T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG
Tujuan
Sasaran
Kod
e
Program/K
egiatan
Indika
tor
Capai an awal tahun perenc anaan 2018
2019
2020
2021
2022
2023
Periode
Akhir
Unit
Kerj
a
Lo
ka
si
Ta
rg
et
Rp
Ta
rg
et
Rp
Tar
get
Rp
Ta
rg
et
Rp
Tar
get
Rp
Ta
get
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1
3)
(14)
(15)
(16)
(1
7)
(18)
(19)
(20
)
Meningkatkan
kepuasan
masyara kat
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan,
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kecamatan
serta
Akuntabilitas
Keuangan dan
Pemerintahan
Desa
Program
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Persenta
se
pemenu
han
pelayan
an
administ
rasi dan
operasio
nal
perkant
oran
100 100 274.674. 000 100 274.674. 000 100 274.674 .000 100 274.674. 000 100 274.674 .000 100 1.373.370 .000 Sekret ariat Kec. Pasirian
Pelayanan
administrasi
dan
operasional
Perkantoran
Jumlah
Jenis
pelayana
n
administ
rasi dan
operasio
nal
perkanto
ran
21 Jenis 21 Je nis 274.674. 000 21 Jen is 274.674. 000 21 Jeni s 274.674 .000 21 Jen is 274.674. 000 21 Jenis 274.674 .000 21 Jen is 1.373.370.000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rianProgram
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persenta
se
pemenu
han
sarana
dan
prasaran
a
aparatur
100 100 134.970. 000 100 134.970 .000 100 134.970 .000 100 134.970. 000 100 134.970 .000 100 674.850. 000 Sekret ariat Kec. Pasirian
Pembanguan/
Pengadaan
dan
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah
sarana
dan
prasaran
a
aparatur
yang
disediak
an
14 Jenis 14 Je nis 49.300. 000 14 Jen is 49.300. 000 14 Jeni s 49.300. 000 14 Jen is 49.300.0 00 14 Jenis 49.300. 000 70 Ite m 246.500. 000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rianPemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah
sarana
dan
prasaran
a
aparatur
yang
terpeliha
ra
38 Unit Uni38 t 85.670. 000 38 Uni t 85.670. 000 38 Unit 85.670. 000 38 Uni t 85.670. 000 38 Unit 85.670. 000 38 x 5 th 428.350. 000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rianProgram
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Kinerja
Keuangan
Persenta
se
pemenu
han
pelapora
n
capaian
kinerja
dan
100 100 10.996. 000 10 0 10.996. 000 100 10.996. 000 100 10.996. 000 100 10.996. 000 100 54.980. 000 Sekret ariat Kec. Pasikeuanga
n
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD/LAKIP
Jumlah
dokume
n LAKIP
tersusun
1dok 1d ok 2.147. 000 1d ok 2.147. 000 1dok 2.147. 000 1do k 2.147. 000 1dok 2.147. 000 5do k 10.735. 000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rianPenyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
dan Prognosis
Jumlah
dokume
n
Laporan
Keuanga
n
Semeste
ran yang
disusun
1dok 1dok 777.000 1dok 777.000 1dok 777.000 1dok 777.000 1dok 777.000 5dok 3.885.000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
'Jumlah
dokume
n
Laporan
Keuanga
n Akhir
Tahun
tersusun
1dok 1dok 777.000 dok 1 777.000 dok 1 777.000 dok 1 777.000 dok 1 777.000 dok 5 3.885.000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah
dokume
n
Rencana
Kerja
dan
Anggara
n (RKA)
2dok 2 dok 7.295. 000 2 dok 7.295. 000 2 dok 7.295. 000 2 dok 7.295. 000 2dok 7.295. 000 10 dok 36.475. 000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rianSKPD
yang
disusun
Program
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Kecamatan
1.Prosen
tase
desa
yang
melaksa
nakan
Adm.Pe
m.desa
sesuai
ketentua
n
2.'Prose
ntase
desa
yang
tentram
dan
tertib
masyara
katnya
100 100 729.360. 000 100 714.360 .000 100 714.360 .000 100 714.360. 000 100 714.360 .000 100 3.586.800 .000 Kec. Pasiria n Kec. Pasi rianFasilitasi Dan
Koordinasi
Bidang
Pemerintahan
Jumlah
desa
yang
menyusu
n
dokume
n
administ
rasi desa
11 desa 11 de sa 334.200. 000 11 de sa 319.200 .000 11 desa 319.200 .000 11 de sa 319.200. 000 11 desa 319.200 .000 11 de sa 1.611.000.000 Kasi Pem. Kec. Pasirian
Jumlah
desa
yang
0 11 de sa- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Pem. Kasi Kec. Pasi rian
melaksa
nakan
pilkades
Jumlah
Desa
terverifik
asi
ADD/DD
11 desa 11 de sa - des11 a - desa 11 - des11 a - desa 11 - des11 a - Pem. Kasi Kec. Pasirian
Fasilitasi Dan
Koordinasi
Ketentraman
Dan
Ketertiban
Masyarakat
'Jumlah
desa
Terbina
ketentra
man dan
ketertiba
nnya
11 desa 11 de sa 49.150. 000 11 de sa 49.150. 000 11 desa 49.150. 000 11 de sa 49.150. 000 11 desa 49.150. 000 11x 5th 245.750 000 Kasi Trantib Kec. Pasirian
Jumlah
Linmas
Terbina
ketentra
man dan
Ketertib
an
350Org 350 Org 350 Org 350 Org Org 350 350 Org 350 Org Trantib Kasi Kec. Pasi rian
Fasilitasi Dan
Koordinasi
Pemberdayaa
n Masyarakat
Jumlah
Kegiatan
yang
diberday
aan dan
difasilita
si
6 keg 6 keg 253.704. 000 6 keg 253.704 .000 6 keg 253.704 .000 6 keg 253.704. 000 6 keg 253.704 .000 30 keg 1.268.520 .000 Kasi PMD Kec. Pasi rianFasilitasi Dan
Koordinasi
Bidang
Perekonomian
Dan
Pembangunan
Jumlah
peserta
Musrenb
ang yang
difasilita
si
150 150 Org 12.860. 000 150 Org 12.860. 000 150 Org 12.860. 000 150 Org 12.860. 000 150 Org 12.860. 000 150 x5t h 64.300. 000 Kasi Ekban g Kec. Pasi rianTB.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
KABUPATEN LUMAJANG
Masalah pokok
Masalah
Akar Masalah
(1)
(2)
(3)
Pelayanan pada masyarakat di
Kecamatan Pasirian masih
belum optimal
Masyarakat belum memahami
prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
Kurangnya Sosialisasi Kepada Mayarakat terkait
pelayanan
Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian
prosedur/alur pelayanan
Tidak ada media (brosur) yang dipublikasikan terkait
prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Pasirian
Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan
Desa dan Instansi terkait
Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi
kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan
kurangnya perencanaan yang matang
Kurangnya jumlah desa yang menyusun
Administrasi pemerintahan desa tepat
waktu
Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa
terhadap tupoksi
Kurang pemahaman Batasan waktu penyelesaian
Administrasi pemerintahan desa
kurangnya kemampuan Sumberdaya Manusia
Kurang Pemahaman Peraturan perundang-undangan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Pada
Masyarakat
Persenta
se
pelayana
n yang
diproses
tepat
waktu
88% 90 % 79.446. 000 90 % 79.446. 000 90% 79.446. 000 90 % 79.446. 000 90% 79.446. 000 90 % 397.230. 000 Kasi Pelaya nan Umum Kec. Pasi rianT-C. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2014-2018
No
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas Pokok
dan Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke ..
Realisasi Capaian Tahun ke ..
Rasio Capaian pada Tahun ke …
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
TUJUAN
1
IKM
60
70
70
70
75
65
69
69,5
75
80
1,08
0,99
0,99
1,07
1,07
SASARAN
1
Nilai IKM
60
70
70
70
75
60
69,5
70,5
74,5
79,5
1,00
0,99
1,01
1,06
1,06
2
Persentase
hasil fasilitasi
dan kooordinasi
yang
ditindaklanjuti
90
95
95
95
100
80
80,2
82
84
86
0,89
0,84
0,86
0,88
0,86
3
Rata -rata
persentase
desa yang
menyusun
dokumen
administrasi
pemerintahan
desa yang tepat
waktu
T-C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2014-2018
Uraian Program
Anggaran pada Tahun ke …..
Realisasi pada Tahun ke…
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke …
Rata - rata
Pertumbuhan
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Angga
ran
Realisas
i
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Program
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Kecamatan
71.392.000 212.363.000 264.345.000 476.520.000 604.294.000 71392000 212238000 264295000 472920000 580.735.00 0 1 1 0,999 0,992 0,990Pertumbuhan %
3 1 2 1 100 100 100 99 96 1,823 0,991Program
Pelayanan
Adm.dan
Operasional
Perkantoran
158440000 227054800 297384750 317772000 310.824.000 158440000 212120000 297102825 311564550 313.727.00 0 1 0,933 0,993 0,992 1,010Pertumbuhan %
1 1 1 1 100 93 100 98 101 1,197 0,985Program
Peningkatan
Sarpras
166902500 1197710000 313130000 259235000 226510000 166902500 1117795000 312584075 255056000 221.307.50 0. 1 0,932 0,996 0,986 1,000Pertumbuhan %
7 0 1 1 100 93 100 98 98 2,285 0,980Program
Pengelolaan
Keuangan
3037500 3472200 4064000 6473000 8938000 3037500 3472200 4064000 6473000 8.729.000 1 1 1 1,000 0,970Pertumbuhan %
1 1 2 1 100 100 100 100 98 1,322 0,995T-C. 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG
Tujuan
Sasaran
Indikator
Target
2019
2020
2021
2022
2023
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
IKM
BB
BB
BB
A
A
70-75
76-77
78-79
80-90
80-90
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan, Fasilitasi
dan Koordinasi
Kecamatan serta
Akuntabilitas
Keuangan dan
Pemerintahan Desa
Nilai IKM Kecamatan
81
82
83
84
85
Persentase hasil fasilitasi
dan kooordinasi yang
ditindaklanjuti
86%
87%
87%
87%
88%
Persentase desa yang
menyusun dokumen
administrasi pemerintahan
T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
VISI
:
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT"
MISI III
:
Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional,Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan
Bersih ( Good and Clean Governance )
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya
kepuasan masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan,
Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
serta Akuntabilitas Keuangan dan
Pemerintahan Desa
Meningkatkan kualitas
kinerja aparatur serta
Pemahaman Masyarakat
atas prosedur/alur
pelayanan
Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait Pelayanan
Bimbingan Teknis Petugas terkait prosedur/alur Pelayanan
Publikasi Media (brosur) prosedur/Alur/persyaratan Pelayanan
kecamatan
Meningkatkan fasilitasi
serta koordinasi kecamatan
dengan Desa dan Instansi
terkait
Meningkatkan Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan
fungsi
Meningkatkan Pemahaman Peraturan perundang-undangan
Membuat perencanaan yang matang
Meningkatkan jumlah desa
yang menyusun
Administrasi pemerintahan
desa tepat waktu
Meningkatkan Pemahaman aparatur Pemerintahan Desa terhadap
tugas pokok dan fungsinya
Meningkatkan Pemahaman tentang Tertib Administrasi
Pemerintahan Desa dan tepat waktu
Bimbingan Teknis Penysusunan Administrasi pemerintahan desa
Meningkatkan Pemahaman Peraturan perundang-undangan
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
T-C. 28
No
Indikator
Kondisi
Kinerja
pada awal
Periode
RPJMD
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Periode
RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Nilai IKM Kecamatan
80
81
82
83
84
85
85
2
Persentase hasil fasilitasi dan
kooordinasi yang ditindaklanjuti
86%
86%
87%
87%
87%
88%
88%
3
Persentase desa yang menyusun
dokumen administrasi pemerintahan
desa yang tepat waktu
CASCADING RENSTRA 2018-2023 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PASIRIAN
RPJMD Penetapan Isu PD Perangkat Daerah (PD)
(T-B.35) Tabel T-C.25 T-C. 26 T-C.27 Peru mus an Visi Perum usan Misi Tujua n Sasa ran Ma sal ah pok ok Mas alah Akar Mas alah Tuju an Sasa ran Indi kato r Target Stra tegi Arah Kebijaka n K o d e Progra m/ Kegiata n Indik ator Cap aian awa l tah un per enc ana an 201 8 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode Unit Kerja Lo ka si 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 T ar g et Rp T ar g et Rp T ar g et Rp T ar g et Rp T ar g et Rp Ta ge t Rp Ter wuj udn ya mas yara kat lum ajan g yan g berd aya sain g,m akm ur dan ber mar taba t Misi 3 : Refor masi Birokra si yang Efektif, Profesi onal,A kuntab el dan Transp aran Untuk Mewuj udkan Pemeri ntah Yang Baik, Benar dan Bersih ( Good and Clean Govern ance Meni ngkat kan refor masi birok rasi dala m peny eleng garaa n peme rinta han Men ingk atny a kep uasa n mas yara kat - - - Men ingk atka n kep uasa n mas yara kat - IKM B B 7 0 -7 5 B B 7 6 -7 7 B B 7 8 -7 9 A 8 0 -9 0 A 8 0 -9 0 - - - - - - - - - - Pel aya nan pad a ma sya rak at di Kec am ata n Pas iria n ma Mas yara kat belu m me mah ami pros edur /alu r pela yana n di Keca mat an Kura ngn ya Sosi alisa si Kep ada May arak at terk ait pela yana n Men ingk atny a Kual itas Pela yana n, Fasil itasi dan Koor dina si Keca mat an Nilai IKM Keca mat an 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 Men ingk atka n Pem aha man Mas yara kat atas pros edur /alu r pela yana n Meningk atkan Sosialisa si Kepada masyara kat terkait Pelayana n Progra m Pelayan an adminis trasi perkant oran Pers enta se pem enu han pela yana n adm inist rasi dan oper asio nal perk anto 100 1 0 0 274 .67 4.0 00 1 0 0 274 .67 4.0 00 1 0 0 274 .67 4.0 00 1 0 0 274 .67 4.0 00 1 0 0 274 .67 4.0 00 10 0 1.37 3.37 0.00 0 Sekr etari at Ke c. Pa sir ia n
sih bel um opt ima l sert a Aku ntab ilitas Keu anga n dan Pem erint aha n Des a ran Terb atas nya Pen geta hua n petu gas dala m pen yam paia n pros edur /alu r pela yana n Bimbing an Teknis Petugas terkait prosedur /alur Pelayana n Pelayan an adminis trasi dan operasi onal Perkant oran Juml ah Jenis pela yana n admi nistr asi dan oper asio nal perk anto ran 21 Jeni s 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 21 Je ni s 1.37 3.37 0.00 0 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n Kura ngn ya publ ikasi terk ait pros edur /alu r pela yana Publikasi Media (brosur) prosedur /Alur/pe rsyarata n Pelayana n kecamat an Progra m Peningk atan Sarana dan Prasara na Aparatu r Pers enta se pem enu han sara na dan pras aran a apar 100 1 0 0 134 .97 0.0 00 1 0 0 134 .97 0.0 00 1 0 0 134 .97 0.0 00 1 0 0 134 .97 0.0 00 1 0 0 134 .97 0.0 00 10 0 674. 850. 000 Sekr etari at Ke c. Pa sir ia n
n di Keca mat an Pasi rian atur Kura ngn ya pem aha man peja bat terh ada p tupo ksi Men ingk atka n koor dina si keca mat an den gan Des a dan Inst ansi terk ait Meningk atkan Pemaha man Pejabat terhada p tupoksi Pemban guan/Pe ngadaa n dan Rehabili tasi Sarana dan Prasara na Aparatu r Juml ah sara na dan pras aran a apar atur yang dise diak an 18 Jeni s 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 70 Je ni s 246. 500. 000 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n kura ngn ya pem aha man Apar atur Keca mat an terh ada p pera tura n peru nda ng-und ang Pers enta se hasil fasili tasi dan koo ordi nasi yang ditin dakl anju ti 8 6 % 8 7 % 8 7 % 8 7 % 8 8 % Meningk atkan Pemaha man Peratura n perunda ng-undanga n Pemelih araan Rutin/B erkala Sarana dan Prasara na Aparatu r Juml ah sara na dan pras aran a apar atur yang terp eliha ra 38 Unit 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 38 x 5 th 428. 350. 000 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n
an Kura ngn ya pere nca naa n yang mat ang Membua t perenca naan yang matang Progra m Peningk atan Pengem bangan Sistem Pelapor an Kinerja Keuang an Pers enta se pem enu han pela pora n capa ian kine rja dan keua ngan 100 1 0 0 10. 996 .00 0 1 0 0 10. 996 .00 0 1 0 0 10. 996 .00 0 1 0 0 10. 996 .00 0 1 0 0 10. 996 .00 0 10 0 54.9 80.0 00 Sekr etari at Ke c. Pa sir ia n Kura ngn ya juml ah desa yang men yusu n Adm inist rasi pem erint aha n desa Kura ngn ya pem aha man apar atur pem erint aha n desa terh ada p tupo ksi Men ingk atka n juml ah desa yang men yusu n Adm inist rasi pem erint aha n Meningk atkan Pemaha man aparatur Pemerin tahan Desa terhada p tupoksi Penyus unan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD/L AKIP Juml ah doku men LAKI P ters usun 1do k 1 d o k 2.1 47. 000 1 d o k 2.1 47. 000 1 d o k 2.1 47. 000 1 d o k 2.1 47. 000 1 d o k 2.1 47. 000 5d ok 10.7 35.0 00 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n
tepa t wak tu Kura ng pem aha man Bata san wak tu pen yele saia n Adm inist rasi pem erint aha n desa desa tepa t wak tu Meningk atkan Pemaha man Batasan waktu penyeles aian Administ rasi pemerin tahan Desa Penyus unan Laporan Keuang an Semest eran dan Prognos is Juml ah doku men Lapo ran Keua ngan Sem este ran ters usun 1do k 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 5d ok 3.88 5.00 0 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n kura ngn ya kem amp uan Sum berd aya Man usia Des a Bimbing an Teknis Penysus unan Administ rasi pemerin tahan desa Penyus unan Laporan Keuang an Akhir Tahun 'Jum lah doku men Lapo ran Keua ngan Akhi r Tahu n ters usun 1do k 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 5d ok 3.88 5.00 0 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n Kura ng Pem aha man Apar atur desa terh ada Rata -rata pers enta se desa yang men yusu n 7 3 % 8 2 % 8 2 % 8 2 % 9 1 % Meningk atkan Pemaha man Peratura n perunda ng-undanga n Penyus unan Rencan a Kerja dan Anggara n (RKA) SKPD Juml ah doku men Renc ana Kerj a dan Angg 2do k 2 d o k 7.2 95. 000 2 d o k 7.2 95. 000 2 d o k 7.2 95. 000 2 d o k 7.2 95. 000 2 d o k 7.2 95. 000 10 do k 36.4 75.0 00 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu Ke c. Pa sir ia n
p Pera tura n peru nda ng-und ang an dok ume n adm inist rasi pem erint aha n desa yang tepa t wak tu aran (RKA ) SKP D ters usun bbag Progra m Penyele nggara an Pemeri ntahan Kecama tan 1.Pr osen tase desa mela ksan akan isi kete ntua n 2.'Pr osen tase desa yang tentr am dan terti b mas yara katn ya 100 1 0 0 716 .50 0.0 00 1 0 0 701 .50 0.0 00 1 0 0 701 .50 0.0 00 1 0 0 701 .50 0.0 00 1 0 0 701 .50 0.0 00 10 0 3.52 2.50 0.00 0 Ke c. Pa sir ia n Fasilitas i Dan Koordin asi Bidang Pemerin tahan Juml ah desa yang men yusu n doku men admi 11 des a 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 11 de sa 1.61 1.00 0.00 0 Kasi Pem erint ahan Ke c. Pa sir ia n
nistr asi desa Juml ah desa yang mela ks. pilka des 0 1 1 d e sa 15. 000 .00 0 0 - 0 - 0 - 0 - 11 15.0 00.0 00 Kasi Pem erint ahan Ke c. Pa sir ia n Juml ah Desa terv erifi kasi ADD /DD 11 des a 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 11 de sa - Kasi Pem erint ahan Ke c. Pa sir ia n Fasilitas i Dan Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Masyar akat 'Jum lah desa Terb ina kete ntra man dan kete rtiba n 11 des a 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 11 de sa - Kasi Trant ib Ke c. Pa sir ia n Juml ah Linm as yang Terb ina tent ang 350 org 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 35 0 x5 th 245. 750. 000 Kasi Trant ib Ke c. Pa sir ia n
kete ntra man dan Kete rtiba n Fasilitas i Dan Koordin asi Pember dayaan Masyar akat Juml ah Kegi atan yang dibe rday akan dan difas ititas i 6 keg 6 k e g 253 .70 4.0 00 6 k e g 253 .70 4.0 00 6 k e g 253 .70 4.0 00 6 k e g 253 .70 4.0 00 6 k e g 253 .70 4.0 00 30 ke g 1.26 8.52 0.00 0 Kasi Pem eber daya an Masy arak at Ke c. Pa sir ia n Fasilitas i Dan Koordin asi Bidang Perekon omian Dan Pemban gunan Juml ah Pese rta Mus renb ang yang difas ilitas i 150 org 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 15 0x 5t h 64.3 00.0 00 Kasi Ekba ng Ke c. Pa sir ia n Peningk atan Kualitas Pelayan an Adminis trasi Pada Masyar akat Pers enta se pela yana n yang dipr oses tepa t wakt u 88% 9 0 % 79. 446 .00 0 9 0 % 79. 446 .00 0 9 0 % 79. 446 .00 0 9 0 % 79. 446 .00 0 9 0 % 79. 446 .00 0 90 % 397. 230. 000 Kasi Pelay anan Umu m Ke c. Pa sir ia n