• Tidak ada hasil yang ditemukan

T-C. 27 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG. Ta rg et. Tar get

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "T-C. 27 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG. Ta rg et. Tar get"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

T-C. 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN

KABUPATEN LUMAJANG

Tujuan

Sasaran

Kod

e

Program/K

egiatan

Indika

tor

Capai an awal tahun perenc anaan 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Periode

Akhir

Unit

Kerj

a

Lo

ka

si

Ta

rg

et

Rp

Ta

rg

et

Rp

Tar

get

Rp

Ta

rg

et

Rp

Tar

get

Rp

Ta

get

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1

3)

(14)

(15)

(16)

(1

7)

(18)

(19)

(20

)

Meningkatkan

kepuasan

masyara kat

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan,

Fasilitasi dan

Koordinasi

Kecamatan

serta

Akuntabilitas

Keuangan dan

Pemerintahan

Desa

Program

Pelayanan

administrasi

perkantoran

Persenta

se

pemenu

han

pelayan

an

administ

rasi dan

operasio

nal

perkant

oran

100 100 274.674. 000 100 274.674. 000 100 274.674 .000 100 274.674. 000 100 274.674 .000 100 1.373.370 .000 Sekret ariat Kec. Pasi

rian

Pelayanan

administrasi

dan

operasional

Perkantoran

Jumlah

Jenis

pelayana

n

administ

rasi dan

operasio

nal

perkanto

ran

21 Jenis 21 Je nis 274.674. 000 21 Jen is 274.674. 000 21 Jeni s 274.674 .000 21 Jen is 274.674. 000 21 Jenis 274.674 .000 21 Jen is 1.373.370.000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian

(2)

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persenta

se

pemenu

han

sarana

dan

prasaran

a

aparatur

100 100 134.970. 000 100 134.970 .000 100 134.970 .000 100 134.970. 000 100 134.970 .000 100 674.850. 000 Sekret ariat Kec. Pasi

rian

Pembanguan/

Pengadaan

dan

Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah

sarana

dan

prasaran

a

aparatur

yang

disediak

an

14 Jenis 14 Je nis 49.300. 000 14 Jen is 49.300. 000 14 Jeni s 49.300. 000 14 Jen is 49.300.0 00 14 Jenis 49.300. 000 70 Ite m 246.500. 000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah

sarana

dan

prasaran

a

aparatur

yang

terpeliha

ra

38 Unit Uni38 t 85.670. 000 38 Uni t 85.670. 000 38 Unit 85.670. 000 38 Uni t 85.670. 000 38 Unit 85.670. 000 38 x 5 th 428.350. 000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian

Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Kinerja

Keuangan

Persenta

se

pemenu

han

pelapora

n

capaian

kinerja

dan

100 100 10.996. 000 10 0 10.996. 000 100 10.996. 000 100 10.996. 000 100 10.996. 000 100 54.980. 000 Sekret ariat Kec. Pasi

(3)

keuanga

n

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja

SKPD/LAKIP

Jumlah

dokume

n LAKIP

tersusun

1dok 1d ok 2.147. 000 1d ok 2.147. 000 1dok 2.147. 000 1do k 2.147. 000 1dok 2.147. 000 5do k 10.735. 000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

dan Prognosis

Jumlah

dokume

n

Laporan

Keuanga

n

Semeste

ran yang

disusun

1dok 1d

ok 777.000 1dok 777.000 1dok 777.000 1dok 777.000 1dok 777.000 5dok 3.885.000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun

'Jumlah

dokume

n

Laporan

Keuanga

n Akhir

Tahun

tersusun

1dok 1

dok 777.000 dok 1 777.000 dok 1 777.000 dok 1 777.000 dok 1 777.000 dok 5 3.885.000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian

Penyusunan

Rencana Kerja

dan Anggaran

(RKA) SKPD

Jumlah

dokume

n

Rencana

Kerja

dan

Anggara

n (RKA)

2dok 2 dok 7.295. 000 2 dok 7.295. 000 2 dok 7.295. 000 2 dok 7.295. 000 2dok 7.295. 000 10 dok 36.475. 000 1. Sekret aris Kecam atan 2. Para Kasub bag Kec. Pasi rian

(4)

SKPD

yang

disusun

Program

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

Kecamatan

1.Prosen

tase

desa

yang

melaksa

nakan

Adm.Pe

m.desa

sesuai

ketentua

n

2.'Prose

ntase

desa

yang

tentram

dan

tertib

masyara

katnya

100 100 729.360. 000 100 714.360 .000 100 714.360 .000 100 714.360. 000 100 714.360 .000 100 3.586.800 .000 Kec. Pasiria n Kec. Pasi rian

Fasilitasi Dan

Koordinasi

Bidang

Pemerintahan

Jumlah

desa

yang

menyusu

n

dokume

n

administ

rasi desa

11 desa 11 de sa 334.200. 000 11 de sa 319.200 .000 11 desa 319.200 .000 11 de sa 319.200. 000 11 desa 319.200 .000 11 de sa 1.611.000.000 Kasi Pem. Kec. Pasi

rian

Jumlah

desa

yang

0 11 de sa

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Pem. Kasi Kec. Pasi rian

(5)

melaksa

nakan

pilkades

Jumlah

Desa

terverifik

asi

ADD/DD

11 desa 11 de sa - des11 a - desa 11 - des11 a - desa 11 - des11 a - Pem. Kasi Kec. Pasi

rian

Fasilitasi Dan

Koordinasi

Ketentraman

Dan

Ketertiban

Masyarakat

'Jumlah

desa

Terbina

ketentra

man dan

ketertiba

nnya

11 desa 11 de sa 49.150. 000 11 de sa 49.150. 000 11 desa 49.150. 000 11 de sa 49.150. 000 11 desa 49.150. 000 11x 5th 245.750 000 Kasi Trantib Kec. Pasi

rian

Jumlah

Linmas

Terbina

ketentra

man dan

Ketertib

an

350

Org 350 Org 350 Org 350 Org Org 350 350 Org 350 Org Trantib Kasi Kec. Pasi rian

Fasilitasi Dan

Koordinasi

Pemberdayaa

n Masyarakat

Jumlah

Kegiatan

yang

diberday

aan dan

difasilita

si

6 keg 6 keg 253.704. 000 6 keg 253.704 .000 6 keg 253.704 .000 6 keg 253.704. 000 6 keg 253.704 .000 30 keg 1.268.520 .000 Kasi PMD Kec. Pasi rian

Fasilitasi Dan

Koordinasi

Bidang

Perekonomian

Dan

Pembangunan

Jumlah

peserta

Musrenb

ang yang

difasilita

si

150 150 Org 12.860. 000 150 Org 12.860. 000 150 Org 12.860. 000 150 Org 12.860. 000 150 Org 12.860. 000 150 x5t h 64.300. 000 Kasi Ekban g Kec. Pasi rian

(6)

TB.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

KABUPATEN LUMAJANG

Masalah pokok

Masalah

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Pelayanan pada masyarakat di

Kecamatan Pasirian masih

belum optimal

Masyarakat belum memahami

prosedur/alur pelayanan di Kecamatan

Kurangnya Sosialisasi Kepada Mayarakat terkait

pelayanan

Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian

prosedur/alur pelayanan

Tidak ada media (brosur) yang dipublikasikan terkait

prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Pasirian

Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan

Desa dan Instansi terkait

Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi

kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan

kurangnya perencanaan yang matang

Kurangnya jumlah desa yang menyusun

Administrasi pemerintahan desa tepat

waktu

Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa

terhadap tupoksi

Kurang pemahaman Batasan waktu penyelesaian

Administrasi pemerintahan desa

kurangnya kemampuan Sumberdaya Manusia

Kurang Pemahaman Peraturan perundang-undangan

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Pada

Masyarakat

Persenta

se

pelayana

n yang

diproses

tepat

waktu

88% 90 % 79.446. 000 90 % 79.446. 000 90% 79.446. 000 90 % 79.446. 000 90% 79.446. 000 90 % 397.230. 000 Kasi Pelaya nan Umum Kec. Pasi rian

(7)

T-C. 23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2014-2018

No

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas Pokok

dan Fungsi

Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke ..

Realisasi Capaian Tahun ke ..

Rasio Capaian pada Tahun ke …

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

TUJUAN

1

IKM

60

70

70

70

75

65

69

69,5

75

80

1,08

0,99

0,99

1,07

1,07

SASARAN

1

Nilai IKM

60

70

70

70

75

60

69,5

70,5

74,5

79,5

1,00

0,99

1,01

1,06

1,06

2

Persentase

hasil fasilitasi

dan kooordinasi

yang

ditindaklanjuti

90

95

95

95

100

80

80,2

82

84

86

0,89

0,84

0,86

0,88

0,86

3

Rata -rata

persentase

desa yang

menyusun

dokumen

administrasi

pemerintahan

desa yang tepat

waktu

(8)

T-C. 24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2014-2018

Uraian Program

Anggaran pada Tahun ke …..

Realisasi pada Tahun ke…

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke …

Rata - rata

Pertumbuhan

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Angga

ran

Realisas

i

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Program

Penyelenggaraa

n Pemerintahan

Kecamatan

71.392.000 212.363.000 264.345.000 476.520.000 604.294.000 71392000 212238000 264295000 472920000 580.735.00 0 1 1 0,999 0,992 0,990

Pertumbuhan %

3 1 2 1 100 100 100 99 96 1,823 0,991

Program

Pelayanan

Adm.dan

Operasional

Perkantoran

158440000 227054800 297384750 317772000 310.824.000 158440000 212120000 297102825 311564550 313.727.00 0 1 0,933 0,993 0,992 1,010

Pertumbuhan %

1 1 1 1 100 93 100 98 101 1,197 0,985

Program

Peningkatan

Sarpras

166902500 1197710000 313130000 259235000 226510000 166902500 1117795000 312584075 255056000 221.307.50 0. 1 0,932 0,996 0,986 1,000

Pertumbuhan %

7 0 1 1 100 93 100 98 98 2,285 0,980

Program

Pengelolaan

Keuangan

3037500 3472200 4064000 6473000 8938000 3037500 3472200 4064000 6473000 8.729.000 1 1 1 1,000 0,970

Pertumbuhan %

1 1 2 1 100 100 100 100 98 1,322 0,995

(9)

T-C. 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASIRIAN

KABUPATEN LUMAJANG

Tujuan

Sasaran

Indikator

Target

2019

2020

2021

2022

2023

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

IKM

BB

BB

BB

A

A

70-75

76-77

78-79

80-90

80-90

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan, Fasilitasi

dan Koordinasi

Kecamatan serta

Akuntabilitas

Keuangan dan

Pemerintahan Desa

Nilai IKM Kecamatan

81

82

83

84

85

Persentase hasil fasilitasi

dan kooordinasi yang

ditindaklanjuti

86%

87%

87%

87%

88%

Persentase desa yang

menyusun dokumen

administrasi pemerintahan

(10)

T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI

:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT"

MISI III

:

Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional,Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan

Bersih ( Good and Clean Governance )

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya

kepuasan masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan,

Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

serta Akuntabilitas Keuangan dan

Pemerintahan Desa

Meningkatkan kualitas

kinerja aparatur serta

Pemahaman Masyarakat

atas prosedur/alur

pelayanan

Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait Pelayanan

Bimbingan Teknis Petugas terkait prosedur/alur Pelayanan

Publikasi Media (brosur) prosedur/Alur/persyaratan Pelayanan

kecamatan

Meningkatkan fasilitasi

serta koordinasi kecamatan

dengan Desa dan Instansi

terkait

Meningkatkan Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan

fungsi

Meningkatkan Pemahaman Peraturan perundang-undangan

Membuat perencanaan yang matang

Meningkatkan jumlah desa

yang menyusun

Administrasi pemerintahan

desa tepat waktu

Meningkatkan Pemahaman aparatur Pemerintahan Desa terhadap

tugas pokok dan fungsinya

Meningkatkan Pemahaman tentang Tertib Administrasi

Pemerintahan Desa dan tepat waktu

Bimbingan Teknis Penysusunan Administrasi pemerintahan desa

Meningkatkan Pemahaman Peraturan perundang-undangan

(11)

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

T-C. 28

No

Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Nilai IKM Kecamatan

80

81

82

83

84

85

85

2

Persentase hasil fasilitasi dan

kooordinasi yang ditindaklanjuti

86%

86%

87%

87%

87%

88%

88%

3

Persentase desa yang menyusun

dokumen administrasi pemerintahan

desa yang tepat waktu

(12)

CASCADING RENSTRA 2018-2023 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PASIRIAN

RPJMD Penetapan Isu PD Perangkat Daerah (PD)

(T-B.35) Tabel T-C.25 T-C. 26 T-C.27 Peru mus an Visi Perum usan Misi Tujua n Sasa ran Ma sal ah pok ok Mas alah Akar Mas alah Tuju an Sasa ran Indi kato r Target Stra tegi Arah Kebijaka n K o d e Progra m/ Kegiata n Indik ator Cap aian awa l tah un per enc ana an 201 8 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode Unit Kerja Lo ka si 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 T ar g et Rp T ar g et Rp T ar g et Rp T ar g et Rp T ar g et Rp Ta ge t Rp Ter wuj udn ya mas yara kat lum ajan g yan g berd aya sain g,m akm ur dan ber mar taba t Misi 3 : Refor masi Birokra si yang Efektif, Profesi onal,A kuntab el dan Transp aran Untuk Mewuj udkan Pemeri ntah Yang Baik, Benar dan Bersih ( Good and Clean Govern ance Meni ngkat kan refor masi birok rasi dala m peny eleng garaa n peme rinta han Men ingk atny a kep uasa n mas yara kat - - - Men ingk atka n kep uasa n mas yara kat - IKM B B 7 0 -7 5 B B 7 6 -7 7 B B 7 8 -7 9 A 8 0 -9 0 A 8 0 -9 0 - - - - - - - - - - Pel aya nan pad a ma sya rak at di Kec am ata n Pas iria n ma Mas yara kat belu m me mah ami pros edur /alu r pela yana n di Keca mat an Kura ngn ya Sosi alisa si Kep ada May arak at terk ait pela yana n Men ingk atny a Kual itas Pela yana n, Fasil itasi dan Koor dina si Keca mat an Nilai IKM Keca mat an 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 Men ingk atka n Pem aha man Mas yara kat atas pros edur /alu r pela yana n Meningk atkan Sosialisa si Kepada masyara kat terkait Pelayana n Progra m Pelayan an adminis trasi perkant oran Pers enta se pem enu han pela yana n adm inist rasi dan oper asio nal perk anto 100 1 0 0 274 .67 4.0 00 1 0 0 274 .67 4.0 00 1 0 0 274 .67 4.0 00 1 0 0 274 .67 4.0 00 1 0 0 274 .67 4.0 00 10 0 1.37 3.37 0.00 0 Sekr etari at Ke c. Pa sir ia n

(13)

sih bel um opt ima l sert a Aku ntab ilitas Keu anga n dan Pem erint aha n Des a ran Terb atas nya Pen geta hua n petu gas dala m pen yam paia n pros edur /alu r pela yana n Bimbing an Teknis Petugas terkait prosedur /alur Pelayana n Pelayan an adminis trasi dan operasi onal Perkant oran Juml ah Jenis pela yana n admi nistr asi dan oper asio nal perk anto ran 21 Jeni s 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 2 1 Je ni s 274 .67 4.0 00 21 Je ni s 1.37 3.37 0.00 0 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n Kura ngn ya publ ikasi terk ait pros edur /alu r pela yana Publikasi Media (brosur) prosedur /Alur/pe rsyarata n Pelayana n kecamat an Progra m Peningk atan Sarana dan Prasara na Aparatu r Pers enta se pem enu han sara na dan pras aran a apar 100 1 0 0 134 .97 0.0 00 1 0 0 134 .97 0.0 00 1 0 0 134 .97 0.0 00 1 0 0 134 .97 0.0 00 1 0 0 134 .97 0.0 00 10 0 674. 850. 000 Sekr etari at Ke c. Pa sir ia n

(14)

n di Keca mat an Pasi rian atur Kura ngn ya pem aha man peja bat terh ada p tupo ksi Men ingk atka n koor dina si keca mat an den gan Des a dan Inst ansi terk ait Meningk atkan Pemaha man Pejabat terhada p tupoksi Pemban guan/Pe ngadaa n dan Rehabili tasi Sarana dan Prasara na Aparatu r Juml ah sara na dan pras aran a apar atur yang dise diak an 18 Jeni s 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 1 4 Je ni s 49. 300 .00 0 70 Je ni s 246. 500. 000 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n kura ngn ya pem aha man Apar atur Keca mat an terh ada p pera tura n peru nda ng-und ang Pers enta se hasil fasili tasi dan koo ordi nasi yang ditin dakl anju ti 8 6 % 8 7 % 8 7 % 8 7 % 8 8 % Meningk atkan Pemaha man Peratura n perunda ng-undanga n Pemelih araan Rutin/B erkala Sarana dan Prasara na Aparatu r Juml ah sara na dan pras aran a apar atur yang terp eliha ra 38 Unit 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 3 8 U ni t 85. 670 .00 0 38 x 5 th 428. 350. 000 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n

(15)

an Kura ngn ya pere nca naa n yang mat ang Membua t perenca naan yang matang Progra m Peningk atan Pengem bangan Sistem Pelapor an Kinerja Keuang an Pers enta se pem enu han pela pora n capa ian kine rja dan keua ngan 100 1 0 0 10. 996 .00 0 1 0 0 10. 996 .00 0 1 0 0 10. 996 .00 0 1 0 0 10. 996 .00 0 1 0 0 10. 996 .00 0 10 0 54.9 80.0 00 Sekr etari at Ke c. Pa sir ia n Kura ngn ya juml ah desa yang men yusu n Adm inist rasi pem erint aha n desa Kura ngn ya pem aha man apar atur pem erint aha n desa terh ada p tupo ksi Men ingk atka n juml ah desa yang men yusu n Adm inist rasi pem erint aha n Meningk atkan Pemaha man aparatur Pemerin tahan Desa terhada p tupoksi Penyus unan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD/L AKIP Juml ah doku men LAKI P ters usun 1do k 1 d o k 2.1 47. 000 1 d o k 2.1 47. 000 1 d o k 2.1 47. 000 1 d o k 2.1 47. 000 1 d o k 2.1 47. 000 5d ok 10.7 35.0 00 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n

(16)

tepa t wak tu Kura ng pem aha man Bata san wak tu pen yele saia n Adm inist rasi pem erint aha n desa desa tepa t wak tu Meningk atkan Pemaha man Batasan waktu penyeles aian Administ rasi pemerin tahan Desa Penyus unan Laporan Keuang an Semest eran dan Prognos is Juml ah doku men Lapo ran Keua ngan Sem este ran ters usun 1do k 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 5d ok 3.88 5.00 0 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n kura ngn ya kem amp uan Sum berd aya Man usia Des a Bimbing an Teknis Penysus unan Administ rasi pemerin tahan desa Penyus unan Laporan Keuang an Akhir Tahun 'Jum lah doku men Lapo ran Keua ngan Akhi r Tahu n ters usun 1do k 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 1 d o k 777 .00 0 5d ok 3.88 5.00 0 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu bbag Ke c. Pa sir ia n Kura ng Pem aha man Apar atur desa terh ada Rata -rata pers enta se desa yang men yusu n 7 3 % 8 2 % 8 2 % 8 2 % 9 1 % Meningk atkan Pemaha man Peratura n perunda ng-undanga n Penyus unan Rencan a Kerja dan Anggara n (RKA) SKPD Juml ah doku men Renc ana Kerj a dan Angg 2do k 2 d o k 7.2 95. 000 2 d o k 7.2 95. 000 2 d o k 7.2 95. 000 2 d o k 7.2 95. 000 2 d o k 7.2 95. 000 10 do k 36.4 75.0 00 1. Sekr etari s Keca mata n 2. Para Kasu Ke c. Pa sir ia n

(17)

p Pera tura n peru nda ng-und ang an dok ume n adm inist rasi pem erint aha n desa yang tepa t wak tu aran (RKA ) SKP D ters usun bbag Progra m Penyele nggara an Pemeri ntahan Kecama tan 1.Pr osen tase desa mela ksan akan isi kete ntua n 2.'Pr osen tase desa yang tentr am dan terti b mas yara katn ya 100 1 0 0 716 .50 0.0 00 1 0 0 701 .50 0.0 00 1 0 0 701 .50 0.0 00 1 0 0 701 .50 0.0 00 1 0 0 701 .50 0.0 00 10 0 3.52 2.50 0.00 0 Ke c. Pa sir ia n Fasilitas i Dan Koordin asi Bidang Pemerin tahan Juml ah desa yang men yusu n doku men admi 11 des a 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 1 1 d e s a 319 .20 0.0 00 11 de sa 1.61 1.00 0.00 0 Kasi Pem erint ahan Ke c. Pa sir ia n

(18)

nistr asi desa Juml ah desa yang mela ks. pilka des 0 1 1 d e sa 15. 000 .00 0 0 - 0 - 0 - 0 - 11 15.0 00.0 00 Kasi Pem erint ahan Ke c. Pa sir ia n Juml ah Desa terv erifi kasi ADD /DD 11 des a 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 11 de sa - Kasi Pem erint ahan Ke c. Pa sir ia n Fasilitas i Dan Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Masyar akat 'Jum lah desa Terb ina kete ntra man dan kete rtiba n 11 des a 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 1 1 d e sa - 11 de sa - Kasi Trant ib Ke c. Pa sir ia n Juml ah Linm as yang Terb ina tent ang 350 org 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 3 5 0 or g 49. 150 .00 0 35 0 x5 th 245. 750. 000 Kasi Trant ib Ke c. Pa sir ia n

(19)

kete ntra man dan Kete rtiba n Fasilitas i Dan Koordin asi Pember dayaan Masyar akat Juml ah Kegi atan yang dibe rday akan dan difas ititas i 6 keg 6 k e g 253 .70 4.0 00 6 k e g 253 .70 4.0 00 6 k e g 253 .70 4.0 00 6 k e g 253 .70 4.0 00 6 k e g 253 .70 4.0 00 30 ke g 1.26 8.52 0.00 0 Kasi Pem eber daya an Masy arak at Ke c. Pa sir ia n Fasilitas i Dan Koordin asi Bidang Perekon omian Dan Pemban gunan Juml ah Pese rta Mus renb ang yang difas ilitas i 150 org 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 1 5 0 O rg 12. 860 .00 0 15 0x 5t h 64.3 00.0 00 Kasi Ekba ng Ke c. Pa sir ia n Peningk atan Kualitas Pelayan an Adminis trasi Pada Masyar akat Pers enta se pela yana n yang dipr oses tepa t wakt u 88% 9 0 % 79. 446 .00 0 9 0 % 79. 446 .00 0 9 0 % 79. 446 .00 0 9 0 % 79. 446 .00 0 9 0 % 79. 446 .00 0 90 % 397. 230. 000 Kasi Pelay anan Umu m Ke c. Pa sir ia n

(20)

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Deskripsi tabel :Berisi data-data mengenai cost bahan baku Tabel 3.12 Tabel Ms_Detail PO_Bahan_Baku Nama Field Tipe Field

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Capaian Kinerja Program dan

Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan

Tersusunnya dokumen rencana penanganan eks tambang di Kab.. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Tugas pokok fungsi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Nganjuk diatur dalam

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Solokuro Tahun 2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu

bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik dilingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi

Adapun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan