• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMETAAN DOKUMEN AKREDITASI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMETAAN DOKUMEN AKREDITASI"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

PEMETAAN DOKUMEN AKREDITASI MINIMAL ADMEN

SK/KEBIJAKAN

N o. Judul Kriteri a EP Ptgs Sd h Bl m BAB I

1 SK Ka Puskesmas Ttg Jenis Pelayanan Yang Disediakan 1.1.1 1 PUJI V

2 SK Kepala Puskesmas Tentang Komunikasi Dengan Masyarakat 3 PUJI V

3 SK Kepala Puskesmas Tentang Penetapan Indikator Kinerja 2 PUJI V

4 SK Kepala Puskesmas Tentang Penerapan Manajemen Risiko 10 V

BAB II

5 SK Kepala Puskesmas Tentang Penetapan Penanggungjawab Program Puskesmas 2.3.1. 2 Heru S

V 6 SK Kepala Puskesmas Tentang Kewajiban Mengikuti Program Orientasi Bagi

Kepala

2.3.5. 1 PUJI V

7 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6. 1 PUJI V 8 SK Kepala Puskesmas ttg pendelegasian wewenang 2.3.9. 2 PUJI V

9 SK Pengendalian dokumen 2.3.11 4 PUJI V

10 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal 2.3.12. 1 PUJI V

SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. (= ep1.2.5.10) 2.3.13. 2

11

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 2 HERU

P

V

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan (= EP 2.3.15.2) 2.3.16. 1

12 SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. 2.3.17. 1 PUJI V 13 SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab 1

14 SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien 2.4.1. 1 PUJI V

SK Kepala Puskesmas ttg pemenuhan hak kuwajiban pasien ( sama dgn atas)

3

15 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang Peraturan Internal Puskesmas 2.4.2. 1 PUJI V 16

SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, 2.5.1. 1 HERU P

(2)

17

SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja (SK BLUD) 1 HERU

P

V

18

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang 2.6.1. 1 HERU

S

V

19

SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas. 2.6.1. 5 HERU S

V

20

SK Penanggungjawab kendaraan 8 HERU

S

V BAB III

21 SK Penanggung Jawab manajemen mutu 3.1.1. 1 HERU

P

V

22 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu 4 PUJI V

SK Kadinkes dan Kapusk. ttg PKP (ttg penetapan indikator mutu Puskesmas) (= EP 1.1.4.2)

3.1.6. 1

PEDOMAN EKSTERNAL MINIMAL EP

N o. Judul Krite ria EP Ptgs Sd h Bl m BAB I

1 SPM Kesehatan Kabupaten dan rencana pencapaian SPM Kabupaten 1.1.4 1

PUJI V RS

B

2 Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) 2 PUJI V

3 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan

1.1.5 2

PUJI V

4 Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (LOKMIN) 1.2.5 1 PUJI V

BAB II

5 Permenkes Tentang Puskesmas No 75 2.2.1 4 HERU

P

(3)

6 Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan 2.3.4 1 PUJI V 7 Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas,

mis BOK, Jamkesmas, dsb)

2.3.15 3 HERU

P

V

8

Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2.3.16 3 & 4

HERU P

V

9 Peraturan Presiden No 70/2012 2.5.1 2 PUJI V

10 Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya. 2.6.1 5 PUJI V

BAB III

11 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas (= no 3)

3.1.6 1 PUJI V

12 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang SPM. 1 PUJI V

PEDOMAN/PANDUAN INTERNAL

N o. Judul Kriter ia EP Petug as Sd h Bl m BAB I

1 Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang j elas

1.3.1. 3

(4)

BAB II

2 Panduan (manual) mutu Puskesmas, 2.3.11 1 HERU P V

3 Pedoman Pelayanan Puskesmas,(UKP) 1 TYAS

4 Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program Puskesmas( UKM)

1

DR. LINA

V

Pedoman dan panduan masing-masing upaya (minta ukm dan UKP) 2

5 Pedoman pengendalian dokumen 4 HERU P V

6 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO 5 HERU P V

7 Panduan manajemen risiko (yanis + admen) 2.3.13 2 TYAS V

8 Panduan penggunaan anggaran (menggunakan panduan BLUD) 2.3.15 3

SUTIMA H

V 9 Panduan pembukuan anggaran (menggunakan panduan BLUD) 4 SUTIMA

H

V

Panduan pengelolaan keuangan, (=no 9dan 10) 2.3.16 3

BAB III

(5)

N o. Judul Kriteri a EP Petug as Sd h Bl m

(6)

BAB I

1 SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan 1.1.2. 2

Dr. Lina

V 2 SOP monitoring oleh pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program 1.1.5.

1

Dr. Lina

V

SOP monitoring (= EP 1.1.5.1) 3 V

3 SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan 1.2.5. 1 Puji V

4 SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah spesifik 3 Puji V

5 SOP koordinasi dalam pelaksanaan program

9

Dr. Lina

V

6 SOP tentang penyelenggaran program, 10 Dr.

Lina

V 7 SOP tentang penyelenggaraan pelayanan,

10

Dr. Atik

V 8 SOP tentang tertib administratif, 10 Heru P V 9 SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan 1.2.6. 1 Jupri V 10 SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab 1.3.1. 1 Dr.

Lina

V BAB II

SOP komunikasi dan koordinasi (= EP 1.2.5.9/ NO 5) 2.3.1. 3

11 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 2.3.5. 3 Puji V

12 SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6. 2 Puji V

13 SOP ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas 2.3.6. 3 Puji V

SOP ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas

(=NO 10) 4

14 SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2.3.7. 1

Dr. Lina

V

SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja. (= NO 10 & EP 2.3.6.4) 2

15 SOP pencatatan dan pelaporan.

4

Dr. Lina

(7)

16 SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas

2.3.8. 2

V 17 SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat ttg penyelenggaraan

program dan kegiatan Puskesmas 3

Puji V 18 SOP pertanggung jawaban tugas 2.3.9. 1 Puji V

19 SOP pendelegasian wewenang 2 Puji V

20 SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggungjawab program dan

pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja 3

Dr. Lina N o. Judul Kriteri a EP Petug as Sd h Bl m 21 SOP Komunikasi Dan Koordinasi Dg Pihak-Pihak Tekait (linprog, linsek, masy) 2.3.10. 3 Puji V

22 SOP Evaluasi Peran Pihak Terkait. 4 Puji V

23 SOP Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Upaya Puskesmas 2.3.11.

3

Dr. Lina

V

24 SOP Pengendalian Dokumen Dan Rekaman 4 Yuli V

SOP Komunikasi Internal ( lokmin bulanan, apel pagi, briefing, WA dll) (= EP 1.2.5.9/ NO 5 & EP 2.3.1.3)

2.3.12. 2

25 SOP Kajian Dampak Negatif Kegiatan Puskesmas Terhadap Lingkungan. 2.3.13. 1

Sumar jo

V

26 SOP Audit Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan 2.3.15.

5

Sutim ah

V 27 SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian kembali) data 2.3.17. 2 Yuli V

28 SOP Analisis Data 3 Puji V

29 SOP Pelaporan Dan Distribusi Informasi 4 Dr.

Lina

V

30 SOP Untuk Memenuhi Hak Dan Kewajiban Pengguna 2.4.1. 3 Dr.

Lina

V 31 SOP Monitoring Kinerja Pihak Ketiga. 2.5.2. 2 Heru P V

(8)

BAB III

32 SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen 3.1.2. 3 Heru P V

33 SOP Audit Internal 3.1.4. 2 Heru P V

34 SOP Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah 3.1.4. 5 Heru P V

35 SOP Asupan Pengguna Tentang Kinerja Puskesmas 3.1.5. 1 Dr.

lina

V

36 SOP Tindakan Korektif 3.1.6. 3 Puji V

37 SOP Tindakan Preventif 4 Puji V

KAK

N o. Judul Kriteri a EP Petu gas Sd h Bl m BAB I

Kerangka acuan survey (BORANG TERBARU TIDAK ADA DI ADMEN) 1.1.1. 4 BAB II

1 Kerangka Acuan Program Orientasi Pegawai 2.3.5.

2

Dr.LIN A

V 2 Kerangka acuan penilaian akuntabilitas Penanggungjawab program dan 2.3.9. 1 Dr.LIN V

(9)

Penanggungjawab pelayanan (DALAM BTK PEDOMAN KEGIATAN UPAYA) A BAB III

3 Kerangka acuan kaji banding). 3.1.7.

1 DR.LI NA V

NOTULEN PERTEMUAN

N o. Judul Kriteri a EP Petu gas Sd h Bl m BAB I

(10)

Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas (= NO 1/EP 1.1.1.6) 1.1.4. 3 V BAB II

2 Hasil lokakarya mini lintas program dan 2.3.10. 1 RISKA V 3 lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program 1 RISKA V

4 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal (UDN) 2.3.12. 3 RISKA V

Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal (= NO 4/ EP 2.3.12.3) 4 RISKA V

5 Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring 2.3.14 3 RISKA V

BAB III

6 notulen tinjauan manajemen 3.1.2. 2 RISKA V

Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi (= NO 6/EP 3.1.2.2) 3 V 7 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau

inovasi dari pihak terkait

3.1.3. 3

RISKA V 8 Pembentukan tim audit internal dan pelatihan audit internal 3.1.4. 2 RISKA V

