanyak Rp. 3.500.000,- dan realisasi anggaran yang masih dalam proses pengerjaan.

Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3

Target kinerja pada sub kegiatan ini untuk triwulan I adalah jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3 sebanyak 8 pelaku usaha dan dengan realisasi yang sudah tercapai yaitu sebanyak 11 pelaku usaha, target anggaran pada sub kegiatan ini sebanyak Rp. 48.150.000,- dan realisasi anggaran yang masih dalam proses pengerjaan.

(12)

Fasilitas Pemenuhan Ketentuan kewajiban lingkungan dan/atau izin PPLH Pada sub kegiatan ini target indikator kinerja yang harus dicapai adalah jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memilik dokumen lingkungan untuk triwulan I target kinerja yang harus dicapai sebanyak 35 dokumen dengan target anggaran sebanyak Rp.

34.910.000,-

Target Kinerja yang telah terealisasi ada sebanyak 48 dokumen dengan realisasi yang masih dalam proses.

Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan ini memiliki target indikator kinerja mengenai jumlah perusahaan yang diawasi dengan target kinerja yang harus dicapai sebanyak 10 perusahaan dengan target anggaran sebanyak Rp. 4.000.000,- pada triwulan I.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Sub kegiatan ini target indikator kinerja yang harus dicapai adalah jumlah perusahaan yang diawasi dengan target kinerja 10 perusahaan pada triwulan I dengan target anggaran sebanyak Rp. 18.942.800,-

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan

Sub kegiatan ini target indikator kinerja yang harus jumlah peserta sosialisasi pada triwulan I masih belum muncul karena masih dalam proses dengan target anggaran sebanyak Rp. 33.425.750,-

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah kajian teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di kabupaten banjar pada triwulan I sebanyak 10 sekolah dengan target anggaran sebesar Rp. 70.685.000,- dengan realisasi kinerja sebanyak 4 sekolah dan realisasi anggaran sebanyak Rp. 4.000.000,- pada triwulan I.

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah pengaduan dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik pada triwulan I terdapat 5 kasus yang harus dapat dilayani dengan baik dengan target anggaran sebesar Rp. 14.074.500,- dan jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah terlayani dengan baik adalah sebanyak 3 kasus dengan realisasi anggarannya sebanyak Rp. 6.572.300,-

(13)

Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalu pengadilan

Indikator kinerja untuk sub kegiatan adalah jumlah kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan dan pada triwulan I target kinerja yang harus dicapai ada sebanyak 5 kasus dengan target anggaran sebanyak Rp. 13.787.000,- dan jumlah kasus yang sudah terselesaikan ada sebanyak 2 kasus dengan total anggaran sebanyak Rp. 2.292.800,- pada triwulan I.

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen status kepuasan masyarakat pada triwulan I masih dalam tahap pengerjaan dengan target anggaran sebanyak Rp. 11.000.000,- dan dengan realisasi anggarannya sebanyak 10.200.000,- .

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 20 unit dengan target anggaran sebesar Rp. 2.983.696.000 dan telah terealisasi kan sebanyak 19 unit sarana dan prasarana yang terpelihara dengan total anggaran sebanyak Rp. 2.184.803.500 pada triwulan I.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Sub kegiatan ini memili 2 Indikator kinerja yaitu ;

1. Indikator kinerja Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan target kinerja pada triwulan 1 sebanyak 10 komunitas dengan target anggaran sebanyakRp. 90.000.000,- dan telah terlaksana sebanyak 5 komunitas dengan total anggaran sebanyak Rp. 88.610.000,-

2. Indikator kinerja Jumlah penilaian adipura untuk tahun masih belum bisa terlaksana di karenakan adanya pandemic covid 19 yang mengharuskan kita semua menghindari kegiatan secara berkerumun dalam jumlah yang banyak.

Koordinasi dan Sinkronasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPS/PST/SPA

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini pada triwulan 1 masih dalam proses pengerjaan dan baru akan muncul pada triwulan selanjutnya.

Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali

(14)

Indikator kinerja untuk kegiatan ini Terlaksananya Operasional BLUD, target kinerja yang harus dicapai adalah selama 1 tahun dikarenakannya untuk hasil dari kegiatan ini baru akan terlihat pada akhir laporan triwulan dengan target anggaran untuk pertriwulannya sebanyak Rp. 137,505,000,- dan realisasi anggaran yang telah tercapai sebanyak Rp. 115.815.325,-

Sub Kegiatan pada Program Pendukung

 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk triwulan I sebanyak 2 laporan dengan target anggaran sebanyak Rp.

