• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sub Unit Organisasi DIY. Program. 73, ,04 7,73 Dinas PUPESDM DIY. Program. Program DIY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Sub Unit Organisasi DIY. Program. 73, ,04 7,73 Dinas PUPESDM DIY. Program. Program DIY"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

41.952.574.858 22,68 22,62 0,06 9.313.158.750 22,2 6.724.053.705 16,03 6,17

Renja SKPD Perubahan Th 2021 : 0  dokumen dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

DPA‐P TH 2021 : 0 dokumen dari 1  dokumen

Tersusunnya ROPK th 2021, Terlaksananya Forum Perangkat Daerah,

Renja SKPD Th. 2022 : 0 dokumen dari 1  dokumen

Faktor Penghambat:

Publikasi media cetak dan elektronik : 0  tahun dari 1 tahun

RKA Th. 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen Faktor Pendukung:

ROPK Th. 2021 : 1 dokumen dari 1  dokumen

ketersediaan anggaran, koordinasi yang baik DPA 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen

Forum Perangkat Daerah : 1 kesepakatan  dari 1 kesepakatan

RKA‐P Th. 2021 : 0 dokumen dari 1  dokumen

Tenaga pendamping SKPD : 0 bulan dari 6  bulan

Tersusunnya LKjIP Th. 2020 : 1 dokumen  dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan  PU, Perumahan dan ESDM Th. 2020 : 1  dokumen dari 1 dokumen

Tersusunnya LKjIP tahun 2020, bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan  ESDM Th. 2020

Faktor Penghambat:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja makan minum rapat menyesuaikan  kebutuhan 1. Sisa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 800.000 2. Sisa Belanja Makan  dan Minum Rapat Rp. 800.000

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik, ketersediaan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD s.d. bulan Maret  2021

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Ketersediaan anggaran, koordinasi yang baik Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Faktor Penghambat:

Penyusunan awal Angkas sesuai kaidah 4 5 3 2, namun sudah dilakukan revisi angkas untuk  Triwulan II

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran Jasa pengelola barang : 0 tahun dari 1 

tahun

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Jasa administrasi keuangan : 0 tahun dari 1  tahun

Honorarium Jasa pengelola barang, Honorarium jasa administrasi keuangan, Honorarium jasa  keamanan kantor

Jasa keamanan kantor : 0 tahun dari 1  tahun

Faktor Penghambat:

Di Bulan Januari dan Februari Belum Adanya Verifikator SPJ Keuangan Sehingga Ada Dana  Tidak Terserap Rp. 1.000.000

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antar pihak 20,57 256.625.000 19,51 1,06 Dinas PUPESDM 

DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Umum

Sekretariat ‐ Subbagian  Keuangan

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN : 0  tahun dari 1 tahun

1.5 1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas  ASN

1.315.506.690 20,91 20,88 0,03 270.625.000

7.995.072.000 23,42 5.671.713.582 16,62 6,81 Dinas PUPESDM  DIY Dinas PUPESDM  DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Program

Laporan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan program dan kegiatan SKPD :  3 laporan dari 12 laporan

1.4 1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34.133.031.098 23,42 23,42 0

0 4.648.500 15,5 3.541.000 11,8 3,69

1.3 1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 16,07 16,07

73,77 8.585.000 66,04 7,73 Dinas PUPESDM  DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Program

Dinas PUPESDM  DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Program

1.2 1.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja  SKPD

13.000.000 95 95 0 9.590.000

0 18.389.500 4,1 13.525.500 3,02 1,09

SKPD

1.1 1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan  Perangkat Daerah

448.000.000 5 5

(2)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Laporan keuangan semester : 0 laporan  dari 2 laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan aset dan laporan persediaan  triwulan : 1 laporan dari 4 laporan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan triwulan : 1 laporan dari  4 laporan

Faktor Penghambat:

Laporan aset dan laporan persediaan  semesteran : 0 laporan dari 2 laporan

Laporan keuangan audited : 0 laporan dari  1 laporan

Faktor Pendukung:

Laporan keuangan bulanan : 1 laporan dari  12 laporan

Koordinasi yang baik antar pihak

Laporan aset dan laporan persediaan  tahunan : 0 laporan dari 1 laporan Laporan keuangan tahunan gabungan : 0  laporan dari 1 laporan

Tersedianya peralatan gedung kantor : 0  jenis dari 4 jenis

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Tersedianya perlengkapan kantor : 1 jenis  dari 2 jenis

Pengadaan Almari Arsip

Faktor Penghambat:

Sisa Belanja Almari Arsip (Rak Arsip) Rp. 200.000 Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antar pihak Konsultansi dan koordinasi Dinas 

PUPESDM DIY luar jawa terlaksana dengan  baik : 0 tahun dari 1 tahun

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Konsultansi dan koordinasi Dinas  PUPESDM DIY dalam jawa terlaksana  dengan baik : 0 tahun dari 1 tahun

Makan & minum rapat, SPPD Dalam Daerah

Konsultansi dan koordinasi Dinas  PUPESDM DIY dalam daerah terlaksana  dengan baik : 0 tahun dari 1 tahun

Faktor Penghambat:

Makan minum rapat sesuai kebutuhan : 0  tahun dari 1 tahun

Makan & Minum Rapat, SPPD Sesuai Kebutuhan, Diricofusing 1. Belanja Diklat Kepemimpinan  Rp. 29.750.000, 2. SPPD Luar Daerah Rp. 110.504.000 3 SPPD Dalam Daerah Rp. 3.000.000

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antar pihak

Alat tulis kantor : 56 jenis dari 72 jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Jasa laundry : 0 tahun dari 1 tahun Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Listrik, Penggandaan, Disinfektan, Hand Sanitizer,  Handsoap cair, Jasa Tenaga Kebersihan, BBM Genset, Tabung Gas, ATK, Alat Listrik, Kertas,  Cetak, Benda Pos, Alat Penyemprot, Laundry, Belanja Tagihan Air, Surat Kabar, Pembayaran  Zoom, Pajak STNK

Belanja pengisian tabung gas : 3 kali dari  12 kali

Faktor Penghambat:

Jasa pemeliharaan dan perizinan  kendaraan dinas/ operasional : 14 unit dari  82 unit

Sisa Menyesuaikan Kebutuhan 1) Belanja Bahan‐Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.000 2)  Belanja Bahan‐Isi Tabung Gas Rp. 160.000 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ 

Bahan Cetak Rp. 1.000.000 4) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,  serta Alat Rumah Tangga Rp. 1.373.000 5) Belanja Tagihan Telepon Rp. 2.622.201 6) Belanja  Tagihan Air Rp. 3.474.050 7) Belanja Tagihan Listrik 110.439.808 8) Belanja 

Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 2.241.000 9) Belanja Pembayaran Pajak, Bea,  dan Perizinan Rp. 2.230.000 Proses Pembayaran 1) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian  Hama, dan Fumigasi Rp. 8.960.000 2) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Rp. 17.000.000  Belanja Cetak Direfocusing Rp. 370.000

Jasa kebersihan kantor : 0 tahun dari 1  tahun

Faktor Pendukung:

20,73 523.900.641 16,05 4,68 Dinas PUPESDM  DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Umum

Dinas PUPESDM  DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Umum

1.9 1.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan  Perlengkapan Kantor

3.264.015.797 24,34 24,29 0,05 676.639.500

5,88 91.072.500 24,47 15.805.000 4,25 20,22

1.8 1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  Konsultasi SKPD

372.216.000 24,76 18,88

22,31 22.000.000 22,11 0,2 Kota Yogyakarta Sekretariat ‐ Subbagian  Umum

Dinas PUPESDM  DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Keuangan

1.7 1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  Kantor

99.518.500 22,41 22,27 0,14 22.200.000

0 11.690.500 10,04 11.690.500 10,04 0

1.6 1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran  SKPD

116.400.000 11,87 11,87

(3)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Penataan arsip (57.300 arsip) : 0 tahun  dari 1 tahun

Ketersediaan anggaran

Jasa komunikasi. listrik. air : 0 tahun dari 1  tahun

Peralatan/ perlengkapan : 3 jenis dari 3  jenis

Solar operasional genset : 0 tahun dari 1  tahun

Jasa pembasmi tikus : 0 tahun dari 1 tahun

Jasa surat menyurat : 950 surat dari 4300  surat

Surat kabar/majalah : 2 SKH dari 6 SKH Alat listrik : 8 jenis dari 35 jenis Barang cetakan : 6 jenis dari 10 jenis Penggandaan : 45872 lembar dari 160000  lembar

Belanja pengisian tabung pemadam  kebakaran : 0 kali dari 19 kali

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 6, Roda 2, BBM, Pelumas Faktor Penghambat:

Menyesuuaikan Kebutuhan Sisa Belanja Bahan‐Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 93.750 Belanja  Suku Cadang‐Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 15.829.818

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antar pihak Pemeliharaan alat‐alat berat : 2 jenis dari 4 

jenis

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pemeliharaan alat‐alat komunikasi : 3 jenis  dari 5 jenis

Pemeliharaan Excavator, Vibriator Roller, AC, CPU, Komputer, HT, Battrey PAC, RIG, Monitor,  VGA

Pemeliharaan perlengkapan kantor : 1  jenis dari 2 jenis

Faktor Penghambat:

Pemeliharaan alat‐alat kantor : 4 jenis dari  8 jenis

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antar pihak Pemeliharaan rumah jaga : 0 gedung dari 2 

gedung

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Rehabilitasi atap gedung bidang SDAD : 0  gedung dari 1 gedung

Survei dan Pengukuran, Pembersihan Lokasi Pekerjaan, Perbaikan Kebocoran, Pemasangan  Wall Exhousfan dan Instalasi, Pemeliharaan Jaringan Listrik, Penggantian Atap Asbes,  Perbaikan Pipa Buangan Air Atap Gedung DPUP ESDM DIY, Penyusunan Dokumen RAB, RKS  dan Gambar Rehabilitasi Atap Gedung SDAD

Pemeliharaan bangunan gedung tempat  kerja : 0 gedung dari 2 gedung

Faktor Penghambat:

Menyesuaikan Kebutuhan Sisa Penggandaan Rp 598.500 Sisa Belanja Belanja Alat/Bahan  untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor Rp. 18.000

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik antar pihak 2 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

AIR (SDA)

57.835.944.841 18,23 17,66 0,56 3.047.345.500 5,27 2.432.273.500 4,21 1,06

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik 0 Kab. Gunungkidul Bidang Sumber Daya 

Air dan Drainase ‐ Seksi  Pengembangan dan  Rehabilitasi Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase

Pemanfaatan sumber mata air untuk  masyarakat untuk Kelompok Tani  Padukuhan se Desa Bunder * : 0 Paket dari  1 Paket

0 0 0 0 0 0

1.446.000 0,13 0,06 Dinas PUPESDM  DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Umum

2.1 1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air  Lainnya

200.000.000 0

Sekretariat ‐ Subbagian  Umum

1.12 1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor  dan Bangunan Lainnya

1.099.999.773 6,2 6,2 0 2.062.500 0,19

56.290.000 18,11 56.285.000 18,1 0 Dinas PUPESDM 

DIY Dinas PUPESDM  DIY

Sekretariat ‐ Subbagian  Umum

Terpeliharanya kendaraan dinas/ 

operasional SKPD : 29 unit dari 88 unit

1.11 1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 310.900.000 19,07 19,07 0

0 154.878.750 20,65 138.936.482 18,53 2,13

1.10 1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan  Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

749.987.000 20,84 20,84

(4)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam  dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air  di Kabupaten Bantul : 0 3 Sumur Bor 30  Resa dari 3 3 Sumur Bor 30 Resa

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam  dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air  di Kabupaten Sleman : 0 3 Sumur Bor 30  Resa dari 3 3 Sumur Bor 30 Resa

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam  dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air  di Kabupaten Gunungkidul : 0 5 Sumur  Bor 50 Resa dari 5 5 Sumur Bor 50 Resa

2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam  dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air  di Kabupaten Kulonprogo : 0 4 Sumur Bor  40 Resa dari 4 4 Sumur Bor 40 Resa

3. Persiapan Dokumen Pengadaan;

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam  dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air  di DIY : 0 15 Smr Bor 150 Resa dari 15  15 Smr Bor 150 Resa

4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;

2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;

3. Persiapan Dokumen Pengadaan;

4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 0 

Embung dari 25 Embung

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga  (Embung Songbolong Ds. Selopamioro Kec. 

Imogiri Kab. Bantul) : 0 Embung dari 1  Embung

1. Persiapan KAK, HPS, SSUK, SSKK;

2. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;

3. Rapat ‐ rapat koordinasi;

4. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Embung;

5. Rapat ‐ rapat Teknis;

6. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Berkala Embung.

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 0 

Pos dari 64 Pos

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pengelolaan Data Sumber Daya Air : 0  Kegiatan SISDA dari 1 Kegiatan SISDA

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;

14,71 Kab. Sleman, Kab. 

Bantul, Kab. 

Gunungkidul,  Kab. Kulonprogo, 

Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  Operasi dan  Pemeliharaan Sarana 

19,65 8,95 428.109.100 28,5 207.105.500 13,79

269.932.000 12,26 0,92 Kab. Sleman, Kab. 

Bantul, Kab. 

Gunungkidul,  Kab. Kulonprogo,  Kota Yogyakarta

Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  Operasi dan  Pemeliharaan Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase

2.5 1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS  Kewenangan Provinsi

1.502.224.500 28,6

DED Rehabilitasi Embung Kewenangan DIY  : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

2.4 1.03.02.1.01.51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 2.201.521.500 13,17 13,17 0 290.169.000 13,18

1,58 565.000 0,63 0,96 Kab. Sleman Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  Pengembangan dan  Rehabilitasi Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase Kab. Sleman, Kab. 

Bantul, Kab. 

Gunungkidul,  Kab. Kulonprogo

Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  Pengembangan dan  Rehabilitasi Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase

2.3 1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air  Lainnya

90.000.000 15,7 15,7 0 1.425.000

0 9.523.000 0,11 3.581.000 0,04 0,07

2.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air  Baku

8.505.508.341 12 12

(5)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

2. Persiapan Dokumen;

3. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi

4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi;

5. Penandatanganan Kontrak Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi;

6. Pelaksanaan Pekerjaan.

Faktor Penghambat:

Deviasi (‐Rp. 221.003.600,‐) = 1. Belanja Bahan‐Bahan Bakar dan Pelumas (‐Rp. 1.420.000,00) 

= Sudah ter SPJ tapi belum fungsional 2. Belanja Suku Cadang‐Suku Cadang Alat Laboratorium  (‐Rp. 11.760.000,‐) = Barang yang dikirim tidak sesuai dengan spec sehingga menunggu  barang dikirim ulang 3. Belanja Suku Cadang‐Suku Cadang Lainnya (‐Rp. 52.125.000) = Pagu  awal Rp. 52.125.000 harga kontrak Rp. 37.125.000 (sesuai survey harga pasar), sisa  pengadaan Rp. 15.000.000 Jatuh tempo SPK ada di akhir bulan dan barang dikirim secara  periodik, baru lengkap 100% pada tanggal 26 Maret setelah itu baru diproses pencairannya 4. 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor (‐Rp. 6.703.000) = Belanja ATK  Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi sudah ter SPJ tapi belum fungsional 5. Belanja  Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Bahan Cetak (‐Rp. 1.806.000,‐) = Spj diproses pertengahan  bulan, akhir bulan ada refisi spj 6. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat/Bahan untuk  Kegiatan Kantor Lainnya (‐Rp. 104.729.000,‐) = Harga kontrak = Rp. 102.229.000 sisa  pengadaan = Rp. 2.500.000. Jatuh tempo SPK ada di akhir bulan dan barang dikirim secara  periodik, baru lengkap 100% pada tanggal 25 Maret setelah itu baru diproses pencairannya. 

7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (‐Rp. 2.304.000) = Refocussing anggaran (‐Rp. 

252.000,‐) dan sudah ter SPJ tapi belum fungsional (‐Rp. 2.052.000,‐) 8. Belanja  Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (‐Rp. 1.860.000,‐) = sudah ter SPJ tapi belum  fungsional 9. Belanja Pemeliharaan Komputer‐Komputer Unit‐Komputer Jaringan (‐Rp. 

33.996.600,‐) = Termin I Perawatan Server Monitoring Telemetry sudah ter SPJ tapi belum  fungsional 10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (‐Rp. 4.300.000,‐) = Perjalanan Dinas  Dalam Kota untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi masih berproses tanda tangan  Kepala Dinas

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik Rekomendasi kebijakan sumber daya air 

melalui Dewan SDA : 0 Dokumen dari 1  Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi  di DIY Melalui Komisi Irigasi : 0 Dokumen  dari 1 Dokumen

1. Pengelompokan Anggaran Dewan SDA dan Penyusunan Schedule, Rapat Persiapan;

Rekomendasi Teknis (Rekomtek)  Pemanfaatan SDA DIY : 0 Dokumen dari 40  Dokumen

2. Pembagian Tugas Tenaga Pendukung Dewan SDA;

3. Penyusunan SK Penerimaan Honorarium Anggota Dewan SDA;

4. Penyusunan SK Tim Sekretariat Dewan SDA DIY;

5. Cetak Backdrop, Spanduk Dewan SDA DIY;

6. Penyusunan Schedule Komisi Irigasi;

7. Pembagian Tugas Anggota Sekretariat Komisi Irigasi;

8. Penyusunan SK Tim Sekretariat Komisi Irigasi;

9. Cetak Backdrop, Spanduk, Buku Agenda Komisi Irigasi;

10. Koordinasi Tim Pelaksanaan Kegiatan Rekomtek;

11. Pengecekan dokumen permohonan Rekomtek;

12. Survay lokasi yang dimohonkan Rekomtek;

13. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan Rekomtek;

14. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis Rekomtek;

15. Sidang Dewan SDA;

16. Penjaringan Aspirasi Dewan SDA;

17. Publikasi di Media Cetak Dewan SDA;

18. Rapat Koordinasi Sekretariat Komisi Irigasi;

Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  Pengembangan dan  Rehabilitasi Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase 121.718.000 19,24 108.718.000 17,18 2,05 Kab. Sleman, Kab. 

Bantul, Kab. 

Gunungkidul,  Kab. Kulonprogo,  Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase

2.6 1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan  Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan  Provinsi

632.656.500 29,3 29,3 0

(6)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

19. Publikasi di Media Massa / Talk Show Dewan SDA;

20. Sidang Komisi Irigasi.

Faktor Penghambat:

SK Honorarium Dewan SDA dan Komir belum keluar, masih antri di Biro Hukum, ada  permohonan sejak Desember 2020

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. 

Mergangsan : 0 Bendung dari 1 Bendung

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan  AKNPI 41 Daerah Irigasi : 0 Dokumen dari 1  Dokumen

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;

Studi penyelesaian masalah daerah Irigasi  Plelen Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo :  0 Dokumen dari 1 Dokumen

2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan : 0  m dari 1000 m

3. Persiapan Dokumen Pengadaan;

Pembangunan Irigasi Dusun Pulesari  Wonokerto,Turi : 0 Paket dari 1 Paket

4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa;

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Simo : 0  1500 m + 3 rumah po dari 1500 1500 m  + 3 rumah po

5. Penandatanganan Kontrak Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah  Irigasi;

Bangket Irigasi Bulak Ngepet di Dukuh  Ngepet Srigading Sanden : 0 Paket dari 1  Paket

6. sosialisasi perkerjaan Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi;

Pembangunan Irigasi Dusun  Manggungsari, Wonokerto, Turi : 0 Paket  dari 1 Paket

7. Rapat‐rapat teknis Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi;

8. pelaksanaan pekerjaan Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi.

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik Penyusunan Data E‐Paksi D.I. 

Pijenan/Kamijoro (DAK) : 0 Database dari 1  Database

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. 

Pijenan/Kamijoro (DAK) : 0 1491 Meter+6  Unit P dari 1491 1491 Meter+6 Unit P

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;

Tersusunnya Kajian Tunnel saluran Irigasi  Pijenan/Kamijoro (DAK) : 0 Dokumen dari  1 Dokumen

2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;

Tersusunnya Rencana Kerja 2022, Rapat  Koordinasi Persiapan Rencana Kerja (DAK)  : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

3. Persiapan Dokumen Pengadaan;

4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik Operasi Jaringan Irigasi : 4 Daerah Irigasi 

dari 41 Daerah Irigasi

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  2.081.692.400 14,31 1.827.269.000 12,56 1,75 Kab. Sleman, Kab. 

Bantul, Kab. 

0,12 Kab. Bantul Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  Pengembangan dan  Rehabilitasi Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase

2.9 1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi  Permukaan

14.550.553.000 14,31 13 1,31

26,1 0 21.907.000 0,12 0 0

15.103.000 0,13 0,65 Kab. Sleman, Kab. 

Bantul, Kab. 

Gunungkidul,  Kab. Kulonprogo,  Kota Yogyakarta

Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  Pengembangan dan  Rehabilitasi Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase

2.8 1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan** 18.163.988.000 26,1

2.7 1.03.02.1.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 11.989.493.000 14,83 14,83 0 92.802.000 0,77

(7)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 0  Daerah Irigasi dari 7 Daerah Irigasi

1.Pembelian Bahan bakar

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 6  Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

2.Makan Minum hairan Umum

Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air :  0 Kegiatan dari 1 Kegiatan

4.Sewa Tempat

Pendaftaran Persertifikatan Aset Tanah  Jaringan Irigasi D.I. Blawong : 0 SPS dari 50  SPS

5.Uang transport

Pengamanan & Pengendalian Jaringan  Irigasi : 4 Daerah Irigasi dari 41 Daerah  Irigasi

6.Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air

Fasilitasi Tata Pengaturan SDA : 4 Kegiatan  dari 1 Kegiatan

7.Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 8.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Ketersediaan Anggaran, SDM, Komitmen Pimpinan, Sarana Prasarana 3 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR  MINUM

4.149.500.000 1,48 1,41 0,07 17.126.000 0,41 0 0 0,41

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Melakukan persiapan penyusunan dokumen lelang ( Membuat KAK )

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Ketersediaan Anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Mempersiapkan dokumen lelang ( KAK, HPS, ) Proses Lelang di BLP

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Ketersediaan Anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Melakukan persiapan dan proses survei Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Ketersediaan Anggaran 4 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN 

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

37.207.265.000 5,3 4,9 0,4 96.368.000 0,26 39.212.965 0,11 0,15

Talud Sungai Saluran Lindi : 0 Paket dari 1  Paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Perkerasan jalan operasional TPA Piyungan  : 0 Paket dari 1 Paket

1. Pengembangan TPST Piyungan : 1. Pembebasanlahan seluas (4,1 Ha), 2. Appraisal Tanah  untukTPA Piyungan (1 dokumen)

Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi  TPAPiyungan 97 KVA : 0 Paket dari 1 Paket

Pengembangan TPST Piyungan : 1. 

Pembebasanlahan seluas (4,1 Ha), 2. 

Appraisal Tanah untukTPA Piyungan (1  dokumen) : 0 Kawasan dari 1 Kawasan

2. Perkerasan jalan operasional TPA Piyungan

0,26 39.212.965 0,11 0,15 Kab. 

Bantul,,Piyungan, Sitimulyo

Bidang Cipta Karya ‐  Seksi Pengembangan  Air Minum dan  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman Bidang Cipta Karya ‐  Seksi Pengembangan  Air Minum dan  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman

Pembebasan lahan untuk SPAM Regional  Kamijoro : 0 Lokasi dari 3 Lokasi

4.1 1.03.04.1.01.06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana  Persampahan

37.207.265.000 5,3 4,9 0,4 96.368.000

17.126.000 0,63 0 0 0,63 Kab. Bantul,; Kab. 

Kulon Progo, Kab. Bantul,; Kab. 

Gunungkidul,; 

Kab. Kulon  Progo,; Kab. 

Sleman,; Kota  Yogyakarta,

Bidang Cipta Karya ‐  Seksi Pengembangan  Air Minum dan  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman

Pendataan SPM bidangke PU an (Air  Minum) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

3.3 1.03.03.1.01.11 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan  SPAM Lintas Kabupaten/Kota

2.699.500.000 0,7 0,7 0

1,14 0 0 0 0 0

3.2 1.03.03.1.01.10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan  SPAM Lintas Kabupaten/Kota

250.000.000 5 3,86

0 0 0 Kab. Bantul,; Kab. 

Gunungkidul,

Bidang Cipta Karya ‐  Seksi Pengembangan  Air Minum dan  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman

Tersedianya bahan bangunan untuk  pengembangan sistem penyediaan air  minum pada kelompok SPAMDES : 0  Lokasi dari 6 Lokasi

Operasi dan  Pemeliharaan Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase

3.1 1.03.03.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 1.200.000.000 2,5 2,5 0 0 0

Gunungkidul,  Kab. Kulonprogo,  Kota Yogyakarta

(8)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Review :

Melakukan penyusunan dokumen Pengadaan langsung Melakukan SPK Review ,

melakukan proses perencanaan Produk Review sudah selesai

3. Talud Sungai Saluran Lindi Review :

Melakukan penyusunan dokumen Pengadaan langsung Melakukan SPK Review ,

melakukan proses perencanaan Produk Review sudah selesai

4. Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi TPAPiyungan 97 KVA Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Ketersediaan Anggaran 5 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

250.000.000 5 4,5 0,5 0 0 0 0 0

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Membuat dokumen persiapan ( KAK , HPS ) Saat ini masih proses lelang di BLP Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Ketersediaan Anggaran 6 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

870.662.500 14,7 14,7 0 66.439.500 7,63 58.412.500 6,71 0,92

Pemeliharaan Saluran Drainase di MM  UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan,  Bantul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Feasibility Study Drainase Kulur, Kab. 

Kulon Progo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;

Pembangunan Saluran Drainase di Gatak,  Sumberagung, Moyudan, Sleman, DIY : 0  Paket dari 1 Paket

2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;

Penyusunan Detail Engineering Design  Saluran Drainase Kawasan Kulur : 0  Dokumen dari 1 Dokumen

3. Persiapan Dokumen Pengadaan;

4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik 7 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 113.138.808.584 10,16 8,86 1,3 7.499.641.691 6,63 6.555.620.920 5,79 0,83

Lahan Apraisal Ruas Jalan Hargomulyo ‐  Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari  1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Tahapan penyiapan/bahan IPL Ruas Jalan  Hargomulyo ‐ Watugajah, Gunungkidul : 0  Dokumen dari 1 Dokumen

‐ Pelaksanaan sosialisasi awal rencana pengadaan tanah Ruas Jalan Hargomulyo‐Watugajah

SPS Permohonan Hak : 104 SPS dari 153  SPS

‐ Pelaksanaan konsultasi publik rencana pengadaan tanah Ruas Jalan Hargomulyo‐Watugajah

‐ Pengiriman berkas pendaftaran tanah ke BPN Faktor Penghambat:

146.958.620 14,55 13,31 Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Gunungkidul,  Kabupaten Kulon  Progo, dan  Kabupaten  Sleman

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan Bidang Sumber Daya  Air dan Drainase ‐ Seksi  Pengembangan dan  Rehabilitasi Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase

7.1 1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk  Penyelenggaraan Jalan

1.010.000.000 28,22 27,8 0,42 281.423.000 27,86

66.439.500 7,63 58.412.500 6,71 0,92 Kab. Sleman, Kab. 

Bantul, Kab. 

Kulonprogo Kab. Bantul,; Kab. 

Sleman,; Kota  Yogyakarta,

Bidang Cipta Karya ‐  Seksi Pengembangan  Air Minum dan  Penyehatan  Lingkungan  Permukiman

Pendataan SPM bidang ke PU an (Limbah)  : 0 Paket dari 1 Paket

6.1 1.03.06.1.01.05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana  Pendukungnya

870.662.500 14,7 14,7 0

0,5 0 0 0 0 0

5.1 1.03.05.1.01.05 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ 

Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan  Air Limbah Domestik Terpusat

250.000.000 5 4,5

(9)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Terdapat perubahan nama personil di SK Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk  Pembangunan Jalan Ruas Hargomulyo‐Watugajah dikarenakan ada pergantian/mutasi  pejabat yang ada di dalam SK tersebut, antara lain purna tugas Kepala Dinas PUP‐ESDM DIY  dan pergantian Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga yang  masuk dalam susunan Tim Persiapan Pengadaan Tanah. Usulan nama sudah dimasukkan ke  Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk dimasukkan dalam Tim Persiapan Pengadaan Tanah  untuk Pembangunan Jalan Ruas Hargomulyo‐Watugajah yang nantinya akan disahkan oleh  Gubernur

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak DED Peningkatan bangunan pelengkap 

jalan Provinsi pada ruas Jalan Karangmojo‐

Semin : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Peningkatan Jalan Ruas Sermo ‐ Klepu : 0  km dari 1 km

‐ Penyusunan laporan survei penyelidikan tanah dan laporan bulanan DED Peningkatan  Bangunan Pelengkap Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Karangmojo‐Semin

Peningkatan Jalan Ruas Pandanan ‐  Candirejo : 0 km dari 1.5 km

Faktor Penghambat:

Peningkatan Jalan Ruas Klepu‐Siluwok : 0  km dari 1 km

Peningkatan Ruas jalan Brosot ‐ Toyan : 0  km dari 2 km

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak

Survei Kondisi Jalan : 0 Paket dari 1 Paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Survei Kondisi Jembatan : 0 Paket dari 1  Paket

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak untuk paket Peningkatan Ruas Jalan  Prambanan‐Piyungan dan Peningkatan Ruas Jalan Denggung‐Wonorejo

Peningkatan Ruas Jalan Denggung  Wonorejo (DAK) : 0 km dari 1 km

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak untuk paket Pengawasan Peningkatan Ruas  Jalan Prambanan‐Piyungan dan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Denggung‐Wonorejo

Peningkatan Ruas Jalan Prambanan‐

Piyungan (DAK) : 0 km dari 3.15 km

‐ Progres fisik Peningkatan Ruas Jalan Prambanan‐Piyungan : 0,950 %

‐ Progres fisik Peningkatan Ruas Jalan Denggung‐Wonorejo : 1,002 % Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak Dipertahankannya kondisi mantap jalan 

provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 36  ruas sepanjang 197,125KM dari  292,615KM (67,37%) : 3.62 Persen dari  65.35 Persen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Dipertahankannya kondisi mantap jalan  provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 23  ruas sepanjang 141,8KM dari 175,14KM  (80,96%) : 5.32 Persen dari 78.53 Persen

‐ Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan‐Jalan‐Jalan Provinsi

Dipertahankannya kondisi mantap jalan  provinsi di Kabupaten Bantul: 19 ruas  sepanjang 130,375KM dari 156,525KM  (83,29%) : 3.83 Persen dari 80.79 Persen

‐ Belanja BahanBahan Bakar dan Pelumas

Operasional Underpass Kulur dan YIA :  1800 Liter dari 5400 Liter

‐ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor 3.069.473.600 17,16 3,03 Kabupaten 

Bantul,  Kabupaten Kulon  Progo, Kabupaten  Gunungkidul,  Kabupaten  Sleman

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pemeliharaan  Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan

7.4 1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 17.882.187.000 20,81 23,85 ‐3,04 3.611.539.125 20,2

0 0 0 0 0 Kabupaten Bantul 

dan Kabupaten  Sleman 0,01 Kabupaten 

Bantul,  Kabupaten  Gunungkidul,  Kabupaten Kulon  Progo, dan  Kabupaten  Sleman

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan

7.3 1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan** 35.366.742.000 8,3 7,5 0,8

1,65 1 2.000.000 0,01 0 0

7.2 1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 34.081.179.500 2,65

(10)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Dipertahankannya kondisi mantap jalan  provinsi di Kabupaten Sleman: 15 ruas  sepanjang 94,51KM dari 116,32KM  (81,25%) : 4 Persen dari 78.81 Persen

‐ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Kertas dan Cover

‐ Belanja Makanan dan Minuman Rapat

‐ Honorarium Tenaga/Pekerja Underpass Kulur dan YIA

‐ Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pemeliharaan Rutin jalan

‐ Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 4,740 %

‐ Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 6,78 0%

‐ Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 5,533 %

‐ Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 5,070 % Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik Pembangunan Jembatan Sambirejo : 0 

meter dari 30 meter

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

DED Peningkatan Jembatan Tangisan dan  Blaburan, Sleman : 0 dokumen dari 1  dokumen

‐ Penyusunan laporan DED Pembangunan Jembatan Branjang dan DED Pembangunan  Jembatan Sambirejo

Pembangunan Jembatan Branjang : 0  meter dari 19.8 meter

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Pengawasan Peningkatan Jembatan Bancang

Peningkatan Jembatan Buyutan,  Gunungkidul : 0 meter dari 7 meter

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Peningkatan Jembatan Bancang

Peningkatan Jembatan Bancang  Gedangsari, Gunungkidul : 0 meter dari 20  meter

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak DED Peningkatan Jembatan Tangisan dan  Blaburan

Pembangunan Jembatan Kenet, Bantul : 0  meter dari 8.4 meter

‐ Progres fisik Peningkatan Jembatan Bancang : 0,358 %

‐ Progres fisik Pembangunan Jembatan Kenet : 2,005 %

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak Dipertahankannya kondisi mantap 

jembatan provinsi di Kabupaten Bantul: 61  buah sepanjang 1307,61M dari 1674,81KM  (78,08%) : 0 Persen dari 78.08 Persen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Dipertahankannya kondisi mantap  jembatan provinsi di Kabupaten Sleman: 

56 buah sepanjang 670,7M dari 919,5M  (72,94%) : 0 Persen dari 72.94 Persen

‐ Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan‐Jalan‐Jalan Provinsi

Dipertahankannya kondisi mantap  jembatan provinsi di Kabupaten  Gunungkidul: 55 buah sepanjang 574,10M  dari 833,30M (68,89%) : 0 Persen dari  68.89 Persen

‐ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor

Dipertahankannya kondisi mantap  jembatan provinsi di Kabupaten Kulon  Progo: 77 buah sepanjang 1613,65M dari  2330,5M (69,24%) : 0 Persen dari 69.24  Persen

‐ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Kertas dan Cover

‐ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Faktor Penghambat:

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pemeliharaan  Jalan dan Jembatan 465.565.566 29,89 330.857.500 21,24 8,65 Kabupaten 

Bantul,  Kabupaten Kulon  Progo, Kabupaten  Gunungkidul,  Kabupaten  Sleman 0,56 Kabupaten 

Bantul,  Kabupaten  Gunungkidul dan  Kabupaten  Sleman

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan

7.6 1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.557.629.550 33,26 24,55 8,71

8,1 5,4 3.139.114.000 13,51 3.008.331.200 12,94 7.5 1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 23.241.070.534 13,5

(11)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor, Bahan Cetak, dan Belanja  Makanan dan Minuman Rapat menyesuaikan kebutuhan (‐Rp. 1.037.500) 2. Belanja  Perjalanan Dinas Biasa menyesuaikan kebutuhan (‐ Rp. 5.900.000) 3. Sisa pembayaran termin  Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul (‐ Rp. 36.465.518) 4. Sisa pembayaran  termin Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul (‐ Rp. 13.181.640) 5. Sisa  pembayaran termin Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo (‐ Rp. 

64.524.432) 6. Sisa pembayaran termin Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman (‐ 

Rp. 13.598.976) Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik 8 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN 

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN  TATA RUANG*

207.795.764.000 20,99 20,98 0,01 42.413.382.950 20,41 19.514.284.912 9,39 11,02

Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik  Nol : 0.25 Tahun dari 1 Tahun

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Operasional Tempat Relokasi PKL di Eks. 

BioskopIndra : 0.25 Tahun dari 1 Tahun

1. Operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks.Bioskop Indra

Rehabilitasi Pedestrian Malioboro : 0.2  Tahun dari 1 Tahun

Melakukan penyusunan dokumen Lelang

Melakukan SPK 027/00051 (No. Surat Perjanjian) Melakukan Pengelolaan rutin Bulan Maret

2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol Melakukan penyusunan dokumen Lelang Melakukan SPK 027/ 00052 (No. Surat Perjanjian) Melakukan Pengelolaan rutin Bulan Maret

3. Rehabilitasi Pedestrian Malioboro

Melakukan penyusunan dokumen Pengadaan Langsung Melakukan SPK 027/07945 tanggal 10 Maret 2021 Melakukan Perencaan Rehabilitasi Pedestrian Malioboro Faktor Penghambat:

Terdapat sisa Lelang sebesar : Operasional Relokasi PKL di Eks.Bioskop Indra Rp. 

157.014.920,00 Pengelolaan toilet titik nol Rp. 69.958.200,00 dan adanya biaya retribusi yang  tidak bisa di serap secara maksimal ( PLN, AIR PDAM, dan Limbah ) ‐ Pagu Setiap Bulan Air  PDAM indra Rp. 10.900.000,00 sedangkan pengeluaran rutin bulanan rata‐rata  Rp.1.308.917,00 ‐ Pagu Setiap Bulan Air PDAM Toilet Rp. 6.100.000,00 sedangkan  pengeluaran rutin bulanan rata‐rata Rp.1.887.500,00 ‐ Pagu Setiap Bulan Listrik Indra Rp. 

20.000.000,00 sedangkan pengeluaran rutin bulanan rata‐rata Rp. 4.817.685,00 ‐ Pagu Setiap  Bulan Listrik Toilet Rp. 6.500.000,00 sedangkan pengeluaran rutin bulanan rata‐rata Rp. 

5.094.992,00 Faktor Pendukung:

Ketersediaan Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen  Legundi ‐ Planjan Tahap 2 (segmen Planjan 

‐ Karangasem & Planjan ‐ Kemadang) : 0  Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penyusunan Dokumen IPL Pengadaan  Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi  (Kemadang) ‐ Planjan : 0 Dokumen dari 1  Dokumen

1. Terwujudnya Surat Penunjukan Konsultan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah JJLS  untuk: Segmen Legundi (Kemadang) ‐ Planjan

2. Terwujudnya Dokumen Kontrak Konsultan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah JJLS  untuk: Segmen Legundi (Kemadang) ‐ Planjan

3. Terwujudnya Laporan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi  (Kemadang) ‐ Planjan

2,26 Kabupaten  Gunungkidul

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan

22,2 0 553.772.400 22,15 497.394.150 19,9

138.852.762 8,39 14,98 Kota  Yogyakarta,,Gond omanan,Prawirod irjan

Bidang Cipta Karya ‐  Seksi Penataan  Bangunan dan  Permukiman

8.2 1.03.13.1.02.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  Pantai Selatan*

2.500.000.000 22,2 8.1 1.03.13.1.02.01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 

Sumbu Filosofis*

1.654.072.000 33,2 33,2 0 386.580.250 23,37

(12)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

4. Terwujudnya Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JJLS untuk: 

Segmen Legundi ‐ Planjan Tahap 2 (segmen Planjan ‐ Karangasem & Planjan ‐ Kemadang)

5. Sosialisasi kepada masyarakat Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koodinasi tim pelaksana pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan 

Tawang ‐ Ngalang Segmen V : 0 km dari  1.375 km

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembangunan Ruas Jalan Tawang ‐  Ngalang Segmen I : 0 km dari 1.9 km

‐ Pelaksanaan rapat persiapan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang‐Ngalang  Segmen V dan Pembangunan Ruas Jalan Tawang‐Ngalang Segmen I

DED Jembatan Ruas Tawang ‐ Ngalang IV :  0 Paket dari 1 Paket

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak DED Jembatan Ruas Tawang‐Ngalang IV

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan dan  Jembatan Tawang‐Ngalang Segmen V dan Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Tawang‐

Ngalang Segmen I

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan  Tawang‐Ngalang Segmen V dan Pembangunan Ruas Jalan Tawang‐Ngalang Segmen I

‐ Progres fisik Pembangunan Ruas Jalan Tawang‐Ngalang Segmen I : 0,111 %

‐ Progres fisik Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang‐Ngalang Segmen V : 0,061 %

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak DED Peningkatan Jembatan 

Banjaran,Tangkisan,Gambir : 0 Paket dari 1  Paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

DED Peningkatan Jembatan Kokap I dan  Kokap II : 0 Paket dari 1 Paket

‐ Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan DED Peningkatan Jembatan Banjaran, Tangkisan,  Gambir

‐ Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan DED Peningkatan Jembatan Kokap I dan Kokap II

‐ Pelaksanaan pengadaan DED Peningkatan Jembatan Banjaran, Tangkisan, Gambir dan DED  Peningkatan Jembatan Kokap I dan Kokap II

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

‐ Penandatanganan dokumen kontrak Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Dawung  (Barongan) ‐ Makam Imogiri

‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) ‐  Makam Imogiri

‐ Pelaksanaan pencermatan lapangan pada paket Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) ‐ Makam Imogiri

‐ Progres fisik Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) ‐ Makam Imogiri : 3,595 %

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak DED Simpang Tak Sebidang Sambirejo 

(Ruas Prambanan ‐ Gayamharjo) : 0 Paket  dari 1 Paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Kabupaten  Sleman

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan

0 3.200.000 0,43 0 0 0,43

1,13 Kabupaten  Bantul, Imogiri

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Ruas Dawung  (Barongan)‐Makam Imogiri : 0 km dari  1.65 km

8.6 1.03.13.1.02.06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  Kawasan Candi Prambanan‐Candi Ijo*

750.000.000 0,5 0,5

20,01 0 2.908.913.200 19,72 2.741.676.800 18,59

0 0 0,61 Kabupaten Kulon 

Progo

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan

8.5 1.03.13.1.02.05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  Kawasan Makam Raja‐Raja Mataram di  Imogiri*

14.751.500.000 20,01

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan

8.4 1.03.13.1.02.04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  Perbukitan Menoreh*

500.000.000 1,62 1,5 0,12 3.029.000 0,61

17.016.281.100 19,6 16.136.361.200 18,58 1,01 Kabupaten  Gunungkidul 8.3 1.03.13.1.02.03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 

Karst Gunung Sewu*

86.825.000.000 20,67 20,67 0

(13)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

DED Underpass Sambirejo (Ruas  Prambanan ‐ Gayamharjo) : 0 Paket dari 1  Paket

‐ Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan DED Simpang Tak Sebidang Sambirejo (Ruas  Prambanan‐Gayamharjo) dan DED Underpass Sambirejo (Ruas Prambanan‐Gayamharjo)

‐ Pelaksanaan pengadaan DED Simpang Tak Sebidang Sambirejo (Ruas Prambanan‐

Gayamharjo) dan DED Underpass Sambirejo (Ruas Prambanan‐Gayamharjo) Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Kulon 

Progo : 0 ls dari 1 ls

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembebasan Tanah JJLS untuk: Segmen  Garongan ‐ Congot : 7147 m2 dari 29951  m2

Tanda tangan Berita Acara Pelepasan Hak pada Pembayaran tanah Segmen Garongan‐Congot  seluas 7.147 m2

Faktor Penghambat:

1. Pada tanggal 26 Maret 2021 Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah mengadakan acara  pelepasan hak / pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah JJLS Garongan â€“ Congot di  Balai Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo. 2. Pada tanggal 29 Maret 2021 Bendahara  pengeluaran dinas mengajukan SPP‐TU kepada BPKA. 3. BPKA menolak mengabulkan SPP‐TU  tersebut karena terbitnya Pergub DIY No.113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran ganti  kerugian pengadaan tanah tersebut karena adanya perubahan prosedur pembayaran dari SPP‐

TU menjadi SPP‐LS. 4. Dalam Pergub DIY No.113 Tahun 2020 Pasal 56 Ayat 10 menyebutkan  “Kelengkapan dokumen SPP–LS, untuk pengadaan tanah mencakup : a.surat pengantar  SPP; b.ringkasan SPP; c.rincian SPP; dan d.lampiran SPP,yang meliputi: 2. dengan mekanisme  pentahapan: a) daftar nominatif yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang  berisi penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing‐

masing penerima, besaran uang, dan nomor rekening masing‐masing penerima; dan b) Berita  acara dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bahwa dokumen pengadaan tanah sudah  terverifikasi dan dokumen akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah proses  pengadaan tanah selesai†. 5. Dalam hal ini Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dari pihak  BPN DIY tidak dapat menerbitkan daftar nominatif yang disyaratkan sebagai lampiran SPP‐LS,  hanya dapat menerbitkan surat validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/tanah  pengganti/permukiman kembali/saham/bentuk lain yang tidak mencantumkan nomor  rekening masing‐masing penerima karena bukan ranah kebijakannya.

Faktor Pendukung:

Koordinasi tim pelaksana dan peran aktif masyarakat desa 9 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 21.316.185.000 0,57 0,47 0,1 118.355.500 0,56 113.321.450 0,53 0,02

Identifikasi kawasan perumahan rawan  bencana tanah longsor : 0 Dokumen dari 1  Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Rekomendasi Kebijakan PKP (Pokja) : 0  Rekomendasi dari 1 Rekomendasi

Penelitian awal untuk identifikasi kawasan rawan bencana tanah longsor, Penyelenggaraan  acara FGD Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tanggal 22 ‐ 24 Maret 2021 Faktor Penghambat:

Daerah Istimewa  Yogyakarta

Bidang Perumahan ‐  Seksi Pengembangan  Perumahan

7,51 39.978.000 19,87 7.748.000 3,85 16,02

9.1 1.04.02.1.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan  Bencana atau Terkena Relokasi Program  Provinsi

201.185.000 20,51 13

21,37 0 0 21,37 Kabupaten Kulon 

Progo

Bidang Bina Marga ‐  Seksi Pembangunan  Jalan dan Jembatan 8.7 1.03.13.1.02.13 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 

Pantai Selatan Kulon Progo*

100.815.192.000 21,43 21,41 0,02 21.541.607.000

(14)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Keuangan bulan Maret yang belum terealisasi karena keterlambatan Penyelenggaraan acara  FGD Pokja PKP oleh karena menunggu pembahasan berasama Biro Hukum, terdiri atas: 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Bahan Cetak Rp1.800.000,‐; Belanja Alat/Bahan  untuk Kegiatan Kantor‐Perlengkapan Dinas Rp300.000,‐; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan  Kantor‐Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp10.000.000,‐; Belanja Makanan dan  Minuman Rapat Rp3.930.000,‐; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,  Pembawa Acara, dan Panitia Rp9.600.000,‐; Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp600.000,‐ ;  Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp6.000.000,‐ .

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik dengan para stakeholder Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak 

Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab  Sleman 24 unit : a.Kec. Sayegan : 18 unit  b.Kec. Godean : 1 unit c.Kec. Mlati : 1 unit  d.Kec. Berbah : 4 unit : 0 Unit dari 24 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak  Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab. 

Bantul 314 unit: a.Kec. Sewon : 2 unit  b.Kec. Bantul : 7 unit c.Kec. Pandak : 8 unit  d.Kec. Sanden : 38 unit e.Kec. Dlingo : 8  unit f.Kec. Bambanglipuro : 12 unit g.Kec. 

Jetis : 1 unit h.Kec. Imogiri : 194 unit i.Kec. 

Pundong : 3 unit j.Kec. Pleret : 4 unit k.Kec. 

Pajangan : 7 unit l.Kec. Srandakan : 9 unit  m.Kec. Sedayu : 16 unit n.Kec. Kasihan : 5  unit : 0 Unit dari 314 Unit

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor Rp3.065.000,‐ ; Belanja  Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Kertas dan Cover Rp998.000,‐; Belanja Alat/Bahan untuk  Kegiatan Kantor‐ Bahan Cetak Rp4.057.000 ,‐; Penunjang Belanja Bantuan Sosial Barang yang  Direncanakan kepada Individu Rp16.367.500,‐; Pembayaran termin kontrak sebesar  Rp81.085.950 ,‐ yang terdiri atas: Pembayaran 100% perencanaan penangananan RTLH  peningkatn kualitas di Kota Yogyakarta; Pembayaran 100% perencanaan penangananan RTLH  pembangunan baru di Kab. Gunungkidul; Pembayaran 100% perencanaan penangananan  RTLH pembangunan baru di Kab. Kulon Progo; Pembayaran 100% perencanaan  penangananan RTLH peningkatan kualitas di Kab. Bantul; Pelimpahan Selesainya Proses  Tender Belanja Bahan Bangunan Penanganan RTLH Peningkatan Kualitas di Kota Yogyakarta.

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak  Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab  Sleman 66 unit: a.Kec. Godean : 12 unit  b.Kec. Moyudan : 3 unit c.Kec. Berbah : 3  unit d.Kec. Mlati : 2 unit e.Kec. Seyegan : 1  unit f.Kec. Depok : 6 unit g.Kec. Turi : 5  unit h.Kec. Prambanan : 2 unit i.Kec. 

Ngagglik : 6 unit j.Kec. Sleman : 5 unit  k.Kec. Cangkringan : 1 unit l.Kec. Gamping  : 4 unit m.Kec. Pakem : 5 unit n.Kec. 

Tempel : 11 unit : 0 Unit dari 66 Unit

Faktor Penghambat:

0,37 105.573.450 0,5 ‐0,13 Daerah Istimewa  Yogyakarta

Bidang Perumahan ‐  Seksi Pengembangan  Perumahan 9.2 1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU 

bagi Korban Bencana atau Relokasi Program  Provinsi

21.115.000.000 0,38 0,35 0,03 78.377.500

(15)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak  Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab. 

Kulon Progo 121 unit: a.Kec. Pengasih : 24  unit b.Kec. Sentolo: 1 unit c.Kec. Kokap :  52 unit d.Kec. Samigaluh : 44 unit : 0 Unit  dari 121 Unit

Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.830.000,‐ dan Honorarium Narsum atau  Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp2.050.000,‐ belum terealisasi  karena belum dilaksanakannya FGD pemuktahiran data RTLH oleh karena data baseline RTLH  di kab/kota yang tdk lengkap dan formatnya berbeda sehingga menjadi kendala dalam  melakukan pemuktahiran data; Belanja tenaga ahli sebesar Rp16.500.000,‐ belum terealisasi  karena tenaga ahli belum mengajukan permohonan pembayaran; Belanja Perjalanan Dinas  Biasa sebesar Rp1.000.000,‐ belum terealisasi karena Rakor penanganan RTLH dilakukan via  zoom meeting atau mengundang pihak terkait datang ke kantor dinas; Pembayaran termin  Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab. Sleman  sebesar Rp12.681.900,‐ belum terealisasi karena pihak penyedia belum mengajukan  permohonan pembayaran, tetapi terdapat pembayaran termin Jasa Konsultansi Perencanaan  RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab. Bantul sebesar Rp66.660.000,‐ pada angkas bulan April  telah direalisasikan di bulan Maret karena pekerjaan telah selesai 100%.

Pemutakhiran Data RTLH : 0 Dokumen dari  1 Dokumen

Faktor Pendukung:

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak  Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab  Gunungkidul 11 unit : a.Kec. Purwosari : 1  unit b.Kec. Paliyan : 1 unit c.Kec. Nglipar :  9 unit : 0 Unit dari 11 Unit

Koordinasi yang baik dengan para stakeholder

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak  Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kota  Yogyakarta 35 unit a.Kec. Danurejan : 5  unit b.Kec. Kotagede : 7 unit c.Kec. 

Wirobrajan : 7 unit d.Kec. Mergangsan : 5  unit e.Kec. Kraton : 1 unit f.Kec. 

Umbulharjo : 6 unit g.Kec. Mantrijeron : 2  unit h.Kec. Ngampilan : 1 unit i.Kec. 

Pakualaman : 1 unit : 0 Unit dari 35 Unit

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak  Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab. 

Gunungkidul 462 unit: a.Kec. Tanjungsari :  10 unit b.Kec. Paliyan : 22 unit c.Kec. 

Gedangsari : 105 unit d.Kec. Ponjong : 3  unit e. Kec. Saptosari : 197 unit f. Kec. 

Playen : 53 unit g. Kec. Semin : 72 unit : 0  Unit dari 462 Unit

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak  Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab. 

Bantul 54 unit : a.Kec. Bambanglipura : 17  unit b.Kec. Dlingo : 12 unit c.Kec. Imogiri :  11 unit d.Kec. Jetis : 7 unit e.Kec. Kretek : 1  unit f.Kec. Pleret : 1 unit g.Kec. Pundong :  4 unit h.Kec. Sewon : 1 unit : 0 Unit dari 54  Unit

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak  Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab. 

Kulon Progo 11 unit : a.Kec. Samigaluh : 1  unit b.Kec. Lendah : 1 unit c.Kec. Sentolo: 

1 unit d.Kec. Kokap : 8 unit : 0 Unit dari 11  Unit

(16)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD 10 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

52.840.000.000 1,28 1,1 0,18 652.235.000 1,23 3.369.000 0,01 1,23

Penyusunan DED Penyediaan Prasarana,  Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman  : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Monitoring dan evaluasi Kawasan Kumuh  Kewenangan Provinsi (4 Kab/Kota DIY) : 0  Laporan dari 1 Laporan

1. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec. 

Girimulyo, Kec. Kalibawang, dan Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo

Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas  Umum pada kawasan permukiman : 0 Titik  dari 218 Titik

2. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec. 

Kokap, Kab. Kulon Progo

PSU Permukiman DIY : 0 Titik dari 60 Titik 3. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec. 

Pengasih dan Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo Inventarisasi Penyediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman  DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

4. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec. 

Wates, Kab. Kulon Progo

5. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec. 

Lendah dan Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo

6. Tandatangan Kontrak untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di  Kab. Kulon Progo

7. Tandatangan Kontrak untuk Monitoring dan evaluasi Kawasan Kumuh Kewenangan  Provinsi (4 Kab/Kota DIY)

8. Tandatangan Kontrak untuk Inventarisasi PSU Kawasan Permukiman DIY Faktor Penghambat:

1. Belum terserapnya belanja ATK untuk pekerjaan Monev PSU sebesar Rp. 166.000,‐ 2. 

Belum terserapnya penggandaan untuk pekerjaan Monev PSU sebesar Rp. 145.000,‐ 3. Belum  terserapnya belanja kertas dan cover untuk pekerjaan Inventarisasi PSU sebesar Rp. 278.000,‐ 

4. Belum terserapnya belanja ATK untuk pekerjaan Inventarisasi PSU sebesar Rp. 39.000,‐ 5. 

Belum terserapnya belanja Penggandaan untuk pekerjaan Inventarisasi PSU sebesar Rp. 

233.000,‐ 6. Belum terserapnya belanja ATK untuk Pekerjaan PSU Kab. Bantul sebesar Rp. 

12.131.000,‐ 7. Belum terserapnya belanja Penggandaan untuk Pekerjaan PSU Kab. Bantul  sebesar Rp. 2.349.000,‐ 8. Belum terserapnya belanja ATK untuk Pekerjaan PSU Kab. 

Gunungkidul sebesar Rp. 12.874.000,‐ 9. Belum terserapnya belanja Penggandaan untuk  Pekerjaan PSU Kab. Gunungkidul sebesar Rp. 1.666.000,‐ 10. Belum terserapnya belanja  Penggandaan untuk Pekerjaan PSU Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 1.251.000,‐ 11. Belum  terserapnya belanja Penggandaan untuk Pekerjaan PSU Kota Yogyakarta sebesar Rp. 420.000,‐

12. Belum terserapnya belanja Perjalanan Dinas untuk Pekerjaan PSU Kab. Kulon Progo  sebesar Rp. 400.000,‐ 13. Belum terserapnya Rapak koordinasi Pekerjaan DED PSU sebesar  Rp. 450.000,‐ 14. Belum Terserapnya UM pada pekerjaan Konstruksi PSU Pada Kawasan  Permukiman di Kec. Girimulyo, Kec. Kalibawang, dan Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo  sebesar Rp. 250.260.000,‐ 15. Belum Terserapnya UM pada pekerjaan Konstruksi PSU Pada  Kawasan Permukiman di Kec. Pengasih dan Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 

350.364.000,‐ 16. Belum Terserapnya UM pada pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PSU  Permukiman di Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 15.840.000,‐

Faktor Pendukung:

Koordinasi yang baik dengan para stakeholder 11 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN 

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN  KEBUDAYAAN*

328.697.000 5,5 5,5 0 17.739.000 5,4 0 0 5,4

DIY Bidang Perumahan ‐ 

Seksi Pengembangan  Kawasan Permukiman

0,18 652.235.000 1,23 3.369.000 0,01 1,23

10.1 1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas  Umum di Permukiman untuk Menunjang  Fungsi Permukiman

52.840.000.000 1,28 1,1

(17)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD

Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi  Keistimewan : 0 Tahun dari 1 Tahun

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembentukan Kelembagaan Pengelola  Irigasi Keistimewaan : 0 Kegiatan dari 1  Kegiatan

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;

2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi.

Faktor Penghambat:

1.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor deviasi Rp.5.375.000 karena  Rekanan terkendala Faktur pajak di Kantor pajak 2.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ 

Kertas dan Cover deviasi Rp.444.000 karena Rekanan terkendala Faktur pajak di Kantor pajak  3.Belanja Makanan dan Minuman Rapat deviasi Rp.5.400.000 karena Padatnya acara tim  penyusun acara tertunda 4.Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan deviasi  Rp.4.320.000 Padatnya acara tim penyusun acara tertunda 5.Belanja Perjalanan Dinas Biasa  Deviasi Rp.2.200.000 karena Padatnya acara tim penyusun acara tertunda

Faktor Pendukung:

Koordinasi antar pihak terkait baik 12 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK 

KEGEOLOGIAN

1.483.313.000 17,92 17,75 0,18 100.955.750 6,81 60.294.500 4,06 2,74

Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air  Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air  Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0  Laporan dari 1 Laporan

‐ Penyusunan KAK pekerjaan

Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air  Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan

‐ Penyusunan HPS pekerjaan

Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur  pantau air tanah dalam : 0 paket dari 1  paket

‐ Proses lelang pekerjaan kajian Potensi Peruntukan Pemanfaatan Air Tanah Non Kawasan  Karst di Kab. Gunungkidul

Potensi Peruntukan Pemanfaatan Air  Tanah Non Kawasan Karst di  KabupatenGunungkidul : 0 Dokumen dari  1 Dokumen

‐ Penetapan nilai perolehan air tanah

‐ proses pengadaan pemeliharaan sumur pantau Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

Koordinasi dengan instansi/pihak lain terkait air tanah berjalan lancar, proses pengajuan  lelang ke BLP sesuai rencana, proses spj tepat waktu

Pendataan Pengguna Air Tanah Belum  Berizin Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan  Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pendataan Pengguna Air Tanah Belum  Berizin Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0  Dokumen dari 1 Dokumen

1. Koordinasi persiapan, pelaksanaan, dan rapat evaluasi pendataan & pencatatan volume Air  Tanah untuk Penghitungan NPA

Pengawasan dan Pengendalian  Pelaksanaan Perizinan Air Tanah Wilayah  Bantul dan Kulon Progo : 0 Laporan dari 1  Laporan

2. Koordinasi persiapan, pelaksanaan, dan rapat evaluasi wasdal konstruksi sumur bor & 

wasdal pelaksanaan izin air tanah

Pengelolaan Aplikasi E‐Pengawasan dan E‐

Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM  DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi

3. Koordinasi, penyusunan KAK dan dokumen pengadaan, serta proses seleksi oleh Pokja BLP  pekerjaan Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin Wilayah Bantul dan Kulon Progo

8,33 39.183.000 4,09 4,23 DIY Balai Pengawasan dan 

Pengendalian Perizinan  ESDM Wilayah Sleman,  Yogyakarta dan  Gunungkidul ‐ Seksi  Pengawasan dan  Pengendalian Energi  dan Geologi

DIY Bidang Energi Sumber 

Daya Mineral ‐ Seksi  Sumber Daya Air Tanah  dan Geologi

12.2 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan  Perizinan Pengeboran, Penggalian,  Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah

957.200.000 20,85 20,85 0 79.716.250

0,5 21.239.500 4,04 21.111.500 4,01 0,02

12.1 3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan  Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah  pada Cekungan Air Tanah

526.113.000 12,6 12,1

5,4 0 0 5,4 Kota Yogyakarta Bidang Sumber Daya 

Air dan Drainase ‐ Seksi  Pengembangan dan  Rehabilitasi Sarana  Prasarana Sumber  Daya Air dan Drainase 11.1 2.22.08.1.08.01 Pengembangan Lumbung Mataraman* 328.697.000 5,5 5,5 0 17.739.000

Referensi

Dokumen terkait

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya penyusunan skripsi saya yang berjudul

Kegiatan ini dimulai dari ini dimulai dari neraca saldo neraca saldo yang yang menunjukkan nama-nama menunjukkan nama-nama akun dan jumlah saldonya setelah

(Manumpil, 2015), maka dari itu peran orang tua sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran anak yang menggunakan gadget saat ini. Gadget yang pemakaianya terlalu

Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan antibiotik yang meliputi ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan pasien dan ketepatan dosis pada pasien anak infeksi saluran

mempengaruhi organisasi dan bagaimana suatu organisasi dan bagaimana suatu budaya itu dapat dikelola oleh organisasi (Wulandari dan Sumaryanto). Menurut Edison, dkk.

Penambahan suku konstanta kosmologi Λ secara matematis tidak salah, tetapi bentuk tersebut tidak akan kembali ke teori gravitasi Newton pada kasus medan gravitasi

menggunakan seluruh aktiva yang tersedia di perusahaan, pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dan keuntungan perusahaan tersebut

Melakukan Penelitian tentang pengendalian kualitas pada perusahaan sahabat bandeng pangkep Dari hasil analisa didapatkan faktor penyebab terjadinya produk bandeng