9 kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat. 3.1.5 2 RISKA V

(11)

BUKTI LAPORAN PELAKSANAAN, PERBAIKAN, EVALUASI, ANALISIS (BELUM DI KOREKSI)

N o. Judul Kriteri a EP Petu gas Sd h Bl m BAB I

1 bukti pelaksanaan survey 1.1.1. 4

2 hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informaasi kebutuhan dari

masyarakat 4

3 Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat 1.1.2. 2

4 Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat 3

5 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas 1.1.3. 2 6 pelaksanaan, hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan (bs jd satu

dengan no 2 /sdr2) 3

7 Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab program

1.1.5. 1

8 tindak lanjut monitoring 3

9 Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring 4 10 Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran

program, lintas program, lintas sektor

1.2.2. 2 11 Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd Puskesmas (bs jd

satu/sdr2)

1.2.3. 1 12 Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan 2

13 Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan 3

14 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses 5 15 Jadual pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

apakah sesuai dengan jadual

1.2.4. 1 da n 3 16 Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan

pelayanan di Puskesmas

1.2.5. 3 17 Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam 4

(12)

penyelenggaran pelayanan

18 Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut masalah-masalah yang potensial 5 19 Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten 6 20 Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas 7 21 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik 1.2.6. 2

22 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik 3

23 Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik 4

24 instrumen penilaian kinerja (lampiran PKP, IKK, Lap. Bln dll) dan hasil penilaian kinerjanya (bulan berjalan/tahun ini)

1.3.1. 2

25 Hasil analisis penilaian kinerja. (bln berjalan/ tahun ini 3

26 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja/tahun ini 4

27 Hasil analisis periodik penilaian kinerja 1.3.2. 2

28 instrumen kajibanding, dan laporan kajibanding (baik dengan target, tahun lalu maupun dengan pusk lain)

4 29 Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. 5 30 Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding 5

N o. Judul Kriteri a EP BAB II

31 SAB (uji lab air, jarak, btk dll) /hasil uji lab air 2.1.4. 1 32 SPAL (blue print, sampah padat, cair, kimia, bahaya dll)/MOU kerjasama 1

33 besaran listrik (surat dari PLN) 1

34 Apar (sosialisasi penggunaan/pelatihan) 1

35 Pagar, selasar, rumah dinas 1

36 Jadual pemeliharaan prasarana 2

37 bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana 2

38 Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring (bs jd satu/sdr2 dengan ep2) 3

39 Bukti monitoring fungs/pemeliharaani prsarana 4

40 Bukti tindak lanjut monitoring prsarana 5

41 Daftar inventaris peralatan medis dan non medis 2.1.5. 1

42 Jadual pemeliharaan dan Bukti pelaksanaan pemeliharaan 2

43 Bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan dan hasil monitoring pemeliharaan (bs

(13)

44 Bukti pelaksanaan monitoring fungsi dan hasil monitoring fungsi 4

45 Bukti tindak lanjut pemeliharaan alat 5

46 Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi 6

47 adual kalibrasi, dan bukti pelaksanaan kalibrasi pemeliharaan (bs jd satu/sdr2 dengan

daftara alat yg perlu di kalibrasi) 6

48 Bukti ijin peralatan (bila ada) 7

49 Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan (pertemuan)

2.3.6. 3

50 Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan kapusk 2.3.7. 1

51 bukti penilaian kinerja 2

52 Dokumen pencatatan dan pelaporan (laporan UKP dan program) 4

53 instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggungjawab program dan Penanggungjawab pelayanan.

2.3.9. 1 54 Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait (sama dengan peran) 2.3.10. 2

55 Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut 4

56 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal 2.3.12. 5 57 Hasil pelaksanaan manajemen risiko 2.3.13. 2 58 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan

Pencegahannya

3 59 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja 2.3.14. 2

60 Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja 4

61 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja 5

62 Hasil audit kinerja pengelola keuangan 2.3.15. 6

63 dokumen rencana anggaran dan dokumen proses pengelolaan keuangan 2.3.16. 3 64 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan 4

65 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan 5

66 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi 2.3.17. 5

67 Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga 2.5.1 3

68 Standar & indikator perjanjian/ kontrak dg pihak ke 3 2.5.2 1 69 Instrumen monitoring dan evaluasi hasil monitoring kinerja pihak ketiga 2

70 Bukti tindak lanjut hasil monitoring 3

(14)

72 Rencana pemeliharaan alat & barang dan Bukti pelaksanaan pemeliharaan 3 73 Rencana Program kerja kebersihan lingkungan dan Bukti pelaksanaan program 6

74 Program kerja perawatan kendaraan dan Bukti pelaksanaan 8

75 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris 10

BAB III

76 Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan

3.1.1. 5 77 Renc. IKP/RPK (sesuai PKP,SPM, MDGS) th. Lalu dan sekarang 3.1.2. 1 78 pelaksanaan SOP,KA, IKK 2

79 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, 5

80 bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut 5

81 Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan 3.1.3. 3

82 analisis SPM,PKP,MDGs, IKK 3.1.4. 1

83 Pelatihan tim audit internal. 2

84 Program kerja audit internal 2

85 Laporan hasil audit internal 3

86 laporan perbaikan pasca audit 4

87 Bukti pelaksanaan survei 3.1.4. 2 88 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan/masukan/saran/harapan 3 89 data indikator mutu dan kinerja ( mis: mingguan, bulanan, tribulan, semester dan

tahunan)

3.1.6. 1 90 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai 5

91 Instrumen kajibanding 3.1.7. 2

N o.

Judul Kriteria EP

92 Dokumen pelaksanaan kajibanding 3.1.7. 3

93 Analisis hasil kajibanding (bs jd satu dg hasil evaluasi, analisis dan RTL) 4 94 Rencana tindak lanjut kajibanding (bs jadi satu dg hasil evaluasi) 5

95 Laporan tindak lanjut kajibanding 6

96 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding 7 97

(15)

Kepegawaian dan laporan besar serta bukti informasi

N

o.

Judul Kriteria EP

BAB I

Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster informasi 1.1.1. 1

RUK dan RPK Puskesmas 5

visi, misi dan tupoksi Puskesmas 6

RUK Puskesmas 1.1.4. 1

RPK Puskesmas 2

visi, misi dan tupoksi Puskesmas 3

RUK dan RPK 4

RUK, RPK, RSB

media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik (papan, surat, sms dll) 1.2.6. 1 BAB II

Surat ijin operasional puskesmas 2.1.1. 4

Denah puskesmas 2.1.3. 2

Profil kepegawaian Kepala Puskesmas 2.2.1. 1

Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas. 2

Uraian tugas Kepala Puskesmas 3

Dokumen profil kepegawaian 4

persyaratan Kepala Puskesmas 4

Bukti analisis kebutuhan tenaga 2.2.2. 1

Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada 2

Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, 3

Rencana pemenuhan kebutuhan, dan 3

tindak lanjut (bs jd satu/sdr2) 3

Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada 4

Bukti berupa surat ijin sesuai yang dipersyaratkan (SIP,SIK,SIPP/B dll) 5

Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 2.3.1. 1

Uraian tugas Kepala Puskesmas, 2.3.2. 1

Penanggungjawab program dan 1

Bukti pelaksana kegiatan 1 dan 2

(16)

N o.

Judul Kriteria EP

Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas (pertemuan) 2.3.3. 1

Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi (perubahan2) 2

Penanggungjawab program, dan Pelaksana kegiatan 2.3.4. 1

Pola ketenagaan 2

Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas 2

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, 3

Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update 4

Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) 5

Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan 6

bukti pelaksanaan kegiatan orientasi 2.3.5. 2

laporan hasil orientasi pegawai 2

Stuktur organisasi tiap program/ bisa struktur global 2.3.7. 3

Uraian tugas Kepala Puskesmas,Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan 2.3.8. 1 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas 2.4.1. 1 & 2

BAB III

Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu 3.1.1. 2

RUK/RBA, IKK,SOP 3.1.2. 1 RPK 2

Referensi

Dokumen terkait

Pada bagian ini kalian harus bisa menilai apakah metode yang digunakan tepat untuk menjawab tujuan penelitian?.

Sekitar tahun 90 M, karena kemungkinan sudah adanya ajaran-ajaran sesat Gnostik yang menyusup di gereja. Tapi yang jelas saat itu penulis sudah dalam usia yang lanjut.. Pendapat lain

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari Tiga Variabel/Peubah. Ketiga bidang tersebut dapat saling berpotongan di sebuah

(daerah antara temperatur liquidus dan solidus ) yang sempit menghasilkan mushy zone yang sempit pula dan pada bagian permukaan atas ingot terdapat sisa cairan logam yang

Dari hasil pengujian dan pengukuran yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat antena analyzer digital yang dikembangkan dari alat SWR dapat

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis estimasi penduduk yang memiliki dampak tertinggi terhadap kelas bahaya banjir genangan pengolahan Citra Landsat

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Marzuki Khalid [4] sistem pengenalan kayu otomatis berbasis pengolahan citra, ekstraksi ciri dan jaringan syaraf tiruan,

Pengguncang saringan mekanis yang sama tidak bisa digunakan untuk semua ukuran contoh uji karena luasan penyaringan besar hanya digunakan untuk agregat kasar dengan ukuran