774.000,- dan telah berhasil dicapai sebanyak 2 laporan dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 774.000,-

 Penyediaan gaji dan tunjagan ASN

indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 3 bulan pada triwulan I dengan target anggaran sebesar Rp. 1.824.377.812,- dan sudah terealisasikan selama 3 bulan dengan realisasi anggarannya sebanyak Rp.

1.544.559.300,-

 Penyediaan administrasi pelaksaan tugas ASN

indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran selama 3 bulan pada triwulan I dengan target anggaran sebesar Rp.

339.855.000,- dan sudah terealisasikan selama 3 bulan dengan realisasi anggarannya sebanyak Rp. 174.180.478,-

 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersusunya laporan keuangan akhir tahun, dikarenakan target kinerjanya berupa dokumen sebanyak 1 dokumen maka untuk hasil laporannya baru akan terlihat pada laporan akhir triwulan.

 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKP indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran sebanyak 4 laporan pada triwulan I dengan target anggaran sebesar Rp. 1.572.822,- dan saat ini masih dalam tahap pengerjaan sehingga untuk realisasi kinerja dan anggarannya belum diketahui.

(15)

 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah penyediaan komponen instalasi sebanyak 3 jenis pada triwulan I dengan target anggaran sebesar Rp. 5.958.733,- dengan realisasi kinerja sebanyak 4 jenis dan realisasi anggaran sebanyak Rp. 4.452.400,-

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 2 jenis pada triwulan I dengan target anggaran sebesar Rp. 14.945.800,- dan saat ini masih dalam tahap pengerjaan sehingga untuk realisasi kinerja dan anggarannya belum diketahui.

 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi, target kinerja yang harus dicapai adalah selama 1 tahun. Dengan target kinerja sebanyak 1 kali dalam triwulan I dengan target anggaran sebanyak Rp. 1.049.306.000,- dengan realisasi anggaran yang telah tercapai sebanyak Rp. 1.049.306.000,-

 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target kinerja pada triwulan I ada sebanyak 4 rekening dan target anggaran sebanyak Rp. 41.700.430,- telah berhasil terealisasikan sebanyak 4 rekening dengan total realisasi anggarannya sebanyak Rp. 25.647.812,-

 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target kinerja pada triwulan I ada sebanyak 2 jenis dan target anggaran sebanyak Rp. 23.862.750,- telah berhasil terealisasikan sebanyak 2 jenis dengan total realisasi anggarannya sebanyak Rp. 14.505.400,-

 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang terpelihara dengan target kinerja pada triwulan I ada sebanyak 1 unit, target anggarannya sebanyak Rp. 40.990.000,- telah berhasil terealisasikan sebanyak 1 unit dengan total realisasi anggarannya sebanyak Rp. 13.109.762,-

(16)

 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target kinerja pada triwulan I ada sebanyak 2 unit,dengan target anggarannya sebanyak Rp. 23.909.000 ,- telah berhasil terealisasikan sebanyak 2 unit dengan total realisasi anggarannya sebanyak Rp. 10.471.380,-

 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dengan target kinerja pada triwulan I ada sebanyak 5 unit, dengan target anggarannya sebanyak Rp. 3.292.857,- telah berhasil terealisasikan sebanyak 1 jenis dengan total realisasi anggarannya sebanyak Rp. 1.385.000,-

 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara dengan target kinerja yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

(17)

Demikianlah bahan penyusunan laporan Triwulan I dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar disampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama Satu triwulan dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja . Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah – langkah berikutnya.

Martapura, Mei 2021 Plt. Kepala Dinas

Ir. Mursal, MT NIP 19631231 199003 1 114

Gambar

Table 1.4  Tujuan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Referensi

Dokumen terkait

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada

Kenaikan tersebut ditopang oleh penjualan olein-acid dan kenaikan pro- duksi CPO yang diperkirakan mencapai 340-350 ribu ton, naik dari sekitar 290 ribu ton tahun ini.. Tahun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan administrasi dasar langsung kepada masyarakat

JUMLAH MURID DI SEKOLAH NEGERI MENURUT TINGKATAN SEKOLAH DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2014.

KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN..

Rencana Aksi Capaian Kinerja Utama (Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gunungkidul) Tahun 2015 Triwulan I. No. Sasaran Indikator Kinerja Triwulan I*)..

elektromagnetik, kondisi kesehatan dan interaksi antara frekuensi gelombang elektromagnetik dengan kondisi kesehatan terhadap nilai kadar gula darah tikus putih.selain itu

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota