Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH 2016-2021
7.1.
Kebijakan Umum
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk
menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan
rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program
pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah
kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui
program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian
indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program
mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.
Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan
atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk
itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas
yang
inherent.
Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam
menentukan program prioritas yang tepat. Setelah kebijakan umum dibuat,
langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap
ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan
program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang
kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena
perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis
itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun.
7.2.
Kebijakan Penata Ruang Kewilayahan
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan
yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah
kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :
a)
Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;
b)
Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 2
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
a)
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dan
b)
Karakteristik wilayah kabupaten;
c)
Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan
penataan ruangnya; dan
d)
Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
a)
Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan
penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten
bersangkutan;
b)
Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu
perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
c)
Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang
diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
d)
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan Penataan Ruang adalah garis besar tindakan yang harus diambil
untuk mencapai atau mewujudkan Tujuan Penataan Ruang. Mengingat bahwa
Tujuan Penataan Ruang disusun berdasarkan isu-isu strategis tata ruang wilayah
yang dihadapi sekarang maka Kebijakan Penataan Ruangpun berangkat dari
atau dikaitkan dengan penyelesaian berbagai isu strategis tata ruang wilayah
yang dihadapi sekarang.
Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan
penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :
a)
Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang,
dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
b)
Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW
kabupaten; dan
c)
Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 3
a)
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
b)
Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan
penataan ruangnya; dan
c)
Ketentuan peraturan perundang-undangan.
Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
a)
Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
b)
Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilayah nasional, dan provinsi;
c)
Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu
perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan
efektif;
d)
Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana
pola ruang wilayah kabupaten; dan
e)
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang
dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang.
Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan
dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Kepulauan Meranti.
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan
Meranti dapat dirumuskan sebagai berikut :
Kebijakan 1 : Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, industri
perikanan dan maritim, pertanian, serta pertambangan;
Strategi
:
a. mengembangkan pusat-pusat perdagangan regional;
b. mengembangkan kegiatan industri berbasis kegiatan perikanan
dan maritim, serta pertanian;
c. mengembangkan sentra-sentra produksi pertanian;
d. mengembangkan sentra-sentra produksi perikanan;
e. menetapkan dan mengembangkan kawasan maritim;
f. mengembangkan kegiatan pertambangan migas dan timah;
dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 4
a. mempertahankan kawasan hutan;
b. mengembangkan kawasan pertambangan dan sumber daya
alam lain dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
dan
c. mempertahankan kawasan hutan bakau pada kawasan pesisir
setiap pulau.
Kebijakan 3 : Pengembangan Sistem Perkotaan yang Efisien dan Efektif
secara Hirarkis;
Strategi
:
a. Menetapkan sistem perkotaan secara hirarakis;
b. Mengembangkan kawasan perkotaan secara terintegrasi;
c. Mempromosikan kawasan perkotaan;
d. Mengembangkan kawasan perkotaan baru untuk meningkatkan
pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan
sumber daya alam; dan
e. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana
perkotaan.
Kebijakan 4 : Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Strategi
:
a. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan prasarana
dan sarana transportasi secara terpadu;
b. Mengembangkan dan meningkatkan sarana wilayah berskala
lokal dan regional;
c. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau secara bertahap;
d. Mengembangkan dan membangun prasarana energi serta
sistem jaringan distribusi;
e. mengembangkan
dan
membangun
sistem
prasarana
pengolahan air minum dan sistem jaringan distribusi; dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 5
Kebijakan 5 : Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup;
Strategi
:
a. Meningkatkan dan memantapkan pelestarian kawasan lindung;
b. Memantapkan kawasan-kawasan budidaya berfungsi lindung;
c. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya
dukung, daya tampung ruang serta memperhatikan kearifan
lokal; dan
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan
pengembangan kawasan lindung serta budidaya.
Kebijakan 6 : Peningkatan Pengamanan Wilayah terhadap Potensi Bencana
Alam.
Strategi
:
a. meningkatkan fungsi lindung seluruh kawasan konservasi di
Kabupaten;
b. meningkatkan
kelestarian
dan
upaya
penanggulangan
kerusakan kawasan pantai dan hutan bakau;
c. melakukan pengawasan dan penataan pembangunan pada
kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan perairan
Selat Malaka;
d. mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi resapan
air kawasan lindung gambut; dan
e. mengamankan dan melestarikan kawasan hutan sekitar
kawasan tasik pada setiap pulau.
Kebijakan 7 : Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Negara.
Strategi
:
a. mendukung penetapan Kawasan Stategis Nasional dengan
fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangakan kegiatan budidaya secara selektif didalam
dan disekitar kawasan strategi nasional untuk menjaga fungsi
pertahanan dan keamanan negara;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 6
d. turut serta manjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan
keamanan negara.
7.3.
Program Pembangunan Daerah 2016 - 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 7
Tabel.7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016
–
2021
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misi Pertama : Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah
1. Mewujudkan
masyarakat yang
relegius dengan
menjunjung tinggi
nilai-nilai moral dalam
kehidupan bermasyarakat
Mencegah terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat
Meningkatkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun kehidupan beragama dan sosial
Terselenggaranya Peringatan hari besar
keagamaan dan
aktivitas keagamaan
9 event 9 event 'Program
Peningkatan Kualitas
Keimanan dan
Ketaqwaan
Keagamaan Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/OPD
Penanggungjawab Urusan
7 event 7 event Program Peningkatan
Pelayanan
Kehidupan Beragama
Keagamaan Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/ OPD
Penanggungjawab Urusan
5 event 5 event Program peningkatan dan nilai-nilai agama
Keagamaan Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Peningkatan
kompetensi Dewan
Hakim MTQ Kab. Kep. Meranti
100% 100% 'Program Pembinaan
dan Peningkatan
SDM
Keagamaan Sekretariat Daerah
(Bagian Kesra)/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Peningkatan
pemahaman kebangsaan bagi
pelajar, remaja dan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Keuangan
Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Kesbangpol/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Mencegah timbulnya penyakit
masyarakat sehingga
terciptanya kondisi
masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram
Meningkatkan pengamalan
nilai agama dan moral dalam kehidupan bermasyarakat
Peningkatan peran lembaga
sosial dan pendidikan keagamaan
Lembaga non formal
pendidikan keagamaan
14 20 Program peningkatan
dan nilai-nilai agama
Keagamaan Sekretariat Daerah
(Bagian Kesra)/ OPD Penanggungjawab
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 8
Distribusi penerima bantuan sosial danhibah
100% 100% Program
Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sosial Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah Kasus
penyakit masyarakat
5 3 Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Sosial Kesbangpol/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Terselenggaranya
koordinasi tugas-tugas operasional
KOMINDA
100% 100% Program
Pemberdayaan Masyarakat untuk
Ketertiban dan Keamanan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Keuangan
Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Kesbangpol/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Misi Kedua : Mewujudkan penataan birokrasi kepemerintahan yang efisien dan efektif
1. Meningkatkan tata kelola
pemerintah yang baik
(good governance) dan bersih (clean goverment)
serta profesionalisme pelayanan publik
Meningkatnya kualitas
kelembagaan dan kapabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Mempersiapkan sarana dan
prasarana kelembagaan dan
sumber daya aparatur yang profesional
Pembangunan sarana dan
prasarana serta sumber daya
aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
aparatur yang
terbangun
40,54% 70,54% Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Seluruh SKPD/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Persentasi SDM
aparatur yang sesuai
dengan formasi
kebutuhan
37,33% 100% Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
BKPP/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah Alumni Diklat
Kepemimpinan dan Jabatan Fungsional
126 125 Program Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Keuangan
Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
BKPP/ OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 9
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya transparansi
dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Menerapkan tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan yang baik secara konsisten
Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tata
kelola, kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil
Kebijakan KDH
Otonomi daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
Inspektorat/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah SKPD yang
menerapkan SPIP
N/A 37 Program Peningkatan
Sistem Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Otonomi daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Inspektorat/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah SKPD yang
menerapkan SOP
dalam menjalankan tupoksi
N/A 37 Program Peningkatan
Sistem Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Otonomi daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Sekretariat Daerah (Bagian Ortal)/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti
WTP WTP Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
Otonomi daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
DPPKAD/ OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 10
Meningkatkan kualitaspembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase temuan
hasil pemeriksaaan
30% 30% Program Peningkatan
Sistem Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Otonomi daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Inspektorat/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas aparatur
pengawasan
Tersedianya jabatan fungsional
pengawasan/Auditor
8 orang 33 orang Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan
Otonomi daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Inspektorat/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Meningkatnya kualitas
perencanaan, penganggaran dan pengendalian program
serta kegiatan pembangunan
Meningkatkan kualitas
perencanaan, penganggaran dan pengendalian
Peningkatan koordinasi dan
integrasi lintas sektoral
Persentase usulan
kegiatan yang
diakomodir dalam
dokumen
Persentase program
dan kegiatan RKPD dalam APBD
90% 100% Program
Persentase SKPD yang melaporkan hasil
pelaksanaan program pembangunan secara
tepat waktu
70% 100% Program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 11
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan Penanggungjawab
Urusan
Terselenggaranya
perencanaan pembangunan
prasarana wilayah
100% 100% Program
Perencanaan Prasarana Wilayah
Perencanaan
pembangunan sosial budaya
100% 100% Program
Perencanaan Sosial
Budaya
Fasilitasi penguatan kelembagaan sarpras
air minum dan
penyehatan
lingkungan
100% 100% Program
Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah dan
100% 100% Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Otonomi daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
DPPKAD/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatkan pengelolaan
data informasi pembangunan daerah
Pengelolaan data
pembangunan yang terpadu
Tingkat ketersediaan
data/informasi dan statistik pembangunan
daerah
50% 80% Program
Pengembangan Data/Informasi/Statisti
Daerah
Statistik Bappeda/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa
Peningkatan kinerja
pemerintahan desa
Tingkat kelengkapan perangkat
pemerintahan desa
45,83% 100% Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Otonomi daerah, Pemerintahan
Umum,
BPMPD/ OPD
Penanggungjawab
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 12
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Peningkatan pengelolaan
keuangan pemerintahan desa
Tingkat keberhasilan
pelaksanaan UED SP
44% 75% Program
Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Pemberdayaan
masyarakat dan desa
BPMPD/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Tingkat keberhasilan
penggunaan ADD
75% 100% Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Pemberdayaan
masyarakat dan desa
BPMPD/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Evaluasi Peraturan
desa APBDes
100% 100% Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Pemberdayaan
masyarakat dan desa
BPMPD/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Orientasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
100% 100% Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Pemberdayaan masyarakat dan
desa
BPMPD/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah pelatihan peningkatan SDM
aparatur pemerintah desa
4 34 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Pemberdayaan masyarakat dan
desa
BPMPD/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan aset daerah
Meningkatkan kualitas SDM
sarana dan prasarana dalam meningkatkan pengelolaan
keuangan dan aset daerah
Peningkatan penerimaan
daerah sesuai dengan potensi
Persentase Tingkat
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5,45 5,45 Program Peningkatan
Penerimaan Daerah
Otonomi daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
DPPKAD/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase Tingkat
pendapatan dari Dana Perimbangan
70,65 70,65 Program Peningkatan
Penerimaan Daerah
Otonomi daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 13
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Persentase Tingkat pendapatan dari
sumber lainnya yang sah
23,90 23,90 Program Peningkatan
Penerimaan Daerah
Otonomi daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
DPPKAD/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Mewujudkan tertib
administrasi pertanahan
Persentase tanah bersertifikat
8.779 9.379 Program Pengadaan,
penataan dan
pengendalian adminitrasi
pertanahan
Pertanahan Sekretariat Daerah
(Bagian Tata
Pemerintahan),
DPPKAD/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
1. Membangunan sumber daya manusia yang
unggul, berprestasi dan
kompetitf dengan
menguasai IPTEK
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
masyarakat
Percepatan penyelenggaraan program pendidikan anak usia
dini dan wajib belajar 9 tahun
Peningkatan program
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Persentase Pendidikan Anak Usia
DIni (PAUD)
95% 100% Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Peningkatan program wajib belajar 9 tahun
Penduduk yang
berusia >15 tahun
melek huruf
97,25% 98,75% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase Angka melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs
62% 100% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase Angka
melanjutkan
SMP/MTs ke SLTA
93% 100% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 14
Urusan
Persentase APK
SD/MI/Paket A
88,60% 100% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase APK
SMP/MTs/Paket B
91,30% 97,30% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase APM
SD/MI/Paket A
89,72% 95,72% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Persentase APM
SMP/MTs/Paket B
91,00% 95,00% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Angka kelulusan (AL)
SD/MI
98,00% 100% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
100% 100% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Angka putus sekolah (APS) SD/MI
3,2% 0% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs
1,5% 0% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 15
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
unggulan dari jenjang Sekolah Dasar dan Menengah
pendidikan negeri yang telah
terakridetasi
Pendidikan Dasar Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Persentase sekolah
swasta yang telah terakredetasi
68% 100% Program Wajib Belajar
Pendiikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Rasio kelas SD/MI
terhadap murid
18% 34% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Rasio kelas SMP/MTs terhadap murid
24% 39% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Rasio jumlah guru SD/MI terhadap murid
16% 33% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Rasio jumlah guru SMP/MTs terhadap
murid
10% 33% Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatkan kompetensi
dan kesejahteraan tenaga pendidik
Peningkatan kompetensi,
kualifikasi dan kesejahteraan pendidik
Jumlah pendidik
tingkat SD yang berkualifikasi S1/D4
73,86% 85% Program Pembinaan
dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah pendidik
tingkat SD yang berkualifikasi S2
0,75% 5% Program Pembinaan
dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah pendidik
tingkat SMP yang berkualifikasi S1/D4
75,88% 90% Program Pembinaan
dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan/ OPD Penanggungjawab
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 16
Jumlah pendidik tingkat SMP yangberkualifikasi S2
1,61% 7% Program Pembinaan
dan Pengembangan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentasi Guru yang memiliki sertifikat
pendidik
31,54% 56,54% Program Pembinaan
dan Pengembangan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatnya tumbuh minat baca masyarakat
Meningkatkan aksesibilitas
dan mutu layanan
perpustakaan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana perpustakan
Jumlah perpustakaan daerah yang dibangun
setiap kecamatan
6 9 Program
Pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Perpustakaan Kantor Perpustakaan
Arsip dan
dokumentasi/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah taman baca yang dibangun
0 2 Program
Pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Perpustakaan Kantor Perpustakaan Arsip dan
dokumentasi/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah pengunjung
perpustakaan daerah
6.156 9.756 Program
Pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
Perpustakaan Kantor Perpustakaan
Arsip dan dokumentasi/ OPD
Penanggungjawab Urusan
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan
masyarakat
Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan
bermutu
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana kesehatan
Persentase ketersediaan alat-alat
kesehatan RSUD
80% 100% Program
Peng-paradaan,
Peningkatan Sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Kesehatan RSUD/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Peningkatan ketersediaan
obat dan logistik kesehatan
Persentase
ketersediaan obat dan logistik dari total
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 17
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
standarisasi RSUD dalam mewujudkan pelayanan yang
bermutu dan profesional
standarisasi RSUD Pelayanan Kesehatan Penanggungjawab
Urusan
Penguatan pemberdayaan
masyarakat dan penyehatan lingkungan
Persentase rumah
tangga yang ber PHBS
26% 80% Program promosi
kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Persentase depot air
minum, rumah makan Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah
Desa/Kelurahan ODF
3 Desa/Kel 60 Des/Kel Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah fasyankes
dengan pengelolaan
limbah medis
berkualitas
- 20 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan
Persentase
pembinaan dan
pengawasan sanitasi
tempat umum
0 80% Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
strategi adaptasi dampak perubahan
iklim bidang
kesehatan (APIK)
0 10 PKM Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 18
masyarakat dalam jaminankesehatan
kesehatan pasien masyarakat miskin di
pelayanan kesehatan dasar
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
7,16% 67,16% Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan,
pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
gangguan mental serta gangguan gizi
Penguatan pelayanan
kesehatan, pencegahan,
pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
gangguan mental serta gangguan gizi
Rasio kematian ibu 0,132% 0,120% Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Rasio kematian bayi 1,5% 1% Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Menurunnya
pravelensi gizi buruk
100% 100% Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah penemuan
dan pengobatan DBD
100% 100% Program
Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Persentase
penemuan dan
pengobatan penyakit kusta
100% 100% Program
Pengendalian
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 19
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
daerah endemis
filariasis
Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah temuan dan
pengobatan pasien penderita TB Paru
BTA Positif
118 orang 295 orang Program
Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Persentase cakupan
penemuan dan
penanganan kasus
HIV
100% 100% Program
Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Persentase penanganan kasus
gigitan HPR
72% 100% Program
Pengendalian
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah penemuan
dan penanganan
kasus diare
4.710
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Angka Annual
Paracite Insident
Malaria
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase
penemuan dan
pengobatan penyakit
Hipatitis
100% 100% Program
Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Persentase
penemuan dan
penanganan kasus
IMS
100% 100% Program
Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah temuan dan
penanganan pneumonia balita
324 orang 1.367
orang
Program
Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 20
Deteksi dini kasus AFP, Campak dan TN1 kasus 1 kasus Program
Pengendalian
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Deteksi dini dan penanganan kasus
penyakit tidak menular
100% 100% Program
Pengendalian
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatnya kualitas dan
jangkauan layanan keluarga berencana
Meningkatkan cakupan dan
pemerataan layanan Keluarga Berencana
Peningkatan kualitas layanan
Keluarga Berencana
Persentase peserta
KB aktif MKJP
3,8% 6,3% Program Pelayanan
Keluarga Berencana
Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kantor Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Meningkatnya Jumlah peserta akseptor KB
baru
56,5% 58% Program Pelayanan
Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Kantor Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah remaja yang
mendapat pembinaan PIK
N/A 416 Program kesehatan
reproduksi remaja
Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kantor Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender,
Meningkatkan keterampilan
perempuan dalam
Peningkatan pemberdayaan perempuan, pengetahuan,
Jumlah KK P2WKSS 60 KK 660 KK Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perberdayaan Perempuan dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 21
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
perempuan dan anak berwirausaha keterampilan dan kemandirian Perlindungan Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Mewujudkan keluarga
berkualitas
Penurunan angka
KDRT
10% 0,5% Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
Perberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kantor Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Penurunan jumlah anak yang mendapat
kekerasan
30% 5% Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Anak
Perberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kantor Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Mencegah kekerasan dan
perdagangan (trafficking) terhadap perempuan dan
anak
Perlindungan terhadap
perempuan dan anak dari kekerasan rumah tangga dan
perdagangan perempuan dan anak (trafficking)
Persentase
penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan anak
75% 75% Program peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak
Perberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kantor Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Misi Keempat : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas dengan mengedepankan IMTAK, IPTEK, kearifan lokal dan khasanah melayu
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Pencegahan dan
penanganan masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
Memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan
Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial
Cakupan Pelayanan terhadap PMKS
100% 100% Program
pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial
Sosial Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi/ OPD Penanggungjawab
Urusan
2. Mewujudkan pemuda
yang tangguh dan berprestasi
Meningkatnya peran pemuda
dan berprestasi dalam dunia olahraga.
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas olahragawan yang berprestasi
Pembinaan olahragawan
secara berkelanjutan
Jumlah olahragawan
yang mendapat
pembinaan
40 Orang 390 Orang Program pembinaan,
pemasyarakatan dan pengembangan
Kepemudaan dan
olahragawan
Dinas Pariwisata,
Pemuda dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 22
olahraga Penanggungjawab
Urusan
Jumlah sarana dan prasarana yang
dibangun
160 38 Program pembinaan,
pemasyarakatan dan
pengembangan olahraga
Kepemudaan dan olahragawan
Dinas Pariwisata,
Pemuda dan
Olahraga/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
3. Melestarikan seni dan
budaya berbasis
kearifan lokal dan
mengembangkan pariwisata yang bernilai
jual tinggi
Meningkatnya peran
masyarakat dalam
membangun seni, budaya
dan pariwisata
Mendorong pengembangan
ragam seni dan budaya melayu
Pembinaan pelestarian seni
dan budaya melayu
Jumlah Event
pariwisata
2 25 Program
Pengembangan Destinasi Wisata
Pariwisata Dinas Pariwisata,
Pemuda dan
Olahraga/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
Mengembangkan destinasi wisata potensial yang bernilai
jual tinggi
Peningkatan sarana
dan prasarana
pariwisata
N/A 30% Program
Pengembangan
Destinasi Wisata
Pariwisata Dinas Pariwisata,
Pemuda dan
Olahraga/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah kunjungan
wisatawan dalam dan luar negeri
36.854 41.032 Program
Pengembangan Destinasi Wisata
Pariwisata Dinas Pariwisata,
Pemuda dan
pemasaran objek wisata
4 6 Program
Pengembangan
Destinasi Wisata
Pariwisata Dinas Pariwisata,
Pemuda dan
Olahraga/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Misi Kelima : Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan
1. Menurunkan jumlah
penduduk miskin
Menurunnya jumlah
penduduk misikin
Menciptakan lapangan kerja
baru
Meningkatkan keterampilan
masyarakat dan
mempermudah akses modal
Jumlah luas lahan
sawah baru
1.000 6000 ha Program
Pemberdayaan
Sumber Daya
Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan Ketahanan Pangan/
OPD
Penanggungjawab
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 23
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Meningkatkan hasil produksi pengelolaan
sektor pertanian,
perikanan dan
peternakan yang
berkelanjutan
Meningkatnya kapasitas
produksi pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan
Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan
Mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan
pertanian berkelanjutan
Jumlah produski beras
7.494 ton 26.458 ton Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas
pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
Jumlah produksi jagung
90 ton 429 ton Program Peningkatan
Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi kedelai
N/A 1.673 ton Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi Sagu 209.509 ton
227.806 ton
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Kehutanan dan
Perkebunan/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi Karet 9.858
ton
13.330
ton
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Kehutanan dan
Perkebunan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah produksi
Kelapa
27.898
ton
38.145
ton
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Kehutanan dan
Perkebunan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah produksi Kopi 1.874
ton
7.975
ton
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Kehutanan dan
Perkebunan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 24
ton ton Produksi Pertanian Peternakan dan
Ketahanan Pangan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah produksi Babi 18.5 ton 119.3
ton
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan Ketahanan Pangan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah produksi
kambing
89 ton 106.1
ton
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan Ketahanan Pangan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah produksi
Ayam Buras
42.6 ton 74.2 ton Program Peningkatan
Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan Ketahanan Pangan/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah produksi Ayam ras
147.6 ton
240 ton Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah produksi Itik 2 ton 2.4 ton Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan/ OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 25
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misi Keenam : Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elekterifikasi
1. Meningkatkan sarana
dan prasarana jaringan transportasi internal dan
antar pulau
Meningkatnya moda
transportasi darat, laut dan udara
Mengembangkan moda
transportasi darat, laut dan udara
Peningkatan moda
transportasi darat, laut dan udara
Jumlah moda
transportasi darat
725 725 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Perhubungan Dishubkominfo/OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah moda
transportasi laut
8 10 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Perhubungan Dishubkominfo/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Jumlah moda
transportasi udara
0 0 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Perhubungan Dishubkominfo/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatnya jaringan jalan, jembatan dan pelabuhan
Mendorong peningkatan jaringan jalan, jembatan dan
pelabuhan
Peningkatan pembangunan jaringan jalan dan jembatan
Panjang jalan yang terbangun-
N/A 100 Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pekerjaan Umum DInas Pekerjaan
Umum/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Panjang Jalan dalam
kondisi baik
43.267 44.867 Program
Rehabilitasi/Pemeliha
raan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum DInas Pekerjaan
Umum/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Panjang jalan dalam
kondisi buruk
21.634 21.034 Program
Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan dan
Jembatan
Pekerjaan Umum DInas Pekerjaan
Umum/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah jembatan
yang terbangun
N/.A 2 Program
Pembangunan Jalan dan jembatan
Pekerjaan Umum DInas Pekerjaan
Umum/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah jembatan
dalam kondisi baik
14 14 Program
Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan dan
Jembatan
Pekerjaan Umum DInas Pekerjaan
Umum/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah jembatan dalam kondisi buruk
6 0 Program
Rehabilitasi/Pemeliha
aan Jalan dan
Jembatan
Pekerjaan Umum DInas Pekerjaan Umum/ OPD
Penanggungjawab
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 26
Peningkatan Pembangunandan Pengembangan
Pelabuhan Umum
Jumlah pelabuhan yang dibangun
84 143 Program
pembangunan
prasarana dan
fasilitas perhubungan
Perhubungan Dishubkominfo/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah pelabuhan dalam kondisi baik
23 53 Program rehabilitasi
dan pemeliharaan
prasarana dan
fasilitasi lalu lintas
angkutan jalan (LLAJ)
Perhubungan Dishubkominfo/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Jumlah pelabuhan dalam kondisi buruk
28 0 Program rehabilitasi
dan pemeliharaan
prasarana dan
fasilitasi lalu lintas
angkutan jalan (LLAJ)
Perhubungan Dishubkominfo/ OPD Penanggungjawab
Urusan
2. Meningkatkan
penyediaan dan
pelayanan air bersih dan air minum
Meningkatnya layanan
pengguna air bersih dan air
minum
Membangun sarana dan
prasarana air bersih dan air
minum
Meningkatkan ketersediaan
air bersih dan air minum
Persentase tingkat
pelayanan air bersih
15.84% 45.84% Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentase tingkat pelayanan air minum
2.97% 30% Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum/ OPD
Penanggungjawab Urusan
3. Meningkatkan
penyediaan dan
pelayanan pasokan
listrik
meningkatnya layanan
elektrifikasi
Meningkatkan kapasitas daya
dan pasokan listrik
Peningkatan layanan
elektrifikasi
Rasio elektrifikasi 87.13% 100% Program Pembinaan
dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Energi dan
Sumberdaya Mineral
Sekretariat Daerah
(Bagian
Perekonomian)/ OPD
Penanggungjawab Urusan
4. Meningkatkan perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian dan
Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan
Menjadikan rencana tata ruang sebagai acuan dalam
pemanfaatan ruang
Meningkatkan pengelolaan tata ruang yang sesuai
dengan perencanaan
Jumlah perda tata ruang yang yang
dihasilkan
0 1 Program Penataan
Ruang
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum/ OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 27
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
evaluasi penataan ruang daerah
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
Persentase RTH Perkotaan
21,08% 30% Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Lingkungan Hidup Bappeda, BLH, Dinas Pasar, Dinas PU/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
5. Meningkatkan jaringan
telekomunikasi dan informasi
Terbangunnya jaringan
telekomunikasi dan informasi
Mendorong pengembangan
jaringan telekomunikasi dan informasi
Peningkatan akses
telekomunikasi dan informasi
Jumlah jaringan
komunikasi
69 69 Program
pengembangan komunikasi,
informasi, media
massa dan
pemanfaatan teknologi informasi
Komunikasi dan
Informatika
Dishubkominfo/ OPD
Penanggungjawab Urusan
6. Meningkatkan
ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) dan
Rusunawa
Tersedianya RLH dan
Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR)
Meningkatkan kuantitas RLH
dan Rusunawa bagi MBR
Peningkatan pembangunan
RLH dan Rusunawa bagi MBR
Jumlah rumah layak
huni yang terbangun
3 263 Program
Pengembangan Perumahan
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah rusunawa
yang terbangun
1 1 Program
Pengembangan Perumahan
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
7. Meningkatkan jaringan irigasi
Terbangunnyanya jaringan irigasi pertanian
Meningkatnya jaringan irgasi pertanian
Peningkatan pembangunan jaringan irigasi pertanian
Panjang tanggul
irigasi yang
terbangun
19.383 23.383 Program
pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan
lainnya
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
Umum/ OPD
Penanggungjawab Urusan
8. Meningkatkan pengelolaan lingkungan
hidup
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang
berkualitas
Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan
hidup
Peningkatan kualitas air, kualitas udara dan lahan
gambut
Tersedinya informasi pemantauan kualitas
lingkungan
25 Lap 90 Lap Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Lingkungan Hidup BLH, Dishutbun, Distannak, Diskanlut,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 28
Perusakan Lingkungan Hidup
Penanggungjawab Urusan
Desa yang difasilitasi inisiatif lokal adaptasi
perubahan iklim melalui program
kampung iklim
(Proklim)
N/A 9 Desa Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup BLH/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Cakupan pelayanan persampahan
N/A 100% Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup BLH, Dinas Pasar,
Kebersihan dan
Pertamanan/ OPD Penanggungjawab
Urusan
Tersedianya Data Status Lingkungan
Hidup Daerah
5 Dok 5 Dok Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup BLH/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Sekolah Peduli dan
Berbudaya Lingkungan
58 sekolah 180
sekolah
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup BLH/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Terbentuknya kelompok
masyarakat peduli api (MPA)
4 kel 24 kel Program
Pengendalian
Kebakaran hutan dan lahan
Lingkungan Hidup BLH/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Operasi siaga darurat
penanggulangan
bencana karhutla
9 kec 9 kec Program
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
Lingkungan Hidup BPBD/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Rehabilitasi dan
rekonstruksi fasilitasi dan infrastruktur
korban bencana
1 lokasi 5 lokasi Program rehabilitasi
dan rekonstruksi dampak bencana
Lingkungan Hidup BPBD/ OPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 29
No Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Mencapai Sasaran Misi Indikator kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan SKPD Penanggungjawab 2015 2021
Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misi Ketujuh : Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi
1. Terbangunnya struktur
perekonomian
perdagangan yang
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
yang didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing
Terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas
Percepatan pembangunan
infrastruktur untuk mendukung investasi
Menciptakan iklim usaha yang
kondusif
Persentasi ketepatan
waktu pelayanan perizinan
80% 100% Program Peningkatan
iklim ivestasi dan realisasi investasi
Penanaman Modal BPMP2T/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Persentasi kepastian biaya pelayanan
perizinan
100% 100% Program Peningkatan
iklim ivestasi dan
realisasi investasi
Penanaman Modal BPMP2T/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah pelayanan
perizinan yang
dikeluarkan
1000 2000 Program Peningkatan
iklim ivestasi dan
realisasi investasi
Penanaman Modal BPMP2T/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah Expo/promosi
investasi yang diikuti
4 4 Program Peningkatan
iklim, promosi dan kerjasama investasi
Penanaman Modal BPMP2T/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Penyelenggaraan pameran investasi
N/A 4 Program Peningkatan
iklim, promosi dan
kerjasama investasi
Penanaman Modal BPMP2T/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah perusahaan (PMDN/PMA) yang
menyampaikan laporan kegiatan
penanaman modal
2 10 Program Peningkatan
iklim, promosi dan
kerjasama investasi
Penanaman Modal BPMP2T/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Nilai investasi PMA di
Kab. Kepulauan
Meranti
0 3jt US$ Program Peningkatan
iklim, promosi dan kerjasama investasi
Penanaman Modal BPMP2T/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Nilai Investai PMDN di Kabupaten Kepulauan
Merant
2.5 Milyar 23.8 Milyar Program Peningkatan iklim, promosi dan
kerjasama investasi
Penanaman Modal BPMP2T/ OPD
Penanggungjawab
Urusan
Meningkatnya Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)
Meningkatkan daya saing
koperasi dan UMKM
Peningkatan kualitas
kelembagaan dan pembinaan
Jumlah IKM 1.385 1.650 Program
Pengembangan
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Disperindag,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
VII. 30
Koperasi dan UMKM sistem pendukung
Usaha Bagi Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menengah OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah pelaku usaha
yang mendapat
pembinaan tata kelola kelembagaan
koperasi
0 50 Orang Program
Pengembangan
sistem pendukung Usaha Bagi Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah
Disperindag, Koperasi dan UKM/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Meningkatkan daya saing industri
Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah
Jumlah unit usaha
Perindustrian Disperindag, Koperasi dan UKM/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
Jumlah industri kecil dan menengah yang
mendapat pembinaan
dan pelatihan
20 Orang 40 Orang Program
Pengembangan
industri kecil dan
menengah
Perindustrian Disperindag, Koperasi dan UKM/
OPD
Penanggungjawab Urusan
Meningkatkan sistem dan
jaringan distribusi barang, perlindungan konsumen dan
pasar tradisional
Peningkatan perdagangan
ekspor dan perlindungan konsumen
Nilai FOB ($ US) 1.549.235 1,644,544 Program Peningkatan dan perdagangan ekspor
Perdagangan Disperindag,
Koperasi dan UKM/ OPD
Penanggungjawab Urusan
Nilai FOB ($ US) 12.938.128 17,338,328 Program Peningkatan dan perdagangan
ekspor
Perdagangan Disperindag, Koperasi dan UKM/
OPD
Penanggungjawab
Urusan
2. Meningkatkan kapasitas
penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor
Menurunnya angka
pengangguran
Perluasan lapangan kerja Penempatan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja
yang diserap
diberbagai sektor
usaha
150 Orang 750 Orang Program
Peningkatakan Kesempatan Kerja
Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans/
OPD
Penanggungjawab