RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
TAHUN ANGGARAN 2022
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Latar Belakang
Hakekat pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable). Sejalan dengan telah usainya hajat besar kehidupan berpolitik di Kabupaten Lumajang yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2018-2023
Masyarakat banyak berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih baik. Harapan masyarakat tersebut salah satunya adalah adanya peningkatan di bidang pelayanan. Untuk itu aparatur pemerintah utamanya di Kabupaten Lumajang diharapkan mempersiapkan diri guna menghadapi tuntutan masyarakat tersebut.
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi focus perhatian pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah daerah dapatnya mensikapi perubahan yang terjadi. Perubahan pola pikir masyarakat juga telah terjadi di masyarakat.
Masyarakat saat ini lebih kritis terhadap program-program pemerintah.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengambil langkah guna menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 berusaha mewujudkan apa yang dicita citakan dan tertuang dalam VISI nya yaitu :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT.”
Pemerintahan Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat kecamatan mempunyai peranan dan fungsi yang penting didalam
menunjang keberhasilan dari Visi tersebut .
Tuntutan seorang aparatur Pemerintah harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Pasirian telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan dan hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun- tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan.
Hal ini menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pasirian dimana diwajibkan mampu menyusun Rencana Strategis yang terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable) dengan menyesuaikan Spesifikasi dan Kateristik daerah , Rencana Strategis Selanjutnya akan dijabarkan didalam Rencana Kinerja Tahunan selama Lima ( 5 ) tahun kedepan.
Rencana Kinerja memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna menunjang keberhasilan Visi serta Misi Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJM Daerah. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja OPD yang bersangkutan dalam satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.
2. Maksud dan Tujuan
Rumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian dari Renstra jangka menengah (Lima Tahunan) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
RKT yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan Satuan kerja untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan programnya.
a. Maksud
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja yang ditetapkan sehingga program kerja berjalan secara efisien dan efektif .
b. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahun 2022 sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Pasirian Tahun 2022;
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2022;
3. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan.
3. Ruang Lingkup.
Ruang Lingkup Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 meliputi semua
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ada di target Renstra Tahun 2018 - 2023.
4. Dasar Hukum
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023;
14. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten LumajangTahun 2018-2023.
B. KEDUDUKAN KECAMATAN PASIRIAN
Bahwa Kecamatan Pasirian Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok :
Tugas Pokok Kecamatan Pasirian adalah membantu Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Kecamatan Pasirian mempunyai Fungsi :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati ;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan ;
i. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah merupakan konsekuensi dalam mendukung pelaksanaan misi guna tercapainya visi.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian terdiri dari :
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Pasirian telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI
Dalam upaya pencapaian kinerja OPD Kecamatan Pasirian dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal.
a. Kekuatan
- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;
- Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kecamatan;
b. Kelemahan
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing- masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar
CAMAT
Seksi Pemerintahan
Seksi Pemberdayaan
Masyarakat
Seksi Pelayanan Umum Sub Bag Umum
dan kepegawaian
Sub Bag Kauangan SEKRETARIS
KECAMATAN
masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;
2. Lingkungan Eksternal a. Peluang
- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan. . b. Ancaman
- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Kondisi Kecamatan Pasirian yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik.
F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pasirian yang cukup baik ;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan ;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
A. RENCANA KERJA TAHUN 2021
Ringkasan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019- 2023. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2021. Komitmen kami pada tahun 2021 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.
Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada formulir Rencana Kinerja Tahunan 2021 FORM TC-33 yaitu pada Lampiran 1.
B. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA
Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.
Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria atau skala nilai peringkat kinerja yaitu :
Tabel TE-1
Skla Nilai peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
% Keterangan Persentase
1. 91% s.d ≤ 100%
Sembilan puluh satu persen sampai dengan kurang dari sama dengan
seratus persen
Sangat tinggi
2. 76% s.d ≤ 90%
Tujuh puluh enam persen
sampai dengan kurang dari sama dengan
sembilan puluh persen
Tinggi
3. 66% s.d ≤ 75%
Enam puluh enam persen
sampai dengan kurang dari sama dengan
tujuh puluh lima persen
Sedang
4. 51% s.d ≤ 65%
Lima puluh satu persen
sampai dengan kurang dari sama dengan
enam puluh lima persen
Rendah
5. ≤ 50% Kurang dari sama dengan lima
puluh persen Sangat rendah
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :
1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
Pernyataan keberhasilan komitmen Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada FORM E-81 Tahun 2021 yaitu pada Lampiran 2.
C. PERJANJIAN KINERJA
Penetapan Kinerja Kecamatan Pasirian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Pasirian, sebagai berikut :
Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Pasirian melaksanakan 4 Program, 9 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yang terdiri atas :
Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pasirian Tahun 2021
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1 2 3
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1 2 3
DAERAH KABUPATEN/
KOTA
a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1 2 3
b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.
PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
9 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.878.327.993,- anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.
1.874.649.315,- untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian formulir E.81 pada lampiran 2.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.
Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2019- 2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.
B. VISI DAN MISI
Didalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis perangkat Daerah berpedoman serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 – 2023 yang mana didalam RPJMD tersebut tertuang Visi dan Misi dari Bupati Kepala Daerah serta Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang.
Visi : Adalah merupakan cara pandang jauh kedepan, memuat gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita cita yang ingin diwujudkan.
Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab.Lumajang :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT.”
Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang melaksanakan misi yang ke tiga yaitu :
Misi 3 : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional,Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (
Good and Clean Governance ).
C. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan : adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan .
Sasaran : adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengendalian Risiko Bencana, dengan 5 sasaran.
Berpedoman dari Misi ke 3 RPJMD Kab.Lumajang dengan Tujuan yang memuat 9 sasaran sebagaimana tersebut diatas . Tujuan Renstra 2018 – 2023 OPD Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian tertuang dalam Tujuan dari Misi ke 3 RPJMD yaitu :
Tujuan nomor 1 : Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Dengan sasaran nomor 2 yaitu :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Sedangkan Sasaran dari Renstra 2018 – 2023 Kecamatan Pasirian adalah : Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran selanjutnya disusunlah strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan pola perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan selama periode Lima ( 5 ) tahun kedepan.
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
A. PROGRAM UTAMA
Penyusunan Rencana Kinerja OPD Kecamatan Pasirian Tahun 2022 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :
Tabel 4.1
Program Utama, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
OPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022
No. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
1 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/
KOTA
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD 2. Administrasi
Keuangan Perangkat daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4. Penyediaan Bahan/Material
No. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2
PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang DIlimpahkan
3 PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
d. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4 PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
e. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
1. Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
No. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 5 PROGRAM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
f. Fasilitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
B. INDIKATOR KINERJA & ANGGARAN
Indikator kinerja Output dan Outcome pada Program Kegiatan Tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian :
Tabel 4.2
Indikator Kinerja dan Anggaran
OPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA
1 2 3 4 5 6
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/
KOTA
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Input :
741.500,-
1 Dokumen
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah Dokumen RKA SKPD
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Input :
741.500,-
2 dokumen
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Administrasi
Keuangan
Perangkat daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Input :
1.251.339.714
13 ASN
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah ASN yang terlayani gaji dan tunjangan
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Input :
24.408.000 Dana yang
dibutuhkan Output :
Jumlah fasilitasi
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA administrasi
keuangan
pelaksanaan tugas ASN
4 fasilitasi
87%
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti
3. Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Input :
608.000,-
1 jenis dokumen
87%
Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah jenis
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 3. Administrasi
Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input :
1.070.500
3 jenis Dana yang
dibutuhkan Output : Jumlah jenis kompone instalasi listrik/penerangan yang disediakan
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Outcome :
87%
Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Input :
19.986.620,-
3 jenis
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 3. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Input :
3.431.000,-
2 Jenis
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA ditindaklanjuti
4. Penyediaan 5. Bahan/Material
Input :
258.000,-
2 jenis
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah jenis bahan lainnya yang
disediakan Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 6. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Input :
40.610.000,-
25 fasilitasi
16 fasilitasi
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
- Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD
- Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome :
Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA 4. Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input :
1.800.000,-
1 fasilitasi
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input :
31.880.000,-
4 rekening
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah rekening yang dibayar Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 3. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Input :
190.056.000
2 fasilitasi Dana yang
dibutuhkan Output :
Jumlah Fasilitasi Jasa pelayanan
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA umum kantor
87%
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Input :
31.168.500,-
7 kendaraan
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah kendaraan dinas perorangan/
jabatan yang dipelihara Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 2. Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Input :
15.000.000
4 jenis Dana yang
dibutuhkan Output : Jumlah jenis peralatan yang dipelihara Outcome :
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Persentase hasil
fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti
87%
2. PROGRAM PENYELENGGAR AAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Input :
3.000.000,-
12 jenis dokumen
87%
Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah jenis dokumen kependudukan yang difasilitasi Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti 3. PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
Input :
4.600.000
11 desa
100 orang Dana yang
dibutuhkan Output :
- Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang RKPD di Kecamatan - Jumlah peserta
musrenbang
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Kecamatan
87%
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti 2. Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Input :
16.000.000,-
11 kelompok
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah kelompok masyarakat yang terbina
Outcome : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti 4. PROGRAM
PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7. Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Input :
4.800.000
1 fasilitasi
87%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah fasilitasi tugas Forkopimcam Outcome :
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA ditindak lanjuti
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Input :
259.200.000,-
11 desa
82%
Dana yang dibutuhkan Output :
Jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa Outcome :
Persentase desa tertib administrasi
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pasirian Tahun Anggaran 2022 yaiutu sebesar Rp.
1.901.699.334,- (satu milyar sembilan ratus satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2022 (TC. 33 Tahun 2022) pada lampiran 3.
BAB. IV PENUTUP
Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian merupakan suatu produk perencanaan yang memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasirian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
Keberhasilan pelaksanan Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Pasirian.
Pasirian, 29 Desember 2021 CAMAT PASIRIAN
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
NIP. 19670916 198809 1 001
LAMPIRAN LAMPIRAN
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran 100 Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran 100 KECAMATAN
PASIRIAN 1,768,951,990 1,599,253,993 APBD 169,697,997 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
100
Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
100 KECAMATAN
PASIRIAN 3,434,500 880,000 APBD 2,554,500
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen KECAMATAN
PASIRIAN 2,554,500 - APBD 2,554,500 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
LAKIP 1 Dokumen Jumlah Dokumen
LAKIP 1 Dokumen KECAMATAN
PASIRIAN 880,000 880,000 APBD - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah 100 Persentase fasilitasi Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah 100 KECAMATAN
PASIRIAN 1,354,290,154 1,231,052,449 APBD 123,237,705
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 13 ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 12 ASN KECAMATAN
PASIRIAN 1,332,309,654 1,225,428,999 APBD 106,880,655 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan
Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan
Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan KECAMATAN
PASIRIAN 20,998,800 5,249,700 APBD 15,749,100 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Jumlah jenis Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Jumlah jenis Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen KECAMATAN
PASIRIAN 373,750 373,750 APBD - 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Jenis Laporan
Prognosis 1 jenis Jumlah Jenis Laporan
Prognosis 1 jenis KECAMATAN
PASIRIAN 607,950 - APBD 607,950 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi
Umum Perangkat Daerah 100 Persentase Fasilitasi Administrasi
Umum Perangkat Daerah 100 KECAMATAN
PASIRIAN 78,905,900 51,659,560 APBD 27,246,340 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor jumlah jenis komponen instalasi listrik/
penerangan yang disediakan 5 item jumlah jenis komponen instalasi listrik/
penerangan yang disediakan 5 item KECAMATAN
PASIRIAN 982,600 982,600 APBD - 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang
disediakan 48 item Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang
disediakan 48 item KECAMATAN
PASIRIAN 28,713,300 24,408,960 APBD 4,304,340
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
Jumlah fasilitas penggandaan dokumen
3 jenis 9535 lembar
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
Jumlah fasilitas penggandaan dokumen
3 jenis 12.740 lembar
KECAMATAN
PASIRIAN 5,634,000 5,688,000 APBD (54,000)
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD 25 kali Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD 31 kali KECAMATAN
PASIRIAN 43,576,000 20,580,000 APBD 22,996,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Persentase fasilitasi pengadaan BMD 100 Presentase pemenuhan kebutuhan
operasional perkantoran 100 KECAMATAN
PASIRIAN 49,070,560 49,070,560 APBD -
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
disediakan 7 jenis Jumlah jenis peralatan operasional kantor
yang disediakan 7 jenis KECAMATAN
PASIRIAN 49,070,560 49,070,560 APBD -
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Fasilitasi Penyediaan Jasa
Penunjang Operasional Kantor 100 Prosentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional kantor 100 KECAMATAN
PASIRIAN 228,412,976 218,070,924 APBD 10,342,052
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 12 bulan Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 12 bulan KECAMATAN
PASIRIAN 960,000 80,000 APBD 880,000 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar 4 rekening Jumlah Rekening yang dibayar 4 rekening KECAMATAN
PASIRIAN 32,512,976 29,180,924 APBD 3,332,052 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum
Kantor 12 bulan Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum
Kantor 12 bulan KECAMATAN
PASIRIAN 194,940,000 188,810,000 APBD 6,130,000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD 100 Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD 100 KECAMATAN
PASIRIAN 54,837,900 48,520,500 APBD 6,317,400 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara
7 kendaraan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara
7 kendaraan KECAMATAN
PASIRIAN 36,837,900 30,520,500 APBD 6,317,400
Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain KECAMATAN
TC-.33
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Lumajang
Pagu Anggaran Sesudah
Perubahan Bertambah/ Berkurang
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Anggaran Sebelum
Perubahan Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Anggaran Sesudah
Perubahan Bertambah/ Berkurang
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Anggaran Sebelum
Perubahan Sumber Dana
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa/kelurahan yang
terfasilitasi pemberdayaan 90 Persentase Desa/kelurahan yang
terfasilitasi pemberdayaan 90 KECAMATAN
PASIRIAN 73,807,000 13,084,000 APBD 60,723,000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Fasilitasi kegiatan
pemberdayaan desa 90 Persentase Fasilitasi kegiatan
pemberdayaan desa 90 KECAMATAN
PASIRIAN 73,807,000 13,084,000 APBD 60,723,000 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang 11 desa Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang 11 desa KECAMATAN
PASIRIAN 5,950,000 3,150,000 APBD 2,800,000 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat 6 fasilitasi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat 6 fasilitasi KECAMATAN
PASIRIAN 67,857,000 9,934,000 APBD 57,923,000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Persentase pemenuhan urusan
pemerintahan umum 90% Persentase pemenuhan urusan
pemerintahan umum 90% KECAMATAN
PASIRIAN 7,200,000 1,800,000 APBD 5,400,000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Persentase fasilitasi urusan
pemerintahan umum 90% Persentase fasilitasi urusan
pemerintahan umum 90% KECAMATAN
PASIRIAN 7,200,000 1,800,000 APBD 5,400,000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
jumlah fasilitasi tugas forkopimca (pelaksanaan monitoring dan evaluasi trantibum bersama forkopimca)
12 Bulan
jumlah fasilitasi tugas forkopimca (pelaksanaan monitoring dan evaluasi trantibum bersama forkopimca)
12 Bulan KECAMATAN
PASIRIAN 7,200,000 1,800,000 APBD 5,400,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA Persentase desa tertib Administrasi 90 Persentase desa tertib Administrasi 90 KECAMATAN
PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desa 90 Persentase fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desa 90 KECAMATAN
PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa jumlah desa terbina penyelenggaraan
pemerintahan desa 11 desa jumlah desa terbina penyelenggaraan
pemerintahan desa 11 desa KECAMATAN
PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000 2,125,878,990 1,878,327,993 247,550,997
Lumajang, 31 Agustus 2021 CAMAT PASIRIAN
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos NIP. 19670916 198809 1 001