Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
41.952.574.858 22,68 22,62 0,06 9.313.158.750 22,2 6.724.053.705 16,03 6,17
Renja SKPD Perubahan Th 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DPA‐P TH 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersusunnya ROPK th 2021, Terlaksananya Forum Perangkat Daerah,
Renja SKPD Th. 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen
Faktor Penghambat:
Publikasi media cetak dan elektronik : 0 tahun dari 1 tahun
‐
RKA Th. 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen Faktor Pendukung:
ROPK Th. 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen
ketersediaan anggaran, koordinasi yang baik DPA 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen
Forum Perangkat Daerah : 1 kesepakatan dari 1 kesepakatan
RKA‐P Th. 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tenaga pendamping SKPD : 0 bulan dari 6 bulan
Tersusunnya LKjIP Th. 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM Th. 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen
Tersusunnya LKjIP tahun 2020, bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM Th. 2020
Faktor Penghambat:
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja makan minum rapat menyesuaikan kebutuhan 1. Sisa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 800.000 2. Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 800.000
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik, ketersediaan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD s.d. bulan Maret 2021
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Ketersediaan anggaran, koordinasi yang baik Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Faktor Penghambat:
Penyusunan awal Angkas sesuai kaidah 4 5 3 2, namun sudah dilakukan revisi angkas untuk Triwulan II
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran Jasa pengelola barang : 0 tahun dari 1
tahun
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Jasa administrasi keuangan : 0 tahun dari 1 tahun
Honorarium Jasa pengelola barang, Honorarium jasa administrasi keuangan, Honorarium jasa keamanan kantor
Jasa keamanan kantor : 0 tahun dari 1 tahun
Faktor Penghambat:
Di Bulan Januari dan Februari Belum Adanya Verifikator SPJ Keuangan Sehingga Ada Dana Tidak Terserap Rp. 1.000.000
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik antar pihak 20,57 256.625.000 19,51 1,06 Dinas PUPESDM
DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Umum
Sekretariat ‐ Subbagian Keuangan
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN : 0 tahun dari 1 tahun
1.5 1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.315.506.690 20,91 20,88 0,03 270.625.000
7.995.072.000 23,42 5.671.713.582 16,62 6,81 Dinas PUPESDM DIY Dinas PUPESDM DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Program
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD : 3 laporan dari 12 laporan
1.4 1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34.133.031.098 23,42 23,42 0
0 4.648.500 15,5 3.541.000 11,8 3,69
1.3 1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 16,07 16,07
73,77 8.585.000 66,04 7,73 Dinas PUPESDM DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Program
Dinas PUPESDM DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Program
1.2 1.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.000.000 95 95 0 9.590.000
0 18.389.500 4,1 13.525.500 3,02 1,09
SKPD
1.1 1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
448.000.000 5 5
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Laporan keuangan semester : 0 laporan dari 2 laporan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Laporan aset dan laporan persediaan triwulan : 1 laporan dari 4 laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Laporan keuangan triwulan : 1 laporan dari 4 laporan
Faktor Penghambat:
Laporan aset dan laporan persediaan semesteran : 0 laporan dari 2 laporan
‐
Laporan keuangan audited : 0 laporan dari 1 laporan
Faktor Pendukung:
Laporan keuangan bulanan : 1 laporan dari 12 laporan
Koordinasi yang baik antar pihak
Laporan aset dan laporan persediaan tahunan : 0 laporan dari 1 laporan Laporan keuangan tahunan gabungan : 0 laporan dari 1 laporan
Tersedianya peralatan gedung kantor : 0 jenis dari 4 jenis
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersedianya perlengkapan kantor : 1 jenis dari 2 jenis
Pengadaan Almari Arsip
Faktor Penghambat:
Sisa Belanja Almari Arsip (Rak Arsip) Rp. 200.000 Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik antar pihak Konsultansi dan koordinasi Dinas
PUPESDM DIY luar jawa terlaksana dengan baik : 0 tahun dari 1 tahun
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Konsultansi dan koordinasi Dinas PUPESDM DIY dalam jawa terlaksana dengan baik : 0 tahun dari 1 tahun
Makan & minum rapat, SPPD Dalam Daerah
Konsultansi dan koordinasi Dinas PUPESDM DIY dalam daerah terlaksana dengan baik : 0 tahun dari 1 tahun
Faktor Penghambat:
Makan minum rapat sesuai kebutuhan : 0 tahun dari 1 tahun
Makan & Minum Rapat, SPPD Sesuai Kebutuhan, Diricofusing 1. Belanja Diklat Kepemimpinan Rp. 29.750.000, 2. SPPD Luar Daerah Rp. 110.504.000 3 SPPD Dalam Daerah Rp. 3.000.000
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik antar pihak
Alat tulis kantor : 56 jenis dari 72 jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Jasa laundry : 0 tahun dari 1 tahun Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Listrik, Penggandaan, Disinfektan, Hand Sanitizer, Handsoap cair, Jasa Tenaga Kebersihan, BBM Genset, Tabung Gas, ATK, Alat Listrik, Kertas, Cetak, Benda Pos, Alat Penyemprot, Laundry, Belanja Tagihan Air, Surat Kabar, Pembayaran Zoom, Pajak STNK
Belanja pengisian tabung gas : 3 kali dari 12 kali
Faktor Penghambat:
Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional : 14 unit dari 82 unit
Sisa Menyesuaikan Kebutuhan 1) Belanja Bahan‐Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.000 2) Belanja Bahan‐Isi Tabung Gas Rp. 160.000 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐
Bahan Cetak Rp. 1.000.000 4) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp. 1.373.000 5) Belanja Tagihan Telepon Rp. 2.622.201 6) Belanja Tagihan Air Rp. 3.474.050 7) Belanja Tagihan Listrik 110.439.808 8) Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 2.241.000 9) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.230.000 Proses Pembayaran 1) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Rp. 8.960.000 2) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Rp. 17.000.000 Belanja Cetak Direfocusing Rp. 370.000
Jasa kebersihan kantor : 0 tahun dari 1 tahun
Faktor Pendukung:
20,73 523.900.641 16,05 4,68 Dinas PUPESDM DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Umum
Dinas PUPESDM DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Umum
1.9 1.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.264.015.797 24,34 24,29 0,05 676.639.500
5,88 91.072.500 24,47 15.805.000 4,25 20,22
1.8 1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
372.216.000 24,76 18,88
22,31 22.000.000 22,11 0,2 Kota Yogyakarta Sekretariat ‐ Subbagian Umum
Dinas PUPESDM DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Keuangan
1.7 1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
99.518.500 22,41 22,27 0,14 22.200.000
0 11.690.500 10,04 11.690.500 10,04 0
1.6 1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
