Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : 1 . 19 . 03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KODE
BELANJA 6.675.498.802,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.028.738.802,00
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.028.738.802,00
BELANJA LANGSUNG 3.646.760.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283.314.600,00
1.19 . 1.19.03 . 01
4.440.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.440.000,00
84.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00
11.200.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00
24.538.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.538.000,00
19.336.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.336.600,00
6.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
44.820.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.820.000,00
30.060.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Halaman 1
KODE
52.920.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.920.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.439.800,00
1.19 . 1.19.03 . 02
15.739.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.739.800,00
107.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.700.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 94.900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 03
71.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00
23.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.19 . 1.19.03 . 03 . 05
1.19 . 1.19.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.752.000,00 1.19 . 1.19.03 . 06
3.584.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
3.584.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
3.584.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.184.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 380.038.900,00
1.19 . 1.19.03 . 15
10.171.700,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.254.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.917.700,00
23.995.900,00 Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04
1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.995.900,00
345.871.300,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.830.000,00
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.041.300,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2.492.634.100,00 1.19 . 1.19.03 . 16
303.591.800,00 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan 1.19 . 1.19.03 . 16 . 02
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.991.800,00
256.790.900,00 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/
POLRI dan Kejaksaan 1.19 . 1.19.03 . 16 . 03
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.090.900,00
1.432.251.400,00 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di
Daerah 1.19 . 1.19.03 . 16 . 04
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.104.660.000,00
1.19 . 1.19.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.591.400,00
500.000.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan
Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 1.19 . 1.19.03 . 16 . 06
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.630.000,00
1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.370.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
261.680.600,00 1.19 . 1.19.03 . 19
261.680.600,00 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.035.000,00
1.19 . 1.19.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.645.600,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.675.498.802,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3