• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)"

Copied!
40
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA PD)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

TAHUN ANGGARAN 2022

(2)

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable). Sejalan dengan telah usainya hajat besar kehidupan berpolitik di Kabupaten Lumajang yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2018-2023

Masyarakat banyak berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih baik. Harapan masyarakat tersebut salah satunya adalah adanya peningkatan di bidang pelayanan. Untuk itu aparatur pemerintah utamanya di Kabupaten Lumajang diharapkan mempersiapkan diri guna menghadapi tuntutan masyarakat tersebut.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi focus perhatian pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah daerah dapatnya mensikapi perubahan yang terjadi. Perubahan pola pikir masyarakat juga telah terjadi di masyarakat.

Masyarakat saat ini lebih kritis terhadap program-program pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengambil langkah guna menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 berusaha mewujudkan apa yang dicita citakan dan tertuang dalam VISI nya yaitu :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT.”

Pemerintahan Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat kecamatan mempunyai peranan dan fungsi yang penting didalam

(3)

menunjang keberhasilan dari Visi tersebut .

Tuntutan seorang aparatur Pemerintah harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Pasirian telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan dan hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun- tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan.

Hal ini menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pasirian dimana diwajibkan mampu menyusun Rencana Strategis yang terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable) dengan menyesuaikan Spesifikasi dan Kateristik daerah , Rencana Strategis Selanjutnya akan dijabarkan didalam Rencana Kinerja Tahunan selama Lima ( 5 ) tahun kedepan.

Rencana Kinerja memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna menunjang keberhasilan Visi serta Misi Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJM Daerah. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja OPD yang bersangkutan dalam satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

(4)

2. Maksud dan Tujuan

Rumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian dari Renstra jangka menengah (Lima Tahunan) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RKT yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan Satuan kerja untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan programnya.

a. Maksud

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja yang ditetapkan sehingga program kerja berjalan secara efisien dan efektif .

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Pasirian Tahun 2022;

2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2022;

3. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan.

3. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 meliputi semua

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ada di target Renstra Tahun 2018 - 2023.

4. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

(5)

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023;

14. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten LumajangTahun 2018-2023.

B. KEDUDUKAN KECAMATAN PASIRIAN

Bahwa Kecamatan Pasirian Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(6)

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok :

Tugas Pokok Kecamatan Pasirian adalah membantu Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2. Kecamatan Pasirian mempunyai Fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati ;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat kecamatan ;

g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan ;

i. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah merupakan konsekuensi dalam mendukung pelaksanaan misi guna tercapainya visi.

(7)

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian terdiri dari :

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Pasirian telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian kinerja OPD Kecamatan Pasirian dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;

- Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kecamatan;

b. Kelemahan

- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing- masing bidang;

- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;

- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar

CAMAT

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Pelayanan Umum Sub Bag Umum

dan kepegawaian

Sub Bag Kauangan SEKRETARIS

KECAMATAN

(8)

masyarakat;

- Kurangnya sarana dan prasarana;

2. Lingkungan Eksternal a. Peluang

- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ;

- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan. . b. Ancaman

- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;

- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;

- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;

- Kondisi Kecamatan Pasirian yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pasirian yang cukup baik ;

2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan ;

3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.

(9)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

A. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Ringkasan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019- 2023. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2021. Komitmen kami pada tahun 2021 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada formulir Rencana Kinerja Tahunan 2021 FORM TC-33 yaitu pada Lampiran 1.

B. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria atau skala nilai peringkat kinerja yaitu :

(10)

Tabel TE-1

Skla Nilai peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

% Keterangan Persentase

1. 91% s.d ≤ 100%

Sembilan puluh satu persen sampai dengan kurang dari sama dengan

seratus persen

Sangat tinggi

2. 76% s.d ≤ 90%

Tujuh puluh enam persen

sampai dengan kurang dari sama dengan

sembilan puluh persen

Tinggi

3. 66% s.d ≤ 75%

Enam puluh enam persen

sampai dengan kurang dari sama dengan

tujuh puluh lima persen

Sedang

4. 51% s.d ≤ 65%

Lima puluh satu persen

sampai dengan kurang dari sama dengan

enam puluh lima persen

Rendah

5. ≤ 50% Kurang dari sama dengan lima

puluh persen Sangat rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

(11)

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Pernyataan keberhasilan komitmen Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada FORM E-81 Tahun 2021 yaitu pada Lampiran 2.

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kecamatan Pasirian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Pasirian, sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Pasirian melaksanakan 4 Program, 9 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yang terdiri atas :

Tabel 2.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pasirian Tahun 2021

No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 2 3

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

(12)

No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 2 3

DAERAH KABUPATEN/

KOTA

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

(13)

No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN

1 2 3

b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

7 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.

PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

9 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.878.327.993,- anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.

1.874.649.315,- untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian formulir E.81 pada lampiran 2.

(14)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2019- 2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

B. VISI DAN MISI

Didalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis perangkat Daerah berpedoman serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 – 2023 yang mana didalam RPJMD tersebut tertuang Visi dan Misi dari Bupati Kepala Daerah serta Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang.

Visi : Adalah merupakan cara pandang jauh kedepan, memuat gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita cita yang ingin diwujudkan.

Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab.Lumajang :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT.”

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang melaksanakan misi yang ke tiga yaitu :

Misi 3 : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional,Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (

Good and Clean Governance ).

(15)

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan : adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan .

Sasaran : adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengendalian Risiko Bencana, dengan 5 sasaran.

Berpedoman dari Misi ke 3 RPJMD Kab.Lumajang dengan Tujuan yang memuat 9 sasaran sebagaimana tersebut diatas . Tujuan Renstra 2018 – 2023 OPD Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian tertuang dalam Tujuan dari Misi ke 3 RPJMD yaitu :

Tujuan nomor 1 : Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dengan sasaran nomor 2 yaitu :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sedangkan Sasaran dari Renstra 2018 – 2023 Kecamatan Pasirian adalah : Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran selanjutnya disusunlah strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan pola perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan selama periode Lima ( 5 ) tahun kedepan.

(16)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja OPD Kecamatan Pasirian Tahun 2022 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Tabel 4.1

Program Utama, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

OPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

1 PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/

KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD 2. Administrasi

Keuangan Perangkat daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

4. Penyediaan Bahan/Material

(17)

No. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang DIlimpahkan

3 PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

d. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4 PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

e. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(18)

No. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 5 PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA

f. Fasilitasi,

Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

B. INDIKATOR KINERJA & ANGGARAN

Indikator kinerja Output dan Outcome pada Program Kegiatan Tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja dan Anggaran

OPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/

KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD

Input :

741.500,-

1 Dokumen

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah Dokumen RKA SKPD

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti

(19)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Input :

741.500,-

2 dokumen

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Administrasi

Keuangan

Perangkat daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input :

1.251.339.714

13 ASN

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah ASN yang terlayani gaji dan tunjangan

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Penyediaan

Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Input :

24.408.000 Dana yang

dibutuhkan Output :

Jumlah fasilitasi

(20)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA administrasi

keuangan

pelaksanaan tugas ASN

4 fasilitasi

87%

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti

3. Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Input :

608.000,-

1 jenis dokumen

87%

Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah jenis

Laporan Keuangan Akhir Tahun

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 3. Administrasi

Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input :

1.070.500

3 jenis Dana yang

dibutuhkan Output : Jumlah jenis kompone instalasi listrik/penerangan yang disediakan

(21)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Outcome :

87%

Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Input :

19.986.620,-

3 jenis

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 3. Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Input :

3.431.000,-

2 Jenis

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan

(22)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA ditindaklanjuti

4. Penyediaan 5. Bahan/Material

Input :

258.000,-

2 jenis

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah jenis bahan lainnya yang

disediakan Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 6. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Input :

40.610.000,-

25 fasilitasi

16 fasilitasi

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

- Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD

- Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome :

Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti

(23)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA 4. Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input :

1.800.000,-

1 fasilitasi

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input :

31.880.000,-

4 rekening

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah rekening yang dibayar Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 3. Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor

Input :

190.056.000

2 fasilitasi Dana yang

dibutuhkan Output :

Jumlah Fasilitasi Jasa pelayanan

(24)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA umum kantor

87%

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Input :

31.168.500,-

7 kendaraan

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah kendaraan dinas perorangan/

jabatan yang dipelihara Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya

Input :

15.000.000

4 jenis Dana yang

dibutuhkan Output : Jumlah jenis peralatan yang dipelihara Outcome :

(25)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Persentase hasil

fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti

87%

2. PROGRAM PENYELENGGAR AAN

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Input :

3.000.000,-

12 jenis dokumen

87%

Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah jenis dokumen kependudukan yang difasilitasi Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 3. PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

6. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa

Input :

4.600.000

11 desa

100 orang Dana yang

dibutuhkan Output :

- Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang RKPD di Kecamatan - Jumlah peserta

musrenbang

(26)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Kecamatan

87%

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti 2. Peningkatan

Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input :

16.000.000,-

11 kelompok

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah kelompok masyarakat yang terbina

Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti 4. PROGRAM

PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

7. Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Input :

4.800.000

1 fasilitasi

87%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah fasilitasi tugas Forkopimcam Outcome :

Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang

(27)

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA ditindak lanjuti

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi

Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Input :

259.200.000,-

11 desa

82%

Dana yang dibutuhkan Output :

Jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa Outcome :

Persentase desa tertib administrasi

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pasirian Tahun Anggaran 2022 yaiutu sebesar Rp.

1.901.699.334,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2022 (TC. 33 Tahun 2022) pada lampiran 3.

(28)

BAB. IV PENUTUP

Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian merupakan suatu produk perencanaan yang memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasirian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanan Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Pasirian.

Pasirian, 29 Desember 2021 CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.

NIP. 19670916 198809 1 001

(29)

LAMPIRAN LAMPIRAN

(30)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan fasilitasi

kebutuhan operasional perkantoran 100 Persentase pemenuhan fasilitasi

kebutuhan operasional perkantoran 100 KECAMATAN

PASIRIAN 1,768,951,990 1,599,253,993 APBD 169,697,997 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

100

Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

100 KECAMATAN

PASIRIAN 3,434,500 880,000 APBD 2,554,500

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen KECAMATAN

PASIRIAN 2,554,500 - APBD 2,554,500 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

LAKIP 1 Dokumen Jumlah Dokumen

LAKIP 1 Dokumen KECAMATAN

PASIRIAN 880,000 880,000 APBD - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah 100 Persentase fasilitasi Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah 100 KECAMATAN

PASIRIAN 1,354,290,154 1,231,052,449 APBD 123,237,705

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 13 ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 12 ASN KECAMATAN

PASIRIAN 1,332,309,654 1,225,428,999 APBD 106,880,655 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan KECAMATAN

PASIRIAN 20,998,800 5,249,700 APBD 15,749,100 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD Jumlah jenis Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Jumlah jenis Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen KECAMATAN

PASIRIAN 373,750 373,750 APBD - 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Jenis Laporan

Prognosis 1 jenis Jumlah Jenis Laporan

Prognosis 1 jenis KECAMATAN

PASIRIAN 607,950 - APBD 607,950 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi

Umum Perangkat Daerah 100 Persentase Fasilitasi Administrasi

Umum Perangkat Daerah 100 KECAMATAN

PASIRIAN 78,905,900 51,659,560 APBD 27,246,340 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor jumlah jenis komponen instalasi listrik/

penerangan yang disediakan 5 item jumlah jenis komponen instalasi listrik/

penerangan yang disediakan 5 item KECAMATAN

PASIRIAN 982,600 982,600 APBD - 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang

disediakan 48 item Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang

disediakan 48 item KECAMATAN

PASIRIAN 28,713,300 24,408,960 APBD 4,304,340

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan

Jumlah fasilitas penggandaan dokumen

3 jenis 9535 lembar

Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan

Jumlah fasilitas penggandaan dokumen

3 jenis 12.740 lembar

KECAMATAN

PASIRIAN 5,634,000 5,688,000 APBD (54,000)

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi

SKPD Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD 25 kali Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD 31 kali KECAMATAN

PASIRIAN 43,576,000 20,580,000 APBD 22,996,000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Persentase fasilitasi pengadaan BMD 100 Presentase pemenuhan kebutuhan

operasional perkantoran 100 KECAMATAN

PASIRIAN 49,070,560 49,070,560 APBD -

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

disediakan 7 jenis Jumlah jenis peralatan operasional kantor

yang disediakan 7 jenis KECAMATAN

PASIRIAN 49,070,560 49,070,560 APBD -

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Fasilitasi Penyediaan Jasa

Penunjang Operasional Kantor 100 Prosentase pemenuhan fasilitasi

kebutuhan operasional kantor 100 KECAMATAN

PASIRIAN 228,412,976 218,070,924 APBD 10,342,052

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 12 bulan Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 12 bulan KECAMATAN

PASIRIAN 960,000 80,000 APBD 880,000 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar 4 rekening Jumlah Rekening yang dibayar 4 rekening KECAMATAN

PASIRIAN 32,512,976 29,180,924 APBD 3,332,052 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum

Kantor 12 bulan Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum

Kantor 12 bulan KECAMATAN

PASIRIAN 194,940,000 188,810,000 APBD 6,130,000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD 100 Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD 100 KECAMATAN

PASIRIAN 54,837,900 48,520,500 APBD 6,317,400 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara

7 kendaraan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara

7 kendaraan KECAMATAN

PASIRIAN 36,837,900 30,520,500 APBD 6,317,400

Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain KECAMATAN

TC-.33

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Lumajang

Pagu Anggaran Sesudah

Perubahan Bertambah/ Berkurang

Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan

Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Anggaran Sebelum

Perubahan Sumber Dana

(31)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Anggaran Sesudah

Perubahan Bertambah/ Berkurang

Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan

Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Anggaran Sebelum

Perubahan Sumber Dana

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Desa/kelurahan yang

terfasilitasi pemberdayaan 90 Persentase Desa/kelurahan yang

terfasilitasi pemberdayaan 90 KECAMATAN

PASIRIAN 73,807,000 13,084,000 APBD 60,723,000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Fasilitasi kegiatan

pemberdayaan desa 90 Persentase Fasilitasi kegiatan

pemberdayaan desa 90 KECAMATAN

PASIRIAN 73,807,000 13,084,000 APBD 60,723,000 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang 11 desa Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang 11 desa KECAMATAN

PASIRIAN 5,950,000 3,150,000 APBD 2,800,000 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat 6 fasilitasi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat 6 fasilitasi KECAMATAN

PASIRIAN 67,857,000 9,934,000 APBD 57,923,000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

Persentase pemenuhan urusan

pemerintahan umum 90% Persentase pemenuhan urusan

pemerintahan umum 90% KECAMATAN

PASIRIAN 7,200,000 1,800,000 APBD 5,400,000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

Persentase fasilitasi urusan

pemerintahan umum 90% Persentase fasilitasi urusan

pemerintahan umum 90% KECAMATAN

PASIRIAN 7,200,000 1,800,000 APBD 5,400,000

7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

jumlah fasilitasi tugas forkopimca (pelaksanaan monitoring dan evaluasi trantibum bersama forkopimca)

12 Bulan

jumlah fasilitasi tugas forkopimca (pelaksanaan monitoring dan evaluasi trantibum bersama forkopimca)

12 Bulan KECAMATAN

PASIRIAN 7,200,000 1,800,000 APBD 5,400,000

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA Persentase desa tertib Administrasi 90 Persentase desa tertib Administrasi 90 KECAMATAN

PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa 90 Persentase fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa 90 KECAMATAN

PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa jumlah desa terbina penyelenggaraan

pemerintahan desa 11 desa jumlah desa terbina penyelenggaraan

pemerintahan desa 11 desa KECAMATAN

PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000 2,125,878,990 1,878,327,993 247,550,997

Lumajang, 31 Agustus 2021 CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos NIP. 19670916 198809 1 001

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Sedangkan sistem pembayaran non-tunai (angsuran) terjadi ketika pihak pembeli memberikan sebagian uang sebagai uang tanda jadi atau uang panjar yang mengisyaratkan

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan model prediksi curah hujan dengan teknik analisis jaringan syaraf di wilayah Subang-Karawang untuk memprediksi curah hujan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara umur, fungsi kognitif, tingkat pendidikan, jenis kelamin, riwayat penyakit, status perkawinan dan status

Mengidentifikasi saran yang baik untuk memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh teman sebagai bentuk sikap menghargai temannya dengan tepat melalui kegiatan memperagakan

Harto, 1993); b) Hujan effektif dihitung dengan metode phi (φ) indeks; c) Hidrograf satuan pengamatan diturunkan dari hidrograf banjir pengamatan dengan memakai

Di antara ciri-ciri sastra pesantren itu adalah (1) sastra pesantren biasanya berbahasa Arab dan bertuliskan Arab, (2) adakalanya sastra pesantren itu berbahasa Jawa

P embahasan dalam perhitungan dan Pemotongan PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 terhadap gaji

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program , Kegiatan (Outcome) dan.. Sub Kegiatan