116.400.000 11,87 11,87
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Penataan arsip (57.300 arsip) : 0 tahun dari 1 tahun
Ketersediaan anggaran
Jasa komunikasi. listrik. air : 0 tahun dari 1 tahun
Peralatan/ perlengkapan : 3 jenis dari 3 jenis
Solar operasional genset : 0 tahun dari 1 tahun
Jasa pembasmi tikus : 0 tahun dari 1 tahun
Jasa surat menyurat : 950 surat dari 4300 surat
Surat kabar/majalah : 2 SKH dari 6 SKH Alat listrik : 8 jenis dari 35 jenis Barang cetakan : 6 jenis dari 10 jenis Penggandaan : 45872 lembar dari 160000 lembar
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran : 0 kali dari 19 kali
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 6, Roda 2, BBM, Pelumas Faktor Penghambat:
Menyesuuaikan Kebutuhan Sisa Belanja Bahan‐Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 93.750 Belanja Suku Cadang‐Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 15.829.818
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik antar pihak Pemeliharaan alat‐alat berat : 2 jenis dari 4
jenis
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemeliharaan alat‐alat komunikasi : 3 jenis dari 5 jenis
Pemeliharaan Excavator, Vibriator Roller, AC, CPU, Komputer, HT, Battrey PAC, RIG, Monitor, VGA
Pemeliharaan perlengkapan kantor : 1 jenis dari 2 jenis
Faktor Penghambat:
Pemeliharaan alat‐alat kantor : 4 jenis dari 8 jenis
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik antar pihak Pemeliharaan rumah jaga : 0 gedung dari 2
gedung
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rehabilitasi atap gedung bidang SDAD : 0 gedung dari 1 gedung
Survei dan Pengukuran, Pembersihan Lokasi Pekerjaan, Perbaikan Kebocoran, Pemasangan Wall Exhousfan dan Instalasi, Pemeliharaan Jaringan Listrik, Penggantian Atap Asbes, Perbaikan Pipa Buangan Air Atap Gedung DPUP ESDM DIY, Penyusunan Dokumen RAB, RKS dan Gambar Rehabilitasi Atap Gedung SDAD
Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja : 0 gedung dari 2 gedung
Faktor Penghambat:
Menyesuaikan Kebutuhan Sisa Penggandaan Rp 598.500 Sisa Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor Rp. 18.000
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik antar pihak 2 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
57.835.944.841 18,23 17,66 0,56 3.047.345.500 5,27 2.432.273.500 4,21 1,06
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
‐
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik 0 Kab. Gunungkidul Bidang Sumber Daya
Air dan Drainase ‐ Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase
Pemanfaatan sumber mata air untuk masyarakat untuk Kelompok Tani Padukuhan se Desa Bunder * : 0 Paket dari 1 Paket
0 0 0 0 0 0
1.446.000 0,13 0,06 Dinas PUPESDM DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Umum
2.1 1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
200.000.000 0
Sekretariat ‐ Subbagian Umum
1.12 1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.099.999.773 6,2 6,2 0 2.062.500 0,19
56.290.000 18,11 56.285.000 18,1 0 Dinas PUPESDM
DIY Dinas PUPESDM DIY
Sekretariat ‐ Subbagian Umum
Terpeliharanya kendaraan dinas/
operasional SKPD : 29 unit dari 88 unit
1.11 1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 310.900.000 19,07 19,07 0
0 154.878.750 20,65 138.936.482 18,53 2,13
1.10 1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
749.987.000 20,84 20,84
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul : 0 3Â Sumur Bor 30 Resa dari 3 3Â Sumur Bor 30 Resa
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman : 0 3Â Sumur Bor 30 Resa dari 3 3Â Sumur Bor 30 Resa
1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul : 0 5Â Sumur Bor 50 Resa dari 5 5Â Sumur Bor 50 Resa
2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Kulonprogo : 0 4Â Sumur Bor 40 Resa dari 4 4Â Sumur Bor 40 Resa
3. Persiapan Dokumen Pengadaan;
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di DIY : 0 15Â Smr Bor 150 Resa dari 15 15Â Smr Bor 150 Resa
4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;
3. Persiapan Dokumen Pengadaan;
4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 0
Embung dari 25 Embung
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga (Embung Songbolong Ds. Selopamioro Kec.
Imogiri Kab. Bantul) : 0 Embung dari 1 Embung
1. Persiapan KAK, HPS, SSUK, SSKK;
2. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
3. Rapat ‐ rapat koordinasi;
4. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Embung;
5. Rapat ‐ rapat Teknis;
6. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Berkala Embung.
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 0
Pos dari 64 Pos
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengelolaan Data Sumber Daya Air : 0 Kegiatan SISDA dari 1 Kegiatan SISDA
1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
14,71 Kab. Sleman, Kab.
Bantul, Kab.
Gunungkidul, Kab. Kulonprogo,
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana
19,65 8,95 428.109.100 28,5 207.105.500 13,79
269.932.000 12,26 0,92 Kab. Sleman, Kab.
Bantul, Kab.
Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase
2.5 1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1.502.224.500 28,6
DED Rehabilitasi Embung Kewenangan DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
2.4 1.03.02.1.01.51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 2.201.521.500 13,17 13,17 0 290.169.000 13,18
1,58 565.000 0,63 0,96 Kab. Sleman Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase Kab. Sleman, Kab.
Bantul, Kab.
Gunungkidul, Kab. Kulonprogo
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase
2.3 1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
90.000.000 15,7 15,7 0 1.425.000
0 9.523.000 0,11 3.581.000 0,04 0,07
2.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
8.505.508.341 12 12
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
2. Persiapan Dokumen;
3. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi
4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi;
5. Penandatanganan Kontrak Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi;
6. Pelaksanaan Pekerjaan.
Faktor Penghambat:
Deviasi (‐Rp. 221.003.600,‐) = 1. Belanja Bahan‐Bahan Bakar dan Pelumas (‐Rp. 1.420.000,00)
= Sudah ter SPJ tapi belum fungsional 2. Belanja Suku Cadang‐Suku Cadang Alat Laboratorium (‐Rp. 11.760.000,‐) = Barang yang dikirim tidak sesuai dengan spec sehingga menunggu barang dikirim ulang 3. Belanja Suku Cadang‐Suku Cadang Lainnya (‐Rp. 52.125.000) = Pagu awal Rp. 52.125.000 harga kontrak Rp. 37.125.000 (sesuai survey harga pasar), sisa pengadaan Rp. 15.000.000 Jatuh tempo SPK ada di akhir bulan dan barang dikirim secara periodik, baru lengkap 100% pada tanggal 26 Maret setelah itu baru diproses pencairannya 4.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor (‐Rp. 6.703.000) = Belanja ATK Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi sudah ter SPJ tapi belum fungsional 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Bahan Cetak (‐Rp. 1.806.000,‐) = Spj diproses pertengahan bulan, akhir bulan ada refisi spj 6. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (‐Rp. 104.729.000,‐) = Harga kontrak = Rp. 102.229.000 sisa pengadaan = Rp. 2.500.000. Jatuh tempo SPK ada di akhir bulan dan barang dikirim secara periodik, baru lengkap 100% pada tanggal 25 Maret setelah itu baru diproses pencairannya.
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (‐Rp. 2.304.000) = Refocussing anggaran (‐Rp.
252.000,‐) dan sudah ter SPJ tapi belum fungsional (‐Rp. 2.052.000,‐) 8. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (‐Rp. 1.860.000,‐) = sudah ter SPJ tapi belum fungsional 9. Belanja Pemeliharaan Komputer‐Komputer Unit‐Komputer Jaringan (‐Rp.
33.996.600,‐) = Termin I Perawatan Server Monitoring Telemetry sudah ter SPJ tapi belum fungsional 10. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (‐Rp. 4.300.000,‐) = Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi masih berproses tanda tangan Kepala Dinas
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik Rekomendasi kebijakan sumber daya air
melalui Dewan SDA : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
1. Pengelompokan Anggaran Dewan SDA dan Penyusunan Schedule, Rapat Persiapan;
Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : 0 Dokumen dari 40 Dokumen
2. Pembagian Tugas Tenaga Pendukung Dewan SDA;
3. Penyusunan SK Penerimaan Honorarium Anggota Dewan SDA;
4. Penyusunan SK Tim Sekretariat Dewan SDA DIY;
5. Cetak Backdrop, Spanduk Dewan SDA DIY;
6. Penyusunan Schedule Komisi Irigasi;
7. Pembagian Tugas Anggota Sekretariat Komisi Irigasi;
8. Penyusunan SK Tim Sekretariat Komisi Irigasi;
9. Cetak Backdrop, Spanduk, Buku Agenda Komisi Irigasi;
10. Koordinasi Tim Pelaksanaan Kegiatan Rekomtek;
11. Pengecekan dokumen permohonan Rekomtek;
12. Survay lokasi yang dimohonkan Rekomtek;
13. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan Rekomtek;
14. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis Rekomtek;
15. Sidang Dewan SDA;
16. Penjaringan Aspirasi Dewan SDA;
17. Publikasi di Media Cetak Dewan SDA;
18. Rapat Koordinasi Sekretariat Komisi Irigasi;
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase 121.718.000 19,24 108.718.000 17,18 2,05 Kab. Sleman, Kab.
Bantul, Kab.
Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase
2.6 1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
632.656.500 29,3 29,3 0
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
19. Publikasi di Media Massa / Talk Show Dewan SDA;
20. Sidang Komisi Irigasi.
Faktor Penghambat:
SK Honorarium Dewan SDA dan Komir belum keluar, masih antri di Biro Hukum, ada permohonan sejak Desember 2020
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.
Mergangsan : 0 Bendung dari 1 Bendung
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
Studi penyelesaian masalah daerah Irigasi Plelen Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan : 0 m dari 1000 m
3. Persiapan Dokumen Pengadaan;
Pembangunan Irigasi Dusun Pulesari Wonokerto,Turi : 0 Paket dari 1 Paket
4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Simo : 0 1500Â m + 3 rumah po dari 1500 1500Â m + 3 rumah po
5. Penandatanganan Kontrak Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi;
Bangket Irigasi Bulak Ngepet di Dukuh Ngepet Srigading Sanden : 0 Paket dari 1 Paket
6. sosialisasi perkerjaan Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi;
Pembangunan Irigasi Dusun Manggungsari, Wonokerto, Turi : 0 Paket dari 1 Paket
7. Rapat‐rapat teknis Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi;
8. pelaksanaan pekerjaan Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi.
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik Penyusunan Data E‐Paksi D.I.
Pijenan/Kamijoro (DAK) : 0 Database dari 1 Database
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.
Pijenan/Kamijoro (DAK) : 0 1491Â Meter+6 Unit P dari 1491 1491Â Meter+6 Unit P
1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
Tersusunnya Kajian Tunnel saluran Irigasi Pijenan/Kamijoro (DAK) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;
Tersusunnya Rencana Kerja 2022, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja (DAK) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
3. Persiapan Dokumen Pengadaan;
4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik Operasi Jaringan Irigasi : 4 Daerah Irigasi
dari 41 Daerah Irigasi
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi 2.081.692.400 14,31 1.827.269.000 12,56 1,75 Kab. Sleman, Kab.
Bantul, Kab.
0,12 Kab. Bantul Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase
2.9 1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
14.550.553.000 14,31 13 1,31
26,1 0 21.907.000 0,12 0 0
15.103.000 0,13 0,65 Kab. Sleman, Kab.
Bantul, Kab.
Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase
2.8 1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan** 18.163.988.000 26,1
2.7 1.03.02.1.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 11.989.493.000 14,83 14,83 0 92.802.000 0,77
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 7 Daerah Irigasi
1.Pembelian Bahan bakar
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 6 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
2.Makan Minum hairan Umum
Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan
4.Sewa Tempat
Pendaftaran Persertifikatan Aset Tanah Jaringan Irigasi D.I. Blawong : 0 SPS dari 50 SPS
5.Uang transport
Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 4 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
6.Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air
Fasilitasi Tata Pengaturan SDA : 4 Kegiatan dari 1 Kegiatan
7.Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 8.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran, SDM, Komitmen Pimpinan, Sarana Prasarana 3 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
4.149.500.000 1,48 1,41 0,07 17.126.000 0,41 0 0 0,41
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melakukan persiapan penyusunan dokumen lelang ( Membuat KAK )
Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Mempersiapkan dokumen lelang ( KAK, HPS, ) Proses Lelang di BLP
Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Melakukan persiapan dan proses survei Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran 4 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
37.207.265.000 5,3 4,9 0,4 96.368.000 0,26 39.212.965 0,11 0,15
Talud Sungai Saluran Lindi : 0 Paket dari 1 Paket
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Perkerasan jalan operasional TPA Piyungan : 0 Paket dari 1 Paket
1. Pengembangan TPST Piyungan : 1. Pembebasanlahan seluas (4,1 Ha), 2. Appraisal Tanah untukTPA Piyungan (1 dokumen)
Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi TPAPiyungan 97 KVA : 0 Paket dari 1 Paket
Pengembangan TPST Piyungan : 1.
Pembebasanlahan seluas (4,1 Ha), 2.
Appraisal Tanah untukTPA Piyungan (1 dokumen) : 0 Kawasan dari 1 Kawasan
2. Perkerasan jalan operasional TPA Piyungan
0,26 39.212.965 0,11 0,15 Kab.
Bantul,,Piyungan, Sitimulyo
Bidang Cipta Karya ‐ Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Cipta Karya ‐ Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Pembebasan lahan untuk SPAM Regional Kamijoro : 0 Lokasi dari 3 Lokasi
4.1 1.03.04.1.01.06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
37.207.265.000 5,3 4,9 0,4 96.368.000
17.126.000 0,63 0 0 0,63 Kab. Bantul,; Kab.
Kulon Progo, Kab. Bantul,; Kab.
Gunungkidul,;
Kab. Kulon Progo,; Kab.
Sleman,; Kota Yogyakarta,
Bidang Cipta Karya ‐ Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Pendataan SPM bidangke PU an (Air Minum) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
3.3 1.03.03.1.01.11 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
2.699.500.000 0,7 0,7 0
1,14 0 0 0 0 0
3.2 1.03.03.1.01.10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
250.000.000 5 3,86
0 0 0 Kab. Bantul,; Kab.
Gunungkidul,
Bidang Cipta Karya ‐ Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES : 0 Lokasi dari 6 Lokasi
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase
3.1 1.03.03.1.01.04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 1.200.000.000 2,5 2,5 0 0 0
Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Review :
Melakukan penyusunan dokumen Pengadaan langsung Melakukan SPK Review ,
melakukan proses perencanaan Produk Review sudah selesai
3. Talud Sungai Saluran Lindi Review :
Melakukan penyusunan dokumen Pengadaan langsung Melakukan SPK Review ,
melakukan proses perencanaan Produk Review sudah selesai
4. Tambah daya listrik untuk pengolahan lindi TPAPiyungan 97 KVA Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran 5 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
250.000.000 5 4,5 0,5 0 0 0 0 0
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Membuat dokumen persiapan ( KAK , HPS ) Saat ini masih proses lelang di BLP Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran 6 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
870.662.500 14,7 14,7 0 66.439.500 7,63 58.412.500 6,71 0,92
Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Feasibility Study Drainase Kulur, Kab.
Kulon Progo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
Pembangunan Saluran Drainase di Gatak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, DIY : 0 Paket dari 1 Paket
2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi;
Penyusunan Detail Engineering Design Saluran Drainase Kawasan Kulur : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
3. Persiapan Dokumen Pengadaan;
4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik 7 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 113.138.808.584 10,16 8,86 1,3 7.499.641.691 6,63 6.555.620.920 5,79 0,83
Lahan Apraisal Ruas Jalan Hargomulyo ‐ Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tahapan penyiapan/bahan IPL Ruas Jalan Hargomulyo ‐ Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
‐ Pelaksanaan sosialisasi awal rencana pengadaan tanah Ruas Jalan Hargomulyo‐Watugajah
SPS Permohonan Hak : 104 SPS dari 153 SPS
‐ Pelaksanaan konsultasi publik rencana pengadaan tanah Ruas Jalan Hargomulyo‐Watugajah
‐ Pengiriman berkas pendaftaran tanah ke BPN Faktor Penghambat:
146.958.620 14,55 13,31 Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase ‐ Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase
7.1 1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
1.010.000.000 28,22 27,8 0,42 281.423.000 27,86
66.439.500 7,63 58.412.500 6,71 0,92 Kab. Sleman, Kab.
Bantul, Kab.
Kulonprogo Kab. Bantul,; Kab.
Sleman,; Kota Yogyakarta,
Bidang Cipta Karya ‐ Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Pendataan SPM bidang ke PU an (Limbah) : 0 Paket dari 1 Paket
6.1 1.03.06.1.01.05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
870.662.500 14,7 14,7 0
0,5 0 0 0 0 0
5.1 1.03.05.1.01.05 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
250.000.000 5 4,5
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Terdapat perubahan nama personil di SK Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Ruas Hargomulyo‐Watugajah dikarenakan ada pergantian/mutasi pejabat yang ada di dalam SK tersebut, antara lain purna tugas Kepala Dinas PUP‐ESDM DIY dan pergantian Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga yang masuk dalam susunan Tim Persiapan Pengadaan Tanah. Usulan nama sudah dimasukkan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk dimasukkan dalam Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Ruas Hargomulyo‐Watugajah yang nantinya akan disahkan oleh Gubernur
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak DED Peningkatan bangunan pelengkap
jalan Provinsi pada ruas Jalan Karangmojo‐
Semin : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Peningkatan Jalan Ruas Sermo ‐ Klepu : 0 km dari 1 km
‐ Penyusunan laporan survei penyelidikan tanah dan laporan bulanan DED Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Karangmojo‐Semin
Peningkatan Jalan Ruas Pandanan ‐ Candirejo : 0 km dari 1.5 km
Faktor Penghambat:
Peningkatan Jalan Ruas Klepu‐Siluwok : 0 km dari 1 km
‐
Peningkatan Ruas jalan Brosot ‐ Toyan : 0 km dari 2 km
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak
Survei Kondisi Jalan : 0 Paket dari 1 Paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Survei Kondisi Jembatan : 0 Paket dari 1 Paket
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak untuk paket Peningkatan Ruas Jalan Prambanan‐Piyungan dan Peningkatan Ruas Jalan Denggung‐Wonorejo
Peningkatan Ruas Jalan Denggung Wonorejo (DAK) : 0 km dari 1 km
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak untuk paket Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Prambanan‐Piyungan dan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Denggung‐Wonorejo
Peningkatan Ruas Jalan Prambanan‐
Piyungan (DAK) : 0 km dari 3.15 km
‐ Progres fisik Peningkatan Ruas Jalan Prambanan‐Piyungan : 0,950 %
‐ Progres fisik Peningkatan Ruas Jalan Denggung‐Wonorejo : 1,002 % Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak Dipertahankannya kondisi mantap jalan
provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 36 ruas sepanjang 197,125KM dari 292,615KM (67,37%) : 3.62 Persen dari 65.35 Persen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 23 ruas sepanjang 141,8KM dari 175,14KM (80,96%) : 5.32 Persen dari 78.53 Persen
‐ Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan‐Jalan‐Jalan Provinsi
Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Bantul: 19 ruas sepanjang 130,375KM dari 156,525KM (83,29%) : 3.83 Persen dari 80.79 Persen
‐ Belanja BahanBahan Bakar dan Pelumas
Operasional Underpass Kulur dan YIA : 1800 Liter dari 5400 Liter
‐ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor 3.069.473.600 17,16 3,03 Kabupaten
Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
7.4 1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 17.882.187.000 20,81 23,85 ‐3,04 3.611.539.125 20,2
0 0 0 0 0 Kabupaten Bantul
dan Kabupaten Sleman 0,01 Kabupaten
Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
7.3 1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan** 35.366.742.000 8,3 7,5 0,8
1,65 1 2.000.000 0,01 0 0
7.2 1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 34.081.179.500 2,65
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Sleman: 15 ruas sepanjang 94,51KM dari 116,32KM (81,25%) : 4 Persen dari 78.81 Persen
‐ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Kertas dan Cover
‐ Belanja Makanan dan Minuman Rapat
‐ Honorarium Tenaga/Pekerja Underpass Kulur dan YIA
‐ Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pemeliharaan Rutin jalan
‐ Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 4,740 %
‐ Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 6,78 0%
‐ Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 5,533 %
‐ Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 5,070 % Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik Pembangunan Jembatan Sambirejo : 0
meter dari 30 meter
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DED Peningkatan Jembatan Tangisan dan Blaburan, Sleman : 0 dokumen dari 1 dokumen
‐ Penyusunan laporan DED Pembangunan Jembatan Branjang dan DED Pembangunan Jembatan Sambirejo
Pembangunan Jembatan Branjang : 0 meter dari 19.8 meter
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Pengawasan Peningkatan Jembatan Bancang
Peningkatan Jembatan Buyutan, Gunungkidul : 0 meter dari 7 meter
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Peningkatan Jembatan Bancang
Peningkatan Jembatan Bancang Gedangsari, Gunungkidul : 0 meter dari 20 meter
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak DED Peningkatan Jembatan Tangisan dan Blaburan
Pembangunan Jembatan Kenet, Bantul : 0 meter dari 8.4 meter
‐ Progres fisik Peningkatan Jembatan Bancang : 0,358 %
‐ Progres fisik Pembangunan Jembatan Kenet : 2,005 %
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak Dipertahankannya kondisi mantap
jembatan provinsi di Kabupaten Bantul: 61 buah sepanjang 1307,61M dari 1674,81KM (78,08%) : 0 Persen dari 78.08 Persen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Sleman:
56 buah sepanjang 670,7M dari 919,5M (72,94%) : 0 Persen dari 72.94 Persen
‐ Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan‐Jalan‐Jalan Provinsi
Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 55 buah sepanjang 574,10M dari 833,30M (68,89%) : 0 Persen dari 68.89 Persen
‐ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor
Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 77 buah sepanjang 1613,65M dari 2330,5M (69,24%) : 0 Persen dari 69.24 Persen
‐ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Kertas dan Cover
‐ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Faktor Penghambat:
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 465.565.566 29,89 330.857.500 21,24 8,65 Kabupaten
Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman 0,56 Kabupaten
Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
7.6 1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.557.629.550 33,26 24,55 8,71
8,1 5,4 3.139.114.000 13,51 3.008.331.200 12,94 7.5 1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 23.241.070.534 13,5
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor, Bahan Cetak, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat menyesuaikan kebutuhan (‐Rp. 1.037.500) 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa menyesuaikan kebutuhan (‐ Rp. 5.900.000) 3. Sisa pembayaran termin Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul (‐ Rp. 36.465.518) 4. Sisa pembayaran termin Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul (‐ Rp. 13.181.640) 5. Sisa pembayaran termin Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo (‐ Rp.
64.524.432) 6. Sisa pembayaran termin Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman (‐
Rp. 13.598.976) Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik 8 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*
207.795.764.000 20,99 20,98 0,01 42.413.382.950 20,41 19.514.284.912 9,39 11,02
Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : 0.25 Tahun dari 1 Tahun
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Operasional Tempat Relokasi PKL di Eks.
BioskopIndra : 0.25 Tahun dari 1 Tahun
1. Operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks.Bioskop Indra
Rehabilitasi Pedestrian Malioboro : 0.2 Tahun dari 1 Tahun
Melakukan penyusunan dokumen Lelang
Melakukan SPK 027/00051 (No. Surat Perjanjian) Melakukan Pengelolaan rutin Bulan Maret
2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol Melakukan penyusunan dokumen Lelang Melakukan SPK 027/ 00052 (No. Surat Perjanjian) Melakukan Pengelolaan rutin Bulan Maret
3. Rehabilitasi Pedestrian Malioboro
Melakukan penyusunan dokumen Pengadaan Langsung Melakukan SPK 027/07945 tanggal 10 Maret 2021 Melakukan Perencaan Rehabilitasi Pedestrian Malioboro Faktor Penghambat:
Terdapat sisa Lelang sebesar : Operasional Relokasi PKL di Eks.Bioskop Indra Rp.
157.014.920,00 Pengelolaan toilet titik nol Rp. 69.958.200,00 dan adanya biaya retribusi yang tidak bisa di serap secara maksimal ( PLN, AIR PDAM, dan Limbah ) ‐ Pagu Setiap Bulan Air PDAM indra Rp. 10.900.000,00 sedangkan pengeluaran rutin bulanan rata‐rata Rp.1.308.917,00 ‐ Pagu Setiap Bulan Air PDAM Toilet Rp. 6.100.000,00 sedangkan pengeluaran rutin bulanan rata‐rata Rp.1.887.500,00 ‐ Pagu Setiap Bulan Listrik Indra Rp.
20.000.000,00 sedangkan pengeluaran rutin bulanan rata‐rata Rp. 4.817.685,00 ‐ Pagu Setiap Bulan Listrik Toilet Rp. 6.500.000,00 sedangkan pengeluaran rutin bulanan rata‐rata Rp.
5.094.992,00 Faktor Pendukung:
Ketersediaan Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi ‐ Planjan Tahap 2 (segmen Planjan
‐ Karangasem & Planjan ‐ Kemadang) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan Dokumen IPL Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi (Kemadang) ‐ Planjan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
1. Terwujudnya Surat Penunjukan Konsultan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi (Kemadang) ‐ Planjan
2. Terwujudnya Dokumen Kontrak Konsultan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi (Kemadang) ‐ Planjan
3. Terwujudnya Laporan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi (Kemadang) ‐ Planjan
2,26 Kabupaten Gunungkidul
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
22,2 0 553.772.400 22,15 497.394.150 19,9
138.852.762 8,39 14,98 Kota Yogyakarta,,Gond omanan,Prawirod irjan
Bidang Cipta Karya ‐ Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman
8.2 1.03.13.1.02.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan*
2.500.000.000 22,2 8.1 1.03.13.1.02.01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
Sumbu Filosofis*
1.654.072.000 33,2 33,2 0 386.580.250 23,37
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
4. Terwujudnya Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JJLS untuk:
Segmen Legundi ‐ Planjan Tahap 2 (segmen Planjan ‐ Karangasem & Planjan ‐ Kemadang)
5. Sosialisasi kepada masyarakat Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koodinasi tim pelaksana pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan
Tawang ‐ Ngalang Segmen V : 0 km dari 1.375 km
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pembangunan Ruas Jalan Tawang ‐ Ngalang Segmen I : 0 km dari 1.9 km
‐ Pelaksanaan rapat persiapan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang‐Ngalang Segmen V dan Pembangunan Ruas Jalan Tawang‐Ngalang Segmen I
DED Jembatan Ruas Tawang ‐ Ngalang IV : 0 Paket dari 1 Paket
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak DED Jembatan Ruas Tawang‐Ngalang IV
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang‐Ngalang Segmen V dan Pengawasan Pembangunan Ruas Jalan Tawang‐
Ngalang Segmen I
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang‐Ngalang Segmen V dan Pembangunan Ruas Jalan Tawang‐Ngalang Segmen I
‐ Progres fisik Pembangunan Ruas Jalan Tawang‐Ngalang Segmen I : 0,111 %
‐ Progres fisik Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang‐Ngalang Segmen V : 0,061 %
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak DED Peningkatan Jembatan
Banjaran,Tangkisan,Gambir : 0 Paket dari 1 Paket
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DED Peningkatan Jembatan Kokap I dan Kokap II : 0 Paket dari 1 Paket
‐ Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan DED Peningkatan Jembatan Banjaran, Tangkisan, Gambir
‐ Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan DED Peningkatan Jembatan Kokap I dan Kokap II
‐ Pelaksanaan pengadaan DED Peningkatan Jembatan Banjaran, Tangkisan, Gambir dan DED Peningkatan Jembatan Kokap I dan Kokap II
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
‐ Penandatanganan dokumen kontrak Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) ‐ Makam Imogiri
‐ SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) ‐ Makam Imogiri
‐ Pelaksanaan pencermatan lapangan pada paket Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) ‐ Makam Imogiri
‐ Progres fisik Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) ‐ Makam Imogiri : 3,595 %
Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak DED Simpang Tak Sebidang Sambirejo
(Ruas Prambanan ‐ Gayamharjo) : 0 Paket dari 1 Paket
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Kabupaten Sleman
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
0 3.200.000 0,43 0 0 0,43
1,13 Kabupaten Bantul, Imogiri
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan)‐Makam Imogiri : 0 km dari 1.65 km
8.6 1.03.13.1.02.06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan‐Candi Ijo*
750.000.000 0,5 0,5
20,01 0 2.908.913.200 19,72 2.741.676.800 18,59
0 0 0,61 Kabupaten Kulon
Progo
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
8.5 1.03.13.1.02.05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja‐Raja Mataram di Imogiri*
14.751.500.000 20,01
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
8.4 1.03.13.1.02.04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh*
500.000.000 1,62 1,5 0,12 3.029.000 0,61
17.016.281.100 19,6 16.136.361.200 18,58 1,01 Kabupaten Gunungkidul 8.3 1.03.13.1.02.03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
Karst Gunung Sewu*
86.825.000.000 20,67 20,67 0
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
DED Underpass Sambirejo (Ruas Prambanan ‐ Gayamharjo) : 0 Paket dari 1 Paket
‐ Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan DED Simpang Tak Sebidang Sambirejo (Ruas Prambanan‐Gayamharjo) dan DED Underpass Sambirejo (Ruas Prambanan‐Gayamharjo)
‐ Pelaksanaan pengadaan DED Simpang Tak Sebidang Sambirejo (Ruas Prambanan‐
Gayamharjo) dan DED Underpass Sambirejo (Ruas Prambanan‐Gayamharjo) Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Kulon
Progo : 0 ls dari 1 ls
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pembebasan Tanah JJLS untuk: Segmen Garongan ‐ Congot : 7147 m2 dari 29951 m2
Tanda tangan Berita Acara Pelepasan Hak pada Pembayaran tanah Segmen Garongan‐Congot seluas 7.147 m2
Faktor Penghambat:
1. Pada tanggal 26 Maret 2021 Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah mengadakan acara pelepasan hak / pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah JJLS Garongan – Congot di Balai Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo. 2. Pada tanggal 29 Maret 2021 Bendahara pengeluaran dinas mengajukan SPP‐TU kepada BPKA. 3. BPKA menolak mengabulkan SPP‐TU tersebut karena terbitnya Pergub DIY No.113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah tersebut karena adanya perubahan prosedur pembayaran dari SPP‐
TU menjadi SPP‐LS. 4. Dalam Pergub DIY No.113 Tahun 2020 Pasal 56 Ayat 10 menyebutkan “Kelengkapan dokumen SPP–LS, untuk pengadaan tanah mencakup : a.surat pengantar SPP; b.ringkasan SPP; c.rincian SPP; dan d.lampiran SPP,yang meliputi: 2. dengan mekanisme pentahapan: a) daftar nominatif yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang berisi penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing‐
masing penerima, besaran uang, dan nomor rekening masing‐masing penerima; dan b) Berita acara dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bahwa dokumen pengadaan tanah sudah terverifikasi dan dokumen akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah proses pengadaan tanah selesai†. 5. Dalam hal ini Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dari pihak BPN DIY tidak dapat menerbitkan daftar nominatif yang disyaratkan sebagai lampiran SPP‐LS, hanya dapat menerbitkan surat validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/tanah pengganti/permukiman kembali/saham/bentuk lain yang tidak mencantumkan nomor rekening masing‐masing penerima karena bukan ranah kebijakannya.
Faktor Pendukung:
Koordinasi tim pelaksana dan peran aktif masyarakat desa 9 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 21.316.185.000 0,57 0,47 0,1 118.355.500 0,56 113.321.450 0,53 0,02
Identifikasi kawasan perumahan rawan bencana tanah longsor : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rekomendasi Kebijakan PKP (Pokja) : 0 Rekomendasi dari 1 Rekomendasi
Penelitian awal untuk identifikasi kawasan rawan bencana tanah longsor, Penyelenggaraan acara FGD Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tanggal 22 ‐ 24 Maret 2021 Faktor Penghambat:
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Perumahan ‐ Seksi Pengembangan Perumahan
7,51 39.978.000 19,87 7.748.000 3,85 16,02
9.1 1.04.02.1.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
201.185.000 20,51 13
21,37 0 0 21,37 Kabupaten Kulon
Progo
Bidang Bina Marga ‐ Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 8.7 1.03.13.1.02.13 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
Pantai Selatan Kulon Progo*
100.815.192.000 21,43 21,41 0,02 21.541.607.000
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Keuangan bulan Maret yang belum terealisasi karena keterlambatan Penyelenggaraan acara FGD Pokja PKP oleh karena menunggu pembahasan berasama Biro Hukum, terdiri atas:
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Bahan Cetak Rp1.800.000,‐; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Perlengkapan Dinas Rp300.000,‐; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp10.000.000,‐; Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.930.000,‐; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp9.600.000,‐; Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp600.000,‐ ; Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp6.000.000,‐ .
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik dengan para stakeholder Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak
Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab Sleman 24 unit : a.Kec. Sayegan : 18 unit b.Kec. Godean : 1 unit c.Kec. Mlati : 1 unit d.Kec. Berbah : 4 unit : 0 Unit dari 24 Unit
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab.
Bantul 314 unit: a.Kec. Sewon : 2 unit b.Kec. Bantul : 7 unit c.Kec. Pandak : 8 unit d.Kec. Sanden : 38 unit e.Kec. Dlingo : 8 unit f.Kec. Bambanglipuro : 12 unit g.Kec.
Jetis : 1 unit h.Kec. Imogiri : 194 unit i.Kec.
Pundong : 3 unit j.Kec. Pleret : 4 unit k.Kec.
Pajangan : 7 unit l.Kec. Srandakan : 9 unit m.Kec. Sedayu : 16 unit n.Kec. Kasihan : 5 unit : 0 Unit dari 314 Unit
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor Rp3.065.000,‐ ; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Kertas dan Cover Rp998.000,‐; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐ Bahan Cetak Rp4.057.000 ,‐; Penunjang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp16.367.500,‐; Pembayaran termin kontrak sebesar Rp81.085.950 ,‐ yang terdiri atas: Pembayaran 100% perencanaan penangananan RTLH peningkatn kualitas di Kota Yogyakarta; Pembayaran 100% perencanaan penangananan RTLH pembangunan baru di Kab. Gunungkidul; Pembayaran 100% perencanaan penangananan RTLH pembangunan baru di Kab. Kulon Progo; Pembayaran 100% perencanaan penangananan RTLH peningkatan kualitas di Kab. Bantul; Pelimpahan Selesainya Proses Tender Belanja Bahan Bangunan Penanganan RTLH Peningkatan Kualitas di Kota Yogyakarta.
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab Sleman 66 unit: a.Kec. Godean : 12 unit b.Kec. Moyudan : 3 unit c.Kec. Berbah : 3 unit d.Kec. Mlati : 2 unit e.Kec. Seyegan : 1 unit f.Kec. Depok : 6 unit g.Kec. Turi : 5 unit h.Kec. Prambanan : 2 unit i.Kec.
Ngagglik : 6 unit j.Kec. Sleman : 5 unit k.Kec. Cangkringan : 1 unit l.Kec. Gamping : 4 unit m.Kec. Pakem : 5 unit n.Kec.
Tempel : 11 unit : 0 Unit dari 66 Unit
Faktor Penghambat:
0,37 105.573.450 0,5 ‐0,13 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Perumahan ‐ Seksi Pengembangan Perumahan 9.2 1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU
bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
21.115.000.000 0,38 0,35 0,03 78.377.500
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab.
Kulon Progo 121 unit: a.Kec. Pengasih : 24 unit b.Kec. Sentolo: 1 unit c.Kec. Kokap : 52 unit d.Kec. Samigaluh : 44 unit : 0 Unit dari 121 Unit
Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.830.000,‐ dan Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp2.050.000,‐ belum terealisasi karena belum dilaksanakannya FGD pemuktahiran data RTLH oleh karena data baseline RTLH di kab/kota yang tdk lengkap dan formatnya berbeda sehingga menjadi kendala dalam melakukan pemuktahiran data; Belanja tenaga ahli sebesar Rp16.500.000,‐ belum terealisasi karena tenaga ahli belum mengajukan permohonan pembayaran; Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.000.000,‐ belum terealisasi karena Rakor penanganan RTLH dilakukan via zoom meeting atau mengundang pihak terkait datang ke kantor dinas; Pembayaran termin Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab. Sleman sebesar Rp12.681.900,‐ belum terealisasi karena pihak penyedia belum mengajukan permohonan pembayaran, tetapi terdapat pembayaran termin Jasa Konsultansi Perencanaan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab. Bantul sebesar Rp66.660.000,‐ pada angkas bulan April telah direalisasikan di bulan Maret karena pekerjaan telah selesai 100%.
Pemutakhiran Data RTLH : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Faktor Pendukung:
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab Gunungkidul 11 unit : a.Kec. Purwosari : 1 unit b.Kec. Paliyan : 1 unit c.Kec. Nglipar : 9 unit : 0 Unit dari 11 Unit
Koordinasi yang baik dengan para stakeholder
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kota Yogyakarta 35 unit a.Kec. Danurejan : 5 unit b.Kec. Kotagede : 7 unit c.Kec.
Wirobrajan : 7 unit d.Kec. Mergangsan : 5 unit e.Kec. Kraton : 1 unit f.Kec.
Umbulharjo : 6 unit g.Kec. Mantrijeron : 2 unit h.Kec. Ngampilan : 1 unit i.Kec.
Pakualaman : 1 unit : 0 Unit dari 35 Unit
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Peningkatan Kualitas) Kab.
Gunungkidul 462 unit: a.Kec. Tanjungsari : 10 unit b.Kec. Paliyan : 22 unit c.Kec.
Gedangsari : 105 unit d.Kec. Ponjong : 3 unit e. Kec. Saptosari : 197 unit f. Kec.
Playen : 53 unit g. Kec. Semin : 72 unit : 0 Unit dari 462 Unit
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab.
Bantul 54 unit : a.Kec. Bambanglipura : 17 unit b.Kec. Dlingo : 12 unit c.Kec. Imogiri : 11 unit d.Kec. Jetis : 7 unit e.Kec. Kretek : 1 unit f.Kec. Pleret : 1 unit g.Kec. Pundong : 4 unit h.Kec. Sewon : 1 unit : 0 Unit dari 54 Unit
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru) Kab.
Kulon Progo 11 unit : a.Kec. Samigaluh : 1 unit b.Kec. Lendah : 1 unit c.Kec. Sentolo:
1 unit d.Kec. Kokap : 8 unit : 0 Unit dari 11 Unit
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD 10 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
52.840.000.000 1,28 1,1 0,18 652.235.000 1,23 3.369.000 0,01 1,23
Penyusunan DED Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Monitoring dan evaluasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (4 Kab/Kota DIY) : 0 Laporan dari 1 Laporan
1. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec.
Girimulyo, Kec. Kalibawang, dan Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo
Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman : 0 Titik dari 218 Titik
2. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec.
Kokap, Kab. Kulon Progo
PSU Permukiman DIY : 0 Titik dari 60 Titik 3. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec.
Pengasih dan Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo Inventarisasi Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
4. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec.
Wates, Kab. Kulon Progo
5. Tandatangan Kontrak dan Persiapan Pengedropan Material Bahan Bangunan PSU di Kec.
Lendah dan Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo
6. Tandatangan Kontrak untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kab. Kulon Progo
7. Tandatangan Kontrak untuk Monitoring dan evaluasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (4 Kab/Kota DIY)
8. Tandatangan Kontrak untuk Inventarisasi PSU Kawasan Permukiman DIY Faktor Penghambat:
1. Belum terserapnya belanja ATK untuk pekerjaan Monev PSU sebesar Rp. 166.000,‐ 2.
Belum terserapnya penggandaan untuk pekerjaan Monev PSU sebesar Rp. 145.000,‐ 3. Belum terserapnya belanja kertas dan cover untuk pekerjaan Inventarisasi PSU sebesar Rp. 278.000,‐
4. Belum terserapnya belanja ATK untuk pekerjaan Inventarisasi PSU sebesar Rp. 39.000,‐ 5.
Belum terserapnya belanja Penggandaan untuk pekerjaan Inventarisasi PSU sebesar Rp.
233.000,‐ 6. Belum terserapnya belanja ATK untuk Pekerjaan PSU Kab. Bantul sebesar Rp.
12.131.000,‐ 7. Belum terserapnya belanja Penggandaan untuk Pekerjaan PSU Kab. Bantul sebesar Rp. 2.349.000,‐ 8. Belum terserapnya belanja ATK untuk Pekerjaan PSU Kab.
Gunungkidul sebesar Rp. 12.874.000,‐ 9. Belum terserapnya belanja Penggandaan untuk Pekerjaan PSU Kab. Gunungkidul sebesar Rp. 1.666.000,‐ 10. Belum terserapnya belanja Penggandaan untuk Pekerjaan PSU Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 1.251.000,‐ 11. Belum terserapnya belanja Penggandaan untuk Pekerjaan PSU Kota Yogyakarta sebesar Rp. 420.000,‐
12. Belum terserapnya belanja Perjalanan Dinas untuk Pekerjaan PSU Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 400.000,‐ 13. Belum terserapnya Rapak koordinasi Pekerjaan DED PSU sebesar Rp. 450.000,‐ 14. Belum Terserapnya UM pada pekerjaan Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kec. Girimulyo, Kec. Kalibawang, dan Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 250.260.000,‐ 15. Belum Terserapnya UM pada pekerjaan Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kec. Pengasih dan Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo sebesar Rp.
350.364.000,‐ 16. Belum Terserapnya UM pada pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 15.840.000,‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi yang baik dengan para stakeholder 11 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*
328.697.000 5,5 5,5 0 17.739.000 5,4 0 0 5,4
DIY Bidang Perumahan ‐
Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
0,18 652.235.000 1,23 3.369.000 0,01 1,23
10.1 1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
52.840.000.000 1,28 1,1
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi SKPD
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Keistimewan : 0 Tahun dari 1 Tahun
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pembentukan Kelembagaan Pengelola Irigasi Keistimewaan : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan
1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
2. Rapat‐rapat Persiapan/Koordinasi.
Faktor Penghambat:
1.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐Alat Tulis Kantor deviasi Rp.5.375.000 karena Rekanan terkendala Faktur pajak di Kantor pajak 2.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‐
Kertas dan Cover deviasi Rp.444.000 karena Rekanan terkendala Faktur pajak di Kantor pajak 3.Belanja Makanan dan Minuman Rapat deviasi Rp.5.400.000 karena Padatnya acara tim penyusun acara tertunda 4.Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan deviasi Rp.4.320.000 Padatnya acara tim penyusun acara tertunda 5.Belanja Perjalanan Dinas Biasa Deviasi Rp.2.200.000 karena Padatnya acara tim penyusun acara tertunda
Faktor Pendukung:
Koordinasi antar pihak terkait baik 12 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK
KEGEOLOGIAN
1.483.313.000 17,92 17,75 0,18 100.955.750 6,81 60.294.500 4,06 2,74
Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan
‐ Penyusunan KAK pekerjaan
Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan
‐ Penyusunan HPS pekerjaan
Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam : 0 paket dari 1 paket
‐ Proses lelang pekerjaan kajian Potensi Peruntukan Pemanfaatan Air Tanah Non Kawasan Karst di Kab. Gunungkidul
Potensi Peruntukan Pemanfaatan Air Tanah Non Kawasan Karst di KabupatenGunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
‐ Penetapan nilai perolehan air tanah
‐ proses pengadaan pemeliharaan sumur pantau Faktor Penghambat:
‐
Faktor Pendukung:
Koordinasi dengan instansi/pihak lain terkait air tanah berjalan lancar, proses pengajuan lelang ke BLP sesuai rencana, proses spj tepat waktu
Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
1. Koordinasi persiapan, pelaksanaan, dan rapat evaluasi pendataan & pencatatan volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan
2. Koordinasi persiapan, pelaksanaan, dan rapat evaluasi wasdal konstruksi sumur bor &
wasdal pelaksanaan izin air tanah
Pengelolaan Aplikasi E‐Pengawasan dan E‐
Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi
3. Koordinasi, penyusunan KAK dan dokumen pengadaan, serta proses seleksi oleh Pokja BLP pekerjaan Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin Wilayah Bantul dan Kulon Progo
8,33 39.183.000 4,09 4,23 DIY Balai Pengawasan dan
Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul ‐ Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi
DIY Bidang Energi Sumber
Daya Mineral ‐ Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
12.2 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
957.200.000 20,85 20,85 0 79.716.250
0,5 21.239.500 4,04 21.111.500 4,01 0,02
12.1 3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
526.113.000 12,6 12,1
5,4 0 0 5,4 Kota Yogyakarta Bidang Sumber Daya
Air dan Drainase ‐ Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase 11.1 2.22.08.1.08.01 Pengembangan Lumbung Mataraman* 328.697.000 5,5 5,5 0 17.739.000